Prašau patarimo.
Įmonė prekiaujanti degalais dėl sistemos gedimo neteko kuro. Jeigu tai natūralios netekties ribose ar galima nurašyti kaip natūralią netektį, ar tai bus netekimai (64 sąsk)ir atstatomas PVM?
Manau, kad aktas turi atrodyti panašiai kaip ilgalaikio turto perdavimo - priėmimo aktas.Svarbu pavadinimas , o tada išdėstai, kad tas asmuo(vardas pavardė gal asmens kodas...)perduoda p/l tokią tai sutartį tokias tai akcijas (išvardiname) tokiam tai asmeniui(išvardname).
Čia tik mano manymu, o gal kas turi šabloną.Aš neturiu.
Manau, pajamos yra tada kada gauni.Vadinasi jei gavo sausį tai ir bus sausio pajamos ir sausio mėnesio pajamų mokestis .Vadinasi kodas -1311. Bet tai mano svarstymai.
[quote:d0f1f870e5="Svečias"="Svečias"]Naujametinis pranešimas visiems forumiečiams iš "LAIMĖS" banko:
Į jūsų sąskaitą Nr.2004 pervesta 365 dienos džiaugsmo,meilės,sveikatos,laimės ir pinigų.Linkiu jums juos maloniai išleisti.......
Su Naujaisiais visus!!!
Jau atsipeikėjau - kasdienybė. [/quote]
Per metus užsidirbame 28 kalendorines dienas(aišku yra išimčių), vadinasi 28/12=2.3333 kalendorinių dienų.
Skaičiuojame taip.
Imkime dirbo 2 mėn.
2*2,33*0,7(koeficientas perskaičiavimui į darbo dienas , jei normali 5d.d. savaitė)=3,26 dienos priklauso atostogų.
Apsakaičiuoji vidutinį d.d.atlyginimą ir daugini iš priklausančių atostogų(3,26).
Manau turite mintyje kompensaciją už nepanaudotas atostogas, o ne atostoginius.Jei taip tai -reikia. Išdirbęs mėnesį , užsidirba 2,33 kalendorinės dienos atostogų.
Žmogaus gyvenime nėra nieko beprasmiško:
Jei buvo rytmečių liūdnų,
Tai tik todėl,kad linksma būtų vakarais.
Jei pavargai nuo rūpesčių,darbų,
Tai reiškia-laikas susitikti su draugais.
Vyrai dažnai juokiasi iš moterų smulkmeniškumo.Vat todėl moterims ir tinka toks smulkmeniškas darbas.Jei prie vyro buhalterio yra padėjėja kruopšti moteris tada gerai, bet jei vienam reikia susivesti visą analitinę apskaitą, tai šakės.Turiu tikrovėj pavyzdį, kada po vyro buhalterio įmonėje visai nebuvo rasta buhalterijos , išskyrus apitikslias ataskaitas mokesčiams.
Spėju, kad reikia, nes visos taisyklės kas liečia deklaravimus paprastai apima visą atask. laikotarpį, nes šiaip jau galima būtų prisirinkti ir po 10 lt.nemažai.
Dirbu su Finvalda virš metų laiko. Man ji tikrai gera programa ir ganėtinai paprasta.Jei sugebėsi pati susivesti pradinius klikučius, sugebėsi toliau dirbti.Metus laiko po programos nusipirkimo konsultuoja ir instaliuoja pakeitimus nemokamai, o vėliau sudaroma aptarnavimo sutartis, kuri kaip ir visų kitų programų gana brangoka, tačiau klausimai telefonu - nemokami.Aišku neskaitant mokesčio už telefoną.
Telefonu gana aiškiai konsultuoja, dar lengviau suprasti negu aiškinant vietoj.
Aišku, turbūt priklauso kokia įmonės veikla.Pas mane prekyba,tai jokių problemų dėl programos neturiu.
Buha rašė: Jei darbuotojas turi verslo liudijimą arba įregistravęs individuolią veiklą, jis turi įmonei pateikti verslo liudijimo, ar įsiregistravimi pažymos kopijas, kad turėtum pagrindą neskaičiuoti GPM.
O sumokėti VMI reikėjo sekančią dieną.
Nuo 2003 12 12d. mokėti reikia iki mėnesio 15d. ir 31d., žiūrint kurioje mėn.pusėje išmokėta f.asm.
O gal nuo šių pajamų , ne?Reikia pasiklausti
Oi, teisingai, juk čia taip pat A klasės pajamos.Vadinasi iki 15 ir iki 31d.
Jei darbuotojas turi verslo liudijimą arba įregistravęs individuolią veiklą, jis turi įmonei pateikti verslo liudijimo, ar įsiregistravimi pažymos kopijas, kad turėtum pagrindą neskaičiuoti GPM.
O sumokėti VMI reikėjo sekančią dieną.
Nuo 2003 12 12d. mokėti reikia iki mėnesio 15d. ir 31d., žiūrint kurioje mėn.pusėje išmokėta f.asm.
O gal nuo šių pajamų , ne?Reikia pasiklausti
renatab rašė: Noriu paklausti - žmogelis atleidžiamas pagal terminuotą - iki atleidimo atostogauja . Atleidimo diena - gali buti paskutinė atostogų diena. Ar paskutinė prieš atostogas diena.
Terminas baigiasi 2003.12.31 . Atostogauja nuo 2003.12.16-iki 2003.12.31 Kada atleidimą tvarkyti?????
Manau paskutinę dieną, nes nedirbdamas žmogus atostogauti negali.
Skaičiau skaičiau , susisuko galva, pabandžiau paskambinti į VMI.
Jie taip pat dar komentuoti nieko negali, nes -žada artimiausiu laiku būti komentarai, todėl nenori dabar klaidinti.
Norima privesti prie to, kad pirmoji gruodžio atlyginimo dalis(avansas) būtų didesnė nei įprastai, kad galėtume pritaikyti visą bus jau pritaikytas gruodį išmokėtoms pajamoms apmokestinti.
Bet, kantrybės, komentarai greit (manau) bus.
Jei pastatas pirktas 2002m. neuždirba pajamų (pati įmonė uždirba ,tik naujas pastatas ne), remontuojamas ir neįvestas į eksploataciją.
Ar galima traukti PVM į atskaitą 2002m. perkant remonto medžiagas?
Medžiagas dedame į nebaigtą gamybą, o 2003m. turto vertę didiname nebaigta statyba ir įvedame į eksploataciją?Rekonstrukcijos čia tikrai nebus.
Ar viskas čia normalu, ar reikia kaip nors kitaip?
Darom išvadą.Yra du keliai problemai išspręsti
1-Nuo 031201 darbuotojų prašymai mokėti atlyginimą 1 kartą per mėnesį.
2- Visą gruodžio mėn. atlyginimą išmokėti 12 31d.