Sąskaitų korespondencija

X
Xfailai 35
2008-11-05 19:15 Xfailai
Norėčiau ir aš prašyti pagalbos:
- kaip parodyti viršplaninių pajamų, pravestų į savivaldybės biudžetą, sąskaitų korespondenciją, kad būtų matomas jų likutis?
- bei nepanaudotų pajamų (negauto finansavimo) sumos sąskaitų korespondenciją, kad būtų matyti finansavimo skola?
Iš anksto dėkoju.
R
renata1113 1950
2008-11-06 07:39 renata1113 2011-09-11 06-01

Xfailai rašė: Norėčiau ir aš prašyti pagalbos:
- kaip parodyti viršplaninių pajamų, pravestų į savivaldybės biudžetą, sąskaitų korespondenciją, kad būtų matomas jų likutis?
- bei nepanaudotų pajamų (negauto finansavimo) sumos sąskaitų korespondenciją, kad būtų matyti finansavimo skola?
Iš anksto dėkoju.


Noriu, kad patikslintumete kokios tai virsplanines pajamos? Kaip suprasciau specialiuju programu?
O negautas finansavimas tai kokios lesos? Lesos is biudzeto asignavimu? specialiuju progrmu finansavimui, ar kazkokios tai tikslines?
Tada surasysiu tikslius saskaitu irasus.
O dirbate pagal dabartini sąskaitų planą ar jau pagal naujajį?
X
Xfailai 35
2008-11-06 08:37 Xfailai
Laba diena, dirbame pagal dabartinį planą. Tai kalbama apie specialiųjų lėšų pajamas ir jų finansavimą. Viršplaninės pajamos - tai pajamų suma gauta virš nustatyto plano pvz. planuota gauti - 10000Lt, gavome - 15000Lt. finansavimas pagal sąmatą 5000Lt. Jei parodome sąskaitų korespondenciją pagal taisykles metų gale užsidaro visos sąskaitos, bet nesimato likučio t.y. biudžeto skolos (viršplaninių lėšų sumos) mums tas pats yra ir su negautu finansavimu. Dabar mąstau ar turi iš viso matytis ši suma balanse?
R
renata1113 1950
2008-11-06 10:15 renata1113 2011-09-11 06-01

Xfailai rašė: Laba diena, dirbame pagal dabartinį planą. Tai kalbama apie specialiųjų lėšų pajamas ir jų finansavimą. Viršplaninės pajamos - tai pajamų suma gauta virš nustatyto plano pvz. planuota gauti - 10000Lt, gavome - 15000Lt. finansavimas pagal sąmatą 5000Lt. Jei parodome sąskaitų korespondenciją pagal taisykles metų gale užsidaro visos sąskaitos, bet nesimato likučio t.y. biudžeto skolos (viršplaninių lėšų sumos) mums tas pats yra ir su negautu finansavimu. Dabar mąstau ar turi iš viso matytis ši suma balanse?


Šiaip pas mus taikoma tokia praktika, kad baigiantis metams, jei įstaigos mato, kad yra surinkta daugiau spec. programų lėšų, tai tikslina sąmatų planus, t.y. savivaldybės taryba šiuo klausimu priima sprendimą ir tas lėšas panaudoja.
O jūsų atvėjis nėra jokias norminiais aktais šiaip aptartas, nebent jūsų savivaldybės kažkokia tai nustatyta tvarka, todėl tos mano surašytos sąskaitų korespondencijos tik pasiūlymas kaip išsisukti iš padėties ir atsakymas į jūsų klausimą.
Su tomis perteklinėmis pajamomis jūsu atveju daryčiau taip:
1. D 111 K 400 gautos pajamos
2. D 178 K 173 (siūlyčiau , kad atsirastų kažkoks tai įsipareigojimas 178 sąskaitoje, sakykime su Finansų skyriumi ir jūsų skola VMI, nes tas perteklines pajamas vis tiek turite pervesti į biudžetą kaip gautas pajamas)
3. D 173 K 111 pervedate tas pajamas į VMI sąskaitą

Atlikus tokius įrašus, liks likuciai 178 debete (finansų skyriaus skola jums) ir 400 kredite (surinktos perteklinės pajamos)
Taip pat šią situaciją turėsite aprašyti ir balanso aiškinamajame rašte.
Tai labai suprimityvintos korespondencijos, jų galima prigalvoti ir kitokių, įsivedant kitokias sąskaitas.
Tik siūlau pasidomėti ar tokius likučius jums leis balanse atspindėti asignavimus skirianti institucija ir ar jūs tas perteklines pajamas galėsite nusimatyti 2009 m. biudžete ir jas panaudoti.
Ar nenuspręs steigėjas, šias viršplanines pajamas įskaityti kaip bendrasias biudžeto pajamas ir perpaskirstyti savo nuožiūra.
X
Xfailai 35
2008-11-06 10:27 Xfailai
Lyg ir aišku, bet nelabai suprantu kodėl turi būti s.k. d-111 o k -400 perteklinėms pajamoms, nes pinigai pravesti, ir faktiškai s.111 jų nėra, gal reiktų kokią kitą sąskaitą įsivesti? Šiaip pasidomėjau kitose įstaigose finansų skyriaus skolos nerodo, ar tai teisinga ar ne nežinau. Pinigų maršrutai matosi tik atskiroje 5 formoje, kuri su balansu neturi nieko bendra. Kaip turėtų būti ištikrųjų, ar tikrai nereikia rodyti šių įsipareigojimų?
R
renata1113 1950
2008-11-06 10:38 renata1113 2011-09-11 06-01

Xfailai rašė: Lyg ir aišku, bet nelabai suprantu kodėl turi būti s.k. d-111 o k -400 perteklinėms pajamoms, nes pinigai pravesti, ir faktiškai s.111 jų nėra, gal reiktų kokią kitą sąskaitą įsivesti? Šiaip pasidomėjau kitose įstaigose finansų skyriaus skolos nerodo, ar tai teisinga ar ne nežinau. Pinigų maršrutai matosi tik atskiroje 5 formoje, kuri su balansu neturi nieko bendra. Kaip turėtų būti ištikrųjų, ar tikrai nereikia rodyti šių įsipareigojimų?


DAR KARTĄ KARTOJU, KAD JŪSŲ SITUACIJA NĖRA APTARTA JOKIUOSE NORMINIUOSE DOKUMENTUOSE. Todėl atsakyti, kad jūs privalote daryti būtent taip, o ne kitaip ir pacituoti kažkokį tai norminį dokumentą, pagrindžiantį mano atsakymą aš negaliu. Čia tik asmeninė mano nuomonė. Kaip sakoma "straipsnio autoriaus nuomonė nebūtinai turi sutapti su redakcijos nuomone" smile
O 111 sąskaitą nurodžiau todėl, kad aprašiaus situaciją nuo pinigų patekimo į jūsų specialiųjų lėšų sąskaitą ir iki pervedimo momento VMI.
ir jei balanse atsispindės likučiai 178 ir 400 sąskaitose, tada atsiras ryšys 5 formos su balansu.
Aš jums pasiūliau išeitį, bet teisingiausią kelią rasti privalote jūs.
X
Xfailai 35
2008-11-06 12:25 Xfailai
..supratau, ačiū už patarimus...
jolama jolama 590
2008-11-11 15:39 jolama
Pas mus 2000 metais buvo vagystė. Viskas buvo aišku su sąskaitų korespondencija. Dabar gavom raštą iš policijos, kad byla nutraukta. Kaip susikoresponduoti sąskaitas, nes kiek žinau, reik iškelti į užbalansines sąskaitas ?
R
renata1113 1950
2008-11-11 17:39 renata1113 2011-09-11 06-01

jolama rašė: Pas mus 2000 metais buvo vagystė. Viskas buvo aišku su sąskaitų korespondencija. Dabar gavom raštą iš policijos, kad byla nutraukta. Kaip susikoresponduoti sąskaitas, nes kiek žinau, reik iškelti į užbalansines sąskaitas ?


Juk likucia yra D 170 ir K 173?
Tuomet darote atvirkstini irasa, o sia suma parasciausiai parodote uzbalansineje saskaitoje 004 ir laikote 5 metus
jolama jolama 590
2008-11-12 10:39 jolama
Aišku. Ačiū smile
2009-01-10 13:01 Jurgitsukas 2011-09-11 06-06
Sveiki,

Padėkite prašau, pradėjom paskaitas apskaita biudžėtinėse įmonese, gavom darbus, viskas lyg ir aišku tik nerandu kur galėčiau paskaityti apie Nebalansinės sąskaitos
Ir kilo klausimas tai kaip registruoti šitą korespondenciją? nesuprantu smile
Nebalansinėse sąskaitose registruojami perduoti naudoti skaičiuotuvai (dvejybinis įrašas netaikomas)

Ačiū smile
R
renata1113 1950
2009-01-10 22:01 renata1113 2011-09-11 06-06

Jurgitsukas rašė: Sveiki,

Padėkite prašau, pradėjom paskaitas apskaita biudžėtinėse įmonese, gavom darbus, viskas lyg ir aišku tik nerandu kur galėčiau paskaityti apie Nebalansinės sąskaitos
Ir kilo klausimas tai kaip registruoti šitą korespondenciją? nesuprantu smile
Nebalansinėse sąskaitose registruojami perduoti naudoti skaičiuotuvai (dvejybinis įrašas netaikomas)

Ačiū smile

Paskaityti rasite tik čia
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

O ūkinė operacija registruojama netaikant dvejybinio įrašo, t.y. nėra nei debeto nei kredito.
paprsčiausiai tam tikroje užbalansinėje sąskaitoje yra kaupiamos sumos.
Pvz. sąskaita 002 "saugoti priimtas turtas" joje kaupiate pagal pasaugos sutartį naudojamo turto vertę. jei turtą vėl atiduodate savininkui, tai to turto vertę paprasčiausiai išminusuojate
2009-01-11 09:03 Jurgitsukas 2011-09-11 06-06

renata1113 rašė:
Paskaityti rasite tik čia
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

O ūkinė operacija registruojama netaikant dvejybinio įrašo, t.y. nėra nei debeto nei kredito.
paprsčiausiai tam tikroje užbalansinėje sąskaitoje yra kaupiamos sumos.
Pvz. sąskaita 002 "saugoti priimtas turtas" joje kaupiate pagal pasaugos sutartį naudojamo turto vertę. jei turtą vėl atiduodate savininkui, tai to turto vertę paprasčiausiai išminusuojate


Ačiū labai smile
Gaisrena Gaisrena 212
2009-01-19 17:03 Gaisrena
Šiek tiek neaišku pasidarė su sąskaitų uždarymu. Apyvarta uždaroma D 230 K 200, D 176 K 214, bet kaip yra gaunamos sumos. Kaip pasitikrinti, kad pvz. D 200 sukaupta teisinga suma?
R
renata1113 1950
2009-01-19 19:19 renata1113 2011-09-11 06-07

Gaisrena rašė: Šiek tiek neaišku pasidarė su sąskaitų uždarymu. Apyvarta uždaroma D 230 K 200, D 176 K 214, bet kaip yra gaunamos sumos. Kaip pasitikrinti, kad pvz. D 200 sukaupta teisinga suma?


230 likutyje kredite lieka nenurasytos atsargos pirktos is biudzeto lesu, debitoriniai isisikolinimai, priskiriami biudzetinems lesoms.
200 likutyje debete lieka kreditoriniai isiskolinimai priskiriami biudzeto lesoms

176 likutyje kredite lieka atsargos pirktos i6 pavedimu sumu, pavadimu sumu likuciai banko saskaitose, debitoriniai isiskolinimai priskiriami pavedimu sumoms
214 likutyje debete lieka kreditoroniai isiskolinimai, priskiriami pavedimu sumu lesoms
Gaisrena Gaisrena 212
2009-01-20 07:42 Gaisrena
O jeigu yra debetinis įsiskolinimas? D 178 - 31Lt., tai kaip su 200 sąsk.?
R
renata1113 1950
2009-01-20 07:56 renata1113 2011-09-11 06-07

Gaisrena rašė: O jeigu yra debetinis įsiskolinimas? D 178 - 31Lt., tai kaip su 200 sąsk.?


Tada 200 D likutis bus nulis, o 230 K likutis 31 Lt. (pagal jūsų pateiktą situaciją)
Gaisrena Gaisrena 212
2009-01-20 08:27 Gaisrena
Ačiū labai, taip ir gavau, tik kai gauni patvirtinimą ramiau pasidaro smile
2009-01-27 09:58 Jurgitsukas
Ir vėl aš pagalbos smile , paskutinis įrašas liko smile :
Uždaromos panaudotų finansavimo sumų sąskaitos D 42...1 K 42...2
K 42...3
K 42...3 taip?
Bet man nesueina tada galai smile


Ačiū iš anksto
wolf wolf 11158
2009-01-27 11:18 wolf 2011-09-11 06-08

Jurgitsukas rašė: Ir vėl aš pagalbos smile , paskutinis įrašas liko smile :
Uždaromos panaudotų finansavimo sumų sąskaitos D 42...1 K 42...2
K 42...3
K 42...3 taip?
Bet man nesueina tada galai smile


Ačiū iš anksto

isvada ar galai ne tie
ar sueina ne ten.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui