Tax.lt narys Virgasius

Virgasius
Tax.lt narys nuo
2004-12-27
Virgasius
forume parašė 2442 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-09-05 14:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203729
Aš šiendien turbūt jau atsibosiu. bet labai noriu susitvarkyti finansines operacijas. smile
Kai keičiama valiuta (pervedama iš sąskaitos litais į sąskaitą eurais), kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
D Valiutinė sąskaita
K sąskaita litais
ir teigiama arba neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka.
Ar gerai galvoju?
2005-09-05 13:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203724

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė:

Loreta13 rašė: Na, kaupiamoji yra akcininkų įnašams.
Atsiskaitomoji, jau tikra įmonės, yra tikri banke direktoriaus ir vyr. buh. parašėliai, ir tau jau tikri įmonės pinigėliai.
D271../301..
smile


Oi, Loreta, dar vienas klausimėlis smile O datą rašyti gegužės mėn., kada jau įnašai buvo įnešti į tikrąją įmonės sąskaitą?
Ar klaidingai galvoju?

Taip


Ačiū, taip ir padariau, tik šiek tiek suabejojau, tai pamaniau, kad nepamaišys pasitikslinti smile
Dėkui labai labai smile
2005-09-05 13:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203710

Loreta13 rašė: Na, kaupiamoji yra akcininkų įnašams.
Atsiskaitomoji, jau tikra įmonės, yra tikri banke direktoriaus ir vyr. buh. parašėliai, ir tau jau tikri įmonės pinigėliai.
D271../301..
smile


Oi, Loreta, dar vienas klausimėlis smile O datą rašyti gegužės mėn., kada jau įnašai buvo įnešti į tikrąją įmonės sąskaitą?
Ar klaidingai galvoju?
2005-09-05 13:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203704

Loreta13 rašė: Na, kaupiamoji yra akcininkų įnašams.
Atsiskaitomoji, jau tikra įmonės, yra tikri banke direktoriaus ir vyr. buh. parašėliai, ir tau jau tikri įmonės pinigėliai.
D271../301..
smile


Ačiū smile
2005-09-05 12:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203684

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė: Sveikučiai, gal galite patarti kaip mani paielgti tokiu atveju:

Įmonė susikūrė vasario 21d. Buvo atidaryta kaupiamoji sąskaita, į urią pervesta įstatinis kapitalas (savininkų įnašai). gegužės mėn. buivo atidaryta atsiskaitomoji sąskaita ir įstatinis kapitalas iš kaupiamosios sąskaittos pervestas į atsiskaitomąją. Kaip visa tai užfiksuoti sąskaitų korespondencija? Turbuū reikėtų susikurti dar vieną subsąskaitą "Kauupiamoji sąskaita"?

Tada būtų:
vasario mėn.:
D Kaupiamoji sąskaita
K Akcinis kapitalas

Gegužės mėn.
DAtsisakitomoji sąskaita
Kkaupiamoji sąskaita

Ar taip bus tiksliai pavaizduota?

Akcinis kapitalas atvaizduojamas tik tada, kai įregistruoti įstatai, su nustatytu akciniu kapitalu.
Manau kaupiamoji sąskaita atsiranda anksčiau
Nežinau, ar kas prieštarautų, aš registruočiau tik tada, kai jau yra įmonės atsiskaitomoji sąskaita:
D271...
K301...


Ačiū, kad atsiliepei Loreta,
Net pasižiūrėjau - įstatai įregsitruoti vasario 23d. o į kaupiamąją sąskaitą savininkų įnašai inešti vasario 21d.
Tik 2 dienų skirtumas, bet turbūt vistiek reikia daryti taip, kaip tu sakai... Tiesiog kaupiamosios sąskaitos į apskaitą nevesti (sąskaitų korespondencijos). Ar taip?
2005-09-05 11:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203648
Sveikučiai, gal galite patarti kaip mani paielgti tokiu atveju:

Įmonė susikūrė vasario 21d. Buvo atidaryta kaupiamoji sąskaita, į urią pervesta įstatinis kapitalas (savininkų įnašai). gegužės mėn. buivo atidaryta atsiskaitomoji sąskaita ir įstatinis kapitalas iš kaupiamosios sąskaittos pervestas į atsiskaitomąją. Kaip visa tai užfiksuoti sąskaitų korespondencija? Turbuū reikėtų susikurti dar vieną subsąskaitą "Kauupiamoji sąskaita"?

Tada būtų:
vasario mėn.:
D Kaupiamoji sąskaita
K Akcinis kapitalas

Gegužės mėn.
DAtsisakitomoji sąskaita
Kkaupiamoji sąskaita

Ar taip bus tiksliai pavaizduota?
2005-09-02 14:07 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203250
Ir vėl reikia jūsų brangieji pagalbos... Kaip man įvesti duomenis, kai darbuotojams atlyginimas - minimalus valandinis atlygis + 1 proc. nuo asmenines apyvartos?
As vedu i einamaja informacija - ten "Sumos" stulpelyje ivedu suma, nuo kurios bus skaiciuojamas 1 proc. ir "Procento" skiltyje įvedu 1 proc. Ar teisingai darau?
2005-09-01 15:14 Darbo teisė » Dėl sumnės darbo laiko aspkaitos įvedimo » #202919
Gal galite padėti. Mūsų įmonėje suminė darbo laiko apskaita. Kaip pildyti darbo laiko grafikus? Ką rašyti toje grafoje, kur nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį? Darbuotojai dirba slenkančiu grafiku. 2 dienas dirba, 2 laisva. Kiek žinau, negalima dirbti daugiau nei 48 valandos per savaitę ir 12 valandų per dieną. O tos 12 valandų - tai į grafiką reikia rašyti 11 val. (1 val. pertrauka pietums)?
2005-09-01 13:46 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202858

tralialia rašė: Per Finansines operacijas...
Debetuojant valiutinę sąskaitą, kredituojant litinę... ir dar valiutos įtakai įsivedat papildomą eilutę, kredituojant pajamas arba debetuojant sąnaudas.. Nors įtaką gali automatiškai paskaičiuoti, įvedus tos dienos kursą į Valiutas ir paspaudus "Atnaujinti"


Labai tau ačiū.
Geros dienos
Ir su švente!
2005-09-01 12:28 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202816

tralialia rašė: Taip - per finansines viskas...
Taip, kai gausit PVM s. f., įsivesit per Pajamavimas ir per Atsiskaitymai jau matysit skola ir apačioje avanso sumokėtą sumą .. smile Tada nurodysit nebe kasos ar banko sąskaitą, o avansinę ir paspausit užskaityti smile

Prašom - mielai, visada padėsiu....


Labai ačiū Tralialia smile Atrodo, ir gyvenimas tampa šviesesnis su tavo pagalba smile
O kaip dėl:

Kur vedate atsisakitomosios sąskaitos visas operacijas.
Pavyzdžiui, bankas nuskaičiavo komisisnį mokestį, tai man tiesiog įvesti į finansines operacijas su korespondencija ir viskas?
Arba kai iš sąskaitos litais suma pereina į sąskaitą valiuta, nuo kurios (sąskaitos valiuta) nuskaitomos palūkanos ir paskola bankui. Kaip tą įvesti?
2005-09-01 11:54 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202795

tralialia rašė:

Virgasius rašė: O kaip darote su išankstinėmis sąskaitomis? Jas įvedate į prekių pajamavimą? O kai gaunate PVM saskaitą - fakturą - ją (išansktinę sąskaitą) ištrinate ir vietoj jos įrašote PVm sąskaitą - faktūrą? Ar kaip kitaip darote?

Per Finansines operacijas įsivedat eilute, nurodant klienta, turinį ir D,K bei sumą. Kai patieksit prekes ir išrašysit PVM s. f., sudengsit skolą iš avanso, kuris matysit per Apmokėjimai tiekėjams arba pirkėjų apmokėjimai...


Ačiū, kad atsiliepei smile
Tai buvo mūsų įmonei išrašyta išankstinė sąskaita. Bet tai turbūt vistiek tokia pati tvarka.
Ar teisingai supratau, kad į finansines operacijas įtraukiu išankstinę sąskaitą (į prekių pajamavimą tiesiogiai netraukiu?). O paskui, kai gaunama sąskaita - ji jau įvedama į pajamavimą. Ar taip?
Ir dar klausimėlis. Kur vedate atsisakitomosios sąskaitos visas operacijas.
Pavyzdžiui, bankas nuskaičiavo komisisnį mokestį, tai man tiesiog įvesti į finansines operacijas su korespondencija ir viskas?
Arba kai iš sąskaitos litais suma pereina į sąskaitą valiuta, nuo kurios (sąskaitos valiuta) nuskaitomos palūkanos ir paskola bankui. Kaip tą įvesti?
2005-09-01 11:12 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202781
O kaip darote su išankstinėmis sąskaitomis? Jas įvedate į prekių pajamavimą? O kai gaunate PVM saskaitą - fakturą - ją (išansktinę sąskaitą) ištrinate ir vietoj jos įrašote PVm sąskaitą - faktūrą? Ar kaip kitaip darote?
2005-09-01 10:54 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202772

singaaa rašė: Galima susivesti prie klientų žinne, jei yra numatyti terminai pagal sutartį, arba pajamuojant kiekvieną sąskaitą įvesti prie atsiskaitymų į langelį "Terminas".
O ataskaitas gaunam iš atsiskaitymų su pirk.tiek. yra ataskaita terminai ir reikia nusirodyti termino datą.


labai ačiū tau singaa smile
2005-08-31 13:24 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #202509

singaaa rašė:

Virgasius rašė: Padėkit, prašau.
Čia vėl aš smile
Įvedžiau IT kortelę patalpoms. Ir suformvau finansinę operaciją nusidėvėjimui 06 mėn., nors patalpos pradedamos nudėvėt tik nuo 07 01d. Kaip man būtų galima tą operaciją teisingai ištrinti, kad ji visiškai nesimatytų apskaitoje?
Būčiau dėkinga.


Ištrinti galima Finansasi- finansinės operacijos. Susirask reikiamą įrašą ir ištrink.
O IT kortelėje yra eilutė "Perduota naudoti". Įsivesk į ją kada pradedi naudoti ir už "nenaudojimo mėnesius" nusidėvėjimo neskaičius.
Sėkmės smile


Ačiū singaa,
o kiap jūs kontroliuojate mokėjimo terminus tiekėjams. Kur juos susivedate programoje?
Iš anksto dėkoju
2005-08-29 16:57 Apskaita & Auditas » VAS sąskaitų planas » #201913

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė:

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė: į kurią sąskaitą pagal naująjį sąskaitų planą dėtumėte kasos aparatus?


Jei jų vertė didesnė už patvirtintą IT minimalią vertę įmonėje...į IT 1230


turbūt netikslinga išskirti atskirą sąskaitą jiems? Rašyti i bendrą sąskaitą prie kitos įrangos ir gerai? Ačiū


Žinoma

Juk visvien yra kažkokios kortelės IT...ar suvestinės..kur viskas matosi....

smile


Taip Loreta, yra ir IT kortelės, ir suvestinės. Viskas programoje...
Ačiū labai
2005-08-29 16:49 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201911
[quote=edwardas]

Virgasius rašė:

edwardas rašė:

edwardas rašė:

Virgasius rašė: Jau susiparinau... smile Net gėda smile Sakykite, ar įvedant IT į eksploataciją - pradinę vertę reikia parodyri su PVm ar be? Jau tikrai pasimečiau..
Iš anksto ačiū


Priklauso kaip pas jus aprasyta Apskaitos politikoje.Yra du variantai :)

Negrazinama PVM galite traukti i savikaina.


Ačiū smile O gal dar kokią nuorodą turėtum apie tai? Suprantu, kad daug prašau, bet smile Gyvenam ir mokomės smile Noriu tobulėti smile


12

Dėkui
2005-08-29 16:36 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201905

edwardas rašė:

edwardas rašė:

Virgasius rašė: Jau susiparinau... smile Net gėda smile Sakykite, ar įvedant IT į eksploataciją - pradinę vertę reikia parodyri su PVm ar be? Jau tikrai pasimečiau..
Iš anksto ačiū


Priklauso kaip pas jus aprasyta Apskaitos politikoje.Yra du variantai :)

Negrazinama PVM galite traukti i savikaina.


Ačiū smile O gal dar kokią nuorodą turėtum apie tai? Suprantu, kad daug prašau, bet smile Gyvenam ir mokomės smile Noriu tobulėti smile
2005-08-29 16:34 Apskaita & Auditas » VAS sąskaitų planas » #201903

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė: į kurią sąskaitą pagal naująjį sąskaitų planą dėtumėte kasos aparatus?


Jei jų vertė didesnė už patvirtintą IT minimalią vertę įmonėje...į IT 1230


turbūt netikslinga išskirti atskirą sąskaitą jiems? Rašyti i bendrą sąskaitą prie kitos įrangos ir gerai? Ačiū
2005-08-29 16:19 Apskaita & Auditas » VAS sąskaitų planas » #201894
į kurią sąskaitą pagal naująjį sąskaitų planą dėtumėte kasos aparatus?
2005-08-29 16:14 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201891
Ačiū labai man atsakiusiems. taip ir galvojau, bet atsarga juk gėdos nedaro. smile Ačiū labai Pasižiūrėjau, kad tame akte yra atskira eilutė PVm sumai smile
2005-08-29 16:01 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201882
Jau susiparinau... smile Net gėda smile Sakykite, ar įvedant IT į eksploataciją - pradinę vertę reikia parodyri su PVm ar be? Jau tikrai pasimečiau..
Iš anksto ačiū
2005-08-29 15:20 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #201849
Padėkit, prašau.
Čia vėl aš smile
Įvedžiau IT kortelę patalpoms. Ir suformvau finansinę operaciją nusidėvėjimui 06 mėn., nors patalpos pradedamos nudėvėt tik nuo 07 01d. Kaip man būtų galima tą operaciją teisingai ištrinti, kad ji visiškai nesimatytų apskaitoje?
Būčiau dėkinga.
2005-08-29 15:15 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201843

Loreta rašė: Gali būti likvidacinė vertė - ir 10%, ir 1 Lt, ir visai nebūti tos vertės.
Ir pats tinkamiausias nusidėvėjimo normatyvas - 15 metų, kaip ir numatyta PMĮ, jei tai nėra gyvenamosios patalpos.


tai prekybinės patalpos. Tai aš viską gerai supratau?
Ačiū tau Loreta
2005-08-29 15:00 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #201835
Patalpų įsigijimo vertė - 1 500 000 Lt. Ar gali likvidacinė vertė būti 150 000 Lt (10 proc.). Ir ar patalpoms taikomas 15 metų nusidėvėjimo normatyvas?
Iš anksto dėkoju
2005-08-29 13:52 Bendra » Lizingas » #201808

marsiete rašė: Pardavėjas rašo su PVM jei naujas pastatas, ir jei jis PVM mokėtojas.
Bankas juk ne pardavėjas, ir tai ne lizingas, bet paskola. Taip kad iš banko pusės jokios sąskaitos nėra, tik sutartis.
O pardavėjui gali atsirasti GPM, priklausomai nuo turto senumo.


Pastatas tikrai ne naujas.... Ir pardavėjas - fizinis asmuo... Vadinasi, su PVm toje vietoje "užrišta"...
Dėkoju už pagalbą smile
2005-08-29 13:36 Bendra » Lizingas » #201804

marsiete rašė: Patalpos Jusu, tik įkeistos - pažiurėk registro pažymoje nuosavybės teise ir apribojimai.
D12
K40
K44 paskola

arba per dvi operacijas, jei bankas mokėjo ne tesiogiai žmonėms, bet į Jusų sąskaitą:
D271
K40
K44 paskola

D12
K448 skola pardavėjui

D448
K271 skola apmokėta

D63
K271 palūkanos kas mėn.


Ačiū tau Marsiete,
pasižiūrėjau Registrų centro išduotame pažymėjime. ten parašyta Nuosavybės punkte: nuosavybės teisė, savininkas - mano įmonė.
O kur juridiniai faktai - yra įrašyta hipoteka.
Tai, vadinasi, reikia koresponduoti taip, kaip tu parasei?
O PVM nebus pas mane? Kuriais atvejais bankas rašo su PVm? Kai perkama iš juridinio asmens (PVm mokėtojo)? Ar aš kažką ne taip suprantu?
2005-08-29 12:34 Bendra » Lizingas » #201785
Prašau jūsų pagalbos smile
Pirmą kartą susidūriau su kredito suteikimu patalpų pirkimui.
Bankas suteikė 1 350 000 Lt paskolą (šiaip pati paskola eurais). Patalpas įmonė pirko iš fizinių asmenų (vyro ir žmonos). Ir įmonė pati sumokėjo pradinį įnašą - 150 000 Lt (kurie buvo suteikti įmonei kaip akcininkų paskola).). Imant kreditą iš banko buvo pateikta kitos įmonės laidavimo sutartis (tie patys akcininkai abiejų įmonių). Su banku sudaryta kredito sutartis, kurioje aš neradau, kad būtų pažymėta, kada patalpų nuosavybė pereina mūsų įmonės nuosavybėn. Tai kaip suprantu, patalpos jau mūsų nuosavybė? Ir kokią sąskaitų korespondenciją turėčiau padaryti apskaitoje?
Pirmus metus kas mėnesį bankas pats iš įmonės sąskaitos nuskaito palūkanas. Vadinasi, jokio PVM čia pas mane nėra, nes ir jokių sąskaitų man neišstato...
Ir kokia korespondencija būtų palūkanų nuskaičiavimui kas mėnesį?
Būčiau labai dėkinga už pagalbą.
2005-08-27 23:28 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #201622

Loreta13 rašė: Sėkmės Virgasius

Tai išties labai atsakingas darbas, ir kartais sunku numatyt, ko vėliau prireiks.
Sąskaitų planą direktorius įsakymu gali bet kada papildyti smile
Bet geriau jau iš karto pasidaryti "apygerį" smile


Labai labai ačiū, kad man skyrei laiko ir patarimų smile
2005-08-27 23:07 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #201616

Loreta13 rašė: Mažos vertės turtas...ar tau sunku taip parašyti?
Jei nėra sunku, geriau nei "inventorius" smile



Labsi ačiū Loreta13 už gerus patarimus smile
Atrodo, taip paprasta, bet niekaip nesugalvojau smile
Atleisk, kad truldau dėl tokių menkniekių, bet aš dabar kaip tik kuriu (lipdau) sąskaitų planą ir noriu, kad jis būtų patogus būsimam darbui... smile Dėkui dar kartą
2005-08-27 22:31 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #201610

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė:

Loreta rašė: "Trumpalaikis turtas".


Dėkui Loreta, bet dar klausimėlis:
Pavyzdžiui, mano dar kuriamamae (vis papildomamae) sąskaitų plane yra sąskaitos: 2011 Žaliavos ir kompelktavimo gaminiai, 2012 Nebaigta gamyba, 2013 Pagaminta produkcija, 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, 2015 Griežtos apskaitos blankai.
O 2016 mažavertis inventorius:
201601 Smulkaus inventoriaus įsigijimo savikaina,
201602 Benzinas,
201603 Dyz. kuras
201604 Tepalai.
Ar negalima taip?
Reikia 2016 sąskaitą pavadinti "Kitas trumpalaikis turtas" ar dar kaip kitaip?
Kaip būtų teisingiausia?


Šiek tiek tik trūksta logikos.

2016 mažavertis inventorius:
201601 Smulkaus inventoriaus įsigijimo savikaina,
201602 Benzinas,
201603 Dyz. kuras
201604 Tepalai.

Benzinas, tepalai, dyzelinas nemanau, kad galėtų būt mažavarčio inventoriaus subsąskaitos smile
Tarkim galima sukurt 2017 ar bet kokią kitą sąskaitą ir pavadint "Degalai, tepalai" Ir ten tebūna ir dyzelinas ir benzinas, dujos, ir tepalai.

Sorry, bet gali palikti kaip yra, jei tau taip patogu smile


Ačiū už gerą patarimą dėl benzino, kuro, tepalų ir t.t. Bet visdėlto ar aš galiu palikti tokią sąskaitą kaip "Mažavertis inventorius"? Ar turiu pervardinti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui