Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

V
Vilmule 99
2011-05-04 14:49 Vilmule
Niekada nesijaučiau tokia kvaila, kaip derindama tas visas operacijas. Todėl ieškau protingų žmonių, kurie galėtų padėti, nes ką skaitau - nieko nesuprantu.
Suvedžiau finansavimo sumų likučius metų pradžiai E24, mokesčių likučius E20 ir E37, sukauptas soc. draudimo įmokas nuo atostoginių E22 ir E39. Nežnau ką dar čia reikėtų suvesti?
Suvedžiau derinamas sumas (išskyrus finansavimą iš savivaldybės). Mažesnes sumas beveik visas suderino. Patarkite, ką daryti toliau?
J
Joeva 211
2011-05-04 14:50 Joeva
pasimečiau dėl darbo biržos. DB rodo kad perduoda finansavimo sumas, bet aš gaudama iš darbo biržos tai mažinu finansavimą, D24-K87 ir D70-K42 xx2 tai jei patvirtinsiu ir eliminuosiu ar nesugrius viskas.
o gal reikia rodyti, kad gautas finansavimas iš kitų šaltinių kai gauname iš DB?
DKate DKate 3341
2011-05-04 14:55 DKate 2011-09-11 07-20

Joeva rašė: pasimečiau dėl darbo biržos. DB rodo kad perduoda finansavimo sumas, bet aš gaudama iš darbo biržos tai mažinu finansavimą, D24-K87 ir D70-K42 xx2 tai jei patvirtinsiu ir eliminuosiu ar nesugrius viskas.
o gal reikia rodyti, kad gautas finansavimas iš kitų šaltinių kai gauname iš DB?

Jei darbo birža rodo, kad perduoda finansavimo sumas, tai Jūs turėjote rodyti finansavimo sumas gautas, kadangi ir darbo birža, ir Jūs esate biudžetinės įstaigos. Kito varianto nėra. Jei netikite pasižiūrėkite DUK'e. Jūs mažinate tikriausiai iš savininko gautą finansavimą, bet pačiu momentu turite fiksuoti gautą finansavimą iš biržos, ir parodyti priskaitytus, panaudojimą, finansavimo pajamas.
V
Vilmule 99
2011-05-04 16:15 Vilmule 2011-09-11 07-20

DKate rašė:

Joeva rašė: pasimečiau dėl darbo biržos. DB rodo kad perduoda finansavimo sumas, bet aš gaudama iš darbo biržos tai mažinu finansavimą, D24-K87 ir D70-K42 xx2 tai jei patvirtinsiu ir eliminuosiu ar nesugrius viskas.
o gal reikia rodyti, kad gautas finansavimas iš kitų šaltinių kai gauname iš DB?

Jei darbo birža rodo, kad perduoda finansavimo sumas, tai Jūs turėjote rodyti finansavimo sumas gautas, kadangi ir darbo birža, ir Jūs esate biudžetinės įstaigos. Kito varianto nėra. Jei netikite pasižiūrėkite DUK'e. Jūs mažinate tikriausiai iš savininko gautą finansavimą, bet pačiu momentu turite fiksuoti gautą finansavimą iš biržos, ir parodyti priskaitytus, panaudojimą, finansavimo pajamas.

Aš buvau taip pat prisidirbus, tai kai per seminarą pasakė, kad gavus pinigus turi būti finansavimas - visą apskaitą nuo pernai metų pavasario taisiau. Užuojauta...
1
195084214 46
2011-05-05 10:08 195084214
Laba diena visiems, dalinuosi džiuge naujiena smile Vsakis atidėtas iki 2011m. spalio mėn. Galite atsikvėpti lengiau kaip sakoma neskubėk ir būsi pirmas smile Sėkmės darbuose smile
S
SARON 171
2011-05-05 10:27 SARON 2011-09-11 07-20

jurate_kr rašė:

Laima43 rašė:
reikia, bet kaip ten viskas turi atsikelti nelabai suprantu dar

Iš derinimo išeksportuojat ir atsiranda eliminavime.
Aš tai nesuprantu nederinamų operacijų kaip ten jos eliminuojasi. Bet iki 23 gal bendrom jėgom išsiaiškinsim smile


per eksporta derinamu, o nederinamu tai gal tiesiai i lentele irasyti skaicius.
S
SARON 171
2011-05-05 10:28 SARON 2011-09-11 07-20

DaivaJ rašė:

Laima43 rašė:

VITE rašė: Finansų ministrės įsakymu patvirtintas konsolidavimo kalendorius, galim dirbti iki 05 23 d.


smile smile smile



valio :)))))))))))))))))
S
SARON 171
2011-05-05 10:29 SARON
o jei operacija nesuderinta, ar ja reikia fiksuoti ir eleminuoti? ar reikia laukti, kol partneris teiksis suderinti??????
2011-05-05 10:30 virduliukas 2011-09-11 07-20

195084214 rašė: Laba diena visiems, dalinuosi džiuge naujiena smile Vsakis atidėtas iki 2011m. spalio mėn. Galite atsikvėpti lengiau kaip sakoma neskubėk ir būsi pirmas smile Sėkmės darbuose smile

Kur tokią gerą žinią matėte? Mes tik žinome 05-23 ir 26 dienas.
S
SARON 171
2011-05-05 10:30 SARON 2011-09-11 07-20

nnnata rašė:

JolantaZ rašė:

IIInga rašė: Ar 2 proc. nuo GPM reikai derinti su VMI, ar su VMI fondu? Gal su konkrečių skyriumi.

Skambinau į konsultacija, sakė, kad 2 proc.derinti nereikia, nes čia kaip ir žmonių lėšos yra.


idomu, kaip is tikruju ?


