Loreta13 rašė:
Luka_Paciolis rašė: jei skiriasi laikotarpiai pardavimo nuo formos grąžinimo tuomet patikslinu pardavimo laikotarpio PVM deklaraciją
Tai man tikslint ir tikslint reiktų :)
Išdyksta koks Pilypas iš kanapių su 2013 m. FR0420.
Ir taip nuolat :)
Na turiu ir aš excel'į, kitaip pražūčiau :)
Bet tų nemokėtų neregistravau apskaitoje
PVM deklaravau, kaip eksportą tada, kai gaunu FR0420, nepriklausomai nuo jos išrašymo. Juk valstybės nenuskriaudžiu deklaruodama vėliau.
Bet galvoju, kaip čia racionalizuot procesą bent jau nuo EUR
Parduodu - išrašau FR0420 - PVM deklaracijoje rodau Eksportą - bet VMI sumoku visą sumą (su FR0420 nurodyta suma, gaunasi permoka) - kai man grąžina su muitinės štempeliu, sumą perkeliu iš 4484 į 4486 - tada PVM grąžinu Baltarusui, o VMI sumoku mažiau.
Nežinau, gal kažką ir blogai darau...