Prekyba su ES

Filippova Filippova 1475
2010-11-11 15:08 Filippova
"Trikampė prekyba - tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečią valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečios valstybės narės PVM mokėtojui. "
Skaitau, skaitau - ir vis abejoju. Ar yra svarbu, kas nugabena prekes pas galutinį pirkėją - pardavėjas ar tarpininkas?
Pas mus situacija tokia - pardavėm prekes Estijos įmonei, toji - Latvijos, prekes nuvežėm patys į Latvija (visos įmonės PVM mokėtojos). Ar tai yra trikampė prekyba? (Atsiprašau, jei klausimas atrodo kvailokas, tai mūsų įmonei pirmas kartas smile )
Rainis Rainis 15057
2010-11-11 15:19 Rainis 2011-09-11 07-01

Filippova rašė: "Trikampė prekyba - tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečią valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečios valstybės narės PVM mokėtojui. "
Skaitau, skaitau - ir vis abejoju. Ar yra svarbu, kas nugabena prekes pas galutinį pirkėją - pardavėjas ar tarpininkas?
Pas mus situacija tokia - pardavėm prekes Estijos įmonei, toji - Latvijos, prekes nuvežėm patys į Latvija (visos įmonės PVM mokėtojos). Ar tai yra trikampė prekyba? (Atsiprašau, jei klausimas atrodo kvailokas, tai mūsų įmonei pirmas kartas smile )

Tai trikampė prekyba.
Tačiau jei klausiate dėl deklaravimo, tai jūs turite deklaruoti šį sandorį kaip paprastą tiekimą į ES šalis (Estiją), nesvarbu, kad nugabenote į Latviją.
O Estija jau deklaruos kaip trikampę prekybą.
Latvija - kaip paprastą įsigijimą iš ES šalių (Estijos).
Filippova Filippova 1475
2010-11-11 15:38 Filippova 2011-09-11 07-01

Rainis rašė:

Filippova rašė: "Trikampė prekyba - tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečią valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečios valstybės narės PVM mokėtojui. "
Skaitau, skaitau - ir vis abejoju. Ar yra svarbu, kas nugabena prekes pas galutinį pirkėją - pardavėjas ar tarpininkas?
Pas mus situacija tokia - pardavėm prekes Estijos įmonei, toji - Latvijos, prekes nuvežėm patys į Latvija (visos įmonės PVM mokėtojos). Ar tai yra trikampė prekyba? (Atsiprašau, jei klausimas atrodo kvailokas, tai mūsų įmonei pirmas kartas smile )

Tai trikampė prekyba.
Tačiau jei klausiate dėl deklaravimo, tai jūs turite deklaruoti šį sandorį kaip paprastą tiekimą į ES šalis (Estiją), nesvarbu, kad nugabenote į Latviją.
O Estija jau deklaruos kaip trikampę prekybą.
Latvija - kaip paprastą įsigijimą iš ES šalių (Estijos).

Ačiū Jums, Raini!
Tada pasitikslinu dėl deklaravimo: parodysiu tik apmok.vertę 18 eil.? O VIES ataskaitos teikti nereikia?
Rainis Rainis 15057
2010-11-11 16:13 Rainis 2011-09-11 07-01

Filippova rašė:
Tada pasitikslinu dėl deklaravimo: parodysiu tik apmok.vertę 18 eil.? O VIES ataskaitos teikti nereikia?

FR0600 - 18 eilutė.
Taip pat FR0564 deklaracija.
Filippova Filippova 1475
2010-11-12 07:41 Filippova 2011-09-11 07-01

Rainis rašė:

Filippova rašė:
Tada pasitikslinu dėl deklaravimo: parodysiu tik apmok.vertę 18 eil.? O VIES ataskaitos teikti nereikia?

FR0600 - 18 eilutė.
Taip pat FR0564 deklaracija.

smile Ačiūūūūū!
A
ausa 960
2010-11-12 09:53 ausa
Sveiki,
Labai prašau pagalbos , nes nebuvau susidurus su prekių įvežimu iš kitos šalies (ES).
Žodžiu pirkom prekių iš Latvijos , tai turiu: teikiant FR600 21lauk.-34 ir 25 ir 35lauk.supildau kas reikia ; ir supildau "Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą"Ar taip?
O tada į bendrą pvm sask. registrą jos dar įtraukiamos ar ne?
Gal ką praleidau esminio?
Visai blondiniškai paklausiu ar tas "menamas" įsigijimo pardavimo pvm įvedamas į apskaitą ar tiesiog pakanka ,kad jis nurodomas įsigijimų žurnale ir to pagrindu formuojama FR600 smile
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 11:42 Rainis 2011-09-11 07-01

ausa rašė: Sveiki,
Labai prašau pagalbos , nes nebuvau susidurus su prekių įvežimu iš kitos šalies (ES).
Žodžiu pirkom prekių iš Latvijos , tai turiu: teikiant FR600 21lauk.-34 ir 25 ir 35lauk.supildau kas reikia ; ir supildau "Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą"Ar taip?
O tada į bendrą pvm sask. registrą jos dar įtraukiamos ar ne?
Gal ką praleidau esminio?
Visai blondiniškai paklausiu ar tas "menamas" įsigijimo pardavimo pvm įvedamas į apskaitą ar tiesiog pakanka ,kad jis nurodomas įsigijimų žurnale ir to pagrindu formuojama FR600 smile

Nieko nepraleista.
Į bendrą PVM registrą traukti nereikia.
Daug kas menamo PVM neveda į apskaitą, taip kad nenusikalsite ir jūs, jei taip padarysite.
A
ausa 960
2010-11-12 11:51 ausa
Labai Jums ačiū , Raini :)
G
ginn_ta 1571
2010-11-12 12:22 ginn_ta
"Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą"
Kokiais atvejais pildomas šis žurnalas? Kaip tik ir mes gavome šiandien sąskaitą iš ES šalies.
Sąskaita aišku be PVM, tai traukiam į deklaraciją kaip prieš tai minėtoje žinutėje ir įtraukiama į šį žurnalą? Tokia eiga nusipirkus prekių iš ES?
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 14:34 Rainis 2011-09-11 07-01

ginn_ta rašė: "Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą"
Kokiais atvejais pildomas šis žurnalas? Kaip tik ir mes gavome šiandien sąskaitą iš ES šalies.
Sąskaita aišku be PVM, tai traukiam į deklaraciją kaip prieš tai minėtoje žinutėje ir įtraukiama į šį žurnalą? Tokia eiga nusipirkus prekių iš ES?

Taip, šis žurnalas tokiu atveju pildomas.
Ir bendrai, jis pildomas visada, kada atsiranda prievolė priskaičiuoti menamą PVM.
G
ginn_ta 1571
2010-11-15 11:05 ginn_ta
Jei pirktos prekės iš ES (pirkta buvo dovanų maišeliai, kurie bus sunaudoti įmonės veikloje), ar minėtoje deklaracijoje deklaruojama įprastai, jei sąskaita 11 mėn. tai to periodo deklaracijoje ir pildoma? Ir apskaitoje koresponduojama, kaip reprezentacinės išlaidos tik be PVM?
Rainis Rainis 15057
2010-11-15 13:01 Rainis 2011-09-11 07-02

ginn_ta rašė: Jei pirktos prekės iš ES (pirkta buvo dovanų maišeliai, kurie bus sunaudoti įmonės veikloje), ar minėtoje deklaracijoje deklaruojama įprastai, jei sąskaita 11 mėn. tai to periodo deklaracijoje ir pildoma? Ir apskaitoje koresponduojama, kaip reprezentacinės išlaidos tik be PVM?

Deklaruojama įprastai, sąskaitos išrašymo mėnesio PVM deklaracijoje.
Tačiau kaip supratau, maišelius kažkaip panaudosite reprezentacijai? Kada panaudosite ir kodėl nusprendėte, kad tai bus reprezentacija?
Atsiranda tam tikros problemos su PVM atskaita - nepadarykite klaidos.
G
ginn_ta 1571
2010-11-16 13:19 ginn_ta 2011-09-11 07-02

Rainis rašė: Tačiau kaip supratau, maišelius kažkaip panaudosite reprezentacijai? Kada panaudosite ir kodėl nusprendėte, kad tai bus reprezentacija?
Atsiranda tam tikros problemos su PVM atskaita - nepadarykite klaidos.

Maišeliai yra su įmonės ženklu ir į juos bus dedamos kitos dovanėlės. Tai kaip ir reprezentacija smile
O kokios tada būtų PVM sąskaitų korespondencijos, kai reprezentacija?
Rainis Rainis 15057
2010-11-16 13:45 Rainis 2011-09-11 07-02

ginn_ta rašė:

Rainis rašė: Tačiau kaip supratau, maišelius kažkaip panaudosite reprezentacijai? Kada panaudosite ir kodėl nusprendėte, kad tai bus reprezentacija?
Atsiranda tam tikros problemos su PVM atskaita - nepadarykite klaidos.

Maišeliai yra su įmonės ženklu ir į juos bus dedamos kitos dovanėlės. Tai kaip ir reprezentacija smile
O kokios tada būtų PVM sąskaitų korespondencijos, kai reprezentacija?

Jei su įmonės ženklu - tai reklama, nesvarbu, ką į juos dėsite.
D
doviile 744
2011-01-06 13:07 doviile
laba, jeigu pardaem prekiu i es iki kada reikia pateikti FR0564? ta pati menesi? ir dar ar reikia parodyti pardavima FR6000?
I
IlonaD 6943
2011-01-06 13:09 IlonaD 2011-09-11 07-10

doviile rašė: laba, jeigu pardaem prekiu i es iki kada reikia pateikti FR0564? ta pati menesi? ir dar ar reikia parodyti pardavima FR6000?


1. FR0564 teikiama iki kito mėnesio 25d. (kaip ir FR0600).
2. Pardavėt su 0proc. PVM tarifu? Tada deklaracijos 18 laukelis.
M
MagneTic 537
2011-01-06 13:48 MagneTic
Iskilo man cia toks klausimelis del PVM automobilio. Dabar iš Vokietijos nusipirkom PVM automibili. Ir pvz dabar ES PVM įmonė iš mūsų perka automobilį (pvm-inį) tai mums reikės mokėti PVM ar ne? Kai fizinis asmuo perka tai mokėti reikia.
Loreta Loreta 28574
2011-01-06 13:57 Loreta
Nereikia, taikysit 0 tarifą, jei turėsit įrodymus, kad išgabenta į ES. Pildysit FR0564.
T
tuty 83
2011-01-06 14:37 tuty 2011-09-11 07-10

Loreta rašė: Nereikia, taikysit 0 tarifą, jei turėsit įrodymus, kad išgabenta į ES. Pildysit FR0564.

O PVM sąskaitoje-faktūroje reikia nurodyti kažkokia pastaba?
Loreta Loreta 28574
2011-01-06 14:55 Loreta 2011-09-11 07-10

Luka_Paciolis rašė: arba galite į užsienį parduoti pagal 106 str. (marža, kuriai taikysite 0 proc. PVM).

Negalima taikyt maržos schemos jokiu atveju, jei pirkta su PVM arba su 0% PVM tarifu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui