Iškilo klausimas dėl IT nusidėvėjimo. Priskaičiuojant nusidėvėjimą BŽ matau tokias korespondencijas D 6115 K1230. Visos temos dar neperskaičiau. Ar programoje įmanoma padaryti, kad kredite būtų sąskaita 1237? Ar iškart yra rodomas vertės sumažėjimas K 1230?
Gal yra kokie pakeitimai, kurių aš dar neperskaičiau.
Iškilo klausimas dėl IT nusidėvėjimo. Priskaičiuojant nusidėvėjimą BŽ matau tokias korespondencijas D 6115 K1230. Visos temos dar neperskaičiau. Ar programoje įmanoma padaryti, kad kredite būtų sąskaita 1237? Ar iškart yra rodomas vertės sumažėjimas K 1230?
Gal yra kokie pakeitimai, kurių aš dar neperskaičiau.
pas mane irgi iš karto keliauja į 1230
man tai nėra skirtumo ne kažin kiek to IT turi įmonės
Iškilo klausimas dėl IT nusidėvėjimo. Priskaičiuojant nusidėvėjimą BŽ matau tokias korespondencijas D 6115 K1230. Visos temos dar neperskaičiau. Ar programoje įmanoma padaryti, kad kredite būtų sąskaita 1237? Ar iškart yra rodomas vertės sumažėjimas K 1230?
Gal yra kokie pakeitimai, kurių aš dar neperskaičiau.
pas mane irgi iš karto keliauja į 1230
man tai nėra skirtumo ne kažin kiek to IT turi įmonės
O aš visaip bandau. Ieškau internete atsakymo. Galvojau, kad kažkur kažko nedadariau.
Ačiū.
Gal galite pagelbėt: draudimas išmokėjo pinigėlius už padaryta žala įmonės automobiliui. Kaip teisingai reiktu atvaizduoti tai sąskaitų plane: D271; K??? (galvojau K533, bet kažin ar tai skaitosi bauda)
Sveiki, jau syki klausiau, bet nesulaukiau jokio atsakymo... Kaip ivesti komandiruotes pinigus? Kai bandau vesti per ta pacia lentele kur ir darbo uzmokestis, skaiciuoja mpkescius, o nuo mano komandiruotpinigiu nera mokesciu.... Gal vis tik kas nors vedet?
izita rašė:
Sveiki, jau syki klausiau, bet nesulaukiau jokio atsakymo... Kaip ivesti komandiruotes pinigus? Kai bandau vesti per ta pacia lentele kur ir darbo uzmokestis, skaiciuoja mpkescius, o nuo mano komandiruotpinigiu nera mokesciu.... Gal vis tik kas nors vedet?
O jei dirbtumėte be programos, kaip vestumėte dienpinigius? Komandiruotpinigių tai kaip tokių, nežinau.
Sveiki, galvoju apie šios programos įsigijimą. Klausimai tokie:
1. Ar yra kokia instrukcija nuo ko pradėti darbą ar čia viską reikia susigaudyti pačiai?
2, Visus klausimus nemokamai konsultuoja šiame forume?
Kokia praktika su programos greičiu, klaidų taisymu, duomenų iškraipymu, tikslumu, programos aiškumu? Viskas čiki?:)
Ačiū.
Darbo pradžia: nauja įmonė, sąskaitų planas, likučių suvedimas.
Kur, kaip vesti?
Viskas bus aišku( nes programa reklamuojasi kaip labai paprasta ir lengva) ar čia žaistis ir bandytis viską pačiai reikės kokį mėnesį? :)
ar jums neteko susidurti kad ivedus saskaitas saskaitu registre ir pvm saskaitos israsuose yra skirtingas gautinas PVM. tikrinant kazkodel susidubliuoja kaikurios saskaitos su neaiskiom pvm sumom.
T.y. gaunasi taip kad 2431 saskaita rodo neteisinga pvm suma.
ar jums neteko susidurti kad ivedus saskaitas saskaitu registre ir pvm saskaitos israsuose yra skirtingas gautinas PVM. tikrinant kazkodel susidubliuoja kaikurios saskaitos su neaiskiom pvm sumom.
T.y. gaunasi taip kad 2431 saskaita rodo neteisinga pvm suma.
pasitaike kazkam? Ar cia Bugas stiprus ilindo?
Tai tikrinkit kas jums dubliuojasi, vargu ar čia mes padėsim nematydami
1. Ivedama s.f. viskas joje gerai. Koresponduojancios saskaitos pariktos teisingai
2. Tikrinamas BZ. Vskas gerai. Irasas bendrajame zurnale tik 1.
3. Tikrinama Gautino PVM saskaita. Cia atsiranda 2 irasai (1008 ir 1008) Vienas teisinas kitas ne. Atsidarius korespondencija kazkodel vienai prekei priskiramas vietoj Prekiu atsakgu saskatos priskiriama 2431 koresponduojanti saskaita. Ir ji itraukiama i PVM.
Ir taip yra su keleta saskaitu. Ir nelabai suprantu is kur atsiranda sitas dublis ir klaidingas irasas.
na ką, pradedu ir šs darbą su šia programa :)
Kad nevargti be reikalo, įsikeliu tipinį sąskaitų planą, bet jį noriu pakoreguoti įsivedant papildomas subsąskaitas.
tai padaryti galiu paprastai rankiniu būdu?