Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

S
sakalis 142
2011-02-03 08:58 sakalis 2011-09-11 07-13
[quote:e493bb762a]Neatsakėt, "Tai pas jus nemokamas maitinimas ar finansavimas ar pajamos?
As ten vakar klausiau apie nemokama maitinima ir paramini piena. Su nemokamu maitinimu viskas aisku o su paraminiu pienu tai darau sitaip:
perkame piena D 201 K 691
gauname is NMA D 241 K 426 gauta
apmokame tiekejui uz piena D 691 K 241
nurasome atsargas D 8710 K 201
D 426 pan K 701
Ar taip turetu buti?[/quote]
S
sakalis 142
2011-02-03 08:59 sakalis
31 saskaita panaudoti? idomu:) net nepagalvojau
K
kmynukas 1931
2011-02-03 09:07 kmynukas 2011-09-11 07-13

sakalis rašė: 31 saskaita panaudoti? idomu:) net nepagalvojau


Na jei nerealius tėvų įnašus pervedėt į biudžetą, tai kokią tada?
K
kmynukas 1931
2011-02-03 09:10 kmynukas 2011-09-11 07-13

sakalis rašė: [quote:a309d5046c]Neatsakėt, "Tai pas jus nemokamas maitinimas ar finansavimas ar pajamos?
As ten vakar klausiau apie nemokama maitinima ir paramini piena. Su nemokamu maitinimu viskas aisku o su paraminiu pienu tai darau sitaip:
perkame piena D 201 K 691
gauname is NMA D 241 K 426 gauta
apmokame tiekejui uz piena D 691 K 241
nurasome atsargas D 8710 K 201
D 426 pan K 701
Ar taip turetu buti?
[/quote]

Na ir vėl tamstos paraiška "prapuolė" , ar čia taip paprastai pinigus gaunat iš NMA?
R
renata1113 1950
2011-02-03 09:35 renata1113 2011-09-11 07-13

sakalis rašė: Renata gal jus ismastytumete kaip sumazinti tevu permoku suma D 226 saskaitoje kuri siuo metu pas mane su minusu stovi ir ta permoku suma 12.31 dienai iskelsiu i 694 saskaita. Beda tame kad ta permoku suma yra nereali ir noreciau ja sumazinti iki tinkamos bet nesugalvoju kaip tai galeciau padaryti.
Tevu imoku apskaita tvarkau taip D 226 K 741 priskaicius tevu inasus
tevai imoka D 241 K 226
pervestinos sumos biudzetui D 228 K 682
pervedame D 682 K 241

Mano galva tureciau paliesti 741 saskaita bet ar galima?


Parašiau jums į privatą, nes man kyla klausimų dėl permokų realumo, kaip jūs pati išsireiškėte.
R
renata1113 1950
2011-02-03 09:36 renata1113 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė: Nėr čia ką mąstyt: D31=K226 (abra atvirkščiai, kaip tamstai ten reikia:))
Ps: kai kalusimas tvarkingas smile


31 sąskaita naudojama tik metų gale.
jei reikalinga 31 sąskaita, tai tada prieš tai naudojate 7 kl. sąskaitas, nes kitaip "nesumegsite" veiklos rezultatų ataskaitos.
R
renata1113 1950
2011-02-03 09:44 renata1113
jei NMA pienas "stumdomas" per paraišką, t.y. per finansavimą, tada registruojate:
1. paraiškos pateikiamą D 222 K 416
2 . pinigų gavimą D 241 K 222 ir D 416 K 426 (g)
3. gaunate sąskaitą už prekes D 201 K 691
4. apmokate D 691 K 241
5. nurašote prekes D 87 k 201 ir D 426 (p) K 701

Kaip "sustumdyti" jei tai pajamos buvau parašiusi vakar.
K
kmynukas 1931
2011-02-03 09:50 kmynukas 2011-09-11 07-13

renata1113 rašė:

kmynukas rašė: Nėr čia ką mąstyt: D31=K226 (abra atvirkščiai, kaip tamstai ten reikia:))
Ps: kai kalusimas tvarkingas smile


31 sąskaita naudojama tik metų gale.
jei reikalinga 31 sąskaita, tai tada prieš tai naudojate 7 kl. sąskaitas, nes kitaip "nesumegsite" veiklos rezultatų ataskaitos.


Sutinku, VSAFAS Maestro smile
(na, nebent norėtų pradiniuose likučiuose pakoreguoti neteisingas sumas)
R
renata1113 1950
2011-02-03 10:08 renata1113 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

renata1113 rašė:

kmynukas rašė: Nėr čia ką mąstyt: D31=K226 (abra atvirkščiai, kaip tamstai ten reikia:))
Ps: kai kalusimas tvarkingas smile


31 sąskaita naudojama tik metų gale.
jei reikalinga 31 sąskaita, tai tada prieš tai naudojate 7 kl. sąskaitas, nes kitaip "nesumegsite" veiklos rezultatų ataskaitos.


Sutinku, VSAFAS Maestro smile
(na, nebent norėtų pradiniuose likučiuose pakoreguoti neteisingas sumas)


negalima :)
Taisyti reikia einamuoju periodu, kada pastebėta klaida (7 VSAFAS 19 p.), tokia pat ir finmino nuomonė, o jam suteikta teisė oficialiai VSAFASus komentuoti.
K
kmynukas 1931
2011-02-03 10:18 kmynukas 2011-09-11 07-13

renata1113 rašė:

kmynukas rašė:

renata1113 rašė:

kmynukas rašė: Nėr čia ką mąstyt: D31=K226 (abra atvirkščiai, kaip tamstai ten reikia:))
Ps: kai kalusimas tvarkingas smile


31 sąskaita naudojama tik metų gale.
jei reikalinga 31 sąskaita, tai tada prieš tai naudojate 7 kl. sąskaitas, nes kitaip "nesumegsite" veiklos rezultatų ataskaitos.


Sutinku, VSAFAS Maestro smile
(na, nebent norėtų pradiniuose likučiuose pakoreguoti neteisingas sumas)


negalima :)
Taisyti reikia einamuoju periodu, kada pastebėta klaida (7 VSAFAS 19 p.), tokia pat ir finmino nuomonė, o jam suteikta teisė oficialiai VSAFASus komentuoti.


A nu jo :)
Čia tik įstatymus gali atbulinėmis datomis prijamt smile
J
justjina 36
2011-02-03 10:21 justjina 2011-09-11 07-13

SARON rašė:

justjina rašė:

SARON rašė: sorry, nesuprantu kaip as cia ilindau su atsakymu i jusu zinute... :( net juokas ima :D :(


Aš dėl šito irgi abejoju, pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Vistiek iškart rodau ateinančių laikot. sąnaudas ir išmokėjimą darbuotojams, o vadinas birželio mėn. turėsiu mažint atost. rezervą, nes kiekvieną mėn. į jį kaupdama 1/11 , ten jau bus kaip ir sukaupta to darbuotojo, ane?


na taip ateinanciu laikotarpiu sanaudos tai cia bus, bet gal cia isankstinis apmokejimas man labiau.
na taip turbut protingiausia mazint sukaupta iskarto visa suma, o ne po diena-vos susikaups....


Radau info iš ministerijoj vykusio seminaro, kad jei eina atostogų į priekį (kai dar neuždirbtos), tada bus ateinančių laikotarpių sąnaudos.. smile
R
renata1113 1950
2011-02-03 10:23 renata1113
Yra tokia filosofų pateikta auksinė mintis: kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui smile

Taigi įstatymai (ypač) mokestiniai gali veikti atbuline data, o jei 31 sąskaitą pataisysi ne pagal VSAFAS raidę, koks tikrintojas vadovui pateiks pasiūlymą dėl drausminės nuobaudos skyrimo buhalteriui, bo jis aplaidižai buhalterinę apskaitą tvarko... smile
K
kmynukas 1931
2011-02-03 10:36 kmynukas 2011-09-11 07-13

renata1113 rašė: Yra tokia filosofų pateikta auksinė mintis: kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui smile

Taigi įstatymai (ypač) mokestiniai gali veikti atbuline data, o jei 31 sąskaitą pataisysi ne pagal VSAFAS raidę, koks tikrintojas vadovui pateiks pasiūlymą dėl drausminės nuobaudos skyrimo buhalteriui, bo jis aplaidižai buhalterinę apskaitą tvarko... smile


Galima pagalvot, kad Jupiteris leidžia įstatymus Jaučiui... smile
O ir tikrintojai-gi mirtingieji, jei buhalteris nepastebės kokios klaidelės, tai kur garantija,kad kontrolierius ją ras... smile
N
nnnata 275
2011-02-03 10:38 nnnata
laba diena, iki siol nesusiduriau su siuo klausimu, nes nebuvom gave per metus ilgalaikio turto. gavom tik gruodi, todel norejau paklausti, kai paraiska daryti ilgalaikiam turtui is SB?
aciu
K
kmynukas 1931
2011-02-03 11:48 kmynukas 2011-09-11 07-13

nnnata rašė: laba diena, iki siol nesusiduriau su siuo klausimu, nes nebuvom gave per metus ilgalaikio turto. gavom tik gruodi, todel norejau paklausti, kai paraiska daryti ilgalaikiam turtui is SB?
aciu


Paraišką SB rodote taip:
D2221005 = K4151001
jolama jolama 590
2011-02-03 13:41 jolama
Sveiki, sakykit, o kaip metų gale su sukauptais atostoginiais? 2010 m. pradžioje likučiai buvo D 2282 K 6952. Tiesą sakant, nieko per metus nedarėm. Metų gale vėl pasiskaičiavom kiek turėtų būti tų nelemtų kaupinių ir nebežinau kaip korespondencijas parodyti smile
M
manster 37
2011-02-03 14:11 manster
Sveiki,gal galėtų kas nors paprotinti dėl spaudinių prenumeratos
apmokėjau už spaudinius
D211 K241
gavau fak.
D212 K211
Kas mėn registruoju1/12
D87 K212
D42 finansavimo sumos panaud K702
AR GERAI AŠ DARAU AR NETURĖTŲ KUR ARSITASTI 691 IR 228
LABAI BUČIAU DĖKINGAS JEIGU KAS PAGELBĖTUMET smile
L
loreta21 36
2011-02-03 14:22 loreta21
Dėl paraminio pieno vyksta diskusija. Visą tai darau kaip apskaitant spec.progamų lėšas.t.y.D226-K7412, pervedimai sav.biudžetui ir t.t Nenaudoju finansavimo sumų, nes teikiama suvartojimo( pieno) registras.O įstaigai lieka 5% pajamų, kurias galima naudoti savo reikmėms.
_
_vaida_ 66
2011-02-03 21:04 _vaida_ 2011-09-11 07-13

renata1113 rašė:
Pirmas dalykas turto nuvertėjimo skaičiavimą reglamentuoja 22 VSAFAS.
Kitas dalykas - kažkaip nemačiau kokios tai turto nuvertėjimo ataskaitos prie 22 VSAFAS.
Gal pasidalintumėte?


www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref...(1).pdf

34, 48 skaidrės.
R
renata1113 1950
2011-02-03 23:48 renata1113 2011-09-11 07-13

_vaida_ rašė:

renata1113 rašė:
Pirmas dalykas turto nuvertėjimo skaičiavimą reglamentuoja 22 VSAFAS.
Kitas dalykas - kažkaip nemačiau kokios tai turto nuvertėjimo ataskaitos prie 22 VSAFAS.
Gal pasidalintumėte?


www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref...(1).pdf

34, 48 skaidrės.


tai ne nuvertėjimo ataskaitos, o prielaidos ir kiti duomenys dėl turto nuvertėjimo, kaip tai reikalauja pateikti 22 VSAFAS 71 ir 72 p.
Tą lentelę rekomenduoja, kad lentelės pagalba būtu vizualiai aiškesni duomenys ir nereikėtų rašyti rašinėlių.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui