Arielyte2011 rašė:
Sveiki, aš čia naujokė ir nežinau, ar galiu šioje temoje klausti apie IĮ išsiimtą pelną...bet esu visiškoj nežinioj ir tikiuosi šiek tiek pagalbos.
IĮ savininkas per 2012 m išsiemė 24000 Lt (per kelis kartus) kaip pelną, kurio tikisi per 2012 m. Šiais metais FR0471 deklaracijoj pažymėjo 02 kodu, nors tai išimti pinigėliai iš pelno. Pasimatė klaida, kai paskambino iš Sodros ir pasakė, jog reikės susimokėti 26,3 % ir 9 %.
1. Kokiu kodu reikėjo pažymėti: 27 ar 28?
2. Ar dar galima daryti taisymus ir išsiųsti patikslintą FR0471 deklaraciją?
3. Kokie tuomet bus mokesčiai?
Sveiki. Ar įmonė turi tiek apmokestinto pelno, kiek išėmė?
Jei ėmė iš pelno tai , išimtų sumų nedėjote į 6 klasę, į leidžiamus atskaitymus, kurie mažina pelną. tada rodote 471 formoje kodu 27
Taisyti galima viskas, bet kaip į tai žiūrės VMI tai nežinau.
Jei 27 kodas tada bus tik GPM 15 procentų, kuriuos deklaruoja 308 formoje ir susimoka pats savininkas.
Savininkas niekur kitur nedirbantis? O gal jam naudinga bent dalis turėt 02 kodu, bet tada gali būti delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius sodrai ir nedeklaruotus SAV formoje...