Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

M
Meda-1 42
2010-03-03 14:52 Meda-1
Pagal lektore Narbutiene - atiduotas naudoti i 4 grafa, o pagal lektore Stepanauskiene - i 3 grafa...pas save dariau per 4-a, bet imeciau pvz is kursu...
M
Meda-1 42
2010-03-03 15:10 Meda-1
dar turiu klausima del D070 K260 pirkto trumpalaikio turto is spec. programos.
K260 kur keliauja?
I K31
Ar K4261
Dar karta aciu smile
V
Vilmule 99
2010-03-03 15:24 Vilmule 2011-09-11 06-40

Meda-1 rašė: Pagal lektore Narbutiene - atiduotas naudoti i 4 grafa, o pagal lektore Stepanauskiene - i 3 grafa...pas save dariau per 4-a, bet imeciau pvz is kursu...

Aš dar norėjau paklausti, čia kaip pažiūrėjau likučių perkėlimą, tai taip supratau, kad 31 sąsk. užsidaro ir jos nelieka? O tai aš vis kapstausi dar po sausio mėn. ir dėl tų likučių perkėlimo - nė iš vietos.
M
Meda-1 42
2010-03-03 15:36 Meda-1
cia super paparastas pavyzdys...Turbut tokiu nebuna gyvenime...Siaip tai pas mane 31 oho koks likutis...Ir jei turite spec. programa - tai jo taip paparastai ir neatsikratysite...Cia neparodytas atostogu kaupimas D31 K695 smile
M
Meda-1 42
2010-03-03 15:45 Meda-1
Gal kas susidurete su Tarptautiniais projektais. Finansavima gaunu per Finansu ministerija. 85 - uzsienio - 15, Lietuva...Anksciau buvo K176 visa suma.
O dabar ar skirstote procentaliai 15 ir 85 per
K 4212 85 proc.
K 4242 15 proc.
Apie tai - kad isskirstyti nepiniginiam turtui ar kitoms islaidoms - jau net nekalbu...Neisivaizduoju...
A
amiala 379
2010-03-04 07:34 amiala
O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau
R
renata1113 1950
2010-03-04 07:48 renata1113 2011-09-11 06-40

amiala rašė: O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau


Visi pasikeitimai daromi 3 priede
R
renata1113 1950
2010-03-04 07:51 renata1113 2011-09-11 06-40

Meda-1 rašė: Gal kas susidurete su Tarptautiniais projektais. Finansavima gaunu per Finansu ministerija. 85 - uzsienio - 15, Lietuva...Anksciau buvo K176 visa suma.
O dabar ar skirstote procentaliai 15 ir 85 per
K 4212 85 proc.
K 4242 15 proc.
Apie tai - kad isskirstyti nepiniginiam turtui ar kitoms islaidoms - jau net nekalbu...Neisivaizduoju...


Visą suma, 100 proc. bent vykdant projektus iš ES struktūrinių, tai reikia dėti į finansavimo sumas iš ES. nes taip reikės teikti visoje finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte. Manau tas liečia ir kitus tarptautinius projektus.
A
amiala 379
2010-03-04 08:34 amiala 2011-09-11 06-40

renata1113 rašė:

amiala rašė: O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau


Visi pasikeitimai daromi 3 priede

O taip keliamas k 202, D42
R
renata1113 1950
2010-03-04 08:56 renata1113 2011-09-11 06-40

amiala rašė:

renata1113 rašė:

amiala rašė: O sakykit pagal 3 kada ūkinį inventorių reikia iškelti į nebalansinę sąskaitą: Pagal 3 priedą ar vėliau


Visi pasikeitimai daromi 3 priede

O taip keliamas k 202, D42


1 ir 2 preide
D 202 K 24, o 3 preide D42 K 202
J
justjina 36
2010-03-04 10:17 justjina
Renata1113 gal galit pakomentuoti, (16 psl.) surašėt visą eigą darbo užmokesčio ir atostoginių priskaitymo kontavimą, bet man iškylo toks klausimas, kodėl atostoginiai už mėn. į priekį rodomi sąskaitoje D 211 ( išankstinis apmokėjimas), o ar negali būti D 212 sąsk. ( ateinančių laikotarpių sąnaudos) smile
R
renata1113 1950
2010-03-04 10:29 renata1113 2011-09-11 06-40

justjina rašė: Renata1113 gal galit pakomentuoti, (16 psl.) surašėt visą eigą darbo užmokesčio ir atostoginių priskaitymo kontavimą, bet man iškylo toks klausimas, kodėl atostoginiai už mėn. į priekį rodomi sąskaitoje D 211 ( išankstinis apmokėjimas), o ar negali būti D 212 sąsk. ( ateinančių laikotarpių sąnaudos) smile


