2016-04-07 16:29
Įvairūs »
Asociacijos »
#1313575
KJurate rašė:
iki 2015,12,31 būtų buvusi pagautė, o dabar kitos veiklos pajamos
Čia ir buvo viskas 2015 metais. Tai kaip supratau, dedu į pagautę
2016-04-07 11:44
Įvairūs »
Asociacijos »
#1313485
Laba diena.
Asociacijos komanda dalyvavo turnyre, laimėjo piniginį prizą. Piniginis prizas oficialiai pervestas per banką. Kaip apskaityti šias įplaukas. Kokia būtų sąskaitų korespondencija?
ačiū.
2015-09-15 10:57
Bendra »
Ilgalaikis turtas »
#1286483
Laba diena.
Koks turėtų būti lengvojo automobilio nusidėvėjimo normatyvas. Mašina pagaminta 2010.01.07. Įmonė nusipirko 2015.08 mėn.
Ačiū.
2015-09-11 15:59
Bendra »
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas »
#1286161
Laba diena.
Koks turėtų būti lengvojo automobilio nusidėvėjimo normatyvas. Mašina pagaminta 2010.01.07. Įmonė nusipirko 2015.08 mėn.
Ačiū.
2014-12-15 09:58
Įvairūs »
Asociacijos »
#1251457
Dar turiu klausimą:
Ar FR0478 antrame lape, kur nurodėme panaudotą paramą, ar turi atitikti likutis 3422 sąskaitoje(tiksliniai įnašai) 2013.12.31?
Ar už 2014metus reikės teikti RC ataskaitą (pajamų negauname, ūkinės-komercinės veiklos nevykdome).
Ar gerai darau, kad išlaidų sąskaitas uždarau tik metų gale(veiklos nevykdome, projektų neturime, ką suneša nariai, suaukoja įmonės, iš to ir gyvename?
Kur dėti 2% pravestus iš VMI (kokia sąskaita) pagal sąskaitų planą?
Labai sunku persiorentuoti nuo UAB apskaitos prie asociacijų
2014-12-15 09:40
Įvairūs »
Asociacijos »
#1251452
Ačiū.
Padarau tokiusįrašus ir pradedu naujus 2014m. įrašus ūkiniame operacijų žurnale?
2014-12-13 21:33
Įvairūs »
Asociacijos »
#1251411
Labas vakaras.
Su asociacijų apskaita susiduriu pirmą kartą.
Kaip reikia metų gale uždaryti sąnaudų sąskaitas: mano atveju 2013metų bendros išlaidos sudaro 2000 lt (sąskaita 6123). Panaudota gavus paramą 1800lt(sąskaita 3422), iš narių mokesčių panaudota 150lt(sąskaita 3423), 50lt sumokėta iš stojamųjų įnašų(taip gavosi nes 2013metais įsteigta asociacija). Kaip turėčiau sudebetuoti-sukredituoti uždarant 2000Lt 6 klasę.
Ačiū.
2014-02-28 16:36
Programinė įranga »
Rivilė »
#1210764
Sfera rašė:
Pirkimo operacijos, naujas, pažymėti "varna",kad tai yra valiutinis dokumentas ir pasirinkti valiutą, EUR.
Ačiū. Bandysiu.
2014-02-28 15:45
Programinė įranga »
Rivilė »
#1210752
Laba diena. Prašau pagalbos: Kaip užpajamuoti pirkimo faktūrą eurais(iš Vokietijos pirktos prekės tiesiai į išlaidas)?
PVZ: 73 EURAI. Ačiū
2014-01-09 20:42
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1199413
Laba diena. Pavedė sutvarkyti dokumentus asociacijos, ką tik įsteigtos. Registrų centro sąskaitos už pavadinimą ir įregistravimą išrašytos fiziniam asmeniui(vienam iš trijų steigėjų). Klausimas būtų: ar galiu traukti prie asociacijos dokumentų (išlaidų) ir apmokėti pagal kasos išlaidų orderį. Taip pat turiu klausimą: kaip ir ar reikia apiforminti kas atsakingas už kasos vedimą. UAB-e tai rašomas įsakymas, o kaip asociacijose. Visiškai naujas dalykas smile
Ar teisingai surašyta korespondencija: įnešta už asociacijos steigimą
D 232
K 30
2014-01-09 16:34
Įvairūs »
Asociacijos »
#1199357
Laba diena. Pavedė sutvarkyti dokumentus asociacijos, ką tik įsteigtos. Registrų centro sąskaitos už pavadinimą ir įregistravimą išrašytos fiziniam asmeniui(vienam iš trijų steigėjų). Klausimas būtų: ar galiu traukti prie asociacijos dokumentų (išlaidų) ir apmokėti pagal kasos išlaidų orderį. Taip pat turiu klausimą: kaip ir ar reikia apiforminti kas atsakingas už kasos vedimą. UAB-e tai rašomas įsakymas, o kaip asociacijose. Visiškai naujas dalykas
Ar teisingai surašyta korespondencija: įnešta už asociacijos steigimą
D 232
K 30
2013-09-19 09:22
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1181231
Ačiū. O koks kitas šios situacijos korespondavimas
2013-09-19 08:47
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1181214
Laba diena. Automobilis draustas Kasko draudimu. Po įvykio, servisas išrašė sąskaitą visai remonto sumai. Draudimo bendrovė padarė tiesiogiai servisui sumą. Mes turime padaryti PVM ir francižę. Gavau draudimo išmokos apskaičiavimo išvadą iš draudimo. Klausimas būtų: Į kokią sąskaitą dėti draudimo pervestą sumą servisui?
Mano korespondencijos: 1000 bendra suma, 600 perves draudimas, 400 mūsų(PVM ir Francize):
D 61 400
D 62 600
K 443 1000.
Padarytas pavedimas:
D 443 400
K 271 400
Pažyma iš draudimo:
D 443 600
K ?
Ačiū.
2013-09-17 11:02
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1180709
Laba diena. Automobilis draustas Kasko draudimu. Po įvykio, servisas išrašė sąskaitą visai remonto sumai. Draudimo bendrovė padarė tiesiogiai servisui sumą. Mes turime padaryti PVM ir francižę. Gavau draudimo išmokos apskaičiavimo išvadą iš draudimo. Klausimas būtų: Į kokią sąskaitą dėti draudimo pervestą sumą servisui?
Mano korespondencijos: 1000 bendra suma, 600 perves draudimas, 400 mūsų(PVM ir Francize):
D 61 400
D 62 600
K 443 1000.
Padarytas pavedimas:
D 443 400
K 271 400
Pažyma iš draudimo:
D 443 600
K ?
Ačiū.
2013-03-25 11:00
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#1142986
Laba diena. turiu klausimą: 2013-01-03 anuliavome senas(rasytas dar ranka) ir patvirtinome naujas:
1) Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
2) Gaisrinės saugos įvadinė instrukcija
3) Nelaimingi atsitikimai, ir pirmos pagalbos suteikimo įvadinė instrukcija.
Kur reikia pasirašyti darbuotojams ar prie "Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos įvadinio instruktavimo žurnale", ar prie "Darbo vietoje..." kur kiekvienais metais pasirašome. Gal prie abiejų. Specialiai tvoirtinome 2013-01-03., kad nereikėtų papildomai rašytis.
Dar. Jei darbuotojai pasirašo ant pačios instrukcijos(buhalterės, masažuotojos, valkytojos, administratorės...), ar dar reikia pildyti žurnalą kiekvienai instrukcijai.
Ačiū.
2013-03-21 16:06
Darbo teisė »
Darbų sauga »
#1142372
Laba diena. turiu klausimą: 2013-01-03 anuliavome senas(rasytas dar ranka) ir patvirtinome naujas:
1) Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
2) Gaisrinės saugos įvadinė instrukcija
3) Nelaimingi atsitikimai, ir pirmos pagalbos suteikimo įvadinė instrukcija.
Kur reikia pasirašyti darbuotojams ar prie "Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos įvadinio instruktavimo žurnale", ar prie "Darbo vietoje..." kur kiekvienais metais pasirašome. Gal prie abiejų. Specialiai tvoirtinome 2013-01-03., kad nereikėtų papildomai rašytis.
Dar. Jei darbuotojai pasirašo ant pačios instrukcijos(buhalterės, masažuotojos, valkytojos, administratorės...), ar dar reikia pildyti žurnalą kiekvienai instrukcijai.
Ačiū.
2012-05-04 15:18
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1058081
Dalia29 rašė:
Pirmiausiai turite apsispręsti, kokiu būdu taisysite finansinėje apskaitoje- perspektyviniu ar retrospektyviniu. Nuo to priklausys finansinių ataskaitų tikslinimas.
PLN204 įtakos, kokiu būdu taisote , neturi.
2010 metais turite parodyti , kaip buvo iš tikro, t.y. padidinti sąnaudas ir parodyti mokestinį nuostolį. Bus pelno mokesčio permoka.
2011 metais PLN204 šios sumos jau nefigūruos.
Tikriausiai reikia taikyti perspektyvni metoda.
Patikslinu PLN204 2010metu.
Bet kokie irasai rasosi apskaitoje 2011-12-31?
ar atvirksciai debetas su kreditu kaip buvau rasiusi 2010-12-31:
D4451-K651 300Lt, D651-K3411 300Lt.
Kur atsikelia 2010 mokestinis nuostolis i 2011PLN204?...
Visai pasimeciau. Dar neteko susidurti su taisymu klaidu.
2012-05-04 14:38
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1058057
Laba diena. Del ilagalaikio turto pirkimo PVM(imone ne PVM moketoja) atsirado skirtumai tarp mokestinio ir apskaitinio pelno. 2010m PLN204 jau perduota, taip pat atkaitomybe Registru centrui. Noriu taisyti pelno mokesti(mano atveju tampa nuostolis pridejus ilgal.turto pirkimo PVM prie sanaudu). Patikslinu 2010metu PLN 204. PVZ:300lt buvo pelno mokestis, o po patikslinimo gaunasi nuostolis pries apmokestinima. Kokias proceduras reikia atlikti apskaitoje:
1) Koks irasas daromas 2011.12.31 buhalterijoje?
2) Kur PLN204 2011metu tai atsispindes (300litu)?
3) Ka daryti su 2011metu finansine atskaitomybe Registru centrui?
4) Ar reikia taisyti 2010metu balansa, pelno(nuostolio) ataskaita?
2012-05-03 14:11
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1057738
Laba diena. Del ilagalaikio turto pirkimo PVM(imone ne PVM moketoja) atsirado skirtumai tarp mokestinio ir apskaitinio pelno. 2010m PLN204 jau perduota, taip pat atkaitomybe Registru centrui. Noriu taisyti pelno mokesti(mano atveju tampa nuostolis pridejus ilgal.turto pirkimo PVM prie sanaudu). Patikslinu 2010metu PLN 204. PVZ:300lt buvo pelno mokestis, o po patikslinimo gaunasi nuostolis pries apmokestinima. Kokias proceduras reikia atlikti apskaitoje:
1) Koks irasas daromas 2011.12.31 buhalterijoje?
2) Kur PLN204 2011metu tai atsispindes (300litu)?
3) Ka daryti su 2011metu finansine atskaitomybe Registru centrui?
4) Ar reikia taisyti 2010metu balansa, pelno(nuostolio) ataskaita?
2012-01-17 14:22
Bendra »
Nekilnojamo turto mokestis »
#1020970
Laba diena. Visai susimaišiau. Turiu RC "Statinio mokestinės vertės pagal unikalų Nr. masinio vertinimo 2011-01-01 išrašą. Taip pat turiu 2010-11-03 nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta vidutinė rinkos vertė. Abiejų sumos skiriasi. Kurią naudoti.
Ar tebegalioja NTM įstatymo lengvata įmonėms, teikiančioms gydymo paslaugas, kad NTM neskaičiuojamas.
2011-11-18 16:13
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#1005452
Laba diena. Įmonėje instrukcijos (įvadinės, priešgaisrinės...) patvirtintos 2005 metais ir priedo yra ranka rašytų. Ar galiu "parsitraukti" naujas ir patvirtinti jau 2011 metais.
2011-09-25 14:41
Pelno mokestis »
Ilgalaikis turtas »
#989855
Loreta13 rašė:
pupa76 rašė: UAB (kurios pagrindinės pajamos iš TLK(sveikatos)) pagal apskaitos politiką ilgalaikio turto pirkimo PVM traukia į įsigijimo savikainą, kadangi įmonė ne PVM mokėtoja. Kaip su PVM? Kaip daryti su PLN204.
O tai kas jums nepatinka
Jei jau PVM savikainoje, tuo viskas ir baigėsi :))
Tiesiog viską pajamuojate galutine PVM s/f suma.
Na ir viskas :))
"Pagal Pelno mokesčio įstatymą neatskaitomas PVM neįskaitomas į turto (atsargų ar ilgalaikio turto) įsigijimo kainą, nesvarbu, ar įmonė yra PVM mokėtoja, ar ne. Šis mokestis pripažįstamas leidžiamais atskaitymais tą patį mokestinį laikotarpį, kurį pirkimo PVM apskaičiuotas ar importo PVM sumokėtas. Todėl jeigu įmonė, vadovaudamasi apskaitos politikos nuostatomis, įskaičiuoja neatskaitomo (negrąžinamo) pirkimo (importo) PVM sumą į atsargų ar ilgalaikio turto įsigijimo savikainą, gali atsirasti laikinieji arba nuolatiniai skirtumai tarp apskaitinio ir apmokestinamojo rezultato"
Aš nieko neperskaičiavau, įsigyto ilgalaikio turto su PVM nudėvėta dalis už 2010 metus pakliuvo į sąnaudas (ne visas PVM įsigyto ilgal.turto). Radau tokį komentarą ir pati susipainiojau. Ar iš tikrųjų reikia perskaiciuoti dėl PVm ar nereikia. Pelno mokestį reikia sumokėti jau 09.30. Gal yra įmonių ne PVM mokėtojų ir dar kurių pagrindinės pajamos Neapmokestinamos (pvz. sveikatos priež.)
2011-09-23 16:05
Pelno mokestis »
Ilgalaikis turtas »
#989710
Laba diena. Visai pasimečiau. UAB (kurios pagrindinės pajamos iš TLK(sveikatos)) pagal apskaitos politiką ilgalaikio turto pirkimo PVM traukia į įsigijimo savikainą, kadangi įmonė ne PVM mokėtoja. Kaip su PVM? Kaip daryti su PLN204.
2011-09-20 15:12
Pelno mokestis »
Ilgalaikis turtas »
#988059
Laba diena. Pirktas medicininis prietaisas. Saskaitoje dar nurodytos dalys, su kuriomis prietaisas veikia. Pvz: frezos, antgaliai, dezutes, skystis.... Kaip elgtis, ar visa saskaitos suma traukti i ilgalaiki turta. Atskiros dalys nevirsija sumos, kuri nustatyta ilgalaikiam turtui.
2011-08-04 14:27
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#974004
Tininga rašė: pupa76 rašė:
Lorenaa rašė: Žinoma.Nurodykite kitokias darbo ir apmokėjimo sąlygas.
Gal galima tiksliau.Tai atlyginimo neskaiciuoju ir sodroj pranesu, kad nebuvo priskaiciuota atlyginimo. Forma siunciu su nuliukais prie tos pavardes. O ka rasau sutartyje. PRASAU PAGALBOS
Taip negali būti. Jei žmogus įdarbintas, negali būti nuliai. Arba turi būti įforminta prastova (mokama ne mažiau negu minimalus DU), arba nedraudiminiai laikotarpiai, apie kuriuos, žinia, pranešama Sodrai.
Ir sutartyje mūsų įstatymai neleidžia įrašyti ko nors, kas pateisintų tokį dirbimą, bet nedirbimą. Nors vieną valandą teks parodyti. Arba nelaikyti tokio "darbuotojo". Užsiregistravus pacientams galima sudaryti terminuotą sutartį kad ir vienai dienai.
Darbo sutartyje buvo nurodyta, kad dirbs 2 sestadienius po 6 val.per menesi. Kaip daryti su liepa?
2011-08-04 12:49
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#973970
Lorenaa rašė: Žinoma.Nurodykite kitokias darbo ir apmokėjimo sąlygas.
Gal galima tiksliau.Tai atlyginimo neskaiciuoju ir sodroj pranesu, kad nebuvo priskaiciuota atlyginimo. Forma siunciu su nuliukais prie tos pavardes. O ka rasau sutartyje. PRASAU PAGALBOS
2011-08-04 12:38
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#973965
Laba diena. UAB teikianti medicinines paslaugas, darbo sutartyje nurode, kad gydytojas dirbs 2 sestadienius per menesi. Taciau, uzsiregistravusiu pacientu nebuvo ir gydytojas nedirbo. Ka daryti su liepos men. atl.?. Gal keisti darbo sutarti?
2011-04-14 11:19
Programinė įranga »
Rivilė »
#939905
Laba diena. Kaip perkelti vienos saskaitos duomenis pvz. 2024 i kita saskaita pvz. 20240. Man reikia atsidaryti dar viena saskaita 2024. Kitaip tariant kaip ja susmulkinti. Yra ivestu duomenu saskaitoje 2024 .
2011-03-24 19:33
Pelno mokestis »
Pelno mokesčio apskaita »
#931122
allana rašė: 16 eil. pas jus sakote 98000 pagal programa, tai vadinasi turite jau kazkokia metodika, kuria nustatyta programoje, i jei nera taiturite nustatyti
Čia aš iš visų išlaidų atėmiau 2000 neleidžiamus, ir gavau tuos 98000. O programa, tai VMI PLN204.
Bet man vistiek neaišku kaip reikia daryti. Nejau nėra nė vieno, kuris tvarkytų privačią medicinos įmonę.