Vili, ir gerai, kad eksportuojant rašote "0" tarifą. Principas- jei Lietuvoje ta veikla yra PVM apmokestinama, tai ir eksportuojant galima taikyti "0" tarifą, bet jei ta veikla Lietuvoje PVM neapmokestinama, tai eksportuojant "0" tarifo- NEBUS .
Jeigu aš pvz. visą savo produkciją eksportuoju į užsienį su "0" tarifu, tai visą gautiną PVM galiu traukti į atskaitą. Bet jei aš eksportuosiu pvz. vaistus, kurie neapmokestinami PVM, tai PVM atskaitos neturėsiu .
Tada deklaruosiu, kaip deklaravau. Kai tikrino PVM, neprikibo prie tos apmokestinamosios vertės (39 eil.), nors nebuvo įtrauktos "0" tarifu apmokestintos sumos.
Rasida rašė: Tada deklaruosiu, kaip deklaravau. Kai tikrino PVM, neprikibo prie tos apmokestinamosios vertės (39 eil.), nors nebuvo įtrauktos "0" tarifu apmokestintos sumos.
nu tai kad biski nelabai kaip atrodytų, jei pradėti traukti su '0' į deklaraciją, pas mane tai vaizdas būtų - apmokestinama suma - keli šimtai tūkstančių, PVM suma - keli tūkstančiai kažkaip nelabai limpa.
Rasida rašė: Tada deklaruosiu, kaip deklaravau. Kai tikrino PVM, neprikibo prie tos apmokestinamosios vertės (39 eil.), nors nebuvo įtrauktos "0" tarifu apmokestintos sumos.
Tai aišku, kad niekas nesikabinės, čia mes dėl principo aiškinomės. Aš senoje deklaracijoje apmokestinamą vertę aplamai pagal formulę aqpsiskaičiuodavau, nes visas PVM buvo 18 proc. ir nesukau galvos, tikrino ne apmok. vertę, bet atskaitą.
Vili, na ir kas, kad taip atrodys???? Eksportas dar "gražiau" atrodo.
Jei gavome sąskaitą už spaudą(2003-01-01 iki 2003-12-31), tai vadinasi tam mėnesiui tenkanti suma (X/12) ir Pvm suma (X/12) dedasi į PVM deklaraciją 39 ir 40 langelį? Ar nesuklydau?
Jei gavome sąskaitą už spaudą(2003-01-01 iki 2003-12-31), tai vadinasi tam mėnesiui tenkanti suma (X/12) ir Pvm suma (X/12) dedasi į PVM deklaraciją 39 ir 40 langelį? Ar nesuklydau?
Ar gerai?
Modestai, dėl deklaracijos langelių tai gerai. Tik jeigu sąskaitoje išrašyta suma yra bendra visiems metams ( ta prasme - neišskirstyta mėnesiais), tai tą visą metinį PVM ir trauki į to mėn.atskaitą, kada išrašyta sąskaita.
Mums dažnai už spaudą sąskaitas siunčia kas mėnesį. Tiesa, tai liečia visokius prenumeruojamus pakeitimus.
Kol nepaskaičiau forume-niekada nesigilindavau į tą 39 langelį-visada rašydavau sumą be 0 tarifo, pirma įrašydavau PVM sumą, po to, kaip Dalia29, atbuline tvarka išsivesdavau apmokestinamąją vertę. Ir toliau manau nesuksiu galvos-darysiu kaip anksčiau. Dar pagalvojau-kai VMI veda į kompus-jų programos tikrina, ar nemes "raudonai", jei bus viskas įtraukta? Reiks pasiklausti, kaip jos veda.
Man 39 langelyje neišeina vesti atbuline tvarka. Yra dviejų tarifų PVM - 18 ir 5 %. Dabar šis langelis VMI nebeskaičiuojamas kaip anksčiau, kad atitiktų su 40 langeliu, nes išvesti nebeina.
Jei gavome sąskaitą už spaudą(2003-01-01 iki 2003-12-31), tai vadinasi tam mėnesiui tenkanti suma (X/12) ir Pvm suma (X/12) dedasi į PVM deklaraciją 39 ir 40 langelį? Ar nesuklydau?
Ar gerai?
Modestai, dėl deklaracijos langelių tai gerai. Tik jeigu sąskaitoje išrašyta suma yra bendra visiems metams ( ta prasme - neišskirstyta mėnesiais), tai tą visą metinį PVM ir trauki į to mėn.atskaitą, kada išrašyta sąskaita.
Mums dažnai už spaudą sąskaitas siunčia kas mėnesį. Tiesa, tai liečia visokius prenumeruojamus pakeitimus.
O jei išskirta? tai vedame kiek tam mėnesiui tenka suma ir PVM?
Ačiū kad padedi.
O jei išskirta? tai vedame kiek tam mėnesiui tenka suma ir PVM?
Jeigu išskirstyta mėnesiais, tai ir nurašinėk kiekvieną mėnesį. Tik kai gauni sąskaitą, ją visą trauki į apskaitą - į būsimas išlaidas, o tada kas mėnesį iš jų kilnoji į PVM ir į sąnaudas.
Tokia situacija:
08 mėn. 01 dieną gauta sąskaita už 07 mėnesio kurą. Suma be PVM x, PVM xx.
PVM xx traukiu į 8 mėn deklaraciją.Teisingai? o ar reikia tada rodyti suma x, 07 mėnesio deklaracijoje?
Jei rodau, tai gaunasi pirkimo sumos ir pirkimo PVM neatitikimas tiek 07, tiek 08 mėn deklaracijoje. Ar VMI gali prie to prisikabinti?
Inka, sąnaudas trauksi į 07 mėnesio apskaitą.
O PVM deklaracija yra pildoma ne dėl pačių pirkimų ar pardavimų, o dėl PVM. Todėl Tavo minėta sąskaita traukiasi į 08 mėn. PVM deklaraciją - ji atspindi to mėnesio PVM-ą bei apmokestinamąją vertę, nuo kurios jis skaičiuojamas, o ne pačias sąnaudas.