Nemokama apskaitos programa

Serebro Serebro 2697
2016-11-16 16:42 Serebro

melinasaule rašė:
O kaip išmokėti DU. Per kur eiti? Gal gali, kas užvesti ant kelio? Ačiū

Padarote įrašą ten, per kur išmokama (kasa ar bankas). O du priskaitymo žiniaraštyje yra stulpelis su du išmokėjimo data. Tai ten dar datą įrašyti reikia, kad iš suvestinės išminusuotų.
O
odetutee 115
2016-11-17 09:34 odetutee
Pasidalinsiu ką turiu - gal akm pravers.


ZaraRola rašė:

melinasaule rašė:
.....Taros suma deklaracijoje turi matytis 13 langelyje, kur yra PVM neapmokestinami sandoriai

Drįstu suabejoti. PVM deklaracijos užpildymo taisyklės: "21. PVM deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo patiektų PVM neapmokestinamų prekių ir/ar paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 20–33 straipsniuose apmokestinamoji vertė. Šiame laukelyje taip pat nurodoma PVM įstatymo 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų neapmokestinamų sandorių (išskyrus importą) apmokestinamoji vertė." PVM įstatymo 20–33 str. ir 112 str. 1, 2 dalyse apie tarą nekalbama.
Tara (šiuo atveju užstatas už pakuotę) yra ne PVM objektai (žr. VMI PVM įstatymo 15 str. 8 d. komentarą), todėl į PVM deklaraciją netraukiamas.


20161104105341950.pdf
ZaraRola ZaraRola 189
2016-11-17 11:21 ZaraRola
Štai dar, VMI klausimai - atsakymai:
Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.? Kaip įmonė galėtų teisingai pateikti tokius duomenis?
Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.

iSAF reikalai. Pateikėme programa suformuotus registrus, rezultatas puikus, nei vienos klaidelės, nei pranešimo. Gerai priima tiek .xml, tiek .gz formatu. Viskas SUPER.
Vienintelė problemėle tai, kad užstatą iš sąskaitų prireikė rankomis ištrinti. Jei VMI ir toliau nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.

P
Polik 151
2016-11-17 11:44 Polik
O gal kas gali pasidalinti schema, kai gaunama sąskaita iš LT įmonės už transporto paslaugas su 0 PVM
Serebro Serebro 2697
2016-11-17 12:24 Serebro

ZaraRola rašė:
Štai dar, VMI klausimai - atsakymai:
Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.? Kaip įmonė galėtų teisingai pateikti tokius duomenis?
Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.

iSAF reikalai. Pateikėme programa suformuotus registrus, rezultatas puikus, nei vienos klaidelės, nei pranešimo. Gerai priima tiek .xml, tiek .gz formatu. Viskas SUPER.
Vienintelė problemėle tai, kad užstatą iš sąskaitų prireikė rankomis ištrinti. Jei VMI ir toliau nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.



O sakykit, jei į sf įrašysim tarą, o schemos nedėsim, tai turėtų neįtraukti taros į registrą isaf? Dar neišbandžiau šitaip, bet gal kas bandėte.
Serebro Serebro 2697
1 2016-11-17 12:29 Serebro

Polik rašė:
O gal kas gali pasidalinti schema, kai gaunama sąskaita iš LT įmonės už transporto paslaugas su 0 PVM

Tai schema bus labai primityvi, man atrodo ar tik neleidžia įrašyti schemos tik su pvm kodu ir be deklaracijos eilučių. gi fr600 niekur nesimatys. Negaliu dabar pažiūrėti, nes ne prie programos.
O
odetutee 115
2016-11-17 13:00 odetutee
Susimaišiau... grąžinau prekes tiekėjui, išrašiau debetinę.
Kaip ją registruoju? Kaip pardavimo sąskaitą?

Ačiū,
D
Dianaval 677
2016-11-17 13:40 Dianaval

odetutee rašė:
Susimaišiau... grąžinau prekes tiekėjui, išrašiau debetinę.
Kaip ją registruoju? Kaip pardavimo sąskaitą?

Ačiū,

Taip, kaip pardavimus.
O
odetutee 115
2016-11-17 13:50 odetutee
Tai PVM deklaracijoje:
- 11 stulpelyje + 4,08
- 29 + 1,01
Taip?

Dianaval rašė:

odetutee rašė:
Susimaišiau... grąžinau prekes tiekėjui, išrašiau debetinę.
Kaip ją registruoju? Kaip pardavimo sąskaitą?

Ačiū,

Taip, kaip pardavimus.

2016-11-17 14:30 melinasaule

Serebro rašė:

melinasaule rašė:
O kaip išmokėti DU. Per kur eiti? Gal gali, kas užvesti ant kelio? Ačiū

Padarote įrašą ten, per kur išmokama (kasa ar bankas). O du priskaitymo žiniaraštyje yra stulpelis su du išmokėjimo data. Tai ten dar datą įrašyti reikia, kad iš suvestinės išminusuotų.


Tai tą datą turbut turėjau suvesti, kai užpildžiau žiniaraštį, nes dar kai atidarau DU žiniaštį nerandu tokio stulpelio. ziniarascio_dok..docx
Niemand Niemand 4934
2016-11-17 14:38 Niemand

ZaraRola rašė: iSAF reikalai. Pateikėme programa suformuotus registrus, rezultatas puikus, nei vienos klaidelės, nei pranešimo. Gerai priima tiek .xml, tiek .gz formatu. Viskas SUPER.
Vienintelė problemėle tai, kad užstatą iš sąskaitų prireikė rankomis ištrinti. Jei VMI ir toliau nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.


Šiuo metu VMI aiškina, kad į registrą tokio pobūdžio sumų galima arba netraukti, arba traukti su PVM100. T.y. trinti nereikėjo. Iš programos perspektyvos, jei vienoje sąskaitoje yra ir trauktinų, ir netrauktinų sumų, traukti reikia visas.
Jei VMI persigalvos, tada darysiu galimybę padaryti schemose specialų požymį.
Niemand Niemand 4934
2016-11-17 14:40 Niemand

Serebro rašė:

ZaraRola rašė:
Štai dar, VMI klausimai - atsakymai:
Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.? Kaip įmonė galėtų teisingai pateikti tokius duomenis?
Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.

iSAF reikalai. Pateikėme programa suformuotus registrus, rezultatas puikus, nei vienos klaidelės, nei pranešimo. Gerai priima tiek .xml, tiek .gz formatu. Viskas SUPER.
Vienintelė problemėle tai, kad užstatą iš sąskaitų prireikė rankomis ištrinti. Jei VMI ir toliau nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.



O sakykit, jei į sf įrašysim tarą, o schemos nedėsim, tai turėtų neįtraukti taros į registrą isaf? Dar neišbandžiau šitaip, bet gal kas bandėte.


Nerekomenduočiau.
Niemand Niemand 4934
2016-11-17 14:42 Niemand

odetutee rašė:
Tai PVM deklaracijoje:
- 11 stulpelyje + 4,08
- 29 + 1,01
Taip?

Dianaval rašė:

odetutee rašė:
Susimaišiau... grąžinau prekes tiekėjui, išrašiau debetinę.
Kaip ją registruoju? Kaip pardavimo sąskaitą?

Ačiū,

Taip, kaip pardavimus.




Tam reikės specialios PVM schemos, nes tokias sumas reikia ne pliusuoti prie pardavimų, o minusuoti iš įsigijimų.
Taip pat atkreipkit dėmesį į sąskaitas, pvz., defaultu duos pirkėjo sąskaitą, bet debetuoti reikės tiekėjo. Tas pats su PVM sąskaita.
Taip pat tipo neužmirškit pasirinkti, kad debetinė.
Niemand Niemand 4934
2016-11-17 14:44 Niemand

melinasaule rašė:

Serebro rašė:

melinasaule rašė:
O kaip išmokėti DU. Per kur eiti? Gal gali, kas užvesti ant kelio? Ačiū

Padarote įrašą ten, per kur išmokama (kasa ar bankas). O du priskaitymo žiniaraštyje yra stulpelis su du išmokėjimo data. Tai ten dar datą įrašyti reikia, kad iš suvestinės išminusuotų.


Tai tą datą turbut turėjau suvesti, kai užpildžiau žiniaraštį, nes dar kai atidarau DU žiniaštį nerandu tokio stulpelio.


Pasiskaitykit vartotojo vadove apie bendrus programos valdymo principus, sužinosit daug naudingų dalykų...
Oktavija Oktavija 277
2016-11-17 15:56 Oktavija
Niemand,
AČIŪ, AČIŪ........ už i.SAF.
Jūsų dėka, nereikia būti l.l. gudriam norint susitvarkyti su i.SAF smile
R
rina123 47
2016-11-17 16:20 rina123
Iš tikrųjų Niemand didelį darbą nudirbo smile - reiks atsidėkoti parama (nors tiek).
A
Anapskaita 15
2016-11-17 19:23 Anapskaita 2016-11-17 19-26
Sveiki, AČIŪ visiems forumo dalyviams, ilgai paskaitę jūsų patarimus susitvarkiau su PVM deklaravimu ir i.SAF sistemą.

Forume nedaug informacijos apie atvirkštinį PVM ( 96 str) . Patarkite kaip išrašyti sąskaitas su atvirkštinių PVM ir kaip registruoti gautas sąskaitas su tuo PVM . Kokios bus deklaravimo schemos?? Gal kas yra suvedęs, pasidalinkite. Ačiū
Laimuks Laimuks 611
2016-11-17 19:27 Laimuks
Ir aš dėkoju labai labai smile Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.
Niemand Niemand 4934
2016-11-17 20:30 Niemand
Šiaip tai PVM schemas gali jums padiktuoti VMI informacija.
Paklausiate, kokiu kodu rodyti tam tikrą pirkimą ar pardavimą smile priskiriat schemai.
Paklausiat, kokiuose deklaracijos laukeliuose pgl numerius rodyti to pirkimo ar pardavimo sumas smile įvedate lentelėje apačioje.
D
Dianaval 677
2016-11-17 22:21 Dianaval

Laimuks rašė:
Ir aš dėkoju labai labai smile Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.

Jei neinka 5 tai pabandykit PVM100.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui