Patikslinu
iš visų gautų sąskaitų per metus už paslaugas gavome nuolaidą. Išrašytoje kreditinėje sąskaitoje nurodyta už kokius mėnesius padarytos nuolaidos. Skaitant PVM įstatymą nei kiek nepasidarė aiškiau, todėl klausiu gudresnių. Ar reikia PVM deklaraciją tikslinti tada, kada išrašyta kreditinė sąskaita? Ar iš tų laikotarpių, kurie nurodyti kreditinėje sąskaitoje?
Aš šiuo atveju viską užregistravau tada, kada buvo gauta kreditinė. Tik jau tikslinant už tą mėnesį deklaracija gaunasi 25 langelį PVZ: -2000
Pasimečiau, todėl prašau patarimo, nes kuo daugiau skaitau įstatymą, tuo daugiau susisuka galva.