211 sąskaita todėl kad juos išmoku pvz. sausį, o priskaičiuoti jie už vasario mėn. (na tada kai atosotgos pkliūna į vieną ir kitą mėnesį, nes juk pagal DK nuostatas atostoginius reikia sumokėti prieš atostogas), taigi žmogui iš anksto apmokate sumas. O 212 sąskaitoje aš apskaitau atostoginių kaupinius. Taip lengiau atskirti sukauptas sumas ir tas sumas kurias išmokame, bet dar negalime pripažinti kaip sąnaudas.
Bet nebūtina daryti taip kaip aš surašiau, darykite taip, kaip jums labiau patinka. :)
J
Joana 366
2010-03-04 10:37 Joana 2011-09-11 06-40

Joana rašė: Labas rytas,
gal galite patarti, kaip sukontuoti GPM grąžinimą išskaičiuotą iš išeitinės kompensacijos
pvz.: buvusiam darbuotojui kuris buvo atleistas iš tarnybos 2008 m. buvo išmokėta išeitinė ir pagal įstatymą išskaičiuotas GPM, dabar jis tą GPM prisiteisė ir jam reikia išmokėti tą grąžintiną sumą, nežinau kaip ją priskaityti ir kaip ją sudėlioti kai išmokėsim? smile

gal galite kas nors patarti? smile
R
renata1113 1950
2010-03-04 10:52 renata1113 2011-09-11 06-40

Joana rašė:

Joana rašė: Labas rytas,
gal galite patarti, kaip sukontuoti GPM grąžinimą išskaičiuotą iš išeitinės kompensacijos
pvz.: buvusiam darbuotojui kuris buvo atleistas iš tarnybos 2008 m. buvo išmokėta išeitinė ir pagal įstatymą išskaičiuotas GPM, dabar jis tą GPM prisiteisė ir jam reikia išmokėti tą grąžintiną sumą, nežinau kaip ją priskaityti ir kaip ją sudėlioti kai išmokėsim? smile

gal galite kas nors patarti? smile


paprasčiausiai prikaitote kaip sąnaudas, nes kito kelio nematau. nes jūs ir VMI pervedėte tą sumą ir dabar dar darbuotojui sumokate. Juk VMI jums tos sumos negrazins?
D 87 K 692
J
justjina 36
2010-03-04 11:25 justjina 2011-09-11 06-40

renata1113 rašė:

justjina rašė: Renata1113 gal galit pakomentuoti, (16 psl.) surašėt visą eigą darbo užmokesčio ir atostoginių priskaitymo kontavimą, bet man iškylo toks klausimas, kodėl atostoginiai už mėn. į priekį rodomi sąskaitoje D 211 ( išankstinis apmokėjimas), o ar negali būti D 212 sąsk. ( ateinančių laikotarpių sąnaudos) smile


211 sąskaita todėl kad juos išmoku pvz. sausį, o priskaičiuoti jie už vasario mėn. (na tada kai atosotgos pkliūna į vieną ir kitą mėnesį, nes juk pagal DK nuostatas atostoginius reikia sumokėti prieš atostogas), taigi žmogui iš anksto apmokate sumas. O 212 sąskaitoje aš apskaitau atostoginių kaupinius. Taip lengiau atskirti sukauptas sumas ir tas sumas kurias išmokame, bet dar negalime pripažinti kaip sąnaudas.
Bet nebūtina daryti taip kaip aš surašiau, darykite taip, kaip jums labiau patinka. :)


Aš taip susipainiojau su tais atostoginiais, kad jau nieko nebesuprantu, tiesiog žaviuosi jumis, kaip jums viskas aišku ir suprantama, ačiū už paaiškinimus ir patarimus. Bet dar sutrukdysiu su savo problemom, kurios jums atrodo gal juokingos.
Pvz; 2009.12.31 atostoginių kaup. užreg. D 228 K695 -50000 Lt.
Sausio mėn. priskait. atostog. už vasario mėn.
D 211 K 695- 3000 lt.
Priskait. 30,98 pr. soc. dr. už vasario mėn. atost.
D 211 K 695- 929,40
Atskait. paj.mok. nuo atost.
K 695 D 6923-450
Atskait. 9 pr.
K 695 D 6922- 270
Gryni atost. pin.
K 695 D 6921- 2280

O vasario mėn. parodau sąnaudas
D 8701 K 211 -3000
D 8702 K 211 -929,40

Ar taip suprantu smile ?? O kaip su kompensacijom už nepanaudotas atostogas ? Tikras košmaras.
J
Joana 366
2010-03-04 12:35 Joana 2011-09-11 06-40

renata1113 rašė:

Joana rašė:

Joana rašė: Labas rytas,
gal galite patarti, kaip sukontuoti GPM grąžinimą išskaičiuotą iš išeitinės kompensacijos
pvz.: buvusiam darbuotojui kuris buvo atleistas iš tarnybos 2008 m. buvo išmokėta išeitinė ir pagal įstatymą išskaičiuotas GPM, dabar jis tą GPM prisiteisė ir jam reikia išmokėti tą grąžintiną sumą, nežinau kaip ją priskaityti ir kaip ją sudėlioti kai išmokėsim? smile

gal galite kas nors patarti? smile


paprasčiausiai prikaitote kaip sąnaudas, nes kito kelio nematau. nes jūs ir VMI pervedėte tą sumą ir dabar dar darbuotojui sumokate. Juk VMI jums tos sumos negrazins?
D 87 K 692

ačiū už atsakymą, bet tą pajamų sumą VMI grąžins per užskaitą, nes mes išskaitėme ir sumokėjome įstatymų numatyta tvarka, kadangi šis sperndimas nėra aprobuotas nėra teismų praktikos, tai VMI grąžina (užskaito) pagal tam asmeniui priteistą teismo sprendimą, todėl dabar ir nebežinau kur tas sumas sudėlioti smile
R
renata1113 1950
2010-03-04 13:01 renata1113 2011-09-11 06-40

Joana rašė: ačiū už atsakymą, bet tą pajamų sumą VMI grąžins per užskaitą, nes mes išskaitėme ir sumokėjome įstatymų numatyta tvarka, kadangi šis sperndimas nėra aprobuotas nėra teismų praktikos, tai VMI grąžina (užskaito) pagal tam asmeniui priteistą teismo sprendimą, todėl dabar ir nebežinau kur tas sumas sudėlioti smile


tada tokiu atveju iš šios situacijos bandyčiau išsisukti taip:
1. D 2283 K 69 (mokėtina suma piliečiui A) - priskaitau tą sumą
2. D 69 (mokėtina suma piliečiui A) - K 241 - apmoku jam
3. D 692 (GPM) K 2283 - mažinu mokėtiną GPMą, tada, kai VMI užskaito šią sumą, nes jums eilines GPMo įmokas reikės mokėti mažesne suma.
R
renata1113 1950
2010-03-04 13:05 renata1113 2011-09-11 06-40

justjina rašė:
O kaip su kompensacijom už nepanaudotas atostogas ? Tikras košmaras.


Sąskaitų klasės panaudotos tinkamai, tik ne visų sąskaitų paskirtis tinkama. O kompensacijas už nepanaudotas atostogas pripažįstate sąnaudomis tada, kad ją priskaitote ir nepamirškite ta suma pakoreguoti atostoginių kaupinius.
J
justjina 36
2010-03-04 14:00 justjina 2011-09-11 06-40

renata1113 rašė:

justjina rašė:
O kaip su kompensacijom už nepanaudotas atostogas ? Tikras košmaras.


Sąskaitų klasės panaudotos tinkamai, tik ne visų sąskaitų paskirtis tinkama. O kompensacijas už nepanaudotas atostogas pripažįstate sąnaudomis tada, kad ją priskaitote ir nepamirškite ta suma pakoreguoti atostoginių kaupinius.



Ačiū
T
taxnare 359
2010-03-04 18:07 taxnare
As daryciau taip (bet cia aisku tik mano nuomone).
Pvz.Atostogos nuo sausio 25 iki vasario 10:
Priskaiciuoju sausio men.atostoginius:
D 695 sukauptos atostoginiu sanaudos
D 695 sukauptos soc.dr.sanaudos (30.98 proc.)
K 6 Moketinas DU
K 6 moketinas pajamu mokestis
K 6 moketinos soc.dr.imokos
K 6 (30.98 proc.)
Priskaiciuoju vasario men atostoginius:
D212 (ateinanciu laikotarpiu san.)
K 6 Moketinas DU
K 6 moketinas pajamu mokestis
K 6 moketinos soc.dr.imokos
D 212 (30.98 proc.)
K 6 (30.98 proc.)
Sausio 22 ismoku atostoginius
D 2114001 isankstiniai apmokejimai darbuotojams
K 241XXXX
Sausio gale darau toki irasa:
D 6 moketinas DU
K 2114001
Vasario menesi vasario menesio atostoginius priskaitau:
D 695 sukauptos atostoginiu sanaudos
D 695 sukauptos soc.dr.sanaudos (30.98 proc.)
K 212
K 212 (30.98 proc.)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui