Perku paslaugą pervežti Islandijos įmonės kvovinį, tarkim Kaunas - Klaipėda. Gaunu sąskaitą su PVM. Dabar turiu išrašyti sąskaitą Islandijos įmonėj už tą transporto paslaugą. Tai man reikia priskaičiuoti PVM 21 proc ar tai ne PVM objektas Lietuvoje?
noriu pasiteirauti jeigu paslauga atlikome Estijos įmonei. Pervežimas buvo NO-LT. taikome 13 str. 2d. O PVM. ir kiek suprantu i FRO564 traukti nereikia. Ar aš klystu? Ar nereikėtu jeigu būtų iš LT-NO?
noriu pasiteirauti jeigu paslauga atlikome Estijos įmonei. Pervežimas buvo NO-LT. taikome 13 str. 2d. O PVM. ir kiek suprantu i FRO564 traukti nereikia. Ar aš klystu? Ar nereikėtu jeigu būtų iš LT-NO?
noriu pasiteirauti jeigu paslauga atlikome Estijos įmonei. Pervežimas buvo NO-LT. taikome 13 str. 2d. O PVM. ir kiek suprantu i FRO564 traukti nereikia. Ar aš klystu? Ar nereikėtu jeigu būtų iš LT-NO?
noriu pasiteirauti jeigu paslauga atlikome Estijos įmonei. Pervežimas buvo NO-LT. taikome 13 str. 2d. O PVM. ir kiek suprantu i FRO564 traukti nereikia. Ar aš klystu? Ar nereikėtu jeigu būtų iš LT-NO?
noriu pasiteirauti jeigu paslauga atlikome Estijos įmonei. Pervežimas buvo NO-LT. taikome 13 str. 2d. O PVM. ir kiek suprantu i FRO564 traukti nereikia. Ar aš klystu? Ar nereikėtu jeigu būtų iš LT-NO?
Siuntėm voką su dokumentais. maršrutas LT-Arabų emiratai. gavom sąskaitą iš UAB Skubios siuntos su 0 proc. PVM pagal 45 str 1d. Aš pirkėja savo PVM deklaracijoj per kokias eilutes turiu pertarkuot, ar neturiu to PVM
Versija2010 rašė:
Siuntėm voką su dokumentais. maršrutas LT-Arabų emiratai. gavom sąskaitą iš UAB Skubios siuntos su 0 proc. PVM pagal 45 str 1d. Aš pirkėja savo PVM deklaracijoj per kokias eilutes turiu pertarkuot, ar neturiu to PVM
Nieko nereikia daryti nei deklaruoti, apmokate ir tiek.
ar galime susigrąžinti PVM, už gautas transportavimo paslaugas iš Lietuvos įmonių, jei visi mūsų pardavimai pagal 45strp. 1d. neapsimokestina PVM.
Visų pirma klystate, rašydama, kad "visi mūsų pardavimai neapsimokestina PVM". Visi jie apmokestinami, tik nuliniu tarifu.
Todėl ir galite traukti į atskaitą iš kitų įmonių gautų paslaugų pirkimo PVM, nes paslaugos naudojamos PVM apmokestinamai veiklai.
Sveiki,
pakonsutuokite prašau :) nes pirmas kartas:
Žodžiu, teikiame paslaugą Kaliningradui, pervežimo paslaugą iš LT į Kaliningradą...PVM 0 tarifas, nes exportas, taip?
O kuriuose deklaracijos laukuose deklaruojame? Apmokestinamoji vertė 17 langelis, o pats PVM? Daugiau nieko nereikia deklaruoti? Na čia ne ES tai jokių ten FR0564 nereikia...ane?
Dianele23 rašė:
Sveiki,
pakonsutuokite prašau :) nes pirmas kartas:
Žodžiu, teikiame paslaugą Kaliningradui, pervežimo paslaugą iš LT į Kaliningradą...PVM 0 tarifas, nes exportas, taip?
O kuriuose deklaracijos laukuose deklaruojame? Apmokestinamoji vertė 17 langelis, o pats PVM? Daugiau nieko nereikia deklaruoti? Na čia ne ES tai jokių ten FR0564 nereikia...ane?
Sveiki. Turiu kvitus(čekius) už keltą įvažiavimą į Neringą - sąskaitų faktūrų nėra, nes čekiuką duoda automatas. Ar galima tokius čekius įtraukti į apskaitą? Kaip su PVM? Jokių įmonės rekvizitų - nėra. Čekiai susidarė komandiruotės metu.