Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

S
SALOME 539
2010-03-20 07:43 SALOME
Noriu paklausti dėl trumpalaikio turto. Aš truppalaikį turtą 2010-01-01 pagal likučių pokyčtį (3 priedas) nurašiau į užbalansinę sąskaitą, kadangi viskas buvo atiduota naudojimui. Tai trumpalaikis turtas atsiduria 0 sąskaitoj? Ir kaip suprantu aš jį iš 0 sąskaitos nurašinėsiu pagal priedą Nr.5.
Dar vienas klausimas.Trumpalaikis turtas iš 201XXXsąsk. išduodamas nemokamai.
Tai jis nurašomas D 8710XXXX
K 201XXXX

D 424XXXX
K 701XXXX
Ir viskas? smile smile
R
Rinka 457
2010-03-20 08:38 Rinka
sveiki , ar sveiki?

Gal galėtumėte pasufleruoti , maisto produktų nurašymo kontuotes pagal naują sąskaitų planą ?
K2016101 (maisto produktų atsargos)
o toliau?
ačiū jums
S
Skaivita 132
2010-03-20 08:59 Skaivita
Sakykite, o kaip darete su maisto produktu likuciu 5ajame likuciu perkelimo priede? irgi rodete detalizuotai? juk jis nieina i atiduota naudoti smile visai kazkaip man ten neaisku.
dar turejau medziagu, nenurasytu, bet atiduotu naudoti, tai ju kaip ir netraukti? ar traukti pagal atskira prieda "medziagos, atiduotos naudoti"?
S
SARON 171
2010-03-20 09:36 SARON
smile
S
SARON 171
2010-03-20 09:51 SARON
Prašome padėti perkelti šias sąskaitas pagal naująjį sąskaitų planą į Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo žiniaraščio 2 priedą:
D 014 – 5000,00 Lt. (ES lėšos)
K 020 – 1400,00 Lt.
K 250 – 3600,00 Lt.
-----------------------
K 176 – 84800,00 Lt.(iš šios sumos buvo skirta pirkti ilgalaikam turtui 5000,00 Lt.)(ES lėšos)
D 112 – 3000,00 Lt.
D 214 – 81800,00 Lt.
--
Man 176 sask. keliant gaunasi dvigubas IT finansavimas, kadangi fondas (250 IT) K4XXXXXX (gautas). o smulkinant 176 sąsk. finansavimas ilgalaikiam turtui pirkti taip pat K4XXXXXX (gautas)?
S
SARON 171
2010-03-20 09:56 SARON
MAN ATRODO kad detalizacija, turi sutapti su balansu sumomis, tai jei ieina tas maistas i balansa, tai kaip as suprantu reikia detalizuoti.
Pagal 2009-07-10 isakymo Nr. 1K-224 44 punkta:
44. 5-ajame žiniaraštyje likučių sumos pagal sąskaitas turi būti lygios sąskaitų sumoms, nurodytoms 4-ajame žiniaraštyje.
L
ligute 4
2010-03-20 10:18 ligute
Sveiki,
norėčiau paklausti kaip perkelti likutį, jei 2009-12-31 D 173 - 7,00 (per daug pervedžiau GPM iš valstybės lėšų), kur jį dėti naujame sąskaitų plane.
Ačiū
D
DVaida 43
2010-03-20 11:00 DVaida
Laba, gal galėtumėte patvirtinti ar paneigt mano mąstymą.
Turiu projektą iš europinių pinigų. Finansavimas gautas. Likutis 10-01-01

D 24, K 4232 (finan.gautas)=10000

2010-01-15 perku kanc.prekes už 5000:

D 87(sąnaudos)
K 69 (skola)
D 2282101(sukauptos finan.pajamos)
K 7023 (panaudotų fin.sumų pajamos)
D 423(fin.panaudotas)
K228(sukaup.fin.pajamos)
D69(skola)
K24(pinigai)
I
IDRA 3
2010-03-20 15:35 IDRA 2011-09-11 06-42

ligute rašė: Sveiki,
norėčiau paklausti kaip perkelti likutį, jei 2009-12-31 D 173 - 7,00 (per daug pervedžiau GPM iš valstybės lėšų), kur jį dėti naujame sąskaitų plane.
Ačiū




Manyčiau ,kad reikėtų perkelti taip

D 211(išankstiniai mokėjimai)
K 42.. (Finansavimo sumos panaudotos iš valstybės l.)
I
IDRA 3
2010-03-20 15:43 IDRA 2011-09-11 06-42

DVaida rašė: Laba, gal galėtumėte patvirtinti ar paneigt mano mąstymą.
Turiu projektą iš europinių pinigų. Finansavimas gautas. Likutis 10-01-01

D 24, K 4232 (finan.gautas)=10000

2010-01-15 perku kanc.prekes už 5000:

D 87(sąnaudos)
K 69 (skola)
D 2282101(sukauptos finan.pajamos)
K 7023 (panaudotų fin.sumų pajamos)
D 423(fin.panaudotas)
K228(sukaup.fin.pajamos)
D69(skola)
K24(pinigai)



jei perki konc.reikia užpajamuoti prekes pirma
D 201
K 691
sąnaudas reikia pripažinti ,kai konceliarines prekes sunaudosi ir noresi nurašyti

D 87
K 201

D 423(fin.panaudotas)
K 7023 (panaudotų fin.sumų pajamos
I
IDRA 3
2010-03-20 16:02 IDRA 2011-09-11 06-42

SARON rašė: Prašome padėti perkelti šias sąskaitas pagal naująjį sąskaitų planą į Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo žiniaraščio 2 priedą:
D 014 – 5000,00 Lt. (ES lėšos)
K 020 – 1400,00 Lt.
K 250 – 3600,00 Lt.
reikėtų perkelti sekančiai
D 120...1 -5000
K 120...4 - 1400 (nusidėv.)
K 42.. - 3600
-----------------------
K 176 – 84800,00 Lt.(iš šios sumos buvo skirta pirkti ilgalaikam turtui 5000,00 Lt.)(ES lėšos)
D 112 – 3000,00 Lt.
D 214 – 81800,00 Lt.
cia kazko trūksta jei
D 112-3000 Tai D 241
K 176-3000 K 42..
tai su kuo
D 214
K 178 gal

--
Man 176 sask. keliant gaunasi dvigubas IT finansavimas, kadangi fondas (250 IT) K4XXXXXX (gautas). o smulkinant 176 sąsk. finansavimas ilgalaikiam turtui pirkti taip pat K4XXXXXX (gautas)?
V
Vilmule 99
2010-03-21 06:19 Vilmule 2011-09-11 06-42

SARON rašė: MAN ATRODO kad detalizacija, turi sutapti su balansu sumomis, tai jei ieina tas maistas i balansa, tai kaip as suprantu reikia detalizuoti.
Pagal 2009-07-10 isakymo Nr. 1K-224 44 punkta:
44. 5-ajame žiniaraštyje likučių sumos pagal sąskaitas turi būti lygios sąskaitų sumoms, nurodytoms 4-ajame žiniaraštyje.

Pati sau ir atsakėte, kad reikia detalizuoti. O medžiagas reikia rodytas tas, kurių likutis yra pagal didžiąją knygą - jei medžiagos atiduotos naudoti, jas reikėjo nurašyti, o jei nenurašėte, tai dabar reikia rodyti, kaip turimas.
V
Vilmule 99
2010-03-21 06:25 Vilmule
Man iškilo toks klausimas - 31 sąsk. atsikėlė D ir K likučiai. Metų pabaigoje su jais reikės uždaryti sąskaitas, bet pas mane apskaitoje sausio pabaigoje išsivedė kreditinis likutis. Tai dabar pradėjau galvoti, kad gal taip negerai - turėtų taip ir likti iki metų pabaigos D ir K? Kas galėtų pakonsultuoti?
R
renata1113 1950
2010-03-21 08:52 renata1113 2011-09-11 06-42

Vilmule rašė: Man iškilo toks klausimas - 31 sąsk. atsikėlė D ir K likučiai. Metų pabaigoje su jais reikės uždaryti sąskaitas, bet pas mane apskaitoje sausio pabaigoje išsivedė kreditinis likutis. Tai dabar pradėjau galvoti, kad gal taip negerai - turėtų taip ir likti iki metų pabaigos D ir K? Kas galėtų pakonsultuoti?


Turite sudengti taip, kad liktu tik vienas likutis, debete arba kredite.
Jei likutis bus kreditinis, tai bus pervirsis, jei likutis debetinis, tai bus deficitas.
Ir debetini likuti finansines bukles ataskaitoje turesite F eiluteje rodyti su minusu
A
aneri1 2
2010-03-21 12:23 aneri1
Ar UAB ,,Progra" pakeitė programą pagal VSAFAS?
V
Vilmule 99
2010-03-21 15:13 Vilmule 2011-09-11 06-42

renata1113 rašė:

Vilmule rašė: Man iškilo toks klausimas - 31 sąsk. atsikėlė D ir K likučiai. Metų pabaigoje su jais reikės uždaryti sąskaitas, bet pas mane apskaitoje sausio pabaigoje išsivedė kreditinis likutis. Tai dabar pradėjau galvoti, kad gal taip negerai - turėtų taip ir likti iki metų pabaigos D ir K? Kas galėtų pakonsultuoti?


Turite sudengti taip, kad liktu tik vienas likutis, debete arba kredite.
Jei likutis bus kreditinis, tai bus pervirsis, jei likutis debetinis, tai bus deficitas.
Ir debetini likuti finansines bukles ataskaitoje turesite F eiluteje rodyti su minusu


Pas mane gavosi kreditinis likutis. Vadinasi viskas gerai, o aš jau galvojau, kad vėl teks taisyti.
Ačiū
N
Naujokee 3
2010-03-21 18:03 Naujokee
Sveiki, gal man galetumete padeti, kaip reikia teisingai pasitvirtinti buhalterinės apskaitos vadova? Kaip ta isakyma sudeliot. Gal galite atsiusti koki pavyzdeli to isakymo www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/vadovas

smile
S
SALOME 539
2010-03-22 08:08 SALOME 2011-09-11 06-42

SALOME rašė: Noriu paklausti dėl trumpalaikio turto. Aš truppalaikį turtą 2010-01-01 pagal likučių pokyčtį (3 priedas) nurašiau į užbalansinę sąskaitą, kadangi viskas buvo atiduota naudojimui. Tai trumpalaikis turtas atsiduria 0 sąskaitoj? Ir kaip suprantu aš jį iš 0 sąskaitos nurašinėsiu pagal priedą Nr.5.
Dar vienas klausimas.Trumpalaikis turtas iš 201XXXsąsk. išduodamas nemokamai.
Tai jis nurašomas D 8710XXXX
K 201XXXX

D 424XXXX
K 701XXXX
Ir viskas? smile smile
R
renata1113 1950
2010-03-22 08:19 renata1113 2011-09-11 06-42

SALOME rašė: Ir viskas? smile smile


Ūkinį inventorių esantį nebalansinėje sąskaitoje nurašinėsite įstaigos nusistatyta tvarka, laikantis nutarimo Nr. 1250 nuostatų.
5 priedas yra skirtas sąskaitų likučių detalizavimui, kurias perkėlete pagal likučių perkėlimo tvarkos aprašą (šios aprašo 41 - 44 punktai)
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Nemokamai atiduodamos medžiagos ir t.t. esančios 201 sąskaitoje mažina jūsų įstaigos finansavimo sumas
20 VSAFAS 19 p.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

taigi jūs negalite pripažinti finansavimo pajamų, t.y. naudoti 7 kl. sąskaitų
R
Rinka 457
2010-03-22 08:54 Rinka 2011-09-11 06-42

Rinka rašė: sveiki , ar sveiki?

Gal galėtumėte pasufleruoti , maisto produktų nurašymo kontuotes pagal naują sąskaitų planą ?
K2016101 (maisto produktų atsargos)
o toliau?
ačiū jums


renata1113 , padėk smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui