Skaita

I
IlonaD 6943
2009-10-05 15:22 IlonaD 2011-09-11 06-27

Laurina rašė:

įraša darau 2009-09-30 dienai ir likuti žiuriu tai dienai ...


Mistika kažkokia... o sugeneruojate?

Dar per informaciją pažiūrėkite, kokia to įrašo korespondencija gaunasi programoje.
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 15:30 Laurina 2011-09-11 06-27

IlonaD rašė:

Laurina rašė:

įraša darau 2009-09-30 dienai ir likuti žiuriu tai dienai ...


Mistika kažkokia... o sugeneruojate?

Dar per informaciją pažiūrėkite, kokia to įrašo korespondencija gaunasi programoje.



Per informaciją pasižiūrejau korespondencija gaunasi -
342 K 5235
47022 D 5235

Padariau įrašą 2009-10-05 dienai, kad aiškiau butu. 2009-10-01 47022 - 0,00 likutis.
I
IlonaD 6943
2009-10-05 15:55 IlonaD 2011-09-11 06-27

Laurina rašė:

Padariau įrašą 2009-10-05 dienai, kad aiškiau butu. 2009-10-01 47022 - 0,00 likutis.


o 2009.10.05 - po įrašo irgi 0,00?? Tada su programa kažkas negerai. Aptarnaujančiam spec.skambinkite.
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 15:58 Laurina 2011-09-11 06-27

IlonaD rašė:

Laurina rašė:

Padariau įrašą 2009-10-05 dienai, kad aiškiau butu. 2009-10-01 47022 - 0,00 likutis.


o 2009.10.05 - po įrašo irgi 0,00?? Tada su programa kažkas negerai. Aptarnaujančiam spec.skambinkite.


PO ĮRAŠO - 47022 5235,00 Lt debete didžiojoj knygoj.
I
IlonaD 6943
2009-10-05 16:06 IlonaD 2011-09-11 06-27

Laurina rašė:
PO ĮRAŠO - 47022 5235,00 Lt debete didžiojoj knygoj.


Jeigu jūs priskaitymą darėte per mokesčių paskelbimą, ir nusirodėte VMI kaip klientą, tai tiesiog tą buvusį įrašą pokeruogite į mažesnę sumą ir viskas. Aišku, kad šiuo atveju, kai koreguojate per op.žurnalą, suvaikšto tik didžioji knyga, o VMI kaip kliento nepaliečia.
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 16:09 Laurina 2011-09-11 06-27

IlonaD rašė:

Laurina rašė:
PO ĮRAŠO - 47022 5235,00 Lt debete didžiojoj knygoj.


Jeigu jūs priskaitymą darėte per mokesčių paskelbimą, ir nusirodėte VMI kaip klientą, tai tiesiog tą buvusį įrašą pokeruogite į mažesnę sumą ir viskas. Aišku, kad šiuo atveju, kai koreguojate per op.žurnalą, suvaikšto tik didžioji knyga, o VMI kaip kliento nepaliečia.


Taip, jeigu korespondencija darysiu per oper.žurnalą, tai VMI kaip klienta nepalies, todel ir dariau korespondencija per Mokesčių paskelbimą, ir todel man išeina neatitikimas. O kaip gi as galiu taisyti ankstesni įrašą t.y. 2008-12-31 dienos ? Jug man ne eis balansas ???
I
IlonaD 6943
2009-10-05 16:15 IlonaD 2011-09-11 06-27

Laurina rašė:
Taip, jeigu korespondencija darysiu per oper.žurnalą, tai VMI kaip klienta nepalies, todel ir dariau korespondencija per Mokesčių paskelbimą, ir todel man išeina neatitikimas. O kaip gi as galiu taisyti ankstesni įrašą t.y. 2008-12-31 dienos ? Jug man ne eis balansas ???


Jau nebesuprantu, kaip ir per kur jūs ką darėte.
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 16:24 Laurina
Jau nebesuprantu, kaip ir per kur jūs ką darėte.[/quote]

O kokį ankstesnį įrašą Jus turejot omeny , aš turečiau mažinti šiai sumai ?
I
IlonaD 6943
2009-10-05 16:28 IlonaD 2011-09-11 06-27

Laurina rašė: Jau nebesuprantu, kaip ir per kur jūs ką darėte.


O kokį ankstesnį įrašą Jus turejot omeny , aš turečiau mažinti šiai sumai ?[/quote]

Turėjau omenyje, koreguoti mokesčių paskelbime 2008.12.31. Taip, balansas neatitiks, bet pasirašyčiau buh.pažymą, kodėl neatitinka ir prisisegčiau, juk turtas ir nuosavybė išliks tokie pat. Tik nepaskirstytas pelnas ir skolos skirsis.

Arba bandyčiau jau 2009m. per mokesčių paskelbimą sumą su (-) įvesti, nesu dariusi, nežinau, ar leidžia programa, bet pabandykite.
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 16:40 Laurina
Turėjau omenyje, koreguoti mokesčių paskelbime 2008.12.31. Taip, balansas neatitiks, bet pasirašyčiau buh.pažymą, kodėl neatitinka ir prisisegčiau, juk turtas ir nuosavybė išliks tokie pat. Tik nepaskirstytas pelnas ir skolos skirsis.

Arba bandyčiau jau 2009m. per mokesčių paskelbimą sumą su (-) įvesti, nesu dariusi, nežinau, ar leidžia programa, bet pabandykite.[/quote]

Taip, taip ir supratau, kad turejote omeny paskelbimą 2008-12-31 dienai. Su minusų pabandžiau dabar ir neleidžia.
O kitos išeities nėra, kad netaisyti 2008 m. duomenys ???
Z
zuikelis 616
2009-10-05 16:50 zuikelis
Per Pirkimai/Užskaita įvedate permoką Pelno mokesčio, tada per operacijų žurnalą uždarot 278 saskaitą (bent pas mane yra tokia tranzitinė).
Laurina Laurina 1897
2009-10-05 17:02 Laurina 2011-09-11 06-27

zuikelis rašė: Per Pirkimai/Užskaita įvedate permoką Pelno mokesčio, tada per operacijų žurnalą uždarot 278 saskaitą (bent pas mane yra tokia tranzitinė).


Pirkimai/Užskaita įvedžiau suma -5235,00 lt

per info gavosi
D - 4501
K - 245
Z
zuikelis 616
2009-10-05 18:59 zuikelis
245 kaip suprantu tranzitinė?
Tada per operacijų žurnalą D 245, K Pelno mok. sąnaudos.
Laurina Laurina 1897
2009-10-06 10:03 Laurina 2011-09-11 06-27

zuikelis rašė: 245 kaip suprantu tranzitinė?
Tada per operacijų žurnalą D 245, K Pelno mok. sąnaudos.



Gavau tokias korespondencijas :
D - 4501 5235,00 Lt
K - 245 5235,00 Lt

D - 245 5235,00 Lt
K -342 5235,00 Lt

Sąskaitos užsidare, bet kad tai myra PM permoka nesimato žinoma.

Kokia geriausia išeitis iš šitos situacijos ? smile

Ačiu.
Z
zuikelis 616
2009-10-06 13:24 zuikelis
D4501 - tai čia ne permoka? Persikelkit i 2 klasę, jei taip bus aiškiau.. Juk užskaitoj įvedėt partnerį VMI, tai jam ir kabo permoka. Per PP atsiskaitymus paskui uždengsit, kai už šiuos metus pelno mokestį įvesit.
Arba aš nesuprantu klausimo..
Laurina Laurina 1897
2009-10-06 13:41 Laurina 2011-09-11 06-27

zuikelis rašė: D4501 - tai čia ne permoka? Persikelkit i 2 klasę, jei taip bus aiškiau.. Juk užskaitoj įvedėt partnerį VMI, tai jam ir kabo permoka. Per PP atsiskaitymus paskui uždengsit, kai už šiuos metus pelno mokestį įvesit.
Arba aš nesuprantu klausimo..



Ačiu labai. Jus taisingai supratote klausymą. Tiesiog turejau omeny, kad nesimato, kad PM permoka. Matosi žinoma, kuriuo partnerio.
Laurina Laurina 1897
2010-01-25 13:36 Laurina
Laba diena,
kaip įvedate į programą mokestinė bazė pajamos natūra ?
Ar kartu prie DU "deti"
MillaJ MillaJ 873
2010-01-25 15:50 MillaJ
Kas dirba su Skaita ar galit paaiskinti, kaip pajamuojate saskaita, kai sanaudos yra 2009 m. gruodzio men, bet pati saskaita israsyta 2010 m., bandau per operaciju zurnala, suvesti D6 K4, bet paskiau per operaciju zurnala logiska daryti D4 D24 K4, bet kai bus sumoketa suma, jis per skolu aktus bludys, nes nebus sudengta per PP.aciu
A
aristokrate 425
2010-01-25 20:09 aristokrate 2011-09-11 06-36

MillaJ rašė: Kas dirba su Skaita ar galit paaiskinti, kaip pajamuojate saskaita, kai sanaudos yra 2009 m. gruodzio men, bet pati saskaita israsyta 2010 m., bandau per operaciju zurnala, suvesti D6 K4, bet paskiau per operaciju zurnala logiska daryti D4 D24 K4, bet kai bus sumoketa suma, jis per skolu aktus bludys, nes nebus sudengta per PP.aciu


Aš vedu per įmonės išlaidos į 4 kl. , tada per "atideti mokėjimai" nukeliu į 2009 m. 6 kl..
MillaJ MillaJ 873
2010-01-26 07:33 MillaJ 2011-09-11 06-36

aristokrate rašė:

MillaJ rašė: Kas dirba su Skaita ar galit paaiskinti, kaip pajamuojate saskaita, kai sanaudos yra 2009 m. gruodzio men, bet pati saskaita israsyta 2010 m., bandau per operaciju zurnala, suvesti D6 K4, bet paskiau per operaciju zurnala logiska daryti D4 D24 K4, bet kai bus sumoketa suma, jis per skolu aktus bludys, nes nebus sudengta per PP.aciu


Aš vedu per įmonės išlaidos į 4 kl. , tada per "atideti mokėjimai" nukeliu į 2009 m. 6 kl..


supratau, aciu, bandysim)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui