Nortile rašė: Nezinau, gal galima ir kiek paprasciau visa tai tvarkyti, bet....
Visus pardavimus kaip ir eilinius vedu per "Pardavimu moduli" konkreciom firmom. Kai bankas padaro mokejima (avansini, galutini) vedu kaip banko avansinius mokejimus pagal konkrecias saskaitas. Menesio pabaigoje eksportuoju banko apmokejimus ir faktoringiniu firmu saskaitas i Excel. Tada darau lyginima saskaitu fakturu, ir kai programele randa pagal konkrecias saskaitas, kad sumos lygios, reiskia jau imone bankui atliko galutini atsiskaityma ir nuo jos skola galima nurasyti, bei anuliuoti banko avansini mokejima.
Ar aiskiai parasiau, jei ne.... klausk
Kaip suprantu, čia kiekvienas buhalteris savo sistemą susikuria, kad jam aiškiau būtų...:) Supratau tavo mintį. Bet man tik neaišku, kaip tau išeina surasti apmokėtų sąskaitų lygias sumas (t.y. avansą ir galutinį apm.), nes pas mus bankas iškart nusirašo savo komisinius, sutarties mokesčius, palūkanas, ir perveda tik skirtumą, todėl niekaip tos sumos su sąskaitom nesutampa.