GPM tai tikrai reikia, net DUK'e parasyta apie tai. o PVM? ar reikia derinti?
S
SARON 171
2011-05-05 10:32 SARON 2011-09-11 07-20

virduliukas rašė:

195084214 rašė: Laba diena visiems, dalinuosi džiuge naujiena smile Vsakis atidėtas iki 2011m. spalio mėn. Galite atsikvėpti lengiau kaip sakoma neskubėk ir būsi pirmas smile Sėkmės darbuose smile

Kur tokią gerą žinią matėte? Mes tik žinome 05-23 ir 26 dienas.



iki spalio?????????? nera tokios datos... kur???????
V
Vilmule 99
2011-05-05 10:47 Vilmule
2010 m. viešojo sektoriaus metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teikimo terminas atidėtas iki 2011 m. spalio 1 d.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas(2011 04 21 Nr. XI-1343, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2518)

Pakeistas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kad viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimas bus atliekamas pirmą kartą, nuspręsta 2010 m. viešojo sektoriaus metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teikimo terminą atidėti iki 2011 m. spalio 1 d.

UAB "Teisidas" atsiuntė pakeitimą.
V
Vilmule 99
2011-05-05 10:50 Vilmule 2011-09-11 07-20

Vilmule rašė: Niekada nesijaučiau tokia kvaila, kaip derindama tas visas operacijas. Todėl ieškau protingų žmonių, kurie galėtų padėti, nes ką skaitau - nieko nesuprantu.
Suvedžiau finansavimo sumų likučius metų pradžiai E24, mokesčių likučius E20 ir E37, sukauptas soc. draudimo įmokas nuo atostoginių E22 ir E39. Nežnau ką dar čia reikėtų suvesti?
Suvedžiau derinamas sumas (išskyrus finansavimą iš savivaldybės). Mažesnes sumas beveik visas suderino. Patarkite, ką daryti toliau?


Nesvarbu, kad terminą nukėlė, bet padaryti vis tiek reikės. Tai ar niekas neduos protingo patarimo? SOS!!!
V
VITE 88
2011-05-05 10:56 VITE
Finmine yra patalpinta duomenų į VSAKIS pateikimo proceso eiga.
M
Meda-1 42
2011-05-05 13:26 Meda-1
Turiu klausimą - gal kas turėjote gautus išankstinius mokėjimus 2010-01-01 vedate:
E03-100
FF102011223_F00 - Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus mokesčių ir socialinių įmokų, suma atask. laikot. pradž. (+) ?
Mes taip suvedėme, bet randame rašančių E04, tik su minusu, tai kažkaip suabejojome...
O gauti išankstiniai mokėjimai 2010-12-31 - E11-100?
Ir dar - muitinės mokesčių fondas pats suveda sumas...Smagu...Būtume pamiršę ko gero juos...
S
skriste 625
2011-05-05 22:49 skriste 2011-09-11 07-20

jurate_kr rašė:

Meda-1 rašė: Gal kas žinote, kaip suvesti kompensuotas sąnaudas?

Ar kas vedėt tokias operacijas, aš dar nevedžiau pas mane bus tik įplaukos, o pas mokėtoją išmokos. Bet pas jį dar ir sąnaudos, o pas mane tai ne pajamos. smile

Tikrai domina kaip reikia pasielgti smile
J
jurate_kr 1263
2011-05-06 09:04 jurate_kr
Dėl derinimo su sodra:
Derinamų tarpusavio operacijų eliminavimo taisyklėse nurodyta, kad reikia suderinti darbo užmokesčio į socialinio draudimo sąnaudas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį. Ar tai reiškia, kad reikia derinti sąnaudas su VSS, kuris skyrė finansavimo sumas darbo užmokesčiui ir soc. draudimui apmokėti? (Neaišku su kokiais subjektais reikia derinti šias sąnaudas)?
Derinti reikia tik darbdavio socialinio draudimo 30,98 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, atėmus atostogų rezervą.
„Likučiai“ (derinama su Sodra soc. draudimo sąnaudos) – „Įtraukti likutį“ – pasirinkti menamą (įsivaizduojamą) kodą MSXXXX (žr. miesto skyrių) – pasirinkti E17-200 (derinama grupė) – sumą rašyti E17-TS10031_F99 DU ir SD sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-).
9 proc. SoDros pajamos iš darbuotojo (kuris nėra VSS), todėl nederinami.
E
egluteeeeee 585
2011-05-06 11:13 egluteeeeee
Mieli kolegos,
Padėkite pirmą kartą darančiai finansinės būklės ataskaitą. Į kurią eilutę C dalyje aš turėčiau įrašyti atostogų rezervą, pas mane jis 2282301 ir 2282701 sąskaitose, norėtųsi įrašyt į "Sukauptos gautinos sumos", bet smagu būtų gauti patarimą smile
K
kmynukas 1931
2011-05-06 11:23 kmynukas 2011-09-11 07-20

egluteeeeee rašė: Mieli kolegos,
Padėkite pirmą kartą darančiai finansinės būklės ataskaitą. Į kurią eilutę C dalyje aš turėčiau įrašyti atostogų rezervą, pas mane jis 2282301 ir 2282701 sąskaitose, norėtųsi įrašyt į "Sukauptos gautinos sumos", bet smagu būtų gauti patarimą smile


Taip, į III.4 eilutę "Sukauptos gautinos sumos" smile
E
egluteeeeee 585
2011-05-06 11:43 egluteeeeee
Dėkoju smile
Bet dar papildysiu savo klausimą, juk aš dar turiu ir mokėtino DU. Ar jis irgi tinka įrašyti į tą pačią eilutę? Nes rašyti į gautinas finansavimo sumas kažkaip nelabai tiktų-juk paraiškos aš dar neteikiau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui