karolyte90 rašė:
Visai supainiojo mane, cia pries tai buvusi buhaltere visada deklaruodavo tokius pardavimus 19 langelyje, as sudvejojau ir VMI pasiaiskinau kad reikia 20 langeli ir nerasyti apskritai pvm 0 proc. o tiesiog nurodyt straipsni 13 str 2 d. ir vietoj PVM deti bruksneli ir dar 564 uzpildyt :) Tai vadinasi ir saskaitas blogai rasydavo , ka dabar daryt, ar taisyt deklaracijas?? Nes as tik nuo rugsejo men cia buhaltere...
P.S ta 19 langeli tai radau skaidrese VMI kaip pildyti FR0600 forma, ir ten isvardinta 45 str, 52 str ir kiti... tai ir supainiojo mane...
Beja dar radau viena saskaita kur mes israseme LT imonei PVM moketojai su 0 proc. parasyta PL->LT ir nurodytas 45 str. (salia pasirasyta yra EX-1 deklaracija) ar bent cia gerai? turejom teisia LT imonei israsyti su 0 pvm ir kur turejo but parodyta deklaracijoj sitas pardavimas? DĖKUI, kapstausi, transportas viskas nauja
Baikit jūs sau sukti galvą, kaip ten deklaravo prieš jus dirbusieji ir klaidžioti po visokius PVMĮ straipsnius.
VMI viską jums gerai išaiškino, tuo ir vadovaukitės - tai ne PVM objektas pagal 13 str. 2 dalį, jokio PVM (brūkšnelis), ir papildoma deklaracija FR0564.
Jūs nesate jokie nei atsiskleidę, nei užsiskleidę tarpininkai, kad skaitytumėte 52 straipsnį.
Sunku pasakyti, ar blogai rašydavo sąskaitas, nurodydami 45 straipsnį - gal tai buvo vežimas į trečiąsias šalis.
Jūsų vietoje deklaracijų netikslinčiau (kol kas), sąskaitų neperrašinėčiau, jūs atsakote tik už save nuo rugsėjo mėnesio, ir taškas.