Na, padariau klaidą. Prašau, padėkite teisingai ištaisyti. Praeitą mėn. apmokėjau sąskaitą už patalpų nuomą. Ten gyveno firmos darbuotojai. Tai ką dar reikėjo padaryti?
1.pask.praeito mėn dieną paskaičiuoti GPM ir patikslinti FR 0572?
2. Jei neleidžiami patalpų nuoma -neleidžiami atskaitymai, tai ir PVM-negalima į atskaitą? Tikslinti FR0600?
3. Kas dar?
Darbuotoja ruošėsi į komandiruotę ,bet nevažiavo.Tačiau buvo iš anksto apmokėtas viešbučio kambarys.Ir jis buvo panaudotas.Tada tai darbuotojai reikia:
1. Tą sumą įskaityti ,kaip kitokias pajamas.
2.Apmokestinti GPM 33 procentų tarifu.
3.Sodros mokestis.
4.Pelno mokesčio požiūriu tai bus neleidžiami atskaitymai,ar aš čia jau per daug.
volgadonn rašė: Darbuotoja ruošėsi į komandiruotę ,bet nevažiavo.Tačiau buvo iš anksto apmokėtas viešbučio kambarys.Ir jis buvo panaudotas.Tada tai darbuotojai reikia:
1. Tą sumą įskaityti ,kaip kitokias pajamas.
2.Apmokestinti GPM 33 procentų tarifu.
3.Sodros mokestis.
4.Pelno mokesčio požiūriu tai bus neleidžiami atskaitymai,ar aš čia jau per daug.
Tai jau nieko kito kaip be mokesčių mokėjimo nebesugalvojat????
Sveiki
Kaip suprantu nepiniginiai prizai, kurie yra dovanojami ne darbuotojams ir kuriu vertė viršija 250 Lt, bet neviršija 2 , nedeklaruojami.
Ar taip?
svetule rašė: Sveiki
Kaip suprantu nepiniginiai prizai, kurie yra dovanojami ne darbuotojams ir kuriu vertė viršija 250 Lt, bet neviršija 2 , nedeklaruojami.
Ar taip?
Įmonė apmoka savo darbuotojui turistinę kelionę į užsienį. Kelionės vertė laikoma darbuotojo pajamomis natūra. Su pajamų mokesčiu kaip ir aišku. Išskaičiuojama 27% ? Išskaičiuojamas ir Sodros mokestis 30,98% darbdavio ir 3% iš darbuotojo pajamų natūra. Bet neaišku, kai tai atlikti techniškai. Sodros formose pliusuoti prie darbo užmokesčio? Dirbu su programa "Pragma", ar darbo užmokestyje reikia priskaičiuoti kelionės vertę ir išskaičiuoti mokesčius? Ačiū.
Sakyciau atlyginimo priskaiciavimo ziniarastyje isskirti papildoma stulpeli, pavadinti ji tipo "Keliones pajamos" ir supliusuoti su darbo uzmokesciu, ir mokescius apskaiciuosi ir aisku mazdaug viskas bus
Turiu PVM S/F -romantiskas savaitgalis konkreciam imones darbuotojui - 450 Lt. su PVM.Cia kaip ir paskatinimas uz gera darba.Suprantu,kad tai yra pajamos natura, ir kad reikia apmokestinti kaip ir darbo uzmokesti.Bet neaisku, kaip tai realiai reikia padaryti...
1.Prideti tuos 450 lt prie darbo uzmokescio priskaitymo ziniarastyje atskiru punktu? Na tarkime taip ir pavadinti-pajamos natura? ir tada apmokestinti kartu su darbo uzmokesciu?
2. O kaip tada uzpajamuoti PVM S/F? Jei jau pridedu tuos 450 Lt prie darbo uzmokescio tai kai uzpajamuosiu PVM S/F sanaudos kaip ir du kartus apskaitoje atsidurs....
3. PVM neatkaitomas?
Prasau, padekite...
Jurga Vargstate "natūra" ne "natūra", PVM atskaityti, neatskaityti, kas kaip ...
O jei tiesiog parašote įsakymą - "priedas už gerą darbą", pridedate tuos pinigėlius prie atlyginimo, apmokestinate bendra tvarka ir viskas:))
Perkate " relax" ne įmonės vardu, o jo.
Ar tiktų
Su priedu prie atlyginimo zinoma,kad butu viskas aisku ir paprasta, bet deja...sefas nori,kad sis paskatinimas butu isreikstas ne pinigais...Ir jau saskaitele is druskininku sanatorijos mums israsyta ir atsiusta....
matasp rašė:
Tai jau nieko kito kaip be mokesčių mokėjimo nebesugalvojat????
Čia aš daugiau iš teorinės pusės klausiau.Darant prielaidą,kad ta viešbučio sąskaita bus pridėta prie darbuotojo pajamų natūra.
prideti prie DU ziniarastyje tuos 450 lituku tikrai nelogiska-nes darbuotojui tai juk neismokesiu daugiau pinigeliu, nei jo atlygis...Kolegos,gal kas nors galite parasyti saskaitu korespondencijas tai romantisko viesbucio saskaitai...