Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
romen 1193
2010-02-24 19:00 romen 2011-09-11 06-40

taxnare rašė: Kaip Jus registruojate atostoginiu ismokejima,ar kaip D 2114001 (isankstiniai apmokejimai darbuotojams) K 2411101, ar D6921001 (moketinas DU) K 2411101?
Juk atostoginių turi prikaupusi ,tai juos ir mažinti reikės .Išankstiniai būtų tik toks atvejis jei tas žmogus neturi prikaupęs atostoginių.Bet jeigu po vieną žiūrėti tai siaubelis.
T
taxnare 359
2010-02-24 19:09 taxnare 2011-09-11 06-40

romen rašė:

taxnare rašė: Kaip Jus registruojate atostoginiu ismokejima,ar kaip D 2114001 (isankstiniai apmokejimai darbuotojams) K 2411101, ar D6921001 (moketinas DU) K 2411101?
Juk atostoginių turi prikaupusi ,tai juos ir mažinti reikės .Išankstiniai būtų tik toks atvejis jei tas žmogus neturi prikaupęs atostoginių.Bet jeigu po vieną žiūrėti tai siaubelis.


As cia truputi ne apie tai.Pvz.kai avansa ismoki, tai D 2114001 K 2411101.Paskui menesio gale D 6921001 K 2114001.Norejau paklausti jei kokia 02.15 ismoki atostoginius,ar irgi reikia D 2114001 K 2411101.O paskui menesio gale D 6921001 K 2114001.Ar is karto ismokant atostoginius D 6921001 K 2411101?
T
taxnare 359
2010-02-24 19:13 taxnare 2011-09-11 06-40

romen rašė:

taxnare rašė: Yra galimybe atostoginius kaupti metu pabaigoje D 8 K 695.O kaip tada butu su priskaiciuotais atostoginiais, ar D 6952102 K 6 klase, ir ar cia kartu neatsiranda poreikio registruoti finansavimo pajamas D2282701 K7024001?
O kaip tarpinės atostogos,man atrodo ,kad iki 2010 sausio 1 kiek sukaupėme,o dabar kaupsime kas ketvirtį,aišku galima ir kas mėnesį.O kreditų -debetų bijau suklysti,mintinai nežinau


Apskaitos,audito ir mokesciu aktualijose Nr.8 buvo parasyta,kad galima kaupti ir viena karta metuose (t.y.metu pabaigoje).Tai vat man pasidare idomu,kaip reikia ka debetuoti,kredituoti.
A
Alyva20 65
2010-02-24 22:22 Alyva20
Man kažkaip nesiderina avansų išmokėjimas 2114001. Avansas žmogui mokamas jau už pusę mėnesio darbą ir kai bus priskaitytas už mėnesį atlyginimas , tai bus priskaičiuotos ir sąnaudos ir mėnesio gale tas avansas pataps mene avansas!
Ar negeriau avanso išmokėjimui taikyti 6921001 sąskaitą.
D 8701001-K6921001 ( 5 ž/o)
D 6921001- K 2411101 ( avansas ir alga vienodai korsponduojama ir sąskaitų mažiau)
Gal čia sugalvota sąskaita, kaii seime mokėjo avansus iš lemputės. Na tada , suprantama. D avansas - K kitos sukauptos sąnaudos . smile
A
Alyva20 65
2010-02-24 22:28 Alyva20
Atostoginia žmogui priskaičiuojami taip pat ne kaip avansas.
5 ž/o priskaitomos 8kl. sąnaudos ir tuo pačiu 7 kl.pajamos, vadinasi tai nebe avansas!
Šita komplikuota apskaita taip suvelia protą!
R
romen 1193
2010-02-25 06:39 romen
dėl atostoginių dabar po nosim turiu kontavimą,tai galiu rašyt.Registruojam apmokėjimą už atostogas D6951011 K 692. Mokam D692K 24. O dėl vidurį mėnesio mokėjimo aišku kad rodau ,kaip avansą ,bet aš kontavau kaip ir seniau į 180 arba 182 dabar į D 692. Mažinu darbo užmokesčio išmokėjimo dalį. Gal po truputį įsivažiuosim
T
taxnare 359
2010-02-25 08:30 taxnare 2011-09-11 06-40

Alyva20 rašė: Man kažkaip nesiderina avansų išmokėjimas 2114001. Avansas žmogui mokamas jau už pusę mėnesio darbą ir kai bus priskaitytas už mėnesį atlyginimas , tai bus priskaičiuotos ir sąnaudos ir mėnesio gale tas avansas pataps mene avansas!
Ar negeriau avanso išmokėjimui taikyti 6921001 sąskaitą.
D 8701001-K6921001 ( 5 ž/o)
D 6921001- K 2411101 ( avansas ir alga vienodai korsponduojama ir sąskaitų mažiau)
Gal čia sugalvota sąskaita, kaii seime mokėjo avansus iš lemputės. Na tada , suprantama. D avansas - K kitos sukauptos sąnaudos . smile


