Tax.lt narys magistras1

M
Tax.lt narys nuo
2010-01-25
magistras1
forume parašė 1139 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-07-03 14:20 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1075350

elei rašė:
sveiki, auginame viem grudines kulturas,taciau deklaravome keleta ha pievu(gyvuliu neauginame), tas pievas atidaveme nusisienauti kitiem, kiap man dabar buhalterijoje parodyti???Aciukas

o ka jūs konkrečiai norite toj buhalterijoj rodyti? smile
2012-07-03 11:14 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1075297

irmoske rašė:

magistras1 rašė:
Jei dividendai (3750 Lt) akcininkui išmokėti birželio 26 d., t.y. 3000 Lt akcininkui, 750 Lt - GPM, tai pildant FR0572 už birželį, A priedo 6 eilutėje rašosi 3750 Lt suma, 7 eilutėj - 750 Lt, o 8 eilutėje nusirodo skaičius 2?

Taip.
ir dar deklaracijoje 21eil. - 3750, 23eil. - 750

ačiū ;)
2012-07-03 11:01 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1075284
Jei dividendai (3750 Lt) akcininkui išmokėti birželio 26 d., t.y. 3000 Lt akcininkui, 750 Lt - GPM, tai pildant FR0572 už birželį, A priedo 6 eilutėje rašosi 3750 Lt suma, 7 eilutėj - 750 Lt, o 8 eilutėje nusirodo skaičius 2?
2012-07-03 09:08 Programinė įranga » Elektroninis parašas sodros deklaracijose nuo 2008.01. Visa teisa apie e.parašą » #1075246

omikron rašė:

magistras1 rašė:
Labas rytas, sakykite prašau kaip yra su el. parašu,kad būtų galiam teikti formas sodrai? Pas mus padaugėjo dirbančiųjų, tai teks jį darytis. Jei gerai supratau reikia nueiti pas operatorių, kurio paslaugomis naudojamės ir pasirašyti sutartį dėl mobilaus el. parašo, po to nusiųsti sodrai paraišką dėl el. parašo kvalifikuoto sertifikato registravimo ir laukti patvirtinimo... Ar gerai viską suprantu? O kiek kainuoja šis malonumas? smile Skaičiau pateiktą info sodros puslapį, bet pagalvojau, kad tie kas jau turite šį parašą paprasčiau man paaiškinsite, iš anksto dėkoju smile

El. parašą gali suteikti Bitė ir Omnitel. Omnitel kaina 1 ct. Pasitvirtins, užsiregistruosite ir viskas.

Ačiukas smile
2012-07-03 08:35 Programinė įranga » Elektroninis parašas sodros deklaracijose nuo 2008.01. Visa teisa apie e.parašą » #1075228
Labas rytas, sakykite prašau kaip yra su el. parašu,kad būtų galiam teikti formas sodrai? Pas mus padaugėjo dirbančiųjų, tai teks jį darytis. Jei gerai supratau reikia nueiti pas operatorių, kurio paslaugomis naudojamės ir pasirašyti sutartį dėl mobilaus el. parašo, po to nusiųsti sodrai paraišką dėl el. parašo kvalifikuoto sertifikato registravimo ir laukti patvirtinimo... Ar gerai viską suprantu? O kiek kainuoja šis malonumas? smile Skaičiau pateiktą info sodros puslapį, bet pagalvojau, kad tie kas jau turite šį parašą paprasčiau man paaiškinsite, iš anksto dėkoju smile
2012-06-27 13:22 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1073932

medeine rašė:
Laba diena,
gal gali kas nors pakonsultuoti?
Ūkininkas (PVM mokėtojas) parduoda žemę. Ar tos pajamos bus apmokestinamos GPM ir PVM?

O kiek metų yra tos žemės savininkas?
2012-06-27 09:29 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073806

Tininga rašė:

magistras1 rašė:

vovere rašė:
o kada gimdymas buvo?

05.29
Tai jau tikrų tikriausiai turėjo būti. Reikia kažkaip aiškintis. Gal neperdavė? Pavyzdžiui, aš atsisakiau to pratęsimo.
smile


Mano žiniomis nebuvo atsisakyta tų 14 dienų... Čia turbūt reikia su gydymo įstaiga aiškintis smile
2012-06-27 09:18 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073798

vovere rašė:
o kada gimdymas buvo?

05.29
2012-06-27 09:10 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073795

Tininga rašė:

magistras1 rašė:
Aš dar grįžtu prie rytinio klausimo smile smile , nes tik dabar pasijungiau EDAS, tik va dėl tų papildomų 14 dienų NP-SD užpildymo, reikalingas pažymėjimo nr., ar įmonės sistemoje matysiu ar reikia darbuotojo prašyti, nes kaip suprantu gydymo įstaiga elektroniniu būdu užfiksuoja, kad dėl cezario pjūvio pratęsiamos nėštumo ir gimdymo atostogos... Ar aš ne taip suprantu??
Taigi visi nedarbingumo ir NGA pažymėjimai yra elektroniniai. Būtent ta darbuotoja nieko ir nemato. O jūs matysite.



O gali taip būti, kad dar anksti man matyti, nes vkr pažiūrėjau, yra tik pirmo pranešimo apie nėštumo ir gimdymo atostogas (126 k.d.)info. Taip išeina, kad gydymo įstaiga dar nepateikusi info ar kaip?
2012-06-27 09:08 Programinė įranga » Skaita » #1073792
Per operacijų žurnalą, bent jau aš per ten darau smile
2012-06-26 16:35 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073631

magistras1 rašė:

amadina22 rašė:
Lietuvoje moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos - 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų - 70 kalendorinių dienų)


Esam išsiuntę sodrai NP-SD apie nėštumo ir gimdymo atostogas, laikotarpis nurodytas tos 126 dienos (70 prieš ir 56 po), bet atsitiko taip, kad darbuotojai buvo darytas cezaris, tai dėl tų papildomų 14 dienų reikia siųsti vėl NP-SD?

Aš dar grįžtu prie rytinio klausimo smile smile , nes tik dabar pasijungiau EDAS, tik va dėl tų papildomų 14 dienų NP-SD užpildymo, reikalingas pažymėjimo nr., ar įmonės sistemoje matysiu ar reikia darbuotojo prašyti, nes kaip suprantu gydymo įstaiga elektroniniu būdu užfiksuoja, kad dėl cezario pjūvio pratęsiamos nėštumo ir gimdymo atostogos... Ar aš ne taip suprantu??
2012-06-26 09:00 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073316

vovere rašė:
ir nusiųsite į sodrą 9 sd formą smile

Ačiū mergaitės smile
2012-06-26 08:55 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073312

vovere rašė:
taip

Ačiū Vovere smile O kai praeis nėštumo ir gimdymo atostogos, darbuotoja turės įmonei parašyti prašymą dėl motinystės atostogų, taip smile Pas mane pirmą kartą nėštukė... smile smile
2012-06-26 08:42 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1073306

amadina22 rašė:
Lietuvoje moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos - 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų - 70 kalendorinių dienų)


Esam išsiuntę sodrai NP-SD apie nėštumo ir gimdymo atostogas, laikotarpis nurodytas tos 126 dienos (70 prieš ir 56 po), bet atsitiko taip, kad darbuotojai buvo darytas cezaris, tai dėl tų papildomų 14 dienų reikia siųsti vėl NP-SD?
2012-06-22 14:48 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072767
Aš daugiau ir nebežinau kaip kitaip rodyti... Paliksim "gyboti" 2431 sąsakitoje ;) Ačiū Luka Pacioli už diskusiją ;)
2012-06-22 14:25 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072754

Luka_Paciolis rašė:
Juk ant pinigų nėra parašyta kokie jie. Prie ko čia dotacija. UAB'o akcininkas-direktorius gali iš įmonės išsiimti pinigus kaip atskaitingas asmuo, kaip akcininkas išsimokėti dividendus jei tokie priklauso ir atlyginimą.
Taigi jei pelno nėra (o gal yra ankstesnių metų?)tai lieka apskaitoje rodyti kaip atskaitingo asmens išsimokėjimą. O gal geriau reikėtų jo paties paklausti kokiam reikalui jis juos išsiėmė.

Nėra ką klausti, jau aš viską išsiaiškinau, pinigai paimti asmeniniams poreikiams ir niekas niekaip jų jau nepagrįs, kas svarbiausia suma nemaža, dotacijos suma ~150 000 Lt ir tikrai jų didžioji dalis bus pasiimta būtent asmeniniams poreikiams, nes bendrovės savininko ir yra toks tikslas - įkuriu UBA'ą, deklaruoju plotus, gaunu išmokas ir ramiai sau švaistau pinigus, bet mano manymu toks laisvas pinigų mėtymas įkairę ir į dešinę nėra gerai... smile

p.s. ankstesnių metų pelno nėra smile
2012-06-22 14:10 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072745
Bet dotacijos, susijusios su pajamomis yra neapmokestinamosios pajamos, jei paskaičiuoju tarpinius rezultatus tikrai pelno nėra, tai iš ko mokėti dividendus? Vis dėl to man neaišku kaip elgtis... smile
2012-06-22 13:41 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072725

Luka_Paciolis rašė:
O tai čia kas yra, t.y. UAB ar ūkininkas kaip FA?

Tai va, kad čia yra UAB'as, būtų ūkininkas - viskas aišku!
2012-06-22 13:33 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072715
Kaip dotacijos registruojamos - aš žinau smile , bet man neaišku kaip pinigų išėmimą registruoti, nes tai nėra atskaitingo asmens išsiėmimas... Ir ne dividendų išsimokėjimas... Ar čia taip paprasta ir aš tiesiog blūdinėju, ar kaip yra?! smile smile
2012-06-22 13:07 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072694

Luka_Paciolis rašė:

magistras1 rašė:
Sveiki, UAB'as gamina šieną ir šienainį, yra gaunamos išmokos už pasėlius (dotacijos, su pajamomis), tai jei aš gerai suprantu vis tiek bendrovė turi pagrįsti šių sumų išsiėmimą smile nes dabar yra taip: bendroves vienintelis akcininkas-direktorius vos tik ateina išmokos, jas išsigrynina, pasiima tiesiog savo asmeninėms reikmėms, bet juk išmokas gauna bendrovė.. man šitoj vietoje kvepia didele bėda... smile smile
Kaip yra susiję pinigų išsimokėjimas su gautos dotacijos pagrindimu? smile

tai man ir kyla klausimas, ar viskas čia teisinga? kaip koresponduoti tokius išėmimus? smile
2012-06-22 10:57 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #1072646
Sveiki, UAB'as gamina šieną ir šienainį, yra gaunamos išmokos už pasėlius (dotacijos, su pajamomis), tai jei aš gerai suprantu vis tiek bendrovė turi pagrįsti šių sumų išsiėmimą smile nes dabar yra taip: bendroves vienintelis akcininkas-direktorius vos tik ateina išmokos, jas išsigrynina, pasiima tiesiog savo asmeninėms reikmėms, bet juk išmokas gauna bendrovė.. man šitoj vietoje kvepia didele bėda... smile smile
2012-06-20 14:04 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1072116
Sveiki, ar vienkartinė įmoka, kurią sumoka ūkininkas kaip garantiją imdamas paskolą bus leidžiami atskaitymai? Čia kaip ir išlaidos, susijusios su paskolos ėmimu, paskola imama ž.ū. technikos įsigijimui...
2012-06-18 15:17 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1071504

Rainis rašė:

magistras1 rašė:

Suklydau skaičių, pagal 49 straipsnio 1 dalį taikom 0 proc. PVM tarifą... smile Ar kažką ne taip suprantu? smile

Tada padarėte gerai, bet nesakykite tokiais atvejais, kad "PVM neskaičiuojamas". Tai PVM apmokestinamas prekių tiekimas, tik PVM tarifas nulinis.
Todėl nereikia rūpintis, ką daryti su pirkimo PVM, kuris buvo trauktas į atskaitą - turtas panaudotas PVM apmokestinamoje veikloje, jokios PVM atskaitos tikslinti nereikia.
O FR0600 deklaruojate visą pardavimo sumą litais, teisingai.
O apskaitoje registruojate ne visą sumą kaip pajamas, bet tik IT perleidimo pelną.


Pasitaisysiu ateityje Raini smile , taip darau viską kaip ir nurodėte. O kai turtą parduodam Lietuvoje, tai FR0600 11 eilutėje nurodau turto vertę, 29 eilutėje PVM sumą, apskaitoje irgi registruoju IT perleidimo pelną. O jei parduotas turtas pirktas anksčiau nei prieš metus... skaičiuojam pelno mokestį? smile
2012-06-18 14:46 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1071479

Rainis rašė:

magistras1 rašė:
Buvo parduotas IT, kuris buvo naudojamas ekonominei veikloje, turtas parduotas ES šalies įmonei. Pagal PMĮ 45 strp. 1 dalį pardavimo PVM neskaičiuojamas. Turtas parduotas už didesnę sumą nei likutinė vertė, kaip deklaruosiu FR0600 tokį pardavimą? Deklaracijos 18 eilutėje nurodau visą vertę parduoto turto paverstą į nacionalinę valiutą ir viskas. Man neaišku kaip su PVM, nes pirktas turtas buvo 2010 m., PVM įtrauktas į atskaitą... smile

Kaip tai neskaičiuojamas PVM? Ir kodėl imate PVMĮ 45 straipsnį - jame kalbama apie transporto paslaugas?


Suklydau skaičių, pagal 49 straipsnio 1 dalį taikom 0 proc. PVM tarifą... smile Ar kažką ne taip suprantu? smile
2012-06-18 14:25 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1071467
[quote=magistras1]
Buvo parduotas IT, kuris buvo naudojamas ekonominei veikloje, turtas parduotas ES šalies įmonei. Pagal PMĮ 45 strp. 1 dalį pardavimo PVM neskaičiuojamas. Turtas parduotas už didesnę sumą nei likutinė vertė, kaip deklaruosiu FR0600 tokį pardavimą? Deklaracijos 18 eilutėje nurodau visą vertę parduoto turto paverstą į nacionalinę valiutą ir viskas. Man neaišku kaip su PVM, nes pirktas turtas buvo 2010 m., PVM įtrauktas į atskaitą... smile
smile smile
2012-06-18 14:11 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1071461
Buvo parduotas IT, kuris buvo naudojamas ekonominei veikloje, turtas parduotas ES šalies įmonei. Pagal PMĮ 45 strp. 1 dalį pardavimo PVM neskaičiuojamas. Turtas parduotas už didesnę sumą nei likutinė vertė, kaip deklaruosiu FR0600 tokį pardavimą? Deklaracijos 18 eilutėje nurodau visą vertę parduoto turto paverstą į nacionalinę valiutą ir viskas. Man neaišku kaip su PVM, nes pirktas turtas buvo 2010 m., PVM įtrauktas į atskaitą... smile
2012-06-18 10:37 Bendra » Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų » #1071366
Sveiki, skaičiau skaičiau jūsų, kolegos, diskusijas ir nežinau kaip elgtis tokiu atveju, kai įmonė yra draudėjas nuo nelaimingų atsitikimų, apdraudžia vienintelį įmonės darbuotoją - direktorių, o naudos gavėjas yra ne toje įmonėje dirbantis asmuo, o direktoriaus brolis. Kaip su draudimo išmokomis? kaip suprantu įvykus draudiminiam įvykiui išmoka būtų išmokama direktoriaus broliui... Atsiranda koks apmokestinimas? smile
2012-06-12 14:27 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069754

Petronele rašė:

magistras1 rašė: Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

Už 2011 nereikėjo, bet šiemet jau pateikit SAV už tą mėnesį, kada pinigus išsimokės.


Vajetus, kad nuraminot Petronele. Tik va su tuo išėmimų deklaravimu SAV 2012 m. man neaišku, nes jei aš išėmimus rodau, kaip išsiėmimą atskaitingo asmens prekėms įsigyti, tai man nėra čia jokio išsiėmimo asmeninėms reikmėms, ar ne taip?
2012-06-12 14:21 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069749
Man keista, kad sodra nesuregavo, nes taip jei jau kas - skambina smile
2012-06-12 13:50 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069735

virbuh rašė:
SAV teiki tada, kai išsimoki pinigus. Jei nori turėti pilnus metus darbo stažo, privalai išsimokėti kiekvieną mėn kad ir po 800 ir teikti SAV, ir kas mėn susimokėti 26,3 proc.
Jei nenori turėti darbo stažo, gali išsimokėti tą 800*12 bus 9600 02 kodu sakykim gruodžio mėn.Tada už gruodžio mėn deklaruoji SAV sodrai ribą, 4*1488 lt bus 5952 lt nuo tos sumos sumoki gruodį 26,3 proc. Kas liko 9600-5952 bus 3648,( kai į VMI deklaruosi 471formoj kodu 02 9600 lt ir 308 formoj kodu 02 9600) susimokėsi skirtumą sodrai 26,3 proc, nuo 3648 litų.



Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui