Tax.lt narys Virgasius

Virgasius
Tax.lt narys nuo
2004-12-27
Virgasius
forume parašė 2442 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-10-19 15:36 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #216405

123456 rašė:

Virgasius rašė: Sveikučiai,

o mažos vertės turto nurašymo aktus jūs segate prie kokių dokumentų? Jiems turite atskirą papkę, ar segate prie sąskaitų?
Būčiau dėkinga už atsakymą.
smile


Aš segu atskirai, prie visų nurašymų...į atskirą segtuvą.


Ačiū už atsakymą. O dar ant sąskaitos parašote, kad nurašyta? Ar kokiu eiliškumu jūs nurašote mažos vertės turtą? smile
2005-10-19 15:20 PVM » Kreditiės PVM s.f.2004m » #216392
Sveikučiai, gal jūs man padėsite? Ar galima į buhalteriją vesti sąskaitą su minuso ženklu? Aš gavau iš Coca-Coloa sąskaitą su minuso ženklu, nes jie pristate produkcija su tara, o toje pačioje sąskaitoje buvo ir anksčiau pristatytos taros grąžinimas. Todėl ir gavosi PVM sąskaita faktūra su minuso ženlu. Ar gali taip būti? Kaip tai atsispindės apskaitoje? smile
Būčiau dėkinga už atsakymą
2005-10-19 14:59 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #216379

Zydrius rašė: Tiesa, kažkada kažkur "vaikščiojo" BŪTENT aprašymai Word'o failuose. Gal pas ką nors nusėdo toks dalykas? Būtau labai dėkingas, jei kas pasidalintumėt.... smile


Ačiū Žydriau už konsultaciją. Pati taip nesugalvojau. Taip issigandau...
O jeigu gausite tuos Būtent aprašymus, norėčiau ir aš.... smile
Dar kartą dėkui už gerus patarimus
2005-10-19 13:56 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #216339
Sveikučiai,

labai reikia pagalbos.
Įvedinėjau apmokėjimą tiekėjams ir vienai įmonei buvo sumokėta daugiau. Man programa išmetė kažkokį tai langą dėl avanso (kaip vėliau paaiškėjo, programa klausė, ar įrašyti tą avansą į finansines ataskaitas. Aš tą langą paprasčiausiai paskubėjusi uždariau. Paskui nuėjusi į finansines operacijas ištryniau finansines operacijas, kuriose buvo apmokėta tai įmonei, nes galvojau, kada ištrynusi finansinėse operacijose, galėsiu per naujo įvesti apmokėtą sumą apmokėjime tiekėjams ir man vėl išmes tą avanso langelį. Tačiau, Apmokėjime tiekėjams dabar jau negaliu įvesti per naujo tos apmokėtos sumos? Kur aš programoje galiu atstatyti tai? Būčiau dėkinga už atsakymą.
smile
2005-10-19 09:49 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #216167

Veslava rašė: Gal kas zinote, kuom skiriasi pareigines instrukcijos nuo pareiginiu nuostatu?


Ačiū Veslava už pareiginę pardavėjo - kasininko instrukciją.
Geros dienos
2005-10-18 10:41 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #215783
Sveikučiai,

o mažos vertės turto nurašymo aktus jūs segate prie kokių dokumentų? Jiems turite atskirą papkę, ar segate prie sąskaitų?
Būčiau dėkinga už atsakymą.
smile
2005-10-17 11:45 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #215474
Sveikučiai kolegos, kreipiuosi i jus su klausimeliu. Ar gali buti minusine saskaita? Pavyzdziui Coca-Cola atveze produkcija ir pasieme tara (dezes), kurios buvo atveztos anksciau. Ir bendra saskaitos suma gavosi su minuso zenklu. Ar tai gerai? Labai prasau jusu patarimo. smile Ir ar tai sioje programoje normaliai atsispindes? smile
2005-10-17 11:03 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #215458
O gal kas turite pardavėjos - kasininkės pareigybinę instrukciją? Būčiau dėkinga smile
2005-10-14 13:38 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #215073

austa rašė:

Virgasius rašė:

austa rašė: Kas neaišku klausk... smile


Ačiū už palaikymą ir patarimus. Malonu, kad yra tokių žmonių, pasiruošusių padėti. Dar kartą tau ačiū smile


...visada kuo galiu ir ką žinau.. smile


Gal tu gali man padėti?
09 mėn. buvo išmokėtas DU už 08 mėn. - 2215.77lt, taip pat išmokėta vienai darbuotojai už 09 mėn. vieną dieną (nes ji išėjo iš darbo) - 32,35 lt, ir sumokėtas 1200 litų avansas už 09 mėn. 09 mėn. 14d. sumokėtas pajamų mokestis- 829 lt (už 08 mėn.)
Kaip man pildyti mėnesinę pajamų deklaraciją?
Man čia jau susimaišė visokie skaičiukai...
Būčiau dėkinga už atsakymą
smile
2005-10-14 12:53 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #215054

singaaa rašė: Bandau aprašyt visą procesą smile : įdedi diską; eini į Servisas- kopijuoti. Viršuje, kur yra yra kopijų direktorija spaudi ir apatinėje eilutėje kur yra Drive pasirenki savo diskų įrenginį (d ar e diskas) ir spaudi select. Ir sapudi Kopijuoti. Kaip ir viskas. Kad įsitikintum, gali pažiūrėti ar atsirado ZIP'inė kopija su pavadinimu kažakas panašaus į 5101413, kur 5-metai; 10- mėnuo, 14- diena, o toliau nežinau smile
Tikiuosi pavyko smile
Sėkmės


Dėkui, bandysiu įrašinėti. Vėliau parašysiu, kaip sekėsi...
Gero savaitgalio
2005-10-13 14:41 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214818

austa rašė: Kas neaišku klausk... smile


Ačiū už palaikymą ir patarimus. Malonu, kad yra tokių žmonių, pasiruošusių padėti. Dar kartą tau ačiū smile
2005-10-13 12:48 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214774

austa rašė:

Virgasius rašė:

austa rašė: Virgasius, šioje formoje deklaruojame ką išmokėjome. kas priskaičiuota VMI nedomina.
Vadinasi, 9 mėn išmokėjai atlyginimus (visai nesvarbu, kurio mėn) ir avansus (taip pat mėn. neturi reikšmės), tai ir viską deklaruoji 9 mėn. deklaracijoje 18 eilutėje. 19 ir 20 eilutės kada turėjai pervesti PM pagal DU išmokėjimo datą.


Dėkui. Tai vadinasi pajamų mokestis yra viena, o priskaičiuotas ir išmokėtas DU - kita. Toje deklaracijos jie nesusiję? Atsiprašau, kad tiek daug klausinėju, bet man čia jau visiškai susipainiojo...


Šioje deklaracijoje deklaruojama išmokėtas (ne priskaičiuotas) DU ir tam išmokėtam DU priklausanti PM suma.

PVZ.
2005-09-10 išmokamas 1700Lt. atlyginimas už 2005-03 ir sumokamas PM 240 rugsėjo 17 d.
Žiūrime ką turime pagal 1700lt. išmoką.
Kovo mėn buvo priskačiuota 2000lt.-sodra 60-PM 240=1700Lt.

Deklaracijos pildymas
Deklaracija teikiama iki 10-15d.
Eilutė 10 /Deklaruojamas 9 mėn. nes rugsėjį išmokėjom tuos 1700lt.
Eilutė 18 /Deklaruojamos išmokos neatėmus , soc.dr. ir PM., vadinasi žiūrime kas buvo priskaičiuota, o mūsų atveju 2000Lt.
Eilutė 19 / Deklaruojame kada turėjome sumokėti PM. Mūsų atveju atlyginimai buvo išmokėti 09-10, tai ir PM mes privalėjome sumokėti iki 09-15d. Tą ir deklaruojame.
Tačiau mes PM sumokėjome ne taip kaip deklaravome ir privalėjome pagal GPMĮ, o tik 09-17, vadinasi užsidirbome delspinigius. smile


Dėkui už tokį išsamų paaiškinimą. smile Bandysiu pildyti deklaraciją. smile
2005-10-13 12:18 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214759
O kaip jūs sužiūrite tas sumas, kurias reikia įrašyti į deklaraciją? Dėl pajamų mokesčio lyg ir aišku - iš mokėtino pajamų mokesčio debeto dalies. O priskaičiuotą darbo užmokestį kaip susekate? Mokėtino darbo užmokesčio debeto skilty matosi išmokėti atlyginimai (jau atminusavus visus mokesčius). O į 18 eilutę juk reikia rašyti neatskaičius mokesčių. kaip man tai sužiūrėti?
smile
2005-10-13 12:15 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #214757

singaaa rašė: Žiūint kaip tu vertini savo darbą. Man asirodė, kad mano vienos dienos darbas žymiai brangesnis nei kompakto kaina. Todėl aš jų turiu penkis. Taip rekomendavo ir programos atstovai. Todėl aš stengiuosi kiekvieną dieną darbo pabaigoje prieš uždarant programą įdėti dar kompaktą ir paspausti mygtuką "Įrašyti".
Kadangi esu jau pasimokiusi, kai reikėjo trijų mėnesių darbą daryt iš naujo smile , tai šis trijų minučių darbelis atrodo kaip malonumas smile


Tai vat, as irgi galvoju, kad reikia vertinti savo darbą... O kokia eiga tu darai visą tą procesą. Įdedi diską ir per ką spaudi įrašyti?
Atspprašau, kad tiek daug klausinėju. aš tau jau labai daug skolinga...
2005-10-13 11:49 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214738

austa rašė: Virgasius, šioje formoje deklaruojame ką išmokėjome. kas priskaičiuota VMI nedomina.
Vadinasi, 9 mėn išmokėjai atlyginimus (visai nesvarbu, kurio mėn) ir avansus (taip pat mėn. neturi reikšmės), tai ir viską deklaruoji 9 mėn. deklaracijoje 18 eilutėje. 19 ir 20 eilutės kada turėjai pervesti PM pagal DU išmokėjimo datą.


Dėkui. Tai vadinasi pajamų mokestis yra viena, o priskaičiuotas ir išmokėtas DU - kita. Toje deklaracijos jie nesusiję? Atsiprašau, kad tiek daug klausinėju, bet man čia jau visiškai susipainiojo...
2005-10-13 11:01 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214701

austa rašė:

Virgasius rašė: Sveiki,

Pas mane tokia situacija. 09 mėn. buvo išmokėtas DU už 08 mėn. Tai į FR0572 įrašoma 09 mėn. sumokėtas pajamų mokestis ir apskaičiuotas DU, nuo kurio skaičiuojamas tas pajamų mokestis. O į 11 eilutę - darbuotojų skaičius - reikia rašyti darbuotojų skaičių, kuris buvo 8 mėn. paskutinei dienai ar 9 mėn. paskutinei dienai? Nes pas mane tas darbuotojų skaičius tai labai skiriasi (8 ir 9 mėn.).
Būčiau dėkinga už atsakymus.
Geros dienos


13. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose.

Vadinasi, 9 mėn. paskutinei dienai. smile


Tai, vadinasi, jeigu 09 mėn. sumokamas GPM už 08 mėn., bet vistiek rašoma darbuotojų skaičius, esantis 09 mėn. pabaigai? Dėkoju
Ir dar klausimėlis - jeigu 09 mėn. buv išmokėtas atlyginimas už 08 mėn. O 09 mėn. sumokėti avansai. Tai į 18 eilutę rašyti tuos sumokėts avansus už 9 mėn, ar įrašyti 08 mėn. priskaičiuotą atlyginimą, nuo kurio ir buvo sumokėtas tas pajamų mokestis?
2005-10-13 10:22 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #214683
Sveiki,

Pas mane tokia situacija. 09 mėn. buvo išmokėtas DU už 08 mėn. Tai į FR0572 įrašoma 09 mėn. sumokėtas pajamų mokestis ir apskaičiuotas DU, nuo kurio skaičiuojamas tas pajamų mokestis. O į 11 eilutę - darbuotojų skaičius - reikia rašyti darbuotojų skaičių, kuris buvo 8 mėn. paskutinei dienai ar 9 mėn. paskutinei dienai? Nes pas mane tas darbuotojų skaičius tai labai skiriasi (8 ir 9 mėn.).
Būčiau dėkinga už atsakymus.
Geros dienos
2005-10-13 09:31 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #214631

singaaa rašė: Dėl mažaverčio: aš taip ir darau: į sąnaudas traukiu iš karto. Tik galima nebūtinai nusirodyti prie kiekvienos prekės, o pvz. prie prekių grupės kaip paslaugos gaunamos. Taip mažiau darbo. O jei kokią prekę iš tos grupės nori išskirti į atskirą sąskaitą, tai nusirodai būtent prie tos prekės.
Dalykas veikiantis, tikrai patikrintas ir sėkmingai naudojamas smile

Geros dienelės smile


Dėkui, jau nusirodžiau prie mažos vertės turto grupės sąnaudų sąskaitas.
Dar vienas klasuimėlis - o tu kas kažkiek laiko išsisaugoji kažkaip duomenis diskuose? Nes kažkaip šiandien pagalvojau vaziuodama i darba - kas butu jeigu netycia dingtu informacija, ta prasme kas nors atsitiktu su kompu ar dar kas nors... Aišku, nusispjaunu tris kartus, bet visko gi buna...
Geros dienos
2005-10-12 20:30 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #214560

Kivi rašė:

Virgasius rašė: Sveikučiai, dar laukiu (jeigu kas galite padėti) atsakymo į anksčiau užduotą klausimą. Taip pat noriu paklausti dar vieno klausimėlio - kaip padaryti, kad neskaičiuotų 2 darbuotojų atlyginimų, nes jos pagal darbo sutartį priimtos dirbti paskutinę mėnesio dieną ir pagal grafiką jos tą paskutinę dieną nedirbo. Kai paskaičiuoju to padalinio atlyginimus, joms meta atlyginimą, kaip už pilną mėnesį (nes tabeliuose nieko neįvesta). Ką daryti, kad neskaičiuotų atlyginimo tam, kas nedirbo?
Būčiau dėkinga


Aš tokiems darbuotojams tabeliuose pažymiu kodu ATL (atleidimas- mano programoje toks sutartinis žymėjimas) tas dienas kurias nedirbo. Tai tavo atveju nuo mėnesio 1 iki 31 dienos reikia įrašyti ATL kodą , dienų skaičių, laikotarpį ir atlikus skaičiavimą turėtų jų tą mėnesį nelikti


Ačiū už patarimus
2005-10-12 20:23 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #214558

singaaa rašė:

Virgasius rašė: Sveikučiai,
O kaip jūs užfiskuojate inventorizaciją šioje programoje? Ir dar kaip nurašote mažavertį turtą? Ar kiekvieną kartą prie kiekvienos sąskaitos (mažaverčio turto). Ar gale mėn.?
smile

Per likučių modulį susiformuojam att.sandėlio likučius ir padarome inventorizaciją. Po to įrašom inventorizacijos aktą. Prie operacijos "inventorizacija" nusirodom sav/d nurodom 6klasės sąskaitą, o sav/K 5 klasės sąskaitą tam, kad susiformuotų inventorizacijos perteklius arba trūkumas.
O mažavertį žiūrėk kaip tau nurašyti patogiau: gal susidėti į mažaverčio turto sandėlį ir nurašinėti gale mėnesio?

Kad neskaičiuotų tų darbuotojų atlyginimų pabandyk skaičiavimo parametruose skaičiuojant tų darbuotojų atlyginimus užsidėti varnelę ant tabelis būtinas.


Labai ačiū už patarimus. Pabandysiu jais pasinaudoti. O kaip tu darai su mažos vertės turtu? Aš tai norėčiau jį iš karto nurašyti, t.y. atiduodant naudoti... Tai tada gal man prie kiekvienos prekės įsivesti ne 2 klasės sąskaitą debete, o iš karto sąnaudų sąskaitą? smile
2005-10-11 12:56 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #213993
Sveikučiai, dar laukiu (jeigu kas galite padėti) atsakymo į anksčiau užduotą klausimą. Taip pat noriu paklausti dar vieno klausimėlio - kaip padaryti, kad neskaičiuotų 2 darbuotojų atlyginimų, nes jos pagal darbo sutartį priimtos dirbti paskutinę mėnesio dieną ir pagal grafiką jos tą paskutinę dieną nedirbo. Kai paskaičiuoju to padalinio atlyginimus, joms meta atlyginimą, kaip už pilną mėnesį (nes tabeliuose nieko neįvesta). Ką daryti, kad neskaičiuotų atlyginimo tam, kas nedirbo?
Būčiau dėkinga
2005-10-11 11:20 Bendra » Kasa » #213950

Motherboard rašė:

Virgasius rašė: Tik dabar galvoju - man kokį dokumentą surašyti ir visa tai išdėstyti. Gal "Nurodymą"?
smile

"16. ... Ūkio subjekto struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas. Operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose. Biudžetinėse įstaigose biudžetinėms ir nebiudžetinėms lėšoms pildomos atskiros kasos knygos. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka."

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2444...


Dėkui man atsakiusiems smile
2005-10-11 09:46 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #213897

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė:
Ačiū, kad atsiliepei. bet vistiek kažkaip atrodo, kad tai nedidina pastato vertės.... O tai aš tiesiog tas išlaidas turėčiau dėti į 1 klasę (patalpų įsigijimo vertę)? D Pastato įsigijimo savikaina (1klasė)
K Skola tiekėjams
Ar taip turėčiau daryti?
smile

12
10. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
11. Išlaidų, kurios sudaro ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, pavyzdžiai:
11.1. įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė);
11.2. atvežimo išlaidos;
11.3. muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai;
11.4. projektavimo darbų išlaidos;
11.5. sumontavimo išlaidos;
11.6. instaliavimo išlaidos;
11.7. paruošimo naudoti išlaidos;
11.8. remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos;
11.9. išbandymo išlaidos;
11.10. infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos;
11.11. žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos;
11.12. numatomos būsimos turto išmontavimo, išvežimo, turto gamybinės vietos sutvarkymo išlaidos, jei jos atitinka įsipareigojimų arba atidėjimų apibrėžimą;
11.13. kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Beje, jei turtas nenaudojamas patarčiau apskaityti sąskaitoje 1212
Ją ir debetuosi nuotat, kol tą turtą pradėsi eksploatuoti visomis patirtomis išlaidomis, išskyrus draudimą


Labai dėkui už pagalbą smile
Patalpas apskaitysiu 1212 sąskaitoje.
Geros dienos
2005-10-11 09:03 Bendra » Inventorizacija » #213879

Dewa rašė: Žinoma užpajamuoti. Perteklių užpajamuoti, trūkumą nurašyti.
Variantu daug, kodėl dabar tų prekių sandelyje daugiau nei poperiuose. Gal gavimo metu darbuotojai nesuskaičiavo prekių, o jų dėžėje buvo daugiau nei parašyta dokumentuose...


Dėkui, kad atsiliepei.
Tai reikia užpajamuoti tik rastą skirtumą? O gal galėtum parašyti, kokios bus korespondencijos? Būčiau dėkinga
2005-10-10 15:06 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #213746
Sveikučiai,
O kaip jūs užfiskuojate inventorizaciją šioje programoje? Ir dar kaip nurašote mažavertį turtą? Ar kiekvieną kartą prie kiekvienos sąskaitos (mažaverčio turto). Ar gale mėn.?
Būčiau dėkinga smile
2005-10-10 14:39 Bendra » Inventorizacija » #213733
Sveikučiai, o ką reikia daryti su inventorizacijos metu rastu likučiu? Jį reikia užsipajamuoti? Ar kaip? Visai susiparinau.... Tos prekės jau užpajamuotos, kai nupirktos. O ką dabar daryti? smile Būčiau dėkinga u atsakymą...
2005-10-10 11:33 Bendra » Darbo užmokestis » #213680

taxas2222 rašė: demia sory, kad palaikiau vaikinu:)
aciu tau uz korespondencija:)
labai dekinga:)o as irgi mergina:)
smile smile smile


tai pas jus normali kasa, kaip ir priklauso...
Kai gaunate pinigus į kasą už kažkurio laiko pinigų priėmimo kvitus...
smile
2005-10-10 11:23 Bendra » Darbo užmokestis » #213674

Demia rašė:

Virgasius rašė:

Demia rašė: Taigi jie turi kasą, tiktai neturi kasos aparato. Bet vis tiek pinigai išduodami per kasos išlaidų orderį...


Tai tada jie turi normalią kasą, o ne tariamą, kaip sako. Tada viskas gerai, normaliai išrašomas KIO. Ar ne taip?

Nu aš irgi taip pat supratau, gal netaip ji išsireiškė.


Laukiam patikslinimo.... smile
2005-10-10 11:21 Bendra » Darbo užmokestis » #213671

Demia rašė: Taigi jie turi kasą, tiktai neturi kasos aparato. Bet vis tiek pinigai išduodami per kasos išlaidų orderį...


Tai tada jie turi normalią kasą, o ne tariamą, kaip sako. Tada viskas gerai, normaliai išrašomas KIO. Ar ne taip?
2005-10-10 11:19 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #213669

penelope rašė:

Virgasius rašė:

Medinukas rašė: B - tokio žymėjimo iš viso nėra ir taip rašyti negalima. Visas sirgtas laikotarpis turi būti žymimas - L.
Tegul jis parodo tokio žymėjimo - B paaiškinimą.


Ačiū, kad atsiliepei.
Aš irgi taip sakau, kad nėra tokio žymėjimo, o ji man tvirtina, kad ji taip žymėjo anksčiau dirbtoje įmonėje...
Tai tada aš pataisau žiniarašty, kad visur, kur sirgtos dienos būtų L..
Ačiū


Gal anksčiau tokie žymėjimai ir buvo, bet šiais laikais tokių "B" nėra tabelio sutartiniuose žymėjimuose.


Dėkui
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui