Sveiki, norėčiau paklausti kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje.
Dabar t.y. 2006-04mėn. pas mus į buhalteriją pateko 2PVM s.f. 2005-07mėnesio už pirktas prekes. Jei tai būtų tie patys metai, tai užrašyčiau kad gauta tada ir tada, ir traukčiau kada gavau, bet dabar kažin kaip pasielgti???
daiva25 rašė: Sveiki, norėčiau paklausti kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje.
Dabar t.y. 2006-04mėn. pas mus į buhalteriją pateko 2PVM s.f. 2005-07mėnesio už pirktas prekes. Jei tai būtų tie patys metai, tai užrašyčiau kad gauta tada ir tada, ir traukčiau kada gavau, bet dabar kažin kaip pasielgti???
Mano manymu, prekės turi būti užpajamuotos 2005 m. liepos mėnesį.
Viską gerai apgalvokite, nes juk iš tikro prekes tai gavote 07mėn, be to o kaip jūsų inventorizacija metų gale . Su PVM problemų nėra, nes jis gautinas. Aš rodyčiau pajamavimą 07mėn ir viską susitvarkyčiau, bet jau nuo šiandien tas žmogus kuris pamiršo tą sąskaitą atiduoti, kiekvieną rytą raportuotų kiek praeitą dieną turėjo sąskaitų ir kiek prekių pirko... Va taip, nenusileiskite, nes jei nebus tvarkos, tai taip vis ir suksite galvą kaip viską sudėlioti...Sėkmės
As buvau VMI konsultuotis, tai man pasake, kad galiu traukti i einama men.As gavau s/f 2006.03., o ji buvo isrsyta 2005.12. Gal tik toks skirtumas, kad s/f pas mane buvo ikelta i busimuju laikotarpiu sanaudas.Nes tos medziagos jau buvo sudetos objekte, o darbu pridavimo akto dar nebuvo.
Dolli rašė: As buvau VMI konsultuotis, tai man pasake, kad galiu traukti i einama men.As gavau s/f 2006.03., o ji buvo isrsyta 2005.12. Gal tik toks skirtumas, kad s/f pas mane buvo ikelta i busimuju laikotarpiu sanaudas.Nes tos medziagos jau buvo sudetos objekte, o darbu pridavimo akto dar nebuvo.
VMI pakonsultavo, bet jei ateis tikrinti rimtu reikalu - pvz. FNTT ar ekonominė - tikrai užlius ir bus nemalonumų. Tuo labiau, kaip suprantu, jūs - statybinė organizacija - joms dabar padidintas dėmesys, purto visi, kas netingi.
Siųlau - sąskaitą pagamuoti ta data, kaip gautą, o PVM į atskaitą dėti arba dabar, arba patikslinti PVM deklaraciją - na, dėl viso pikto.
Linkiu nesusidurti su represinėmis struktūromis
Su patikrinimais dabar lengviau. Viena įmonė šiuo metu užsidarinėja ir jos visai netikrino. Pažiūrėjo ar niekam neskolinga ir tiek. Dėl to , tai geresni laikai atėjo. Na, o dėl ekonominės, tai nežinau...teko visko girdėti
Sveiki,
pas mane panaši situacija, pavėluotai (t.y. šendiena gavau 2005 liepos mėn. sąskaitą) gauta faktūra tiksliau užtvirtinta jos kopija, tik ne prekės o paslaugos. ir suma šiaip nemaža 36 štukytės su PVM. Su PVM kaip ir aišku.
Bet vat tų paslaugų į 2006 m. traukti nebegaliu (reikia pelno), kaip manot ar nebūtų didelė klaida jei trauksiu į 2007 m. ir ar tai bus leidžiami atskaitymai? O gal tokios klaidos kažkaip kitaip koreguojasi?
Paule rašė: Sveiki,
pas mane panaši situacija, pavėluotai (t.y. šendiena gavau 2005 liepos mėn. sąskaitą) gauta faktūra tiksliau užtvirtinta jos kopija, tik ne prekės o paslaugos. ir suma šiaip nemaža 36 štukytės su PVM. Su PVM kaip ir aišku.
Bet vat tų paslaugų į 2006 m. traukti nebegaliu (reikia pelno), kaip manot ar nebūtų didelė klaida jei trauksiu į 2007 m. ir ar tai bus leidžiami atskaitymai? O gal tokios klaidos kažkaip kitaip koreguojasi?
Paule rašė: Sveiki,
pas mane panaši situacija, pavėluotai (t.y. šendiena gavau 2005 liepos mėn. sąskaitą) gauta faktūra tiksliau užtvirtinta jos kopija, tik ne prekės o paslaugos. ir suma šiaip nemaža 36 štukytės su PVM. Su PVM kaip ir aišku.
Bet vat tų paslaugų į 2006 m. traukti nebegaliu (reikia pelno), kaip manot ar nebūtų didelė klaida jei trauksiu į 2007 m. ir ar tai bus leidžiami atskaitymai? O gal tokios klaidos kažkaip kitaip koreguojasi?
Sveiki, gal gali kas pagelbėti man tokioje situacijoje? Siuntinėjant skolų suderinimo aktus - sužinojau, kad mums (UAB'ui) buvo perrašyta viena sąskaitą dėl kainos, tačiau jos mes neturime perrašytos. Ir dabar skola yra pas mus tos sąskaitos skirtumu didesnė. Ar galite kas patarti kaip susitvarkyti tokį dalyką, nes sąskaitos dat yra 2012.06 mėn.?
naujokiux rašė:
Sveiki, gal gali kas pagelbėti man tokioje situacijoje? Siuntinėjant skolų suderinimo aktus - sužinojau, kad mums (UAB'ui) buvo perrašyta viena sąskaitą dėl kainos, tačiau jos mes neturime perrašytos. Ir dabar skola yra pas mus tos sąskaitos skirtumu didesnė. Ar galite kas patarti kaip susitvarkyti tokį dalyką, nes sąskaitos dat yra 2012.06 mėn.?
Laukiu atsakymų
Dėkoju iš anksto visiems
Jei biudžeto nenuskriaudėt - galite netikslinti, traukti į sausio ar šio mėn deklaraciją.