magistras1 rašė:
Viskas iki ten gerai, padariau pardavimą per IT modelį, bet mes pardavėm už didesnę sumą nei savikaina, nežinau kaip toliau...
o jei IT parduodamas dalimis, tai pirmiausia turiu nurašyti IT, o po to užsipajamuoju tas dalis, kurios dar tinkamos pardavimui ir parduodu?
1. "Pardavėm už didesnę sumą nei savikaina.." - ta prasme pardavėt už didesnę sumą, negu likutinė vertė? Programos konfiguracijoje galima pasirinkti, kad skelbtų pajamas ir sąnaudas arba tik pajamų ir sąnaudų skirtumą.
2.Jei parduodamas IT turtas apskaitomas vienoje kortelėje ir susideda iš vienos dalies (vieno inv. numerio), tai norint parduoti dalį, geriausia būtų daryti turto skaidymą. Jei vienoje kortelėje yra apskaitomi keli vienetai (keli inv. numeriai), tai reiktų daryti atskyrimą į atskiras korteles. Šios funkcijos (veiksmai) yra licencijuojami, t.y. juos reikia įsigyti atskirai. Jei "Skaidymo" ar "Atskyrimo" IT veiksmuose nėra, tada lieka nurašyti ir paskelbti IT visas reikiamas dalis atskirai, arba nusipirkti reikiamą funkciją. Toliau bus galima atlikti reikalingus veiksmus jau su atskiromis dalimis (nudėvėti, remontuoti, parduoti ir t.t.) - taip būtų teisingiausia kontuotės atžvilgiu. Patarčiau parašyti buhalterinę pažymą, ką nurašėte ir ką vėl pasiskelbėte, o priežastį nurodyti kaip būtinybę parduoti dalimis ir programos darbo ypatumus (kad kito kelio Jūsų įsigytoje programoje nėra).