Luka_Paciolis rašė: , ne Jūs - pirkėjas išrašėte Debetinį dokumentą, todėl jį turite registruoti pirkimų žurnale su minuso ženklu ir įsekti prie pirkimų dokumentų.
21. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registre (toliau - Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras) turi būti registruojamos visos per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens (jo filialo, padalinio) išrašytos prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo bei avanso gavimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas prekių suvartojimas ar paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti ar ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas,
bei prekių tiekėjams (paslaugų teikėjams) išrašomi debetiniai dokumentai. Šiame registre prekių tiekėjas ir/arba paslaugų teikėjas taip pat turi registruoti PVM sąskaitas faktūras, kurias jo vardu, naudodamas jo suteiktus PVM sąskaitų faktūrų serijas ir/arba numerius, išrašo pirkėjas ar trečiasis asmuo.
Suprantu, kad:
1. Jei aš tiekėjui rašau debetinį - registruoju prie išrašomų.
2. Jei gaunų iš pirkėjo debetinį (man grąžina) - registruoju prie gaunamų dok.(ir nesvarbu, kad jis atvirkštinis pardavimui).
Pagal taisykles taip išeitų