Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2012-06-11 10:03 renata1113

aqvile rašė:
Labas rytas,
jeigu išeina atostogų žmogus nuo birželio 04 d., jam išmoku atostoginius su alga 06.05., tai kaip parodyt deklaracijoj GPM ir SAM? GPM bus 05 mėn. sumokėta suma už 04men., o SAM visa ta suma, kurią sumokėjau ir nuo atostoginių, ir nuo algos 06 mėn.??? Vis dar nelabai suprantu jų..


deklaraciją FR0572 pildote sekančiai: pvz. sudarinėjate 05 mėn. deklaraciją. Į šią deklaraciją patenka sumos kurias FIZIŠKAI sumokėjote per 05 mėn. ir GPM sumos kurios priklauso tai sumokėtai sumai.

ataskaitą SAM pildote pagal kalendorinius mėnesius, priskaičiavote sumas tenkančias 05 mėn. jas ir traukiate, nepriklausomai nuo to kada jas išmokėjote. Netraukiate tik tų sumų, kurias priskaičiavote, bet nuo jų nėra skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ( už 2 d.d. nedarbingumo)
N
nnnata 275
2012-06-11 11:01 nnnata
labas rytas,

norejau paklausti, kokios turetu buti korespondencijos komandituotems Lietuvoje? priskaitymas ir ismokejimas?


aciu
A
aqvile 349
2012-06-11 16:11 aqvile

renata1113 rašė:

aqvile rašė:
Labas rytas,
jeigu išeina atostogų žmogus nuo birželio 04 d., jam išmoku atostoginius su alga 06.05., tai kaip parodyt deklaracijoj GPM ir SAM? GPM bus 05 mėn. sumokėta suma už 04men., o SAM visa ta suma, kurią sumokėjau ir nuo atostoginių, ir nuo algos 06 mėn.??? Vis dar nelabai suprantu jų..


deklaraciją FR0572 pildote sekančiai: pvz. sudarinėjate 05 mėn. deklaraciją. Į šią deklaraciją patenka sumos kurias FIZIŠKAI sumokėjote per 05 mėn. ir GPM sumos kurios priklauso tai sumokėtai sumai.

ataskaitą SAM pildote pagal kalendorinius mėnesius, priskaičiavote sumas tenkančias 05 mėn. jas ir traukiate, nepriklausomai nuo to kada jas išmokėjote. Netraukiate tik tų sumų, kurias priskaičiavote, bet nuo jų nėra skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ( už 2 d.d. nedarbingumo)


Labai ačiū
D
DaivaJ 721
2012-06-12 16:11 DaivaJ
Laba diena.
Sodra už 2011 metus priskaičiavo delspinigius smile
Sakykite, kaip aš tai turėčiau atvaizduoti apskaitoje?
Iš anksto- AČIŪ
J
jurate_kr 1263
2012-06-13 18:14 jurate_kr

DaivaJ rašė:
Laba diena.
Sodra už 2011 metus priskaičiavo delspinigius smile
Sakykite, kaip aš tai turėčiau atvaizduoti apskaitoje?
Iš anksto- AČIŪ

Nemanau, kad priskaičiavo tokią sumą, kad patektų prie esminių klaidų. Taisyčiau pagal finmino rekomendaciją smile
SoDros priskaičiuotos baudos už pavėluotą apmokėjimą įstaigos buhalterinėje apskaitoje turėtų būti registruojamos:
D 892xxxx Baudų ir delspinigių sąnaudos
K 69xxxxx Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
Jei iš finansavimo sumų:
D 42xxxx2 Finansavimo sumos (panaudotos)
arba
D 228xxxx Sukauptos gautinos sumos
K 70xxxxx Finansavimo pajamos
Sumokėjus baudą SoDrai:
D 69xxxxx Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
K 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai
J
jurate_kr 1263
2012-06-13 18:31 jurate_kr

nnnata rašė:
labas rytas,

norejau paklausti, kokios turetu buti korespondencijos komandituotems Lietuvoje? priskaitymas ir ismokejimas?

aciu


Kai važiuoja pagal projektus į užsienį aš registruoju taip, pirmiausia pagal įsakymą arba sutartį išmoku:
D229 (gautinos iš atskaitingų) K241
Grįžę atsiskaito užpildydami avansinę:
D87 K229
D42 K70

Lietuvai manau irgi tinka smile
A
aqvile 349
2012-06-14 08:14 aqvile
Labas rytas, niekur neberandu..
Kai išmoku atostoginius, tai sumažėja atostogų rezervas (695). O kaip jis sumažėja? Atvirkščiai nei padidėjo? Ta prasme, atvirkštiniais įrašais??? Ar D695 K241? ir D42(2) K70?
N
nnnata 275
2012-06-14 08:18 nnnata
labas rytas, iskilo toks klausimelis.

zmogus isejo atostogu nuo birzelio vidurio, dar birzeli apie 10 dienu dirbo, iseinant jam atostogu as jam ismoku atostoginius, o uz dirbtas birzelio dienas bus sumoketa liepos pradzioje , ar teisingai mastau?

na kazkaip visada taip darydavau, bet siandien direktorius nustebo , kad tokia tvarka, jis masto, kad iseinant atostogu, reikia sumoketi atostoginius ir dar uz birzelio menesio dirbtas dienas.

bet juk tabeli as gausiu tik birzelio pabaigoje, kaip as galiu moketi zmogui atlyginima , jeigu dar nepasibaies menuo, kaip turetu buti is tiesu?
A
aqvile 349
2012-06-14 08:34 aqvile

nnnata rašė:
labas rytas, iskilo toks klausimelis.

zmogus isejo atostogu nuo birzelio vidurio, dar birzeli apie 10 dienu dirbo, iseinant jam atostogu as jam ismoku atostoginius, o uz dirbtas birzelio dienas bus sumoketa liepos pradzioje , ar teisingai mastau?

na kazkaip visada taip darydavau, bet siandien direktorius nustebo , kad tokia tvarka, jis masto, kad iseinant atostogu, reikia sumoketi atostoginius ir dar uz birzelio menesio dirbtas dienas.

bet juk tabeli as gausiu tik birzelio pabaigoje, kaip as galiu moketi zmogui atlyginima , jeigu dar nepasibaies menuo, kaip turetu buti is tiesu?


Aš tai stengiuosi viską išmokėt per kartą.. Išėjo atostogų - kartu ir priklausantį DU išmokėjau.. Praktiškai juk vis tiek žinai, kiek dirbo tą mėnesį dienų; ar sirgo, ar dar kas buvo.. Nes man atrodo nekaip (neįsivaizduoju kodėl), kad atostoginius išmoki, žmogus pusę mėnesio kaip ir nebdirba jau (ar kiek), o algą gauna tik kitą periodą..
N
nnnata 275
2012-06-14 08:35 nnnata
o kaip idomu istatymiskai priklauso?
A
aqvile 349
2012-06-14 08:38 aqvile

nnnata rašė:
o kaip idomu istatymiskai priklauso?


tax.lt/temos/8861-atlyginimas-ir-atostoginiai
N
nnnata 275
2012-06-14 08:55 nnnata
aciu, zodziu, savo nuoziura, bet zmoniu idarbinimo sutartyse numatyta, kad atlyginimas ismokamas kito menesio pradzioje, tai manau, kad as niekam nenusizengiu.
J
jurate_kr 1263
2012-06-14 12:27 jurate_kr

aqvile rašė:
Labas rytas, niekur neberandu..
Kai išmoku atostoginius, tai sumažėja atostogų rezervas (695). O kaip jis sumažėja? Atvirkščiai nei padidėjo? Ta prasme, atvirkštiniais įrašais??? Ar D695 K241? ir D42(2) K70?

Sumažėja priskaičius atostoginius
D695 K692
D42 (panaudotas) K228 (jei mokama iš finansavimo)
2012-06-14 13:23 nemirtinga

renata1113 rašė:

nemirtinga rašė:
Pardavėme ilgalaikį turtą, kuriam buvo gautas valstybės lėšų finanasavimas, aukciono metu.
Kaip gaunasi su lėšom?


23 straipsnis. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto panaudojimas ir nurašymas
7. Pardavus nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą, atskaičius jo saugojimo ir pardavimo išlaidas, gautos lėšos skiriamos:

1) investicijoms į valstybės ar savivaldybės įmonę, valdžiusią šį turtą;

2) kai turtą valdo valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos, – 50 procentų atitinkamai į valstybės ar savivaldybės biudžetą ir 50 procentų institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...




ačiū. Bet man dar kyla klausimas toks.
Pardavėm mes turtą - VBL lėšos.
Gavom pinigus - VBL lėšos.
Pervedam 50 % VMi - kaip VBL lėšas, ar kaip savas lėšas?
Lieka mums 50% - kaip VBL lėšos ar kaip savos lėšos?
Klausimas - kaip "sužaidžiat" su lėšų šaltiniu smile


V
veju_ne 350
2012-06-14 14:31 veju_ne

nnnata rašė:
aciu, zodziu, savo nuoziura, bet zmoniu idarbinimo sutartyse numatyta, kad atlyginimas ismokamas kito menesio pradzioje, tai manau, kad as niekam nenusizengiu.

Mes irgi atlyginimą mokame visiems kartu, jei darbuotojas atostogavo mėnesio viduryje tai ir tegaus vien atostoginius, o atlyginimą tada, kada ir kiti, nes tabelių neturėdama neskaičiuoju, daug darbuotojų tai negali žinot, kiek dirbo naktį, o gal laisvą dieną turėjo. Pati įstaiga nusistato kaip mokės atlyginimą
J
Joeva 211
2012-06-14 15:14 Joeva

ačiū. Bet man dar kyla klausimas toks.
Pardavėm mes turtą - VBL lėšos.
Gavom pinigus - VBL lėšos.
Pervedam 50 % VMi - kaip VBL lėšas, ar kaip savas lėšas?
Lieka mums 50% - kaip VBL lėšos ar kaip savos lėšos?
Klausimas - kaip "sužaidžiat" su lėšų šaltiniu smile



VBL baigiasi su turto nurašymu, (jei pilnai nusidėvėjęs), o gautos lėšos pardavus turtą yra jūsų pajamos ir 50 proc. pajamų pravedade kaip biudžetinių įstaigų pajamos, o kitą 50 VMI
A
aqvile 349
2012-06-15 08:17 aqvile

jurate_kr rašė:

aqvile rašė:
Labas rytas, niekur neberandu..
Kai išmoku atostoginius, tai sumažėja atostogų rezervas (695). O kaip jis sumažėja? Atvirkščiai nei padidėjo? Ta prasme, atvirkštiniais įrašais??? Ar D695 K241? ir D42(2) K70?

Sumažėja priskaičius atostoginius
D695 K692
D42 (panaudotas) K228 (jei mokama iš finansavimo)

Labai dėkui smile
D
DaivaJ 721
2012-06-15 14:20 DaivaJ

jurate_kr rašė:

DaivaJ rašė:
Laba diena.
Sodra už 2011 metus priskaičiavo delspinigius smile
Sakykite, kaip aš tai turėčiau atvaizduoti apskaitoje?
Iš anksto- AČIŪ

Nemanau, kad priskaičiavo tokią sumą, kad patektų prie esminių klaidų. Taisyčiau pagal finmino rekomendaciją smile
SoDros priskaičiuotos baudos už pavėluotą apmokėjimą įstaigos buhalterinėje apskaitoje turėtų būti registruojamos:
D 892xxxx Baudų ir delspinigių sąnaudos
K 69xxxxx Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
Jei iš finansavimo sumų:
D 42xxxx2 Finansavimo sumos (panaudotos)
arba
D 228xxxx Sukauptos gautinos sumos
K 70xxxxx Finansavimo pajamos
Sumokėjus baudą SoDrai:
D 69xxxxx Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
K 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ačiū.
Suma sudaro virš 100 litų smile
S
simux123 56
2012-06-20 14:14 simux123
Laba diena, gal kas turite tokią situaciją:
iš ministerijos gautos knygos kaip atsargos, o mūsų įstaigoje knygų fondas apskaitomas ilgalaikiame turte. Kokios turėtų būti korespondencijos?
A
aqvile 349
2012-06-20 15:22 aqvile
O knygos apskritai neturi būti prie užbalansės?..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui