Sveiki,
pardavinejam prekes i Latvija. Kai parduodam PVM moketojai viskas aisku. Deklaruoju isvezima i ES. O va dabar vadybininkas israse saskaita individualiai imonei, ne PVM moketojui ir dar israse su 21% PVM. Cia man kazkas ne taip. Ka tokiu atveju daryti, kaip su PVM, kai su deklaravimu?
Turiu klausimą, norime pardavinėti Lenkijos PVM mokėtojui prekes, mes taip pat esame Lietuvos PVM mokėtojai. Ar yra apribojimai už kokią sumą per metus galime parduoti PVM mokėtojams, kad nereikėtų Lenkijoje registruotis PVM mokėtoju, ar tai galioja parduodant tik fiziniams asmenims?
Musu firma PVM moketoja parduodame preke Fiziniam asmeniui ne PVM moketojui i Norvegija ( ne ES narė) Tas asmuo iš LT turi vežti į Norvegiją pats
išrašysime PVM s f su 21% PVM
Klausimai Kokiu dar veksmu reikia padaryti ?
Lari rašė:
Musu firma PVM moketoja parduodame preke Fiziniam asmeniui ne PVM moketojui i Norvegija ( ne ES narė) Tas asmuo iš LT turi vežti į Norvegiją pats
išrašysime PVM s f su 21% PVM
Klausimai Kokiu dar veksmu reikia padaryti ?
FR0420 ir muitinės patvirtinimas (Jums) apie išvežimą
Lari rašė:
Musu firma PVM moketoja parduodame preke Fiziniam asmeniui ne PVM moketojui i Norvegija ( ne ES narė) Tas asmuo iš LT turi vežti į Norvegiją pats
išrašysime PVM s f su 21% PVM
Klausimai Kokiu dar veksmu reikia padaryti ?
FR0420 ir muitinės patvirtinimas (Jums) apie išvežimą
Tai bus:
Parduodam - išrašome FR0420 -
Už 2017 06men PVM deklaracijos
-11 laukelyje sumažinti apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių verte
-29 laukelyje mažinu mokėtiną PVM sumą,
-19 laukelyje didinti apmokestinamąją vertę įsigytų ir iš ES išgabentų prekių suma.