12. Išankstinis darbo užmokesčio mokėjimas (avansas) apskaitoje registruojamas kaip turtas (išankstiniai apmokėjimai), o apskaičiuojant darbo užmokestį išankstinio apmokėjimo suma mažinama įsipareigojimo (mokėtina darbo užmokesčio) suma. Jeigu iš anksto sumokėtas darbo užmokestis (avansas) viršija apskaičiuotą darbo užmokesčio įsipareigojimo sumą, viešojo sektoriaus subjektas turi pripažinti šį perviršį kaip turtą (išankstinius apmokėjimus).(24 VSAFAS)
R
romen 1193
2010-02-25 15:19 romen
Jeigu mokėtume darbo užmokestį,arba atostoginius į priekį pvz. šį mėnesį už kovą tai reikėtų rodyti kaip išankstinius mokėjimus,bet jeigu jie yra ti šio mėnesio tai rodysiu kaip avansą.Čia tas pats kaip pirmiau 210 ką ,rodėme į ją tą dabar į išankstinius.kažkas panašaus
J
jurate_kr 1263
2010-02-25 15:31 jurate_kr
Pasidalinkit mintimis, kas mokate stipendijas:
Mokėtinos stipendijos 6953 smile
Stipendijų sąnaudos Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 87132
J
jolanta19 84
2010-02-25 16:00 jolanta19
Gal kas galite parašyti, kokias korespodencija reikia padaryti likučių perkėlimo žiniaraščio 3 priede sukauptiems atostoginiams 2009.12.31 dienai. Vienas įrašas tai D31 K 6951, bet dar gal reikia ir antras įrašas daryti smile
R
ramunea87 48
2010-02-25 19:09 ramunea87 2011-09-11 06-40
Gal galit pasakyti kokias korespondensijas daryt kai: muziejuje gyvena zmones ir pagal kontrolinius skaiciukus moka uz elektra, s/f nerasom, tik , taip pat ir su nuoma.
M
manster 37
2010-02-26 06:56 manster
Panos pagelbėkit su kontavimu suvedinėju į programa D178 K230
iškelta bankroto byla tai suprantu įsipareigojimas D695 K31 O ANTRO ĮRAŠO AR REIKIA D226 O KOKS KITAS AR VISAI ČIA AŠ Į LANKAS
J
justjina 36
2010-02-26 07:54 justjina 2011-09-11 06-40

Alyva20 rašė: Atostoginia žmogui priskaičiuojami taip pat ne kaip avansas.
5 ž/o priskaitomos 8kl. sąnaudos ir tuo pačiu 7 kl.pajamos, vadinasi tai nebe avansas!
Šita komplikuota apskaita taip suvelia protą!



Sveiki, čia vis apie tuos atostoginius, noriu irgi pasiaiškinti. Pvz.; 2009.12.31 sukaptų atostostogų sumą užregist. D- 31 K- 695
Sausio mėn. ž.o.5 priskaityti atost. už vasario mėn.(pagal seną kontavimą D-210 K-180)
1. D- 212 ( atein. laikot. sąnaudos)
K- 695 ( sukaup. atost.)
K- 695 (sukaupt. 30,98 pr.)

2. D-695 ( sukaupt. atost.)
K-6921
K-6922
K-6923

O jau vasario mėn. ž.o. 5 rodyti sąnaudas (pgl. seną kontav. D- 200 K- 210 )

D- 8701 K-212 (atost.)
D-8702 K-212 (30,98 pr.)

Klausimas toks, ar reikia sausio mėn. ž.o.5 rodyti vasario mėn. atost., kad tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, ar iškart daryti antrą įrašą, bet tada klausimas kada vasario mėn. atostog. pripažinti sąnaudomis, nebesuprantu smile Kaip jus galvojate, pakomentuokite prašau, išanksto ačiū.
2010-02-26 18:58 jolitelele
Kas gali paaiskinti kas yra uzbalansine saskaita pagal VSAFAS arba bent irasyti jos korespondencija. siandien bandziau tvarkyti atsargas ir iskilo klausimu. seminare buvo aiksinta. atsargas islaiduojant jos atsiranda kaip i uzbalansine saskaita 8 VSAFAS nera pamineto to zodzio net uzbalansine.
R
renata1113 1950
2010-02-26 20:35 renata1113 2011-09-11 06-40

jolitelele rašė: Kas gali paaiskinti kas yra uzbalansine saskaita pagal VSAFAS arba bent irasyti jos korespondencija. siandien bandziau tvarkyti atsargas ir iskilo klausimu. seminare buvo aiksinta. atsargas islaiduojant jos atsiranda kaip i uzbalansine saskaita 8 VSAFAS nera pamineto to zodzio net uzbalansine.


Tiksliau nebalansine. istrauka is 8 VSAFAS:
37. Atiduoto naudoti viešojo sektoriaus subjekto veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir (arba) vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma balansinėse arba nebalansinėse sąskaitose pagal viešojo sektoriaus subjekto nusistatytą apskaitos politiką.

nebalansinese saskaitose dvejybiniu irasu (debetu kreditu) nera.

Juk ir senojoje apskaitoje naudojote uzbalansines saskaitas, pvz 001. .Ir ten duomenis kaupete be debetu - kreditu.
R
renata1113 1950
2010-02-26 20:37 renata1113 2011-09-11 06-40

manster rašė: Panos pagelbėkit su kontavimu suvedinėju į programa D178 K230
iškelta bankroto byla tai suprantu įsipareigojimas D695 K31 O ANTRO ĮRAŠO AR REIKIA D226 O KOKS KITAS AR VISAI ČIA AŠ Į LANKAS


perkeliate D 211 (isankstiniai apmokejimai) K 42 (gautos finansavimo sumos).
Jokiu antru irasu nereikia.
R
renata1113 1950
2010-02-26 20:40 renata1113 2011-09-11 06-40

justjina rašė: ...


Vasario men atostoginius sanaudomis pripazinsite vasario men.
Kazkur cia toj temoje buvau imetusi pavyzdi apie DU ir berods su atostoginiais pavyzdi.
A
Alyva20 65
2010-02-26 22:44 Alyva20
Tie nelemti atostoginiai:
2010-01-01 registruojame D 31-K 695
Pavz. sausio mėn. priskaitome atosg. iš sukauptų atosg. D 695 -K 692
vadinasi reikia dar vienos korespondencijos D 2282 - K 702 , arba nėra kaip iškrapštyti sumų iš D 31 ? Juk čia stovi sukauptos sąnaudos? Kaži ar kaupiami atostoginiai turi būti - sąnaudos? Kaži ar tai atitinka buvusią 210 sąskaitą?
2010m sausio mėn. sukaupiame atostoginius D 870- K 695, bet tada reikėtų registruoti irsukauotų sąnaudų pajamas D 2282 -K 702.
Tada priskaičiuojant atostoginius D 695 - K692 , kai "sugaudyti" konkrečiai to mėnesio sąnaudas: darbo užmokesčio ir atostoginių? Juk nuo jųpriklauso ir 30,98% sodrai?
Ar nebūtų buvę paprasčiau: atostoginius kaupti D 2282- K 695,o priskaičiuojant reikiama suma daryti atvirkštinį įrašą D695 _ K2282 ir toliau to mėnesio atostoginius ir DU ir sodros 30,98% : D 870 -K 692 it kt. korespondencijas daryti...
O tie kaupiami atostoginiai taip ir kauptūsi be jokių ekscesų... Kažkaip niekur nėra mokymuose visų operacijų nuo pradžios iki galo, o buhalterijoje viena ar dvi korespondencijos, kai nematai kaip atrodys metų gale yra labai rizikingas reikalas. KItaip metų gale gali nekaip baigtis.
R
renata1113 1950
2010-02-28 06:49 renata1113 2011-09-11 06-40

Alyva20 rašė: Tie nelemti atostoginiai:
Ar nebūtų buvę paprasčiau: atostoginius kaupti D 2282- K 695,o priskaičiuojant reikiama suma daryti atvirkštinį įrašą D695 _ K2282 ir toliau to mėnesio atostoginius ir DU ir sodros 30,98% : D 870 -K 692 it kt. korespondencijas daryti...
O tie kaupiami atostoginiai taip ir kauptūsi be jokių ekscesų... Kažkaip niekur nėra mokymuose visų operacijų nuo pradžios iki galo, o buhalterijoje viena ar dvi korespondencijos, kai nematai kaip atrodys metų gale yra labai rizikingas reikalas. KItaip metų gale gali nekaip baigtis.


Pagal si varianta ir as daryciau
J
jovkyte 82
2010-03-01 12:25 jovkyte
Sveiki mielieji buhalteriai turiu klausimėlį gal kas nors atsakys sakykit, kur jūs pagal naujus standartus padėjote bilietus (na tuos kur reikia nusipirkti na kad ir į muziejų) jie buvo registruojami kaip atsargos, o gal pagal nauja juos reikia dėti kaip piniginiai dokumentai. Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui