2010-12-03 08:59
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884781
pažiūrėjau, pas mane programoje, taip padaryta:
Gavus iš komitento prekes:
D 072 200
D 20140 -200
K 073 200
K 073 -200
Pardavus prekes
D 6000 200
K 072 200
Gavus SF iš komitento:
D 20140 200
D 2431 42
4431 242
Tai man taip ir išeina, jeigu nepardavė visų prekių per metus, kitiems metams persikelia sąsk. 072 ir 2014 su - ženklu...Gal galit kas padėti, kaip man dabar pasielgti, kad būtų teisingai viskas?Nes labai daug taisymo, tiesiog esu pasimetus, nežinau...taip nenoriu liesti to laikotarpio ir taisyti vos ne kas antrą operaciją už tą laiką, kai net ne pati dirbau..
2010-12-03 08:29
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884748
Sakykit, o gal kas turite teisingus pravedimus konsignacijos?
Turiu minty, kai perkame prekes iš komitento.
Būčiau labai dėkinga, jeigu kažkas pasidalintumėte, ta visa seka nuo pirkimo iki pardavimo ir sąskaitos gavimo už parduotas prekes pagal aktą.
ačiū dar kartą ;)
2010-12-02 15:32
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884489
peržiūrėjau visas operacijas, tai niekur nėra naudota nuosavybės sąsk. visur tik 072 ir 4kl. :( turėsiu daug vargo :(
2010-12-02 15:22
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884472
gerai būtų, kad aš būčiau dariusi, čia buvo tokia viena buhalterytė, po kurios darbelių pridarytų visokių nesamoningų visų, aš dabar žaliuoju, toks pyktis ima, kaip galima iš vis tada dirbti?
2010-12-02 15:10
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884452
mat žiūriu, kad tik turto klasėje yra užbalansinės sąsk. o nuosavybės tai juk nėra...
2010-12-02 15:05
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884446
bet tuomet man neišeina balansas, nes nelygios pusės :(
2010-12-02 14:52
Apskaita & Auditas »
7, 8, 9 klasė »
#884427
o kur užbalansines sąskaitas parodyti balanse?
ačiū.
2010-05-27 13:18
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#811121
La :) visiems
Sakykite, o jeigu aš uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas gaunu nuostolį, tai kaip tą 390sąsk. uždaryti?Kiek suprantu nereikia jokių pelno mokesčių mokėti?Bet tai kaip tada buh.sutvarkyti, niekad dar nuostolio neturėjau..
2010-04-20 12:56
Bendra »
Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita »
#794801
Sveiki, niekaip aš su VMI neatsirenku kas ir kaip ;(
Jeigu aš DU nemoku jau, va trys mėnesiai, pas save padarau priskaitymus, derinu su jais, tai, žinoma, jiems esam nieko neskolingi, bet kaip man tada metų galui - mąstau irgi nesutaps likučiai, juk pas mane tai priskaitymus rodo kaip skolą 4462 sąskaitoje o jų atžvilgiu nebus tos skolos. Ir kaip tuomet atsidarius programą žinoti, kiek sumokėti, juk programa rodo vienaip, o faktiškai būna kitaip, kaip Jūs tai sprendžiat?
Labai labai ačiū, nes jau galva skauda nuo mąstymo...
2010-04-19 11:57
Bendra »
Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita »
#794012
jeigu sumoku avansą už DU tai iškart turiu sumokėti VMI GPM ar galiu tada kai visą DU išmokėsiu?
2010-04-08 10:56
Įvairūs »
autorine sutartis »
#789173
Sakykite, kokie būtų mokesčiai, jeigu aš sakykim kaip autorius kurčiau papuošalus ir juos norėčiau parduoti kitam asmeniui pagal autorinę sutartį ;)
2010-04-01 12:54
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786353
OK, ačiū, netrukdau daugiau...
2010-04-01 12:46
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786343
p.s. analogiškai ir su DU?
Aš supratau, kad neteisingai rašydavau šiek tiek priskaitymus, nes išskirdavau atskirai dar plius ir mokėjimus.
Ta prasme, darydavau..:
D Nuomos sąnaudos 900
K Darbuotojui mokami pinigai 711
K 54
K GPM 135
o kai išmokėdavau tada:
D , GMP, Darbuotojui 900
K 271 900
Taio taip negalima rašyti?
Todėl, kaip matau, man ir nesutampa niekas galutiniame rezultate..
2010-04-01 12:41
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786333
Viskas aišku, ačiukas, Rolf... :)
2010-04-01 12:24
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786315
Rolf, gal aš durna, ar ką...nu nedaeina man...tai tada ir nedaryt priskaitymo kiekv. mėn., o daryt tada, kai išmoku?
Kaip šiuo atveju..Nuomos sąnaudos 11 ir 12mėn., o GPM ir padaryti priskaitymą tai sumai, tada kai išmoku..Bet tada nuomos sąnaudos kažkaip galvoju ne visos tenka tam mėnesiui?..Žodžiu, susibalamūtijau visai...
Tarkim:
11mėn.
D Nuoma
K ką išmoku darbuotojui
O jau kai realiai išmoku, tarkim sausio mėn.
D Nuoma
K
K GPM?
2010-04-01 12:11
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786307
ok, regis supratau...
Bet kaip tada išeina, kad tą priskaitymą daryti, tada, kai
išmoku, ar tada, kai
turiu išmokėti (kad ateity būtų aišku..)
2010-04-01 12:02
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786300
a, ok...na, bet kaip tuomet gaunasi, jeigu nuomos sąnaudas aš vis tiek tuiru juk priskirti...ar nedaryti priskaitymo būtent ?
2010-04-01 11:28
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#786276
na, bet Jūs mano durnai galvai paaiškinkit:
Už 2009m.11 ir 12 mėn. nesumokėjome darbuotojui auto nuomos.
Per klaidą direktorius sumokėjo 108Lt mokesčio po 54Lt., tai aš teisingai padariau ar ne? Nesuprantu niekaip...Kaip man tada tą permoką užregistruoti apskaitoje, nes noriu daryti tai sumai užskaitymą kitam mokesčiui...?
Ačiū.
2010-03-31 15:55
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785831
123456 rašė: ačiū ;)
nusiraminau...
2010-03-31 15:37
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785810
Ačiū, Rolf, bet tada nieko, kad pas mane nesutampa likučiai su VMI 12.31d. o sutampa jau kai sumoku šiais metais...tai tada..
2010-03-31 15:25
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785793
Tai va, Rolf, man tas ir neaišku..
Sakykim pagal mūsų automobilio nuomos sutartį auto nuoma mokama paskutinę mėnesio darbo dieną. Visuomet, kol mokėjome laiku, tai ir priskaitymus darydavau to mėn. paskutinę dieną. Už lapkričio ir gruodžio mėn. mokėjome jau šiais metais..tai va, man ir neaišku, kaip su tuo mokesčiu?
Tarkim auto nuoma 900Lt.
Tai kiev. mėn. aš rašau pravedimą:
D Auto nuoma 900
K Mokėjimai darbuotojui 711
K 54
K GPM 135
tokiu atveju man niekaip nesutampa likučiai, kai tikrinu su VMI, nes kai padarau priskaitymus kiekv. mėn., man po to kažkaip neatsiskiria tie mokėjimai visi ir rodo bendrą sumą...O gal aš kažką ne taip darau?Nes rodo, kad aš va, turiu tarkim metų pab. sumokėti 108Lt., o aš dar neišmokėjau nuomos...O kaip Jūs darote, gal kažkaip kitaip atskiriate?
Ačiū.
2010-03-31 14:46
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785717
tai tuomet aš neteisingai darydavau, kad rašydavau pravedimą:
D Automobilio nuomos sąnaudos
K Mokėtinas
?
2010-03-31 14:27
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785693
tai dėl išskaičiavimo tai taip - bet kaip dėl priskaitymo..sakykim už spalio mėn. aš mokėjau sausio mėn. (nes susimaišiau), tai nedaryti man apskaitoje jokio priskaitymo įrašo dėl už tą spalio mėn?
2010-03-31 13:54
Bendra »
AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) »
#785648
Sveiki visi.
Toks klausimukas, jeigu aš auto nuomą už PERNAI metus moku šiais metais, tai kiek suprantu įmokų priskaitymų nedarau, nesvarbu, kad pernai dar galiojo tai...?
2010-02-12 17:54
Bendra »
Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita »
#761617
Sveiki :)
Toks klausimas, jeigu DU neišmokame laiku, kada priskiriame sąnaudas?
Derinu likučius su VMI, niekaip neatrenku galų, galvoju gal neteisingai padariau priskaitymus?Turiu omeny, jeigu tarkim už gruodį moku sausio mėn., tai priskaitymus VMI darau sausį ar gruodį?Ačiū :)
2010-02-10 16:08
Bendra »
Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita »
#760000
sveiki :)
turiu tokį klausimą:)
Ar galima dirbti įm., sakykim ne kiekvieną dieną, o valandomis.
Sakykim atvažiuoju į darbą, dirbu tol, kol padarau viską, tai gali būti vieną kartą dvi val., kitą penkios gal, o kitą ir visa diena, bet važiuosiu į darbą tik tada, kai žinau, kad yra darbo...
Ir kitas klausimas, ar tuomet įmonė gali mokėti sakykim už auto nuomą 400Lt.?
Ir kaip surasti tą ribą, kad auto nuoma neviršytų DU, ar nieko tokio, jeigu sakykim gaunamas DU yra mažesnis, negu mokama auto nuoma?
AČIŪ :)