Kolegos, gal kas turit šabloną rašto, kuris naudojamas tapus PVM mokėtoju. Kad būtų galima IT ir pirktų atsargų PVM į atskaitą dėt? Net nežinau kaip jį tiksliai užvadint
Finval rašė:
Kolegos, gal kas turit šabloną rašto, kuris naudojamas tapus PVM mokėtoju. Kad būtų galima IT ir pirktų atsargų PVM į atskaitą dėt? Net nežinau kaip jį tiksliai užvadint
Tipo anksčiau pirkto turto ir dar nesunaudotų atsargų?
Tai surašomas inventorizacijos aktas ir tokia buhalterinė pažyma. Bet čia tik sau ir jei kada kas tikrins.
Noriu pasikonsultuoti.
Situacija tokia. UAB iregistruota 2012 m. birzelio men, 2012-10-08 savanoriskai registravosi PVM moketoju. Veikla naudotu automobiliu pardavimas, ardymas, detaliu pardavimas.
2012 m. birzelio men isigijo pastata, kuri iki siol dar remontuoja (didinsim IT verte ir tarnavimo laikotarpi).
1. Laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-10-07 gautos saskaitos (panaudotos IT remontui).
1.1. Suma be PVM traukiam i 1 klase, pvz 125 Nebaigta statyba, ar taip?
1.2. Deklaruosiu PVM už 2012-10 men, tai PVM suma (is gautu saskaitu butent ka "dedam" i IT) nuo 2012-06-01 iki 2012-10-31 galiu traukti i deklaracija FR0600 25 laukeli ir susigrazinti (nes pardavimu su PVM dar nebuvo).
2. o visa kita, kokios buvo saskaitos iki 2012-10-08 pvm suma keliauja i neatskaitomo PVM sanaudas?
Viskas teisingai.
Susigrąžinti galite, statybų PVM grąžina pakankamai lengvai, tik ateina paprastai patikrinti.
Dėl neatskaitomo PVM sąnaudų. Tikrai nebūtinai viską į sąnaudas. Yra tvarka, kaip galima įsitraukti į atskaitą iki įsiregistravimo PVM mokėtojais gautą pirkimo PVM.
Konsultavausi su VMI ir užkliuvo dar vienas momentas, nors gal cia jau reikia kitoje temoje rasyti.
jeigu tai remontas tai dedame i sanaudas o ne i IT verte, ir PVM negalime atskaityti ir traukti i PVM deklaracija is visu laikotarpiu?
grazeake rašė:
Konsultavausi su VMI ir užkliuvo dar vienas momentas, nors gal cia jau reikia kitoje temoje rasyti.
Ar remontas pailgins tarnavimo laiką ir padidins pastato vertę, tiksliau koks tai remontas, sprendžia ne VMI. Manau, kad konsultuojant jums buvo primintas variantas, kad galima viską dėti į sąnaudas.
Dedant į sąnaudas nereikia kaupti nebaigtos statybos, sąnaudos tą laikotarpį, kai patiriamos. O PVM į atskaitą.
dar klausimelis, tam paciam pastatui dar buvo atliekama topografine nuotrauka. kaina 2000+PVM. Ar galiu priskirti ir kaupti prie remontuojamo pastato vertes suma be PVM , PVM sumą traukti į atskaitą?
Įsteigėme naują įmonę 2012.10.01. Įmonė įsigijo iš Estijos prekių perpardavimui su estišku PVM tarifu.
2012.10.19 mūsų įmonė įsiregistravo PVM mokėtoju (Lietuvoje). Visoms parduodamoms prekėms skaičiuojame 21 proc. PVM.
Atėjo laikas teikti PVM deklaraciją, ir iškilo klausimas, ką daryti su tom užsienietiškom sąskaitom? Jų išrašymo data - iki įmonės įsiregistravimo PVM mokėtoju. Tačiau prekės naudojamos PVM apmokestinamai veiklai.
Kaip deklaruoti pirkimus?
Ar grąžins mums Estija pirkimo PVM?
grazeake rašė:
dar klausimelis, tam paciam pastatui dar buvo atliekama topografine nuotrauka. kaina 2000+PVM. Ar galiu priskirti ir kaupti prie remontuojamo pastato vertes suma be PVM , PVM sumą traukti į atskaitą?
grazeake rašė:
dar klausimelis, tam paciam pastatui dar buvo atliekama topografine nuotrauka. kaina 2000+PVM. Ar galiu priskirti ir kaupti prie remontuojamo pastato vertes suma be PVM , PVM sumą traukti į atskaitą?
Sveiki, gal galite atsakyti i mano klausima?
Aš kaupčiau visas išlaidas, susijusias su to pastato remontu iki remonto užbaigimo. Neturiu supratimo, ar topografinė nuotrauka susijusi su remontu ...
na ne:) as nezianu kaip tiksliai tai ivardinti, darome esmini pastato pagerinima, ir dar keisime paskirti, tai ta topografine nuotrauka reikalinga pastato paskirciai keisti, ar galima tada ta topografine deti i IT verte?
grazeake rašė:
na ne:) as nezianu kaip tiksliai tai ivardinti, darome esmini pastato pagerinima, ir dar keisime paskirti, tai ta topografine nuotrauka reikalinga pastato paskirciai keisti, ar galima tada ta topografine deti i IT verte?
Sveiki, fizinis asmuo pirko automobilį 2012 lapkričio mėn. ir nori parduoti už tą pačią kainą juridiniam asmeniui tą patį mėnesį. Kokius mokesčius turi sumokėti fizinis asmuo? Turiu galvoje 15 procentų, kaip su jais?