Buhalterinė programa "Debetas"

astuleee astuleee 3445
2015-10-27 15:23 astuleee
Laba diena,
Gal kas galit padėt dėl technologinės kortelės? Prikabinau print screen. Kažkodėl sunaudotų produktų savikaina pasidaro minusinė smile Gal kažką ne taip darau? tech..docx
V
Violetaa46 47
2015-11-09 11:51 Violetaa46
Sveiki,
ruošiamas naudoti įrengimas turėtų būti pajamuojamas per gamybos modulį, o po to perduodant naudoti kur ir kaip? Per balansas/pažymos? Kažkaip nesuprantu kaip teisingai viską sudėlioti. Gal kas jau esat su tuo susidūrę?
V
Violetaa46 47
2015-11-09 11:58 Violetaa46
Svarstau,gal per ilgalaikį ,bet kol nenaudojam gal uždėti varnelę ties neskaičiuoti ? Labai tikiuosi pagalbos smile
astuleee astuleee 3445
1 2015-11-10 08:19 astuleee
Labas rytas,
Jeigu tai yra ilgalaikis turtas, tai pajamuoju per ilgalaikį ir nerašau perdavimo į eksploataciją datos. Kai norėsite pradėt naudoti, tada ilgalaikiam turte per pažymą smile
V
Violetaa46 47
1 2015-11-10 08:57 Violetaa46
Dėkoju,astuleee, kad atsiliepėte. Vakar taip ir padariau. Tiesiog pradžioje dėl tos datos man vis neleido užsipajamuoti,tad pradėjau galvoti apie kitus variantus. Ačiūdar kartelį ir geros dienos smile
S
Simse 169
2015-11-11 08:27 Simse
Labas rytas, Turiu klausimėli. Įmonė prieš metus nusipirko mob.telefoną,jis buvo nurašytas i trumpalaiki turtą.Tačiau jis sugedo nepataisomai,įmonė jį grąžino ir buvo grąžinti pinigėliai. Kaip parodyti apskaitoje visa tai?Ačiū
J
jjurgita 113
2015-11-11 13:21 jjurgita

Simse rašė:
Labas rytas, Turiu klausimėli. Įmonė prieš metus nusipirko mob.telefoną,jis buvo nurašytas i trumpalaiki turtą.Tačiau jis sugedo nepataisomai,įmonė jį grąžino ir buvo grąžinti pinigėliai. Kaip parodyti apskaitoje visa tai?Ačiū


Gamybos atsargos-. dokumentai-> pajamavimas.
Įvedate raudoną pirkimo dokumentą, jei jie Jums išrašė kreditinę sąskaitą.
astuleee astuleee 3445
2015-11-11 13:50 astuleee
Arba patys išrašote debetinį dokumentą.
S
Simse 169
2015-11-11 13:51 Simse
Už tad kad nėra kreditinės,tik prašymas dėl prekių grąžinimo.
S
Simse 169
2015-11-11 14:01 Simse
O tai kaip man tą greditinę isivest?,bandau bet neleidžia juk telefonas tai jau nurašytas
astuleee astuleee 3445
1 2015-11-11 14:29 astuleee
Veskit kaip paslaugą.
S
satlara 65
2015-12-29 13:11 satlara
Programa neduoda ismoketi DU uz gruodzio men. gruodzio 29d. Raso "Nurodyta data atlyginimo išmokėti negalima !" Debetas jau t.b. svencia. al kas gali patarti, kas kur pazymeti ar padaryti? Dekinga is anksto.
astuleee astuleee 3445
2015-12-29 15:12 astuleee
Bandot išmokėti grynais? Galima tai padaryti per "suvestiniai išmokėjimai darbuotojams"
2015-12-30 11:07 JolantaMei
Programa neduoda paskaičiuoti atostoginių už 2016 01 mėn. Išmeta lentelę "PER DAUG TOLIMA DOKUMENTO DATA". Ar gali taip būti dėl to , kad dar nepasibaigęs 2015 m. 12 mėn.? smile

astuleee astuleee 3445
2015-12-30 15:31 astuleee
Gal kalendoriaus neužsipildėt?
V
Violetaa46 47
2016-02-19 11:43 Violetaa46
Sveiki, susidūriau su nauja problemėle,gal padėtumėt susidoroti? Kalbu apie atostogų kaupinius. 2015.12.31 dienai kaupiu pirmą kartą ir neįsivaizduoju kaip tai padaryti. Atskirai lentelėse pasiskaičiavau kiekvienam darbuotojui kaupinius DU ir VSD.Kadangi yra darbuotojų,kurie neatostogavę keletą metų, išsiskyriau sumas 2013.12.31 ir 2014.12.31. Ką toliau? Per kur programoje ką vesti? Help smile
J
jjurgita 113
2016-02-25 10:26 jjurgita

Violetaa46 rašė:
Sveiki, susidūriau su nauja problemėle,gal padėtumėt susidoroti? Kalbu apie atostogų kaupinius. 2015.12.31 dienai kaupiu pirmą kartą ir neįsivaizduoju kaip tai padaryti. Atskirai lentelėse pasiskaičiavau kiekvienam darbuotojui kaupinius DU ir VSD.Kadangi yra darbuotojų,kurie neatostogavę keletą metų, išsiskyriau sumas 2013.12.31 ir 2014.12.31. Ką toliau? Per kur programoje ką vesti? Help smile


Balansas-> dokumentai-> pažyma. Padarykite atostogų ir Sodros rezervo priskaitymus bendrom sumom (D-6 klasė K- 446X DU kaupiniai ir D-6 klasė K- 446Y VSD kaupiniai), o žiniaraščius, pagal kuriuos apsiskaičiavot kiekvieno darbuotojo kaupinius - atsispausdinkite, kad galėtumėte pagrįsti skaičius.
O kam išskirti kaupinius pagal metus??? Neužtenka turėti bendrą nepanaudotų atostogų dienų likutį 2015-12-31 ???
V
Violetaa46 47
2016-02-25 14:39 Violetaa46
Dėkoju,jjurgita,kad atsiliepėte. Prisiskaičiau visokių metodinių nurodymų,kaip elgtis priskaitant kaupinius pirmą kartą,tai todėl ir išskyriau atskirai metais. Pagal mane,tai dabar reikėtų 2014.12.31 dienos sumas registruoti 2015m. D3423 (ankstesnių metų pelnas(nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo ir K4466x DU kaupiniai K4466x VSD kaupiniai.Per 2015m darbuotojai atostogavo,tai D6114 K4461 K4 463 nukeliavo į leidžiamus .Atostogu rezervas 2015.12.31 traukčiau tik skirtumą priskaičiuoto 2015.12.31 ir 2014.12.31 ,būtų sąnaudos,bet neleidžiami atskaitymai D6114 K4466x ir K4466x...Gal negerai ? Toks man čia tamsus miškas su tais kaupiniais smile
V
Violetaa46 47
2016-02-25 14:45 Violetaa46
Ai, ir dar reikia programoje kažkur susivesti duomenis,nes atlyginimų modulyje yra atostogų rezervas,bet,kai užduodi ,kad sugeneruotų žiniaraštį,jokio judėjimo. Gal per žinynus kažkur ? Gal kas pasakytų kaip nuo pradžių darėte,pradėdami skaičiuoti tuos kaupinius smile
astuleee astuleee 3445
2016-02-25 16:34 astuleee
Nieko ten nesigauna, tam atlyginimų modulyje,
Ir Jūs gerai mąstote, dėl išskyrimo pagal metus. Būtent taip minėjo seminare.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui