Praeitų metų klaidų taisymas.

M
magistras1 1139
2012-04-30 14:56 magistras1

magistras1 rašė:
smile

magistras1 rašė:
2009 m. permoką sodrai užregistravau, kaip patirtas sąnaudas, todėl ta suma sumažėjo apmokestinamąsis pelnas, ir tik dabar pamačiau klaidą... Kaip padaryti pataisymus? Gal gal patarsis? smile



smile
M
magistras1 1139
2012-05-02 08:13 magistras1

magistras1 rašė:

magistras1 rašė:
smile

magistras1 rašė:
2009 m. permoką sodrai užregistravau, kaip patirtas sąnaudas, todėl ta suma sumažėjo apmokestinamąsis pelnas, ir tik dabar pamačiau klaidą... Kaip padaryti pataisymus? Gal gal patarsis? smile



smile

L
Loreta13 30842
2012-05-02 08:34 Loreta13
D avansinis mokėjimas Sodrai
K sąnaudos
Nežinau sumų reikšmingumo.
Įsivaizduoju, kad klaida taisoma perspektyviniu būdu.
T.y. registruojama tada, kai ją randate.
Na o PLN204 tradiciškai.
M
magistras1 1139
2012-05-02 09:30 magistras1
Taip, perspektyviniu, suma 32 Lt. Man pirmą kartą klaida išpuolė finansinėje atskaitomybėje... smile
P
pupa76 115
2012-05-03 14:11 pupa76
Laba diena. Del ilagalaikio turto pirkimo PVM(imone ne PVM moketoja) atsirado skirtumai tarp mokestinio ir apskaitinio pelno. 2010m PLN204 jau perduota, taip pat atkaitomybe Registru centrui. Noriu taisyti pelno mokesti(mano atveju tampa nuostolis pridejus ilgal.turto pirkimo PVM prie sanaudu). Patikslinu 2010metu PLN 204. PVZ:300lt buvo pelno mokestis, o po patikslinimo gaunasi nuostolis pries apmokestinima. Kokias proceduras reikia atlikti apskaitoje:
1) Koks irasas daromas 2011.12.31 buhalterijoje?
2) Kur PLN204 2011metu tai atsispindes (300litu)?
3) Ka daryti su 2011metu finansine atskaitomybe Registru centrui?
4) Ar reikia taisyti 2010metu balansa, pelno(nuostolio) ataskaita?
P
pupa76 115
2012-05-04 14:38 pupa76
Laba diena. Del ilagalaikio turto pirkimo PVM(imone ne PVM moketoja) atsirado skirtumai tarp mokestinio ir apskaitinio pelno. 2010m PLN204 jau perduota, taip pat atkaitomybe Registru centrui. Noriu taisyti pelno mokesti(mano atveju tampa nuostolis pridejus ilgal.turto pirkimo PVM prie sanaudu). Patikslinu 2010metu PLN 204. PVZ:300lt buvo pelno mokestis, o po patikslinimo gaunasi nuostolis pries apmokestinima. Kokias proceduras reikia atlikti apskaitoje:
1) Koks irasas daromas 2011.12.31 buhalterijoje?
2) Kur PLN204 2011metu tai atsispindes (300litu)?
3) Ka daryti su 2011metu finansine atskaitomybe Registru centrui?
4) Ar reikia taisyti 2010metu balansa, pelno(nuostolio) ataskaita?
Dalia29 Dalia29 12616
2012-05-04 15:09 Dalia29
Pirmiausiai turite apsispręsti, kokiu būdu taisysite finansinėje apskaitoje- perspektyviniu ar retrospektyviniu. Nuo to priklausys finansinių ataskaitų tikslinimas.
PLN204 įtakos, kokiu būdu taisote , neturi.
2010 metais turite parodyti , kaip buvo iš tikro, t.y. padidinti sąnaudas ir parodyti mokestinį nuostolį. Bus pelno mokesčio permoka.
2011 metais PLN204 šios sumos jau nefigūruos.
P
pupa76 115
2012-05-04 15:18 pupa76

Dalia29 rašė:
Pirmiausiai turite apsispręsti, kokiu būdu taisysite finansinėje apskaitoje- perspektyviniu ar retrospektyviniu. Nuo to priklausys finansinių ataskaitų tikslinimas.
PLN204 įtakos, kokiu būdu taisote , neturi.
2010 metais turite parodyti , kaip buvo iš tikro, t.y. padidinti sąnaudas ir parodyti mokestinį nuostolį. Bus pelno mokesčio permoka.
2011 metais PLN204 šios sumos jau nefigūruos.

Tikriausiai reikia taikyti perspektyvni metoda. smile
Patikslinu PLN204 2010metu.
Bet kokie irasai rasosi apskaitoje 2011-12-31?
ar atvirksciai debetas su kreditu kaip buvau rasiusi 2010-12-31:
D4451-K651 300Lt, D651-K3411 300Lt.
Kur atsikelia 2010 mokestinis nuostolis i 2011PLN204?... smile
Visai pasimeciau. Dar neteko susidurti su taisymu klaidu.
M
mina11 390
2012-05-07 09:34 mina11 2012-05-07 10-23
2011 FA priduota registrų centrui UŽ 2010..išlindo dvi sąskaitos - kurios nebuvo įtrauktos į apskaitą 2010, viena - pirktos prekės apie 200 lt, kita komunaliniai patrn. - apie 300 lt, kai suprantu PLN 204 reikia siųsti patikslintą ,kaip būtų, jei jos būtų įtrauktos laiku, o ką daryti su balansu ir pelno nuostolio atakaita, manau kad galima taisyti perspektyviniu būdu? Pasimečiau kaip tos klaidos taisomos: 2011 P(N) ataskaitoje komunalinių patarn. sumą pridedu prie veiklos sąnaudų ir gaunu didesnį nuostolį, kurį perkeliu į balansą kaip nepaskirstytą pelną (nuostolį), o prekėmis didinu turtą balanse 2011? Kažin ar taip mąstau?
A
Andain 1
2012-05-08 11:33 Andain
Sveiki, norėčiau paprašyti pagalbos. 2010 metais pirkėjai grąžino prekes, tačiau grąžinimai nebuvo įtraukti. Kaip būtų galima šią klaidą ištaisyti 2011 metų FA? Labai dėkui už atsakymus.
G
gerliux 145
2012-05-24 12:11 gerliux
Sveiki, turiu tokią bėdą, kad per daug priskaičiavau nekilojamo turto mokesčio už 2011 metus:)
Ruošiuosi daryti taip:
1. tikslinu kit711 (mažėja)
2. tikslinu pln204 (didėja)
3. 2012 metų apyvartose mokėtiną nekilnojamo turto mokestį mažinu, įrašydama sumą su minuso ženklu
4. 2012 metų apyvartose mokėtiną pelno mokestį didinu
5. 2012 metų aiškinamąjam rašte paaiškinu

Gal dar ką pamiršau? :)
G
gerliux 145
2012-05-24 13:35 gerliux
ačiū smile
Serebro Serebro 2697
2012-06-17 12:07 Serebro
Sveiki.
Yra tokia situacija: radau praeitų metų kasos išlaidų orderį neįrašytą į apskaitos programą. Kasos išlaidų orderis yra darbo užmokesčio. Metinėje 573 deklaracijoje orderis įtrauktas,ta prasme suvesta,jog to mėnesio darbuotojų atlyginimai yra išmokėti jiems, o ne palikta skola. Kaip man taisyti šią situaciją, jei jau finansinė atskaitomybė pateikta ir praeitų metų duomenų taisyti negalima.

H
harpere 118
2012-06-29 13:24 harpere
Gal patartumėte kaip elgtis, pateikiau PLN204A už 2011 m. ją vis dar rodo, kad apdoroja EDS. Bet pastebėjau klaidą nepriskaičiavau tam tikrų leidžiamų atskaitymų. Ar tikslinti dabar ir gal ten kaip nors susidegs pagal datą, ar laukti, kol patvirtins(arba ne), ar yra dar kokių variantų? Iš anksto dėkoju už bet kokius patarimus.
amadina22 amadina22 19757
2012-06-29 13:25 amadina22
Nelaukčiau kol priims, tikslinčiau.
H
harpere 118
2012-06-29 13:27 harpere
Tai ten sistema sudengs pagal datą? ir kokią pildymo datą rašyti?
H
harpere 118
2012-06-29 13:40 harpere
Gal galite padėti, nes suma gal ženkli...
amadina22 amadina22 19757
2012-06-29 14:02 amadina22
Pildymo datą rašote tos dienos kai teikiate deklaraciją.
K
Kkava 4
2012-08-03 11:47 Kkava
Gal galit patart kaip elgtis, situacija tokia, kad prieš mane dirbusi buhalterė niekad nederino su viena firma likučių, ko pasekoje pas mane programa rodo, kad mes avansu už prekes jiems sumokėję esam apie 500 Lt, o pas juos mūsų avanso 0. Ėmiau ieškoti klaidų ir pasirodo, kad metai iš metų vis atsirasdavo neįtrauktų į apskaitą sąskaitų. Paskutinė rasta klaida atsiradusi 2010 metais, visos kitos dar anksčiau. Ką daryti???
V
vaiper 362
2012-08-07 11:05 vaiper
sveiki. po audito patikrinimo rado klaidu..
buvo blogai uzpajamuotas ilgalaikis turtas 2014 saskaitoje..koki irasa tureciau daryti taisydama klaida? ar uztenka tokio D 1240 K 2014?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui