Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

Girele Girele 9675
2017-02-03 10:23 Girele
Kaip supratau seminare - rekomendacijos ministeriniu lygiu lyg ir ruošiamos, o kada bus - neaišku.
Už vasarį jau būtina DU skaičiuoti pagal naują įstatymą. Tam reikia nusistatyti pareigybių lygius, pastoviosios dalies koeficientų nustatymo kriterijus, pakeisti pareigybių aprašymus, pakeisti darbo sutartis.Tai būtina padaryti praktiškai atgaline data nuo vasario 1d. Šituo klausimu savivaldybės mažai kuo padės, nebent nurodys į kokį mokos fondą įsitekti.
A
aqvile 349
2017-02-15 15:09 aqvile
Pas mus daug šneka ir mažai daro. Tai aš laukiu kol patvirtins biudžetą, vis tiek reiks įtilpt į tuos pinigus kuriuos planuoja duot. O tada matysiu.. Tikėti, kad pakels naujas aprašas atlyginimus nelabai tikiu. Tai reiks daugiausiai, mano manymu, į naujus rėmus įstoti. O laikas viską ir parodys..
Girele Girele 9675
2017-02-15 16:17 Girele
Koeficientai buhalteriui - mažiausia problema. Tenka už vadovą rengti projektą du sistemos, klasių, grupių priskyrimus, klasifikatorių. Sugalvoti pastovios dalies nustatymo kriterijus, užduotis metiniam vertinimui... vnž...
V
vaiper 362
2017-02-21 09:40 vaiper
sveiki visi, suprantu, kad pagrindine tema - atlyginimu reforma.. bet man va kitas klausimas kilo: gavome pagal panaudos sutarti kompiuterius "ilgalaikis turtas" , man juos reikia iskelt i "uzbalansine", kokia butu teisinga korespondencija:
D 012x
K 012x (nusidevejimas)
D 87xx
D 42xx
K 70xx
ar taip teisingai? smile smile
Girele Girele 9675
2017-02-21 09:45 Girele

vaiper rašė:
sveiki visi, suprantu, kad pagrindine tema - atlyginimu reforma.. bet man va kitas klausimas kilo: gavome pagal panaudos sutarti kompiuterius "ilgalaikis turtas" , man juos reikia iskelt i "uzbalansine", kokia butu teisinga korespondencija:
D 012x
K 012x (nusidevejimas)
D 87xx
D 42xx
K 70xx
ar taip teisingai? smile smile

Jei turtas gautas pagal PANAUDĄ, per balansines sąskaitas jis nepraeina, tik užbalansyje. Jei turtas gautas iš biudžetinių įstaigų NEATLYGINTINAI (perduodama į balansą su finansavimo sumom) - tik tada kontuojama per balansines sąskaitas. Tai dvi skirtingos situacijos.
V
vaiper 362
2017-02-21 10:07 vaiper
Na sutartyje irasytas toks sakinys: panaudos davėjas, pagal Sutarti perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Panaudos davėjui nuosavybes teise priklausanti turta..
tai va del, to ir suabejojau kaip tureciau ji pajamuotis? smile
Panaudos davejo nurodyta saskaita, perduodant turta:
D 0120xx
V
vaiper 362
2017-02-21 10:24 vaiper

vaiper rašė:
Na sutartyje irasytas toks sakinys: panaudos davėjas, pagal Sutarti perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Panaudos davėjui nuosavybes teise priklausanti turta..
tai va del, to ir suabejojau kaip tureciau ji pajamuotis? smile
Panaudos davejo nurodyta saskaita, perduodant turta:
D 0120xx
ir nurodytas finansavimo saltinis "tarptautines organizacijos"


Girele Girele 9675
2017-02-21 10:53 Girele

vaiper rašė:
Na sutartyje irasytas toks sakinys: panaudos davėjas, pagal Sutarti perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Panaudos davėjui nuosavybes teise priklausanti turta..
tai va del, to ir suabejojau kaip tureciau ji pajamuotis? smile
Panaudos davejo nurodyta saskaita, perduodant turta:
D 0120xx


Pajamuojate TIK į užbalansį, pasibaigus sutarčiai - grąžinsite. Jei pasibaigus sutarčiai panaudos davėjas tą turtą paliks jums visam laikui - tada ir "pravarysite" per balansą. Panaudos sutarties laikotarpiu tas turtas bus apskaitomas panaudos davėjo balanse. Negalima dvigubinti.
V
vaiper 362
2017-02-21 11:18 vaiper
supratau.. AČIŪ..
V
vaiper 362
2017-03-01 11:17 vaiper
Sveiki,
turejoome Sodrai ir VMI permokas..nusprendziau jas uzskaityti.. kokia butu saskaitu korespondencija? :(
A
aqvile 349
2017-03-01 14:30 aqvile
Laba diena,

pridirbau ir nežinau, kur dėti - metų gale liko truputį pinigų, tai pervedžiau už komunalinius. Ar tą pervestą sumą turėčiau rodyti prie išankstiniių apmokėjimų tiekėjams 211 ar prie ateinančių laikotarpių sąnaudų 212? Net nesuprantu, kuriam VSAFAS'e ieškot reikia..
Girele Girele 9675
2017-03-01 16:29 Girele

vaiper rašė:
Sveiki,
turejoome Sodrai ir VMI permokas..nusprendziau jas uzskaityti.. kokia butu saskaitu korespondencija? :(

Kam ir kokias permoka jūs norite užskaityti?
V
vaiper 362
2017-03-02 08:41 vaiper
..turejome permoka Sodrai ( du kart buvo sumoketas soc.draudimas uz darbuotojus) ir GPM permoka mokesciu inspekcijai.. ilgai bandziai susiskaiciuot kaip jis susidare, galiausiai nusprendziau jei "duoda atgal reikia imt"
o dabar nezinau kokia korespondencija turi but apskaitoje, kaip man uzsiregistruot ta permoka? smile



Girele rašė:

vaiper rašė:
Sveiki,
turejoome Sodrai ir VMI permokas..nusprendziau jas uzskaityti.. kokia butu saskaitu korespondencija? :(

Kam ir kokias permoka jūs norite užskaityti?

Girele Girele 9675
2017-03-02 08:51 Girele

vaiper rašė:

Sveiki,
turejoome Sodrai ir VMI permokas..nusprendziau jas uzskaityti.. kokia butu saskaitu korespondencija? :(

Registruoti reikia per pajamas. Pabandykite pasigilinti savo apskaitos vadove, kokios sąskaitų korespondencijos. Neteko daryti, o ieškoti neturiu kada - darbai spaudžia. smile
Girele Girele 9675
2017-03-02 08:54 Girele

aqvile rašė:
Laba diena,

pridirbau ir nežinau, kur dėti - metų gale liko truputį pinigų, tai pervedžiau už komunalinius. Ar tą pervestą sumą turėčiau rodyti prie išankstiniių apmokėjimų tiekėjams 211 ar prie ateinančių laikotarpių sąnaudų 212? Net nesuprantu, kuriam VSAFAS'e ieškot reikia..

Finansavimą gavot ir panaudojot - užsidaro.
Pinigus pervedėte - išankstinis apmokėjimas tiekėjams. (D išankstinis K pinigai) - užsidaro.
Sukauptas pajamas registruotumėte jei būtų sąnaudos.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas registruotumėte jei būtų sąskaita.
A
aqvile 349
2017-03-02 09:02 aqvile
Aš tai kaip nors taip rašyčiau..
D241
K42..(1) kai perveda pinigus
D42..(1)
K42..(2) sumažėja finansavimas
D695
K87 sumažėja sąnaudos
D42..(3)
K241. grąžinam pinigus į biudžetą

A
aqvile 349
2017-03-02 16:17 aqvile

Girele rašė:

aqvile rašė:
Laba diena,

pridirbau ir nežinau, kur dėti - metų gale liko truputį pinigų, tai pervedžiau už komunalinius. Ar tą pervestą sumą turėčiau rodyti prie išankstiniių apmokėjimų tiekėjams 211 ar prie ateinančių laikotarpių sąnaudų 212? Net nesuprantu, kuriam VSAFAS'e ieškot reikia..

Finansavimą gavot ir panaudojot - užsidaro.
Pinigus pervedėte - išankstinis apmokėjimas tiekėjams. (D išankstinis K pinigai) - užsidaro.
Sukauptas pajamas registruotumėte jei būtų sąnaudos.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas registruotumėte jei būtų sąskaita.


Visiškas nelegalas gaunuosi.
Ačiū
J
juasta 32
2017-03-03 12:38 juasta

aqvile rašė:
Laba diena,

pridirbau ir nežinau, kur dėti - metų gale liko truputį pinigų, tai pervedžiau už komunalinius. Ar tą pervestą sumą turėčiau rodyti prie išankstiniių apmokėjimų tiekėjams 211 ar prie ateinančių laikotarpių sąnaudų 212? Net nesuprantu, kuriam VSAFAS'e ieškot reikia..


Metų gale dar nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros už paslaugas gautas gruodžio mėn. Aš tuos pervestus pinigus apskaityčiau kaip mokėtinas sumas tiekėjams už gruodžio mėn. Tiesiog mažinčiau įsiskolinimą tiekėjams sausio 1 d.
D 691
K 24111
Gavus sąskaitą už gruodžio mėn.:
D 8 kl komunalinių paslaugų sąnaudos
K 691
D 228
K7 klasės pajamos
A
aqvile 349
2017-03-03 15:27 aqvile

juasta rašė:

aqvile rašė:
Laba diena,

pridirbau ir nežinau, kur dėti - metų gale liko truputį pinigų, tai pervedžiau už komunalinius. Ar tą pervestą sumą turėčiau rodyti prie išankstiniių apmokėjimų tiekėjams 211 ar prie ateinančių laikotarpių sąnaudų 212? Net nesuprantu, kuriam VSAFAS'e ieškot reikia..


Metų gale dar nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros už paslaugas gautas gruodžio mėn. Aš tuos pervestus pinigus apskaityčiau kaip mokėtinas sumas tiekėjams už gruodžio mėn. Tiesiog mažinčiau įsiskolinimą tiekėjams sausio 1 d.
D 691
K 24111
Gavus sąskaitą už gruodžio mėn.:
D 8 kl komunalinių paslaugų sąnaudos
K 691
D 228
K7 klasės pajamos



Tai pas mane taip ir yra, tik kad permoka gavosi. Pagal sausio mėnesį už gruodžio mėnesį gautą sąskaitą.
L
luks 10
2017-03-08 08:08 luks
Sveikos merginos, gal kas galėtų parašyti paraiškos atsargoms iš SB ir jų nurašymo kontuotes
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui