Tax.lt narys zuikelis

Z
Tax.lt narys nuo
2004-12-29
zuikelis
forume parašė 616 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-02-20 09:40 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai prie atlyginimo » #491989
Na aš suprantu, kad priedas įtakoja taip, kad to mėnesio vid.dienos DU padidėja, tik tiek, o premiją, priklausomai nuo to, už kokį mėnesį išmokėta, reikia dalinti, skaičiuojant vid.dienos DU. Ar dar yra kokių plonybių?
2008-02-20 09:30 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai prie atlyginimo » #491977
Tai jei teisingai suprantu, priedas prie atlyginimo konkretų mėnesį niekaip neįtakoja atostoginių, priešingai, nei premija?
2008-02-20 08:48 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai prie atlyginimo » #491942
Sveiki, ar būtina forminti premiją, ar galima įsakymu paskirti priedą prie atlyginimo (dėl darbo apimčių padidėjimo), kuris būtų didesnis už atlyginimą?
2008-01-30 13:26 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483738
Na registrų centro pažymose internete pagal unikalų numerį vertės nustatymo būdas nurodytas...
2008-01-30 13:11 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483725
Ačiū, ramiau jau:)
2008-01-30 13:04 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483717
Sveikučiai, gal kas pažiūrėsit, ar gerai galvoju.
UAB nuomojasi patalpas iš FA.
Jei turtas vertintas masiniu būdu 2006 01 01, tai taikau 0,8 koeficientą ir savivaldybės nustatytą tarifą, pvz.0,8 (Klaipėda).
Jei turtas vertintas atkuriamosios vertės būdu 2006 01 01, koeficientas netaikomas, taikomas tik savivald.tarifas, pvz. 0,5 (Šiauliai). Ar teisingai?
2007-12-22 11:53 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #470604
Kiek kalbėjau su kitų įmonių buhalteriais, kas susiduria būtent su nuolaidom dėl apmokėjimo greičio, niekas iš ES tiekėjų negauna kreditinių sąskaitų šiai operacijai įforminti... smile
2007-12-22 07:19 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #470505

zuikelis rašė:

Loreta13 rašė:

zuikelis rašė: Bet įdomu, ar užsieniečiai, deklaruodami savo išvežimus, tomis nuolaidomis mažina išvežtų prekių apmokestinamą vertę? Kažkodėl manau, kad ne...bent jau aš taip nedaryčiau...Jei jau išvežiau už 1000 Eurų, tai ir deklaruoju 1000 Eurų, o kad pinigų gavau mažiau tik dėl ankstesnio apmokėjimo, tai prekių vertė nuo to juk nesumažėjo...Ta galima nuolaida juk nebūtinai pasinaudojama....
Nebūtinai pasinaudojama. Tai juk ir deklaruojama pirminė suma. O pasinaudojus, jau ji tikslinama.
O kaip tam užsieniečiui "sueis galai", jei parodys 1000, o gaus 970 EUR pinigėlių smile

Man dar neduoda ramybės tai, kad invoice gaunu kartu su duomenimis Intastat ataskaitai, kur nurodytos pradinės vertės. Jas rodau Intrastate, PVM deklaracijoj. Kai sumoku su nuolaida, dokumento jokio negaunu, tai kaip galiu tą apmokestinamą vertę mažint savo iniciatyva? Na pasirašysiu tą buhalterinę pažymą, bet tai juk ne kreditinė, išrašyta prekių pardavėjo, kaip reikalaujama...Ar neprisikabins paskui kažkas, kokiu pagrindu aš numažinau apmokestinamą vertę ir PVM?


Sveiki, kam įdomu, gavau iš VMI raštišką atsakymą, kad "Atsižvelgiant į pateiktas įstatymo nuostatas, tik tuo atveju, kai Jūsų bendrovė turės prekių tiekėjo išrašytą dokumentą, kuriuo bus įformintas nuolaidų suteikimo faktas, atsiras prievolė patikslinti prekių apmokestinamąją vertę ir priskaitytą PVM įsigytų prekių ir ( arba ) paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registracijos žurnale, PVM deklaracijoje ( FR0600 ) ir Intrastat deklaracijoje."
Taip kad pagal buhalterines pažymas nieko netikslinsiu. Vokiečiai taip pat parašė, kad VIES deklaracijoje tų nuolaidų nerodo...
2007-12-06 10:19 Įvairūs » Dėl dovanų apmokestinimo » #465235
Mielieji, noriu dar pasitarti...
Jei įmonės darbuotojų vaikučiams nuperkam spektaklį ir Kaledų Senis po egle dovanų jiems palieka, tai traukiu į neleidžiamus, PVM neatskaitau ir visos bėdos baigtos, ar ne?
2007-12-05 19:47 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #465040
Galvoju užklaust ir vokiečių...Bet dabar laukiu VMI atsakymo - nusiunčiau šiandien elektroninį paklausimą.
"AAM aktualijose" šios savaitės kaip tik yra atsakymas į panašų klausimą, bet ir ten akcentuojamas kreditinis dokumentas.
Kai yra dokumentas, tai visada apm.vertę ir PVM tikslindavau, tas aišku, bet kai nėra dokumento, tai net nepagalvodavau apie tai... smile
2007-12-04 09:19 Įvairūs » Bankrotas » #464156
Viena įmonė nemokėjo skolos. Padavėm į teismą. Teismo įsakymu priteisti dar ir delspinigiai, žym.mokestis, advokato išlaidos. Bet atstoliai nieko neišieškojo. Dabar tai įmonei iškelta bankroto byla. Reikia surašyt kreditorinį reikalavimą. Ar galiu į jį traukti sumas pagal teismo įsakymą, t.y.ar turiu nurodyt tik pardavimų skolą, ar galiu traukti ir visas išieškojimo ir teismo išlaidas?
2007-12-04 08:58 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #464145

Loreta13 rašė:

zuikelis rašė: Bet įdomu, ar užsieniečiai, deklaruodami savo išvežimus, tomis nuolaidomis mažina išvežtų prekių apmokestinamą vertę? Kažkodėl manau, kad ne...bent jau aš taip nedaryčiau...Jei jau išvežiau už 1000 Eurų, tai ir deklaruoju 1000 Eurų, o kad pinigų gavau mažiau tik dėl ankstesnio apmokėjimo, tai prekių vertė nuo to juk nesumažėjo...Ta galima nuolaida juk nebūtinai pasinaudojama....
Nebūtinai pasinaudojama. Tai juk ir deklaruojama pirminė suma. O pasinaudojus, jau ji tikslinama.
O kaip tam užsieniečiui "sueis galai", jei parodys 1000, o gaus 970 EUR pinigėlių smile

Man dar neduoda ramybės tai, kad invoice gaunu kartu su duomenimis Intastat ataskaitai, kur nurodytos pradinės vertės. Jas rodau Intrastate, PVM deklaracijoj. Kai sumoku su nuolaida, dokumento jokio negaunu, tai kaip galiu tą apmokestinamą vertę mažint savo iniciatyva? Na pasirašysiu tą buhalterinę pažymą, bet tai juk ne kreditinė, išrašyta prekių pardavėjo, kaip reikalaujama...Ar neprisikabins paskui kažkas, kokiu pagrindu aš numažinau apmokestinamą vertę ir PVM?
2007-12-04 08:09 PVM » AVANSINIS PVM » #464125
Ačiū, ieškojau, bet turbūt ne visi dieną mato... smile
2007-12-04 07:04 PVM » AVANSINIS PVM » #464102

zuikelis rašė: Sveiki, kaip užsiskaito sumokėti avansiniai PVM?
Pvz.sumokam avansus 3 kartus po 50000 LT, iš viso 150000LT, o 25 d. paaiškėja, kad mokėtinas PVM yra 125000 Lt. Tas 25000LT skirtumas pereina kitam mėnesiui? Juo mažinti mokėtiną pirmą avanso sumą ar kaip? smile

smile
2007-12-03 15:04 PVM » AVANSINIS PVM » #463996
Sveiki, kaip užsiskaito sumokėti avansiniai PVM?
Pvz.sumokam avansus 3 kartus po 50000 LT, iš viso 150000LT, o 25 d. paaiškėja, kad mokėtinas PVM yra 125000 Lt. Tas 25000LT skirtumas pereina kitam mėnesiui? Juo mažinti mokėtiną pirmą avanso sumą ar kaip? smile
2007-11-30 13:52 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #463342

Loreta13 rašė: Jei tos kreditinės nebus, o debetinė turbūt užsieniečiams nerašoma, žurnaliuke rodyčiau visą sumą, o pagal mokėjimo datą, tiek žurnaliuke, tiek PVM deklaracijoje rodyčiau "minusinius" tiekimus, "minusinį" PVM tai nuolaidos sumai. Surašyčiau buhalterinę pažymą.


Bet įdomu, ar užsieniečiai, deklaruodami savo išvežimus, tomis nuolaidomis mažina išvežtų prekių apmokestinamą vertę? Kažkodėl manau, kad ne...bent jau aš taip nedaryčiau...Jei jau išvežiau už 1000 Eurų, tai ir deklaruoju 1000 Eurų, o kad pinigų gavau mažiau tik dėl ankstesnio apmokėjimo, tai prekių vertė nuo to juk nesumažėjo...Ta galima nuolaida juk nebūtinai pasinaudojama...
Na dar padiskutuokit kas nors...
2007-11-30 10:16 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #463166

zuikelis rašė:

zuikelis rašė: Sakykit, kolegos, kaip darot?
Jei tiekėjas iš ES išrašo invoisą pvz.1000 Eurų. Apačioje invoiso nurodo, kad jei apmokame per 30 d., nuolaida 3 proc., sumokėti 970 Eurų. Ir jei aš apmoku per 30 dienų 970 Eurų, aišku jokios kreditinės negaunu, nuolaidos sąlygos juk nurodytos pačiam invoise...
Kaip daryt su pirkimų iš ES žurnalu? Rodyt tą 30 Eurų skirtumą? Ta prasme reikia mažint apmokestinamąją vertę? Kokia data? Sumokėjimo?

smile


Žmonės, pasidalinkit patirtim, prašau. Kaip darot? Juk daug kas dirbat su ES tiekėjais ir gaunat tokius invoisus...
2007-11-30 07:30 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #462996

zuikelis rašė: Sakykit, kolegos, kaip darot?
Jei tiekėjas iš ES išrašo invoisą pvz.1000 Eurų. Apačioje invoiso nurodo, kad jei apmokame per 30 d., nuolaida 3 proc., sumokėti 970 Eurų. Ir jei aš apmoku per 30 dienų 970 Eurų, aišku jokios kreditinės negaunu, nuolaidos sąlygos juk nurodytos pačiam invoise...
Kaip daryt su pirkimų iš ES žurnalu? Rodyt tą 30 Eurų skirtumą? Ta prasme reikia mažint apmokestinamąją vertę? Kokia data? Sumokėjimo?

smile
2007-11-29 16:09 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #462887
Sakykit, kolegos, kaip darot?
Jei tiekėjas iš ES išrašo invoisą pvz.1000 Eurų. Apačioje invoiso nurodo, kad jei apmokame per 30 d., nuolaida 3 proc., sumokėti 970 Eurų. Ir jei aš apmoku per 30 dienų 970 Eurų, aišku jokios kreditinės negaunu, nuolaidos sąlygos juk nurodytos pačiam invoise...
Kaip daryt su pirkimų iš ES žurnalu? Rodyt tą 30 Eurų skirtumą? Ta prasme reikia mažint apmokestinamąją vertę? Kokia data? Sumokėjimo?
2007-10-29 14:55 Įvairūs » Pretenzija » #451105
Mergaitės, ačiū labai:)
2007-10-29 14:00 Įvairūs » Pretenzija » #451066
Sveiki, gal kas turite pretenzijos (ar kokio kitokio rašto) pavyzdį su grasinimu bankroto bylos inicijavimu?
2007-09-17 14:23 Įvairūs » Forma FR0528 » #437290

zuikelis rašė:

bumbuh rašė: Ką tik skambinau į VMI, tai sakė, kad reikia rašyti sandorio sumą, o ne tiek, kiek apmokėjom smile


Man taip pat pasakė...IR dar...Labai apšvietėt...Ačiū...Nes aš žiūrėjau sandorių sumą atskirai pirkimų ir pardavimų ir ramiai sau nedeklaravau...O pasirodo reikia skaičiuot bendrai tuos 300000...:(


Papildau:)
Vis dėl to pernai dariau gerai, nes tada vienarūšiai sandoriai turėjo viršyt 300000 Lt, o šiemet jau reikia skaičiuot sandorius bendrai ir jei viršija 300000 Lt, tada traukiam į deklaraciją.
2007-09-17 11:36 Įvairūs » Forma FR0528 » #437183

bumbuh rašė: Ką tik skambinau į VMI, tai sakė, kad reikia rašyti sandorio sumą, o ne tiek, kiek apmokėjom smile


Man taip pat pasakė...IR dar...Labai apšvietėt...Ačiū...Nes aš žiūrėjau sandorių sumą atskirai pirkimų ir pardavimų ir ramiai sau nedeklaravau...O pasirodo reikia skaičiuot bendrai tuos 300000...:(
2007-09-17 09:19 Įvairūs » Forma FR0528 » #437083

zuikelis rašė:

imbir rašė: Kolegos patarkit,
Ka dekl. FR0528 22 eiluteje rasyti sandorio suma( > 300 000 lt. be PVM) ar sumoketa suma (pvz. 50 000 lt.)
Kazkaip dviprasmiskai isaiskintas sis punktas..


Na, kolektyvas, negi nieks nepildot? Tikrai, kaip rašot į 22 eilutę - tik sumokėtą sumą ar visus įsigijimus rodot?

smile
2007-09-14 14:26 Įvairūs » Forma FR0528 » #436714

imbir rašė: Kolegos patarkit,
Ka dekl. FR0528 22 eiluteje rasyti sandorio suma( > 300 000 lt. be PVM) ar sumoketa suma (pvz. 50 000 lt.)
Kazkaip dviprasmiskai isaiskintas sis punktas..


Na, kolektyvas, negi nieks nepildot? Tikrai, kaip rašot į 22 eilutę - tik sumokėtą sumą ar visus įsigijimus rodot?
2007-09-03 08:46 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #432610

Samajana rašė:

zuikelis rašė: Taip, mažiname sąnaudas. O kaip darėte su PVM? Dabar išsiaiškinau, kad išlaidos buvo kompensuotos nuo sumos su PVM ir kompensuotos dalies PVM negalima dėt į atskaitą...

...ar išsiaiškinai, kad buvo kompensuotos nuo sumos su PVM ar kad PVM negalima dėti į atskaitą? smile
...PVM galima dėti į atskaitą.Mums kompensuoja tam tikrų atliekų sutvarkymo išlaidas.Turiu VMI patvirtinimą, kad PVM galima atskaityti...ant herbinio popieriaus... smile


Kai pradejau gilintis, paaiškėjo, kad kompensuota buvo nuo sumos su PVM, nors pažymoje apie kompensavimą to nesimato...Kalba eina apie praeitus metus. O siais metais jau prie rašto apie kompensavimą buvo pridėta ir nuoroda dėl negalimos PVM atskaitos...
2007-08-31 10:23 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #432146

zuikelis rašė: Kotryna rašė pernai: Pirmą kartą susidūriau su tokia operacija smile
Dalyvavome parodoje ir dabar gausime finansinę paramą iš ūkio ministerijos. Kaip dabar traktuot tą paramą - mažinti sąnaudas?


Taip, mažiname sąnaudas. O kaip darėte su PVM? Dabar išsiaiškinau, kad išlaidos buvo kompensuotos nuo sumos su PVM ir kompensuotos dalies PVM negalima dėt į atskaitą...[/quote]

smile
2007-08-30 14:22 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #431831

asolo rašė: Sveiki, buvo reprezentacinis renginys savaitgalį išvyka su baidarėmis ir sodybos nuoma. Baidarės ir sodybos nuoma bus neleidžiami atskaitymai ir tos išlaidos bus dengiamos iš įmonės pelno. O kaip su maistu ir gėrimais.Buvo pirkta už 670 lt. Ar gali 75 proc. nurašyti į leidžiamus reprezentacijai.


Turiu raštišką atsakymą iš VMI, kad svečių apgyvendinimo paslaugas (kaimo turizmo pasl.EVR 55.23.20) priskiriame reprezantacinėms.
2007-08-30 10:51 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #431633
Kotryna rašė pernai: Pirmą kartą susidūriau su tokia operacija smile
Dalyvavome parodoje ir dabar gausime finansinę paramą iš ūkio ministerijos. Kaip dabar traktuot tą paramą - mažinti sąnaudas?[/quote]

Taip, mažiname sąnaudas. O kaip darėte su PVM? Dabar išsiaiškinau, kad išlaidos buvo kompensuotos nuo sumos su PVM ir kompensuotos dalies PVM negalima dėt į atskaitą...
2007-08-10 16:22 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #426765
Na va, taip ir maniau...Vieni sako leidžiami, kiti - ne...Automob.vaistinėles tai dedu į leidžiamus - privaloma auto komplektacijoje, o vaistinėlė ofise?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui