PVM tarp ES valstybių

jofky jofky 3286
2017-03-03 11:28 jofky
Ačiū smile
R
Radviliux 4
2017-03-28 10:35 Radviliux
Sveiki, labai reikia Jūsų pagalbos. Įmonė perka prekes iš Latvijos su 0 PVM, I.SAF'ose pildau PVM16, ir įrašau 0, nes įmonė pirkdama iš Latvijos PVM nemoka. Tačiau kaip reikia suvesti į Finvaldos programą? Pasirinkus PVM16 man paskaičiuoja 21 procentą. Kaip reikia taisyklingai įvesti į programą dėl to PVM'o?
Ačiū už atsakymą ir pagalbą.
irmoske irmoske 5454
2017-03-28 11:34 irmoske

Radviliux rašė:
Sveiki, labai reikia Jūsų pagalbos. Įmonė perka prekes iš Latvijos su 0 PVM, I.SAF'ose pildau PVM16, ir įrašau 0, nes įmonė pirkdama iš Latvijos PVM nemoka. Tačiau kaip reikia suvesti į Finvaldos programą? Pasirinkus PVM16 man paskaičiuoja 21 procentą. Kaip reikia taisyklingai įvesti į programą dėl to PVM'o?
Ačiū už atsakymą ir pagalbą.

Klauskite temoje apie Finvaldą smile
L
laimamokine 140
2017-03-28 11:38 laimamokine
Tau ir turi priskaičiuoti PVM jei rašai kodą 16, dėl deklaracijos. Tau atsiranda prievolė skaičiuoti pardavimo PVM
2017-04-11 18:23 direktoriene
sveiki, padėėėkit prašau. LTL įmonė išrašo sąskaitą už nakvynę vokietijoje, klientas (vokietijos įmonė) PVM kodo neturi, tai yra-jie ne pvm mokėtojai. Kaip tokiu atveju dėl pvm?
Meduza67 Meduza67 183
2017-04-20 11:25 Meduza67
Sveiki, ar yra galimybė pasitikrinti ar įmonės pirkėjas (EE narė) deklaravo pirkimo PVM savo šalyje?
F
Fin24 586
2017-05-08 13:34 Fin24
Sveiki,

truputi paklydau su temom, rasau cia smile jei LT JA perka prekes savo veiklai is ES PVM mok., tai yra prievole paskaiciuoti pardavimo PVM? jei gerai suprantu, skaiciuojama kai norima parduoti... smile
Saule65 Saule65 1697
2017-05-08 20:03 Saule65
Sveiki. Įmonė gavo sąskaitą iš Vokietijos PVM mokėtojo už papildomus parduotos mūsų produkcijos tyrimus. PVM 0. Ar gerai suprantu, kad turiu priskaičiuoti menamą PVM, ar už paslaugas nereikia? ir kokios tūrėtų būti korespondencijos pas mane apskaitoje? ačiū Jums.
S
Sunzita 25
2017-05-09 14:56 Sunzita
LT įmonė PVM mokėtoja atliko valymo paslaugą kitai LT įmonei įregistruotai PVM mokėtoja Švedijoje. Paslauga buvo suteikta Švedijoje, Sąskaitą išrašome su 0 proc PVM.Ar teisingai mąstau?
2017-05-09 15:32 antonisltu
Sveiki, Jungtinės Karalystės (JK) įmonė (registruota vietiniam VAT nuo 01/05/2017) perko/a produkciją iš LR PVM registruotos kompanijos. LR kompanija išrašydavo sąskaitas +18%PVM iki 01/05/2017, po šios datos kai JK kompanija atsiuntė VAT numeri, sąskaitoje nurodomas 0% VAT.

JK įmonė turi teisę susigrąžinti VAT iš JK mokesčių inspekcijos už inventorių, kuris buvo kompanijos rankose (t.y. neparduotas) VAT registracijos dieną - procesas vadinasi išankstinės registracijos VAT sugrąžinimas.

Klausimas - ar įmanoma susigrąžinti PVM už inventorių, kuris dar nebuvo parduotas, VAT registracijos dieną ir ar šis reikalavimas turėtų būti pateiktas HMRC (JK) ar VMI (LT)?

Ačiū už pagalbą



išankstinė registracija
Klausimas
L
Linda6 11854
2017-05-30 12:18 Linda6 2017-05-30 12-45
Estijoje pirkome mokymo paslaugas,Estijos įmonė ir mes - PVM mokėtojai.Mūsų darbuotojas mokėsi Taline savaitę ir parvežė sąskaitą su PVM. Ar turiu deklaruoti FR0600, ar čia reikia atvirkštinį taikyti, ar ne.
S
Stora10 168
2017-05-30 13:24 Stora10

Linda6 rašė:
Estijoje pirkome mokymo paslaugas,Estijos įmonė ir mes - PVM mokėtojai.Mūsų darbuotojas mokėsi Taline savaitę ir parvežė sąskaitą su PVM. Ar turiu deklaruoti FR0600, ar čia reikia atvirkštinį taikyti, ar ne.


Skaitykite PVMĮ 13-o straipsnio 9-os dalies komentarą - bus aiškiau. Čia cituoju PVMĮ:
"kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių renginių, pavyzdžiui, mugių ir parodų, lankymo ir pagalbinės su lankymu susijusios paslaugos, teikiamos apmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tais atvejais, kai šie renginiai faktiškai vyksta šalies teritorijoje."
Kitaip sakant, jums atvirkštinio PVM apskaičiuoti nereikia.
L
Linda6 11854
2017-05-30 13:51 Linda6
Ačiū.22 str.
S
Stora10 168
2017-05-30 15:24 Stora10

Linda6 rašė:
Ačiū.22 str.

Vargu ar šiuo atveju tinka PVMĮ 22 straipsnis. Viena, pagal šį straipsnį neapmokestinamos visai kitos mokymo paslaugos, o ne trumpalaikiai savaitės kursai. Antra, norint nustatyti, kaip elgtis su iš kitos ES narės gauta sąskaita, svarbu nustatyti, ar tai išvis įmonei yra PVM objektas. O būtent 13-as straipsnis ir padeda tai nustatyti. Kaip žinoma, vienas iš 3-jų požymių, kad viena ar kita paslauga būtų PVM objektas, yra paslaugos suteikimo vieta, o tai ir nustato PVMĮ 13-as straipsnis.
L
Linda6 11854
2017-05-30 15:39 Linda6
Aš irgi taip maniau kaip Jūs. Bet reikia žiūrėti, ar ta paslauga būtų apmokestinta PVM Lietuvoje, ar ne.
Aptarėme abu straipsnius. Perskambino ir dar kartą patvirtino, kad 22 str.,deklaruoti nieko nereikia, atvirkštinio irgi nėra.
2017-06-06 14:32 giedraskiedra
Sveiki,

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perparduoda PVM apmokestinamas spaudos paslaugas valstybei narei, taip pat PVM mokėtojai. Kaip daryti su PVM? 0 proc.? Kokia direktyva?
S
Stora10 168
2017-06-06 16:03 Stora10

giedraskiedra rašė:
Sveiki,

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perparduoda PVM apmokestinamas spaudos paslaugas valstybei narei, taip pat PVM mokėtojai. Kaip daryti su PVM? 0 proc.? Kokia direktyva?

Visų pirma, kažin ar 0 procentų.
Antra, ką reiškia "perparduoda"? Gauna užsakymą kažkokiems (būtų geriau konkrečiau) spaudos darbams iš ES įmonės, suranda Lietuvoje įmonę, kuri tuos darbus atlieka, gauna iš tos spaustuvės sąskaitą, tada savo ruožtu nugabena spaudinius į ES, pridėdama savo procentą už tarpininkavimą? Ar tai tik darbai, ar kažkoks visgi produktas (bukletai, lankstinukai, atvirutės)?
2017-06-06 16:21 giedraskiedra
Šiuo atveju LT įmonė spausdino bukletus sau ir dalį jų pardavė LV įmonei.


Stora10 rašė:

giedraskiedra rašė:
Sveiki,

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perparduoda PVM apmokestinamas spaudos paslaugas valstybei narei, taip pat PVM mokėtojai. Kaip daryti su PVM? 0 proc.? Kokia direktyva?

Visų pirma, kažin ar 0 procentų.
Antra, ką reiškia "perparduoda"? Gauna užsakymą kažkokiems (būtų geriau konkrečiau) spaudos darbams iš ES įmonės, suranda Lietuvoje įmonę, kuri tuos darbus atlieka, gauna iš tos spaustuvės sąskaitą, tada savo ruožtu nugabena spaudinius į ES, pridėdama savo procentą už tarpininkavimą? Ar tai tik darbai, ar kažkoks visgi produktas (bukletai, lankstinukai, atvirutės)?

S
Stora10 168
2017-06-06 20:02 Stora10

giedraskiedra rašė:
Šiuo atveju LT įmonė spausdino bukletus sau ir dalį jų pardavė LV įmonei.



Sakyčiau, jūs tiesiog pardavėte prekes, ne spaudos paslaugas.
Taip, tada nurodote 0 procentų PVM, PVMĮ 49 str., direktyva 2006/112/EB 138 (2) a straipsnis (nors gal dar pasitikrinkite tą direktyvą, pas mane gali būti pasenusi...)
R
ras123 788
2017-06-07 12:55 ras123
Sveiki, pirktos prekės ( lengvasis auto) iš Estijos ir sąskaitoje nurodyta KMS § 41.Tai marža?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui