Tax.lt narys Virgasius

Virgasius
Tax.lt narys nuo
2004-12-27
Virgasius
forume parašė 2442 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-09-08 13:24 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204643

singaaa rašė: Jei jūs mokate darbuotojams avansą pastovų, t.y. kas mėn. pvz. po 100Lt., tai darbuotojo kortelėje įvedi priimant darbuotoją ir sutartą avanso suma 210 kodu grafoje "pastovūs p/i". O atsispausdinti mokant reiktų mokėjimo žiniaraštį "Avansai".
Jei avansas mokamas ne pastoviai, tai galima įvesti per einamąją informaciją tuo pačiu 210 kodu.
Prašom, negaila gi, kad tik mačytų smile


Oi ačiū singga, tu man labai padedi... smile dėkui
2005-09-08 13:16 Darbo teisė » Dėl sumnės darbo laiko aspkaitos įvedimo » #204640

Jolit rašė: Pavyzdžio neturiu, bet įsivaizduoju, kad turėtų skambėti maždaug taip: vadovaujantis LR DK 149 str., ...ir darbo tarybos protokolu (tiksliai nežinau, ar tokie sprendimai įforminami protokolu smile)... įsakau nuo tada ir tada taikyti suminę darbo laiko apskaitą tokioms ir tokioms pareigybėms... Apskaitinis laikotarpis - ... mėn.

Gal kas tiksliau žino, nes mes tai suminės netaikome smile


Ačiū Jolit, tai jau didele pagalba man. Bandysiu dar kazka pasitikslinti... Dėkui
2005-09-08 12:54 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204626

singaaa rašė: Manyčiau, kad tai priklauso grynai nuo tavęs. Programoje yra galimybė užsidėjus skolos sąskaitą 443, užsudėti ir klientą. Ir visai nesvarbu ar jis tavvo žaliavų tiekėjas, ar paslaugų teikėjas.
Aš, asmeniškai tai skolų neskirstau smile
O atsiskaitymuose, tai skolas turėtų mesti. Čia gi visai nesvarbu į kokią sąskaitą dedi skolą. Jei suvedus dokumentą suformuoja skolą, tai čia ir turėtų matytis visos skolos. Jei skolos neformuoja, gali būti, kad prie operacijų stulpelyje "Apm" nėra tos vienos vienintelės * smile
Va taip va, per tas žvaigždes į kančias smile


Ačiū singaa,
O gal dar galiu klausimėlį - kaip jūs darote su darbuotojų algos avansais. Kur tai reikėtų įvesti? Ir kokia tai procedūra, kad atsispausdinti mokėjimo žiniaraštį?
Atsiprašau, kad tiek daug klausiu, bet man jūsų pagalba labai padeda... smile
2005-09-08 12:28 Darbo teisė » Dėl sumnės darbo laiko aspkaitos įvedimo » #204614

Jolit rašė:

senukas rašė: Sveiki,

Kas reikalinga norint įsivesti suminę darbo laiko apskaitą (darbo inspekcijos sutikimas, darbuotojų atstovo sutikimas).Kokie žingsniai norint pradėti ją taikyti?


Pirmiausia turi būti suderinta su darbuotojų atstovais (darbo taryba ar kt.), aišku, jei apskritai tą suminę darbo laiko apskaitą galima taikyti, tuomet turi būti surašomas įsakymas "Dėl suminės darbo laiko apskaitos", o, ar reikia pranešti VDI nežinau smile smile


Jolit, o gal turi įsakymo pavyzdį? Man reikia parašyti įsakymą ir nežinau, kas ten turėtų būti tame įsakyme smile
2005-09-08 11:29 Darbo teisė » Dėl sumnės darbo laiko aspkaitos įvedimo » #204578
Sveikučiai,

gal kas turite pavyzdį įsakymo, dėl sumonės darbo laiko apskaitos įvedimo. Ir ar dar turi būti ienas įsakymas, kam taikoma sumonė darbo laiko apskaita? Iš anksto dėkoju
2005-09-08 11:19 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204569

tralialia rašė: Aš neskaidyčiau.. Nėra "neteisinga", bet daugiau "vingių"...


Ačiū už patarimus.

Greos dienelės smile
2005-09-08 10:28 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204553

tralialia rašė: Koks tikslas taip išskaidyti skolas? smile
Šiaip pagrindinės sąskaitos "reguliuojamos" per "Žinynai" ir "Pagrindinės sąskaitos"...


Labas rytas,
Dėkui Tralialia, kad atsiliepei

Dėl skolų skaidymo - aš tą pastebėjau vienos buhalterės Būtent programoje
(kai peržiūrėjau finansines operacijas). Ji daro taip: prekes, žaliavas, skirtas gamybai ir t.t. deda i 443 Skola tiekėjams, o visas kitas skolas - pirktos ūkinės prekės, kita - dedama į 4486 kitos mokėtinos sumos.
Tai taip neteisinga?
2005-09-07 16:22 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204447
Sveikučiai, ir vėl man kyla problemų ir klausimėlių su Būtent.
Kai suvedu pajamavimą (žaliavos ir t.t.), skola tiekėjams - 443, o kai vedu mažaverčio turto pirkimą ir t.t. - skola sąskaitoje - 4486 kitos mokėtinos sumos.
Kai einu i Atsiskaitymų oduli - apmokėjimas tiekėjams. Man išmeta tik tas skolas, kurios sąskaitoje - skola tiekėjams. Kaip man būtų galima kažkur programoje įsivesti, kad būtų rodomos ir skolos sąskaitoje 4486 "Kitos mokėtinos sumos"?
labai prašau jūsų pagalbos smile
2005-09-07 13:07 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #204336

Loreta rašė:

ritak rašė: Kiek suprantu kaip ir kasos pajamų orderius naudosim laisvos formos ir numeraciją patys nusistatysim. Kokia kitų nuomonė?

Nuomonė viena - taip ir darysim.
O mes jau pasitvirtinome ir pinigų priėmimo, ir išdavimo kvitus su serijomis "IMK" ir "DUOK" smile


Gal man kas nors gaite padėti? Įmonė turi prekybos vietą kitame mieste. Yra tam mieste padalinio vadovė, kuri inkasuoja pinigėlius iš kiekvieną dieną ir paskui juos (už kelias dienas) arba įneša į įmonės kasą, arba perveda į įmonės sąskaitą. Manęs padalinio vadovė klausia, gal jai reikia išrašyti Pinigų priėmimo kvitus? Bet aš galvoju, kaip ji rašytų - iš ko ji gauna tuos pinigėlius? Visai susipainiojau šioje dalyje. smile Būčiau labai dėkinga už pagalbą.
2005-09-07 12:28 Bendra » Kasa » #204322

begemots rašė:

Virgasius rašė: O inkasuojant pinigus atskaitingam asmeniui, kokio reikia dokumento? Gal reikia rašyti pinigų priėmimo kvitą?


Su inkasacijom aš geriau patylėsiu smile kad nesąmonių neprišnekėčiau... bet, tikrai nebūtų jokio pažeidimo, jei inkasatorius pinigus įneštų į įmonės kasą (į centrinę administracijoj, pas taip lyg ir yra), o tada jau pasiimtų "tušinukam" kiek reikia..


Aišku, ačiū už patarimus. Gal dar del ikasacijos bandysiu pasitikslinti. Nes bijau kažką ne atip padaryti... smile
Dėkui dar kartą
2005-09-07 11:59 Bendra » Kasa » #204311
O inkasuojant pinigus atskaitingam asmeniui, kokio reikia dokumento? Gal reikia rašyti pinigų priėmimo kvitą?
2005-09-07 11:48 Bendra » Kasa » #204309

begemots rašė:

Virgasius rašė:

begemots rašė: Esame diskutavę apie pinigų judėjimą iš taško A į tašką B. Vieningos nuomonės pasiekėme. Vieni daro tiesiogiai D Bankas K Kasa, aš darau per atskaitingus asmenis. Argumentas - pinigai kojų neturi, juos turi kažkas vežioti (nešioti).


Taui mano atveju reikėtų daryti:
1. Kai inkasuojami pinigai kitame mieste D Atskaitingas asmuo, K kasos aparatas,
2. Kai inkasuoti pinigai nesami i banka arba i a/s D A/s arba kasa,
K Atskaitingas asmuo.

Ar taip?


Aš darau taip. Esu ir į VMI skambinęs dėl šito reikalo.. toks ir buvo atsakymas..


Dėkui už atsakymą. O akop daryti, jeigu iš inkasuotų pinigų atskaitingas asmuo pasilieka kažkokią dalį kaip avansą atskaitingam asmeniui(įvairioms ūkio išlaidoms)? Man jokio papildomo įrašo nereikia daryti? Tiesiog matysis atskaitingo asmnes saskaitoje likutis ir viskas? O kai jis išleis, tada ir darysiu sąskaitų korespondenciją? Ar taip?
2005-09-07 10:37 Bendra » Kasa » #204271

begemots rašė: Esame diskutavę apie pinigų judėjimą iš taško A į tašką B. Vieningos nuomonės pasiekėme. Vieni daro tiesiogiai D Bankas K Kasa, aš darau per atskaitingus asmenis. Argumentas - pinigai kojų neturi, juos turi kažkas vežioti (nešioti).


Taui mano atveju reikėtų daryti:
1. Kai inkasuojami pinigai kitame mieste D Atskaitingas asmuo, K kasos aparatas,
2. Kai inkasuoti pinigai nesami i banka arba i a/s D A/s arba kasa,
K Atskaitingas asmuo.

Ar taip?
2005-09-06 19:22 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204182

singaaa rašė: O va čia tai aš jau bejėgė, nes garantinį ir man pačiai tenka į finansines operacijas įvesti rankytėmis smile . Programa tik parodo D2 formoje sumytę, jei skaičiavimo parametruose prie garantinis fondas įvedi 0.2, o prie priskaitymų- išskaitymų stulpelyje "Gar" uždedi * prie priskaitymų, nuo kurių yra skaičiuojamas gar.fondas
Sėkmės smile


Ačiū, vadinasi, susivesiu garantinį fondą rankutėmis. smile
Dėkui tau Singaa
2005-09-06 16:13 Bendra » Kasa » #204159

begemots rašė:

Virgasius rašė: Sveiki,

kaip man elgtis tokiu atveju:
Įmonė turi prekybos vietą kitame mieste. Ten yra padalinio vadovė, kuri inkasuotus kiekvienos dienos pinigus iš kasos aparato įneša į įmonės sąskaitą. Kartais būna \, kad įneša kokių 3 dienų inkasuotus pinigus. Man turbūt reiktų kažkokią dar vieną tarpinę pinigų sąskaitėlę įsivesti, kurioje atssispindėtų pinigai, kurie inkasuoti, tačiau dar neįnesšti į įmonės kasą ar banką. Ar gerai suprantu.
Ir dėl rašomas ta dieną, kai pinigai gaunami į kasą? Aš darau taip. O pinigai tas kelias dienas kaip ir gaunasi niekur... Padėkite prašau, kaip man tau sutvarkyti.
smile


tai kad yra sąskaita "Pinigai kelyje".. teoriškai ji turėtų būti naudojama.. bet tavo atveju, reiktų naudoti praktiškai..


Ačiū, bet dar paklausiu:

tai man reikėtų:
1. Kai inkasuojami pinigai kiutame mieste D pinigai kelyje, K kasos aparatas,
2. Kai inkasuoti pinigai nesami i banka arba i a/s D A/s arba kasa, K pinigai kelyje.
Ar teisingai galvoju?

Ir kokie lydimi dokumentai turi būti prie Pinigų kelyje?
Ar užtenka inkasavimo čekio? Ar dar reikia pildyti kažkokius dokumentus?
2005-09-06 16:07 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204157

singaaa rašė:

Virgasius rašė:

singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų smile


Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... smile O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū

O ar nurodžius korespondenciją nepamiršai perskaičiuoti atlyginimus ir paruošti sodros duomenis? Gal tai padėtų smile

Ir dar skaičiavimo parametruose ar nurodyta prie 31 ir 3 proc. sąskaitų korespondencija? Ir tikrai žinau kad prie darbuotojo būtina nurodyti padalinį, o prie padalinių stulpelyje soc.deb. sąskaitą 6 kl.
Va kiek daug aš žinau, gal tos žinos ir padės kam smile


Ačiū Singaa, tu man tikrai padėjai. Dabar su soc. draudimu viskas gerai. Yra priskaitymai, išskaitymai, o kaip su įmokomis į gatrantinį fondą? irgi kažkur įsivesti korespondenciją? Atleik, kad trukdau, bet man labai reikia pagalbos. Pasižadu kaip nors atsilyginti smile
2005-09-06 13:09 Bendra » Kasa » #204065
Sveiki,

kaip man elgtis tokiu atveju:
Įmonė turi prekybos vietą kitame mieste. Ten yra padalinio vadovė, kuri inkasuotus kiekvienos dienos pinigus iš kasos aparato įneša į įmonės sąskaitą. Kartais būna \, kad įneša kokių 3 dienų inkasuotus pinigus. Man turbūt reiktų kažkokią dar vieną tarpinę pinigų sąskaitėlę įsivesti, kurioje atssispindėtų pinigai, kurie inkasuoti, tačiau dar neįnesšti į įmonės kasą ar banką. Ar gerai suprantu.
Ir dėl rašomas ta dieną, kai pinigai gaunami į kasą? Aš darau taip. O pinigai tas kelias dienas kaip ir gaunasi niekur... Padėkite prašau, kaip man tau sutvarkyti.
smile
2005-09-06 12:26 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204049

Virgasius rašė:

singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų smile


Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... smile O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū


Gal man galite kas nors patarti?
2005-09-06 11:47 Bendra » Įsakymai » #204036

Saide rašė: Tai žinoma, kad reikia, nebent darbo sutartyje viskas buvo numatyta.


Darbo sutartyje sumatytos tik pareigos, o dėl sutarčių pasirašymo ir atstovavimo nėra jokių sąlygų darbo sutartyje. O ką rašyti - įsakymą/ Ir gal kas turite pavyzdėlį?
Būčiau dėkinga
2005-09-06 11:45 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204034

Edituke rašė: As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.


na Edituke, pasirodo esam likimo seses... Tikekimes, kad mums kas nors pades...
2005-09-06 11:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #204031

wolf rašė:

Virgasius rašė:

wolf rašė:

Virgasius rašė: Aš šiendien turbūt jau atsibosiu. bet labai noriu susitvarkyti finansines operacijas. smile
Kai keičiama valiuta (pervedama iš sąskaitos litais į sąskaitą eurais), kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
D Valiutinė sąskaita
K sąskaita litais
ir teigiama arba neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka.
Ar gerai galvoju?

Valiutos pasikeitimo įtakos šio atveju nebus bus valiutos keitimo sąnaudos - kurios priskiriamos prie bendru sąnaudu.

OHoho 4000 už paskolos sutarties paruošima - aš noriu ten dirbti smile,
O jei rimtai - kol neturite dokumento - negalite traukti į sąnaudas - taigi tai gali būti išankstiniai apmokėjimai ir panašiai.




Bet kaip suprantu, jeigu tai būtų valiutos keitimo sąnaudos, tai banko išraše tai matytųsi... Būtų nurodyti kaip komisiniai ir t.t. Tačiau mano atveju jie tartum kažkur dingsta. Tą pačią dieną iš litinės sąskaitos išeina viena suma, o valiutinėje sąskaitoje atsiduria keliais litais mažiau. Taui vistiek bus komisiniai?

O dėl paskolos sutarties paruošimo - sutartyje nurodyta, kad pervesti tuos 4000 litų. O daugiau jokio dokumento man ir nedavė.. Tai aš turiureikalauti dokumento iš banko? smile


Tai sutartyje turi būti nurodyta už ką. Reikalaukite dokumento, kol nagausite - tai būs išankstiniai apmokėjimai.

Skirtumas sąskaituose gali atsirasti dėl to kad perkama ar parduodama valiuta yra Komerciniu kursu, o ne oficialiu - todėl ir yra skirtumas.


Dėkui Wolf, vadinasi bandau ieškoti ir prašti iš banko dokumento, pateisinančio mano apmokėtą sumą.
2005-09-06 11:14 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #204015

gabi rašė: Programa BŪTENT patogi naudoti , buhalteriui galima susiformuoti pakankamai ataskaitų įvairiais pjūviais, nesunkiai įsisavinama.Kai perėjom prie NAVISION ištiko šokas.Išlaupsinta ir gerai išreklamuota , tai dar nereiškia gera.Grąžinkite mane į BŪTENT laikus!!!


O aš Gabi dar tik pradedančioji su Būtent. tai gal tu man gali padėti dėl atlyginimų modulio... smile
2005-09-06 10:55 Bendra » Įsakymai » #204006
Įmonė atidarė prekybos vietą kitame mieste ir paskyrė padalinio vadovę. Turbūt reikia direktorės įsakymo ar dar kažkokio rašto dėl naujos padalinio vadovės? Nes ji ir sutartis pasirašinėja. Gal galite patarti... smile
2005-09-06 10:37 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203986

singaaa rašė: Manyčiau, kad jeigu suformuoja išskaitymus, tai turi suformuoti ir priskaitymus. Gali būti kad pris priskaitymų kodų Fin stulpelyje nėra *, arba nenurodyta sąskaitų korespondencija.
Jeigu rankom nevedat išskaitymų, man atrodo, kad nereiktų vesti ir priskaitymų smile


Ačiū Singga, pasižiūrėjau priskaitymų išskaitymų koduose. * prie Fin yra, tik nebuvo korespondencijos. įvedžiau korespondencija ir Atlyginmų modulyje paspaudžiau "finansinių operacijų formavimas". Tačiau kokios buvo finansinės operacijos, tokios i rliko. (Man ir suformavus operacijas, išmeta lentelę, kad suformuotos 2 operacijos. O turėtų juk būti 3, na ir daugiau. Nes dar juk reikia ir garantinį fondą... smile O paskui dar reikia ir operacijos dėl 31 proc. priskaičiavimo iš darbdavio lėšų. Man jau susiapiniojo. Gal gali padėti ir patarti, kur kas turi būti surašyta?
Ačiū
2005-09-06 10:33 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203982

astuks rašė:

Virgasius rašė: Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo smile


Jei pas tave ne pilna, o mini versija (pas mane mini), tai atlyginimų priskaitymus į finansines operacijas reikia suvesti rankytėmis. Priskaičiuojant mokėtiną d.u., "Kliento" skiltyje nieko nerašau, tiesiog palieku tuščią, ties mokesčių priskaitymais: prie SODros įmokų nurodau SODrą, ties GPM - VMI (nežinau ar čia taip ar ne...)
Kad kiekvieną mėnesį nereiktų to iš naujo rašinėti, tai finansinėse operacijose susirandu praeitus įrašus, atsistoju ant reikiamo įrašo, F9 (nauja eilutė) ir pataisau datas bei sumas.
p.s. nelaikau savęs didele žinove, todėl SORRY jei čia ką nors nusipezėsiu smile . Tiesiog stengiuosi padėti iš menkos savo patirties, ir tikiuosi jei kas nors ne taip, tai mane pataisys smile


Ačiū, kad atsiliepei.
Pas mane ne MIni, po pilna versija... smile Ačiū už patarimus. Labai malonu, kad yra norinčių padėti žmonių smile
2005-09-05 17:52 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203867

wolf rašė:

Virgasius rašė: Aš šiendien turbūt jau atsibosiu. bet labai noriu susitvarkyti finansines operacijas. smile
Kai keičiama valiuta (pervedama iš sąskaitos litais į sąskaitą eurais), kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
D Valiutinė sąskaita
K sąskaita litais
ir teigiama arba neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka.
Ar gerai galvoju?

Valiutos pasikeitimo įtakos šio atveju nebus bus valiutos keitimo sąnaudos - kurios priskiriamos prie bendru sąnaudu.

OHoho 4000 už paskolos sutarties paruošima - aš noriu ten dirbti smile,
O jei rimtai - kol neturite dokumento - negalite traukti į sąnaudas - taigi tai gali būti išankstiniai apmokėjimai ir panašiai.


Bet kaip suprantu, jeigu tai būtų valiutos keitimo sąnaudos, tai banko išraše tai matytųsi... Būtų nurodyti kaip komisiniai ir t.t. Tačiau mano atveju jie tartum kažkur dingsta. Tą pačią dieną iš litinės sąskaitos išeina viena suma, o valiutinėje sąskaitoje atsiduria keliais litais mažiau. Taui vistiek bus komisiniai?

O dėl paskolos sutarties paruošimo - sutartyje nurodyta, kad pervesti tuos 4000 litų. O daugiau jokio dokumento man ir nedavė.. Tai aš turiureikalauti dokumento iš banko? smile
2005-09-05 16:15 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203833

astuks rašė:

Virgasius rašė: Ačiū, taip ir darysiu. Tik pagalvojau, gal būtų galima iš karto įrašyti į finansines operacijas...
Na, bet per atsiskaitymus dar patogiau..
Dar kartą dėkui už pagalbą


Prašom prašom! smile
Ir aš manau, kad per atsiskaitymus patogiau (būtent taip lyg ir turi būti), nes bet kuriuo metu šioje korčikėje matai to tiekėjo skolas. O jei padarai įrašą tik finansinėse operacijose, tai skolos padengimo kortelėje nerodo...

Sėkmės! smile


Ir aš pastebėjau, kad jeigu įvedu į finansines operacijas atsiskaitymą, tai skolos padengimo kortelėje to nesimato.

Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo smile
2005-09-05 14:47 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203775

astuks rašė:

Virgasius rašė: Ar galima "Būtent" programoje bankinį pavedimą tiekėjui įvesti "Finasninėse operacijose" ir ar to pakanka, ar dar reikia įvesti ir į "Atsiskaitymais su tiekėjais"?
Iš anksto dėkoju


Aš skolas tiekėjams padengiu per "Apmokėjimas tiekėjams". Ten matai visas to tiekėjo išrašytas sąskaitas. Nurodai reikiamą tiekėją, datą, sąskaitą per kurią apmoki, sumą, dok. Nr. rašau pavedimo numerį. Ant "Formuoti finansines operacijas" turi būti varnelė, tada įrašas nukeliauja ir į finansines operacijas. Paskirstai sumą ties padengiama sąskaita ir paspaudi "Įrašyti". Niu lyg ir vsio smile


Ačiū, taip ir darysiu. Tik pagalvojau, gal būtų galima iš karto įrašyti į finansines operacijas...
Na, bet per atsiskaitymus dar patogiau..
Dar kartą dėkui už pagalbą
2005-09-05 14:17 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #203750
Ar galima "Būtent" programoje bankinį pavedimą tiekėjui įvesti "Finasninėse operacijose" ir ar to pakanka, ar dar reikia įvesti ir į "Atsiskaitymais su tiekėjais"?
Iš anksto dėkoju
2005-09-05 14:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #203740
Ir dar klausimelis smile O į kokią saskaitą dėti paskolos sutarties paruošimo mokestį - 4000 litų?
Ar tiesiai į banko paslaugų sąnaudas? Ar kažkur kitur? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui