Buhalterinė programa "Debetas"

astuleee astuleee 3445
2013-01-31 15:04 astuleee
Neapmokestinamas, nors nesu tikra, kad turi būti būtent taip. Bet kad nulinis netinka, tai tikrai, o ne objektas, man čia labiau gal tarai tinka ir tam, kas tikrai nėra PVM objektas.
N
NIJOLEZ 7
2013-01-31 23:54 NIJOLEZ

astuleee rašė:

NIJOLEZ rašė:
Gal kas galetu padeti, kaip programoje DEBETAS vesti atsiskaitymus su įmonės banko kortele. Ar galima Gamybos modulyje pirkimuose nurodyti, kad atsiskaityta banko kortele (imones)


Gal čia reikia naudoti atskaitingą asmenį. Tada galima pirkimo sąskaitoje nurodyti atskaitingą.


Kortele imones, ne zmogaus asmenine, todel nusprendziau, kad gamybos modulyje pirkimai grafoje atskaitingas asmuo isrinksiu kreditoriu/debitoriu su banko korteles saskaita, gal butu nieko, bet pagal programos aprasyma korteles likutis turi buti teigiamas skaicius (t.y. kaip ir kortelei skola), o gavosi neigiamas, toks vaizdas, kad kortele gavo pinigus, o ne sumokejo, paskambinau i Debeta, tai nemokama konsultacija liko nemokama
N
NIJOLEZ 7
2013-01-31 23:55 NIJOLEZ
Dar noreciau paklausti, ar galima tiekejo korteleje nurodyti jo saskaitu apmokejimo data, kad nereiketu kiekvienam pirkimo dokumentui nurodyti.
S
Salou 22
2013-02-01 09:23 Salou

NIJOLEZ rašė:
Dar noreciau paklausti, ar galima tiekejo korteleje nurodyti jo saskaitu apmokejimo data, kad nereiketu kiekvienam pirkimo dokumentui nurodyti.


Gal ir blogai darau, bet aš nevedu tiekėjo sąskaitų apmokėjimo datos.
astuleee astuleee 3445
2013-02-01 11:28 astuleee
Kas iš to, kad aš susivedžiau tuos terminus. Naudos jokios, o programos darbas sulėtėjo, vedant sąskaitas. Nes, kažką ten papildomai moduliuoja.
S
Salou 22
2013-02-01 14:05 Salou
Dar reikia pagalbos. Pasirodo gruodžio mėn išmokėjau atlyginimo 100 Lt daugiau. Taip gaunasi, kad darbuotojas dabar skolingas. Bet kaip man padaryti kad sutaptų bankas,nes atlyginimų modulyje apmokėjimo suma pasiskaičiuoja tiek kiek priklauso, ir tas 100 Lt pakimba ore.
N
NIJOLEZ 7
2013-02-05 22:23 NIJOLEZ
Gal galite padeti siuo klausimu:

Banko modulis - Dokumentai - Siunciami yra Mokejimo pavedimai ir Debeto pavedimai.
Mokejimo pavedimai tai aisku, bet kam skirti Debeto pavedimai
J
jjurgita 113
2013-02-18 14:57 jjurgita

NIJOLEZ rašė:

Kortele imones, ne zmogaus asmenine, todel nusprendziau, kad gamybos modulyje pirkimai grafoje atskaitingas asmuo isrinksiu kreditoriu/debitoriu su banko korteles saskaita, gal butu nieko, bet pagal programos aprasyma korteles likutis turi buti teigiamas skaicius (t.y. kaip ir kortelei skola), o gavosi neigiamas, toks vaizdas, kad kortele gavo pinigus, o ne sumokejo, paskambinau i Debeta, tai nemokama konsultacija liko nemokama



O tai kaip gali būti kitaip???
Jei prie kortelės debitoriaus/kreditoriaus (atskaitingo ar banko kortelės) prieš pirkimo dokumento įvedimą saldo yra "0"- tai jei mokama ne grynais korespondencija būtų D-20XX arba (6XX), o K-4431- tai jei mokama kortele K- banko kortelė.
Tai ar aš nemoku buhalterijos, ar Jūs nesupratot "nemokamos" konsultacijos (šiaip jie pakankamai gerai atsako užduodamus klausimus)??? Juk atlikus tokią operaciją kortelės likutis ir lieka kredite- t.y. neigiamas!
Jei banko kortelės (27XX) ir sąskaitos banke sąskaitos (2711) numeris yra tas pats- tuomet papildomai parašykite balanse pažymą ir banko kortelę sudenkite su banko sąskaita- nebeliks jokių neigiamų likučių, nes atskaitingas asmuo negali būti sąskaita banke (programa to neleidžia) :D
N
NIJOLEZ 7
2013-02-21 20:44 NIJOLEZ

jjurgita rašė:

NIJOLEZ rašė:

Kortele imones, ne zmogaus asmenine, todel nusprendziau, kad gamybos modulyje pirkimai grafoje atskaitingas asmuo isrinksiu kreditoriu/debitoriu su banko korteles saskaita, gal butu nieko, bet pagal programos aprasyma korteles likutis turi buti teigiamas skaicius (t.y. kaip ir kortelei skola), o gavosi neigiamas, toks vaizdas, kad kortele gavo pinigus, o ne sumokejo, paskambinau i Debeta, tai nemokama konsultacija liko nemokama



O tai kaip gali būti kitaip???
Jei prie kortelės debitoriaus/kreditoriaus (atskaitingo ar banko kortelės) prieš pirkimo dokumento įvedimą saldo yra "0"- tai jei mokama ne grynais korespondencija būtų D-20XX arba (6XX), o K-4431- tai jei mokama kortele K- banko kortelė.
Tai ar aš nemoku buhalterijos, ar Jūs nesupratot "nemokamos" konsultacijos (šiaip jie pakankamai gerai atsako užduodamus klausimus)??? Juk atlikus tokią operaciją kortelės likutis ir lieka kredite- t.y. neigiamas!
Jei banko kortelės (27XX) ir sąskaitos banke sąskaitos (2711) numeris yra tas pats- tuomet papildomai parašykite balanse pažymą ir banko kortelę sudenkite su banko sąskaita- nebeliks jokių neigiamų likučių, nes atskaitingas asmuo negali būti sąskaita banke (programa to neleidžia) :D


Aciu uz paaiskinimus, bet ....tai ka jus aprasote nelabai siai programai tinka. Programos aprasyme tiksliai parasyta apie kreditoriu/debitoriu likucius, neziurint kokia saskaitu klase tam kreditoriui/debitoriui priskirta, jei likutis teigiamas skaicius tu esi jam skolingas, jei neigiamas jis tau skolingas. Va cia ir pakibau, nes masciau taip pat kaip Jus tik ka virsuje parasete (taip yra kitose programose), bet si dar turi viena dalyka, kur saskaitu plane aprasant saskaita dar reikia nurodyti grupes, nuo kuriu daug kas priklauso, o ju tikslia paskirti zino tik Debetas darbuotojai.
Issprendziau ta problema per atskaitingo asmens grafa naudoju ir atskaitinga asmeni ir banko korteles.
J
jjurgita 113
2013-02-25 16:09 jjurgita

NIJOLEZ rašė:

Aciu uz paaiskinimus, bet ....tai ka jus aprasote nelabai siai programai tinka. Programos aprasyme tiksliai parasyta apie kreditoriu/debitoriu likucius, neziurint kokia saskaitu klase tam kreditoriui/debitoriui priskirta, jei likutis teigiamas skaicius tu esi jam skolingas, jei neigiamas jis tau skolingas. Va cia ir pakibau, nes masciau taip pat kaip Jus tik ka virsuje parasete (taip yra kitose programose), bet si dar turi viena dalyka, kur saskaitu plane aprasant saskaita dar reikia nurodyti grupes, nuo kuriu daug kas priklauso, o ju tikslia paskirti zino tik Debetas darbuotojai.
Issprendziau ta problema per atskaitingo asmens grafa naudoju ir atskaitinga asmeni ir banko korteles.


Na, Jeigu jūsų sukurta banko kortelė yra prie buhalterinės sąskaitos, kuri yra "9 grupės"- tai kaip atskatingo asmens jos tikrai neleis naudoti, nes ši grupė yra skirta TIK banko sąskaitoms (kur daromi pavedimai). Tačiau sukūrus banko kortelę prie sąskaitos, kuri yra "10 grupės" (buhalterinė sąskaita gali būti 27XX)- galima naudoti kaip atskaitingą asmenį.
Jeigu Jūsų naudojama banko kortelė yra "9 grupės"- tai atskaitingą asmenį pirkimo dokumentuose nurodote prie 2435 ir per balanso pažymas darote sudengimus su bankine kortele.
Jeigu Jūsų naudojama banko kortelė yra "10 grupės"- tai atskaitingą asmenį pirkimo dokumentuose nurodote banko kortelę. Jeigu nepavyksta- kažką darote blogai.
Skolos likutį patariu tikrintis ne per žinynus, kur matote saldo "+" ar "-", o per Balansas -> Peržiūra -> Balansas su tiekėjais/pirkėjais -> Bendras sąrašas: spausdinkite detalų arba nedetalų suderinimo aktus - bus žymiai aiškiau smile Taip pat galite pasitikrinti ir spausdindama Atsiskaitymų žiniaraštį (Balansas -> Ataskaitos -> Atsiskaitymų žiniaraštis).
N
NIJOLEZ 7
2013-02-26 00:48 NIJOLEZ
Aciu uz issamius paaiskinimus.
Dar noreciau paklausti: turiu toki atveji kaip viename uzsienio invoise yra ir ilgalaikis turtas ir prekes, skirtos gamybai, bei siame invoise esanciam ilgalaikiui paskaiciuotas muitas bei TNT transportas.
Jei turejote tokio tipo invoisa, pajamuojate ji du kartus isdalinant sumas i ilgalaiki turta ir prekes, o muita ir transporta priskiriate ilgalaikiam per pazymas (ilgalaikio turto modulyje)

Dekoju is anksto
J
jjurgita 113
2013-03-05 15:31 jjurgita

NIJOLEZ rašė:
Aciu uz issamius paaiskinimus.
Dar noreciau paklausti: turiu toki atveji kaip viename uzsienio invoise yra ir ilgalaikis turtas ir prekes, skirtos gamybai, bei siame invoise esanciam ilgalaikiui paskaiciuotas muitas bei TNT transportas.
Jei turejote tokio tipo invoisa, pajamuojate ji du kartus isdalinant sumas i ilgalaiki turta ir prekes, o muita ir transporta priskiriate ilgalaikiam per pazymas (ilgalaikio turto modulyje)

Dekoju is anksto


Jeigu gaunate sąskaitą (invoice), kurioje įsigyjate tiek trumpalaikį turtą, tiek ir ilgalaikį- tokiu atveju sąskaitą - faktūrą vedate per ilgalaikį turtą- tik ta dalis, kuri tenka ilgalaikiam turtui, o kita dalį - per gamybos atsargų modulį.
Sąnaudos patirtos ilgalaikiam turtui (turto vertės didinimas) įvedamos per ilgalaikio turto modulyje esančias pažymas.
Jeigu dalis transporto išlaidų turi atitekti medžiagoms- tai atsargoms tenkanti dalis priskiriama vedant pirkimo dokumentą:
- į laukelį paskirstoma suma transporto paslaugų suma įrašoma medžiagų pirkimo dokumente, jeigu už pervežimą išrašė sąskaitą faktūrą kita įmonė, nei ją pardavusi (arba atsargų pardavėjas transporto paslaugas įformino kita sąskaita faktūra). Transporto paslaugų sąskaita tuomet rašoma be materialiai atsakingo asmens, bet paliekant tą pačią buhalteriją kaip medžiagų pirkimo dokumente- jeigu to nepadarysite, gamybos atsargose išsiskirs sintetika su analitika;
- jeigu transportavimo paslaugos yra išrašytos toje pačioje sąskaitoje kaip ir perkamos vertybės- vedama paskutinė pirkimo dokumento eilutė be sąskaitų korespondencijos. Tokiu atveju užbaigiant dokumentą, programa paskirsto paslaugų sumą ant aukščiau suvestų kortelių proporcingai perkamai jų vertei.
S
Salou 22
2013-04-09 12:51 Salou
Sveiki. Gal kas galite padėti su metiniu išlaidų sąskaitų žinynu (balanso modulyje). Ką rašote: 1) uždaromoji sąskaita; 2) Sąskaita pagal kurią iškeliamos išlaidos; 3) Sąskaita į kurią iškeliamos išlaidos.
astuleee astuleee 3445
2013-04-09 14:02 astuleee
O kam Jums jo reikia?
Būtinai reikia susipildyti Galutinio uždarymo žinyną būtinai.
S
Salou 22
2013-04-09 14:12 Salou

astuleee rašė:
O kam Jums jo reikia?
Būtinai reikia susipildyti Galutinio uždarymo žinyną būtinai.


O galutiniam uždarymo žinyne pildote taip: Pvz. uždaromoji sąskaita 500 ; sąskaita į kurią uždarom 39?
Ir kaip paskui su 39 sąskaita?
astuleee astuleee 3445
2013-04-09 15:13 astuleee
Būtent taip, o gale metų iš 39 sąskaitos iškeliu per buh.pažymą į 34
S
Salou 22
2013-04-09 15:42 Salou
Ačiū, bandau dėliotis
J
jjurgita 113
2013-04-17 16:46 jjurgita

Salou rašė:
Sveiki. Gal kas galite padėti su metiniu išlaidų sąskaitų žinynu (balanso modulyje). Ką rašote: 1) uždaromoji sąskaita; 2) Sąskaita pagal kurią iškeliamos išlaidos; 3) Sąskaita į kurią iškeliamos išlaidos.


Sveiki,
Pajamoms ir išlaidoms uždaryti yra skirtas Galutinis sąskaitų uždarymas, o Metinis išlaidų žinynas ir Metinis išlaidų sąskaitų uždarymas yra skirtas žemės ūkio įmonėms bendragamybinių išlaidų paskirstymui augalininkystei (pagal kultūras) ir gyvulininkystei, kuris vykdomas metų gale prieš savikainos skaičiavimą.
S
Salou 22
2013-04-18 12:29 Salou

jjurgita rašė:
Sveiki,
Pajamoms ir išlaidoms uždaryti yra skirtas Galutinis sąskaitų uždarymas, o Metinis išlaidų žinynas ir Metinis išlaidų sąskaitų uždarymas yra skirtas žemės ūkio įmonėms bendragamybinių išlaidų paskirstymui augalininkystei (pagal kultūras) ir gyvulininkystei, kuris vykdomas metų gale prieš savikainos skaičiavimą.


Ačiū labai už informaciją. Jau pasidariau balansą. Tik pagal įmonės veiklos žiniaraštį ir pelno/nuostolio ataskaitą galutinis rezultatas nesutampa vienu litu. Ar čia gali būti dėl apvalinimo. ?
J
jjurgita 113
2013-04-18 15:06 jjurgita

Salou rašė:
Ačiū labai už informaciją. Jau pasidariau balansą. Tik pagal įmonės veiklos žiniaraštį ir pelno/nuostolio ataskaitą galutinis rezultatas nesutampa vienu litu. Ar čia gali būti dėl apvalinimo. ?


Gali- juk Pelno nuostolio ataskaita apvalina kiekvieną eilutę lito tikslumu, o įmonės veiklos žiniaraštis pateikiamas su centais be jokių apvalinimų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui