Tax.lt narys Luka_Paciolis

Luka_Paciolis
Tax.lt narys nuo
2010-09-10
Luka_Paciolis
forume parašė 3887 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-12-22 10:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1342944

Tess rašė:
Kai mes mokame užstatą, tai su sąskaitų korespondencija viskas aišku.
O kai mums sumoką?
D - 27X
K - ?
Laba diena,

K 44943 Taikant užstato sistemą grąžintinas užstatas
2016-12-22 10:24 Bendra » Individuali įmonė » #1342943

Mariusces rašė:
Sveiki,

Noriu paklausti. Praėjo pirmieji IĮ veiklos metai ir reikia pradėti mokėti savininko VSD. Už gruodį išeina nepilnas mėnesis - 14 dienų. Už tas dienas apskaičiuotas VSD būtų 45.13. noriu paklausti kaip daryti su atlyginimu? Pagal šia VSD įmokos sumą atlyginimas būtų 171.60. Ar galima tiek pinigų ir išsiimti? ar reikia būtinai imti visą MMA t.y. 380?

Būčiau labai dėkingas už pagalbą, Sodroj sakė reikia skambint į VMI o jiems dabar labai sudėtinga prisiskambint.
Dėkui!
Laba diena,
Nebūtina išsiimti pinigus, tiesiog yra prievolė mokėti nuo MMA (nepriklausomai nuo to ar savininkas išsimoka pinigus ar ne) VSD bei PSD įmokas. Jei esate uždirbęs pelno per šį laikotarpį jį galite išsimokėti ir metams pasibaigus įmonė bei Jūs deklaruosite kaip pelno išsimokėjimą, nuo kurio reikės susimokėti tik GPM 15 proc.
2016-12-21 15:58 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342904
Raini, pagal krovinio CMR, kuriame pagal 3 atv. būtų nurodoma DE -LT, o pardavėjas PL.
2016-12-21 14:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342891

Versija2010 rašė:
Sveiki, sakykite prašau, kokį kodą nurodyti trikampėje prekyboje (prekės iš ES), kai galutinis gavėjas Lietuva. Širdingai dėkavoju už atsakymą.
Sveiki,
Trikampėje prekyboje yra trys variantai, taigi:
1) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pirkėjas ir tuo pačiu metu pardavėjas, tuomet įsigyjant prekes iš ES šalies tiekėjo Gaunamų ir išrašomų PVM s.f. registre nurodomas PVM19 klasifikatoriaus kodas;

2) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pardavėjas (pvz. LT parduoda PL pirkėjui, o PL pirkėjas iš LT tiesiai parduoda LV pirkėjui) , tuomet išrašomų PVM s.f. registre nurodomas PVM13 klasifikatoriaus kodas;

3) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pirkėjas galutinis (pvz. PL įsigyja prekes iš DE ir iš karto parduoda LT pirkėjui), tuomet Gaunamų PVM s.f. registre nurodomas PVM43 klasifikatoriaus kodas;
2016-12-20 14:23 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342769

Melaja rašė:
O dėl gautos kreditinės, neužtenka pažymėt, kad tai kreditinis dokumentas? Dar reikia ir su minusu sumą rašyti? Nes tarkim programoje susivedžiau prie gaunamų su minusu kaip ir SF ir pažymėjau, kad tai kreditinė, programa man į iSAF sukėle be tų minusų, tiesiog tipe nurodyta, kad tai kreditinis dok. Tai ir galvoju, ar mano programa gudri ar nepakankamai.
Programoje formuojant registrą galiu rinktis kokia Kreditinė ar su (-) ženklu ar su (+). Tai renkuosi tokį ženklą kokiu išrašyta kreditinė, t.y. ar su minusu ar su pliusu.
2016-12-15 12:56 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1342322
VMI primena, kad iki gruodžio 15 d gyventojai, turintys vadinamąjį prabangų nekilnojamąjį turtą, turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaracijas ir sumokėti NTM mokestį už 2016 metus.
Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios
2016-12-15 12:54 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1342321
Nuo 2017 m. vasario mėn. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis turi būti pasiruošę teikti juridiniai asmenys, kurių grynosios pardavimo pajamos už 2015 metus viršija 8 mln. eurų.
Plačiau : Kitais metais 1,4 % įmonių mokesčių inspekcijai turės pateikti standartinės buhalterinės apskaitos duomenis

2016-12-08 15:58 Programinė įranga » Rivilė » #1341550

aiwita rašė:

Luka_Paciolis rašė:
Man už spalį atmetė

Specialiai pasitikrinau. Tos sąskaitos, kur visa sąskaita buvo PVMNE (Lietuvos draudimas ir pan), registruose įkeltos, bet jų net nėra i.SAF'e. O tos, kur dalis buvo su PVM, kita PVMNE, tai ta dalis, kuri su PVM ir yra i.SAF'e, kitos dalies nėra.
Gal ką pakeitė VMI, nes aš teikiau lapkričio 11 dieną už spalį (čia buvo bandymas smile ), tuomet atmetė.
2016-12-08 13:48 Programinė įranga » Rivilė » #1341528

aiwita rašė:

Luka_Paciolis rašė:
Vis tiek traukia į registrą ir tuomet atmeta registrą kad tokio klasifikatoriaus kodo nėra smile

Man aną mėnesį praėjo viskas gerai smile
Man už spalį atmetė
2016-12-08 13:45 Programinė įranga » Rivilė » #1341524

aiwita rašė:

brigitabrigita rašė:
Sveiki, o kaip su tuo PVMNE i.saf'e? Rivile sako: Jeigu turėsite prekių, paslaugų ar kodų, kurie nėra PVM objektas ir kurių visai nereikia trauktį į i.SAF, jiems atskirti reikia apsirašyti PVM klasifikatoriaus kodą PVMNE. Bet man vis tiek traukia i isaf ataskaita, ka daryti?

Gal neteisingai aprašytas tas PVMNE. Jis turi būti Mokesčių sąraše skirtuke Nėra mokesčio.
Vis tiek traukia į registrą ir tuomet atmeta registrą kad tokio klasifikatoriaus kodo nėra smile
2016-12-08 13:44 Programinė įranga » Rivilė » #1341522

brigitabrigita rašė:
Sveiki, o kaip su tuo PVMNE i.saf'e? Rivile sako: Jeigu turėsite prekių, paslaugų ar kodų, kurie nėra PVM objektas ir kurių visai nereikia trauktį į i.SAF, jiems atskirti reikia apsirašyti PVM klasifikatoriaus kodą PVMNE. Bet man vis tiek traukia i isaf ataskaita, ka daryti?

Sveiki, uždidėkite tame važtaraštyje prie registro "neformuoti", tuomet ši sąskaita nebus įtraukta į PVM s.f. registrą.
2016-11-22 20:42 Programinė įranga » Rivilė » #1339634

jurgitabruo rašė:
Labas vakaras. Kaip taisyklingai atvaizduoti auto nuomą iš darbuotojo?

Aš registruoju per DK, pagal BP.
2016-11-22 20:37 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339633

Lari rašė:
Noriu patikslinti: ISAF bus dvi eilutes
1 eilutė
Suma be PVM 56,41€( tai administracinis mokestis Global ) PVM1 / 21% / PVM suma=11.85€
2 eilutė
Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0

Ar teisingai?

1 eilutė teisinga, o antra eilutė bus Neapmokestinama, t.y. PVM mokesčio nebus (tik nesumaišykite su 0 %) ir kodas PVM100.
2016-11-21 19:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339413

Lari rašė:

Melaja rašė:

Lari rašė:
PVM s f Global Blue

D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€

Kaip teisingai įvesti I ISAF?



tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu

Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€

Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F


Mokėtino įdėti nereikia, nes jie mokėtiną grąžino klientui, kuris jau jums buvo sumokėjęs pardavimo PVM.
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).

Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global
2016-11-18 21:42 Programinė įranga » Rivilė » #1339097
Aš tai vedžiau taip, valiutinis dok. prekei parinkau mokestį H (rinkdamasi iš kortelės prekę, jos apmokestinimą pakoregavau). Tačiau pardavimo PVM jau registravau per didžiąją knygą. Tada PVM nesimatė niekur.
2016-11-18 21:39 Programinė įranga » Rivilė » #1339096
Tokiu atveju galimas variantas rinktis mokestį ne A bet pvz. H kur PVM 0, jam priskirkite klasifikatoriaus kodą ir šį mokestį įdėkite jei pajamuojate įsigytas prekes iš ES, nes prioritetas būna detali eilutė, tai neturėtų tada matytis. Pabandykite įvesti ir susiformuoti registrą vienam dokumentui, jį peržiūrėkite kaip bus matyti.
2016-11-18 21:30 Programinė įranga » Rivilė » #1339093

cilore rašė:
Ledai pajudėjo, turiu vilties-įsivažiuosim- vieną įmonę"suvirškino rinkmeną" , beveik viskas gerai-tik su tuo ES nežinau ką daryt- taip mane išmokė- ir viskas tiko ir patiko- suvedu su menamu PVM(atskiroj sąskaitoj ) ir sudengiu kartu su PVM atskaita. O dabar kai paima į registrą- turi būti 0...čia reiks padirbėti...ištrinti prieš keliant į registrą,paskui vėl suvesti? Pasidalinkit patiktim kaip apskaitot menamą PVM?
Vedant pirkimą iš ES rinkitės valiutinis dokumentas, o kliento kortelėje nurodykite mokestį PVM (A 21% ir PVM klasifikatoriaus kodą nepamenu ar PVM 16 ar PVM13) . Taip suvedus į skolą netrauks PVM, o pardavimo PVM paskaičiuos ir registre bus 0. Žodžiu suveskite ir pasižiūrėkite analitiką ar viskas teisingai.
2016-11-17 19:31 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1338795

Tess rašė:
Na ir užduosiu klausimą:
Kiek galėtu kainuoti tik mokestinė apskaita.
Užsienio įmonė yra įsiregistravus PVM mokėtoju Lietuvoje.
Iš viso ~ 100 sąskaitų (pirkimai ir pardavimai). Yra ir zlotai, ir eurai, ir USD.
Mums reikia teikti tik deklaracijas ir registrus ir intrastatą.
Labas vakaras,
Manyčiau, kad Intrastato kainos turėtų būti maždaug tokios be PVM :
Vienos prekės užpildymas ( iki 10 prekių) - 1,5 € iki 2 €
Vienos prekės užpildymas ( nuo 10 prekių) - 0,30 € iki 0,40 €
Įmonės atstovavimas naudojant Intrastat elektroninio pateikimo sistemą - nuo 5 € iki 7 €
Įmonės atstovavimas muitinėje pateikiant Intrastat ataskaitą. - nuo 5 € iki 7 €
Pranešimo paruošimas ir pateikimas muitinei . (Jei įmonė nevykdė IM arba EK iš/į ES) - 1 €

Manyčiau, kad kainos turėtų būti nurodomos kiekvienam klientui individualiai.
Deklaracijos pildymas gal turėtų prasidėti nuo 29 €
Registrai nuo 40 €


2016-11-11 20:09 Bendra » Turiu klausima visiems » #1337830

KJurate rašė:
Gal kas nors susidūrėte su turizmo organizavimu Graikijoje?
LT įmonė vykdo kelionių organizavimo- ekskursijų rengimo paslaugas turistams iš Lietuvos. čia viskas aišku,
bet ta pati įmonė nori parduoti ekskursijas po Graikiją viešbučių klientams Graikijoje, va ir kyla klausimas ar turi būti registruotas filialas Graikijoje? ar galima tiesiog parduoti normaliai, kaip iš LT, kaip bus su graikišku PVM? nes jie konsultuoja, kad nuo pirmo eur, ten turi būti PVM... o jis 24 proc.
kokius įrodymus pateikti Graikijos VMI, dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo?
gal dar ką nors svarbaus praleidau?
Sveiki, o gal reikėtų Graikijoje įsiregistruoti PVM mokėtojais, nesteigiant filialo. Kas liečia dvigubo apmokestinimo sutartis, tai jos yra naudojamos dėl pajamų apmokestinimo,pajamų mokesčiu, bet ne PVM :)
2016-10-07 14:32 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1334037

DKate rašė:

Luka_Paciolis rašė:
Kaip gali tapti PVM mokėtojas per mėnesį atlikęs du pardavimo sandorius? Tikras stebuklas, o ne kitaip smile

Gali. Savanoriškai. Nes tiekėjai/užsakovai kitaip nesutinka pasirašyti sutarčių. Statybininkai.
Vargu ar tuomet būtų IĮ smile
2016-10-07 14:25 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1334035
Kaip gali tapti PVM mokėtojas per mėnesį atlikęs du pardavimo sandorius? Tikras stebuklas, o ne kitaip smile
2016-10-07 14:04 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1334031
Man 2 val tikrai nepakaktų, nes tiek DU tiek PVM formos ir kt dalykai suvesti atsakingai į apkaitą nemanoma. smile
2016-10-07 13:54 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1334027
Pagal šį skelbimą aš suprantu sekančiai, jog reikalingas buhalteris 20-25 įmonių apskaitos dokumentus susegti į segtuvus, nes daugiau niekam kitam laiko nelieka, nes vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius yra 21. Mėnesio apskaitą pilnai suvesti per vieną darbo dieną mano supratimu yra neįmanoma. Čia tikriausiai suklysta aprašant pareigas..... smile
2016-10-04 12:10 Bendra » Sodra » #1333432
1. Taip.
2. Ne, rodom gegužę, nes birželio mėnesį pratęstoms atostogoms jokių papildomai priskaitymų nedarome, tik DLAŽ jam rodoma vietoj darbo atostogos už kurias buvo paskaičiuota gegužės mėnesį.
2016-10-04 12:02 Įvairūs » Paskolos » #1333430

mash rašė:
Sveiki, noriu paklausti.
Imu būsto paskolą ir yra galimybė susimažinti paskolos dydį arba palūkanas (gavau valstybės remiamą būsto kreditą 25m.). Ką finansiškai labiau apsimoka mažinti?
ačiū
Laba diena, sakykite kokios palūkanos: fiksuotos ar kintamos? Jei fiksuotos, tai šiuo metu palūkanų norma maža, tad geriau mažinti paskolos sumos dydi, nes kuo paskola didesnė tuo didesnės ir palūkanų suma.
2016-09-28 09:41 Programinė įranga » Rivilė » #1332348

razetax rašė:
Sveiki,
Remontuota transporto priemonė, remonto verte didiname turto vertę. Per IT operacijas atlikau vertės keitimą. IT kortelėje vertė gera, tačiau skaičiuojant nusidėvėjimą skaičiuoja nuo remonto vertės+vertės, kuria IT anksčiau įsigytas.
Kaip padaryti, kad skaičiuotų tik nuo remonto vertės? IT buvo nudėvėtas iki likutinės vertės.
Sveiki, reikia rinktis kitą sąskaitą taip sukuriant naują kortelė, tik iš sąrašo pasirenkate tą IMT kurio vertė didėja. nei buvo registruota pradinė (įsigijimo) vertė turto. Tuomet bus viskas gerai.
2016-09-26 14:30 Bendra » Konsoliduota finansinė atskaitomybė » #1331993
Paskaitykite 16VAS'o metodines rekomendacijas.
www.aat.lt/index.php?id=175
2016-09-26 14:28 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1331991
„Sodra“ su VMI kviečiasi apie 10.000 įmonių vadovus
Iki metų pabaigos „Sodra“ ir VMI planuoja artimiau pabendrauti su daugiau kaip 10.000 Lietuvos įmonių, kuriose daugiau kaip 10% darbuotojų gauna mažiau kaip minimali alga ir nedirba kitose įmonėse bei negauna kitų pajamų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui