jkristina rašė: O kaip tas palūkanas užfiksuoti mokestinėje apskaitoje? Finansinėje tai aš palūkanas įdėjau į 63 sąsk. O kaip visati atrodo mokestinėje apskaitoje? Būčiau labai dėkinga
Kai turtas bus pradėtas naudoti, apsiskaičiuosi, kiek palūkanų prikaupei iki turto naudojimo pradžios. Tada 2005 m PM deklaracijoje tik dalį, tenkančią 2005 m. šitų palūkanų priskirsi leidžiamiems atskaitymams, visa kita bus neleidžiami atskaitymai, 2006 m. priskirsi 1/3 visų palūkanų leidžiamiems atskaitymams ir t.t. iki 2008 m.
Pvz.: prikaupta palūkanų 900 lt. Turtas pradėtas naudoti 2005 -09-01 d. Palūkanos - leidžiami atskaitymai 2005 m.: 900/3/12*4=100 lt, neleidžiami atskaitymai =900-100 = 800 lt (šita suma padidinsi apmokestinamąjį pelną 2005 m.); 2006 m. sumažinsi apmokestinamąjį pelną - 300 lt; 2007 m. - 300 lt; 2008 m. - 200 Lt.
Visa tai daroma kažkur juodrašty ir įrašoma į atmintį 4 metams.[/quote]
Labai ačiū už paaiškinimus. tai man tikrai pravers....