PVM Didžiojoje Knygoje

R
Rasida 2977
2003-07-24 15:46 Rasida
Pritariu, Angelka, ir kuo tiksliau susitvarkysi, tuo įvairesniais pjūviais bus galima analizuoti duomenis.
Bingo Bingo 753
2005-04-01 15:53 Bingo
Iškilo tokia diskusija vietiniam rate. Į kokią sąskaitą mėnesio (ar metų) pabaigoje reikia iškelti PVM rezultatą, kuris yra gautinas. Vienas žmogus aiškina, kad gautinas PVM vistiek turi stovėti 4 klasėje su minusu, nors kitiems, man irgi, atrodo, kad gautinas laikotarpio PVM turi stovėti 2 klasėje. Gal galėt savo nuomone išreikšt, idelaiausia būtų, jei nurodytumėt kur taip parašyta, kad būtų galima atspausdint ir pakišt po nosim dėl argumentų :)
Irmina Irmina 1876
2005-04-01 15:57 Irmina 2011-09-11 03-40

Bingo rašė: Iškilo tokia diskusija vietiniam rate. Į kokią sąskaitą mėnesio (ar metų) pabaigoje reikia iškelti PVM rezultatą, kuris yra gautinas. Vienas žmogus aiškina, kad gautinas PVM vistiek turi stovėti 4 klasėje su minusu, nors kitiems, man irgi, atrodo, kad gautinas laikotarpio PVM turi stovėti 2 klasėje. Gal galėt savo nuomone išreikšt, idelaiausia būtų, jei nurodytumėt kur taip parašyta, kad būtų galima atspausdint ir pakišt po nosim dėl argumentų :)


Gautinas PVM turi būti gautinose sumose, mokėtinas - mokėtinose. Parašyta pačiame sąskaitų plane. 4 klasės sąskaitos yra kreditinės ir debete likučio būti negali. Kitaip bus iškreiptas rezultatas.
Loreta Loreta 28574
2005-04-01 15:58 Loreta
Kur parašyta, nežinau, tačiau aš palieku 2 kl. Kokiu pagrindu reikėtų kelti į 4 kl. su minusu? Abi PVM klasės turi savo sumas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudengimos, ir lieka toje klasėje, kurioje joms ir priklauso.
123456 123456 2317
2005-04-05 13:36 123456
Sveiki visi smile

Norejau paklausti kaip metu pabaigoje daryti su gautinu ir moketinu PVM. Pas mane programoje (programa Centas), DK rodo sukauptas sumas per visus 2004metus. Truputi nesusigaudau, juk turi kazkaip likti tik galutinis rezultatas?Pvz.: kiek liko 12men.pag. gautino ar moketino. Juk taip? O pas mane yra tukstanciais ir to ir to...Visai susipainiojau, nieko nesuprantu...
smile
Is anksto aciu uz atsakymus.
K
KristinaK 260
2005-04-05 13:41 KristinaK
aš tai asmeniškai darau kiekvieną mėnesį pvm sudengimus - ira tada metų gale likutis lieka toje sąskaitoje kur ir turi būti - t.y. jei mokėtinas,tai 4701 (čia aš dar pagal seną sąsk.planą - arba 4460 - pagal naują), o jei gautinas tai analogiškai 251 arba 2435 ar pan.,žiūrint kokį sąskaitų planą naudojate.
123456 123456 2317
2005-04-05 13:43 123456
O tai kaip ta sudengima padaryti??
:)
K
KristinaK 260
2005-04-05 13:50 KristinaK 2011-09-11 03-41

123456 rašė: O tai kaip ta sudengima padaryti??
:)


Jums parašiau privačią žinutę, bet jei negavote - jei vieną mėnesį gaunasi mokėtinas, tai elementoriškai Cento programoje per operacijų žurnalą - rašote pavadinimą operacijos "Pvm sudengimas" ar kaip ten kitaip ir tada, jei buvo mokėtinas tai D47 ar 44 pardavimo pvm - žiūrint koks sąskaitų planas, o K 25 ar 24-pirkimo pvm, ir viskas .
123456 123456 2317
2005-04-05 14:02 123456
Gavau asmeniska, aciu!Atrodo, kad viskas aisku...:)
B
BBB 27
2005-04-05 22:42 BBB
Pradėjau dirbti naujoj įmonėj prieš 2mėn.Vieną dieną VMI nusiskaitė PVM nuo atsiskaitomosios sąskaitos kaip skolą,nors gauti likučiai ir balansas ,gautas už 2004m.jokios skolos nerodė.Buvau VMI,gavau jų likučius,bet tai nieko man neduoda,nes skirtumas apie 8000Lt,o kad rasti tuos nesutapimus,reiktų iš naujo susivesti visus 2003 ir 2004m.Kaip pasielgti?Įtraukti tą skirtumą įsąnąudas ir apmokestinti?Patarkit ką nors,nes iš naujo viską susivedinėti tikrai nesinori,nes per metus buhalteriai keitėsi 3kartus,be to už tai papildomai niekas nemokės
M
Modestas 6750
2005-04-05 22:53 Modestas 2011-09-11 03-41

BBB rašė: Pradėjau dirbti naujoj įmonėj prieš 2mėn.Vieną dieną VMI nusiskaitė PVM nuo atsiskaitomosios sąskaitos kaip skolą,nors gauti likučiai ir balansas ,gautas už 2004m.jokios skolos nerodė.Buvau VMI,gavau jų likučius,bet tai nieko man neduoda,nes skirtumas apie 8000Lt,o kad rasti tuos nesutapimus,reiktų iš naujo susivesti visus 2003 ir 2004m.Kaip pasielgti?Įtraukti tą skirtumą įsąnąudas ir apmokestinti?Patarkit ką nors,nes iš naujo viską susivedinėti tikrai nesinori,nes per metus buhalteriai keitėsi 3kartus,be to už tai papildomai niekas nemokės


Kelk PVM deklaracijas, užskaitas, mokėjimus ir pamatysi kur atsirado nepriemoka....
Irmina Irmina 1876
2005-04-06 08:11 Irmina 2011-09-11 03-41

BBB rašė: Pradėjau dirbti naujoj įmonėj prieš 2mėn.Vieną dieną VMI nusiskaitė PVM nuo atsiskaitomosios sąskaitos kaip skolą,nors gauti likučiai ir balansas ,gautas už 2004m.jokios skolos nerodė.Buvau VMI,gavau jų likučius,bet tai nieko man neduoda,nes skirtumas apie 8000Lt,o kad rasti tuos nesutapimus,reiktų iš naujo susivesti visus 2003 ir 2004m.Kaip pasielgti?Įtraukti tą skirtumą įsąnąudas ir apmokestinti?Patarkit ką nors,nes iš naujo viską susivedinėti tikrai nesinori,nes per metus buhalteriai keitėsi 3kartus,be to už tai papildomai niekas nemokės

Jei planuoji ten dirbti, turi rasti galus, gal dar kas negerai. Kai patikrins VMI ir priskaičiuos baudų, vadai nežiūrės, kad tada nedirbai ir prikirps tau uodegą
B
Balanse 290
2005-05-18 14:07 Balanse
Noriu paklausti, kaip Jūs darote (t.y. sąskaitų korespondencija), kai perkate prekes iš ES su tuo PVM?: priskaitote k44, d24
B
Birute1 2348
2005-05-18 15:15 Birute1
Aš DK to nefiksuoju. Tik PVM deklaracijoje matosi priskaitytas PVM,ir žinoma žurnale, kuriame fiksuoju prekių pirkimą iš ES. Tiek. Bet turbūt nėra klaidos, kad fiksuojama ir DK. Tiesiog neperrašinėju kelis kartus to paties. smile
D
danguolep 1478
2005-05-18 15:48 danguolep
Manau,kad labai klystate nerašydami korrespondencijos.
Suprantu ,kad reikia lengvinti savo darbą ,bet ne tiek.
tiga tiga 2272
2005-05-18 16:27 tiga
oho, kaip griežtai. Aš tai rigi nerodau apskaitoje PVM , kai atsivežame prekes iš Europos ir kai priskaičiuoju PVM už paslaugas, atliktas užsienyje. Tam tikslui yra gi vedamas žurnalas, o be to aš dar visus tuos niuansus parodau buhalterinėje pažymoje, skirtoje pildyti PVM deklaraciją. Tai nejaugi aš tapau nusikaltėle smile
alka alka 566
2005-05-18 16:46 alka
As iergi nerodau DK to PVM yra paradvimo pvm registravimo zurnalas kur tai amtosi ir aisku PVM deklaracija. Man atrodo cia nera didelio nusikaltimo?
2005-05-18 16:54 JuozapasRudaitis
Apskaičijate žurnale PVM sumą.Apskaičiuota PVM suma buhalterinės apskaitos registruose įrašoma: debetas 2-je klasėje ir kreditas 4-je klasėje.Žurnalas yra tik pagalbinė priemonė PVM sumai apskaičiuoti.
B
Birute1 2348
2005-05-19 11:40 Birute1
Vistiek nematau priežasties, kad priskaitytą PVM (perkant iš ES) reikia fiksuoti DK. Tikrai nėra jokio nurodymo. smile
S
subare 523
2005-05-19 11:43 subare
O aš įsivedžiau atskirą sąskaitą sąskaitų plane ir iš ES pirktam PVM ir PVM, kurį turi sumokėti pirkėjas, taip po to lengviau užpildyti PVM delkaraciją
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui