Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-03-15 12:28 renata1113 2011-09-11 06-41

gledi rašė:

renata1113 rašė: Tą aš puikiai suprantu, kaip susivaikščiojo ir kad tai ne pajamos ar sąnaudos, bet..., kito kelio šiuo atveju aš nematau. O iš kokių pinigų tą skolą jūs žadate dengti? gal tada pavyks išmastyti kokią kitokią tą puselę jai priskirti smile


Is spec lėšų, aišku... smile Ir jokios kitos puselės, žinoma, čia būt negali... smile
Tuoj smegenys virt pradės nuo tų likučių ir kitų puselių smile
Ačiū tau, Renata, labai.


Dar vakare, po darbo pamastysiu, kaip išsisukti toje vietoje ir parašysiu. bet iš pirmo žvilgsnio pasiliksiu prie savo nuomonės. D 31 sąskaita, ta pačia suma kokia yra mokėtina PVMo suma.
G
gledi 47
2010-03-15 12:43 gledi 2011-09-11 06-41

renata1113 rašė:
K 31 sąskaitos yra tos sumos kurios buvo sukauptos 400 ir 230, 250, 260 ir pan. sąskaitose iš spec. lėšų.


Bet PVM nėra nei pajamos (400), nei finansavimas (230), koks nors fondas (260, 250 ir t.t.)
Na nejaugi pas nieką taip nėra?
G
gledi 47
2010-03-15 12:45 gledi 2011-09-11 06-41

renata1113 rašė:

Dar vakare, po darbo pamastysiu, kaip išsisukti toje vietoje ir parašysiu. bet iš pirmo žvilgsnio pasiliksiu prie savo nuomonės. D 31 sąskaita, ta pačia suma kokia yra mokėtina PVMo suma.


Ačiū, Renata.
R
renata1113 1950
2010-03-15 12:48 renata1113 2011-09-11 06-41

gledi rašė:

renata1113 rašė:
K 31 sąskaitos yra tos sumos kurios buvo sukauptos 400 ir 230, 250, 260 ir pan. sąskaitose iš spec. lėšų.


Bet PVM nėra nei pajamos (400), nei finansavimas (230), koks nors fondas (260, 250 ir t.t.)
Na nejaugi pas nieką taip nėra?


Taigi ir sakiau, kad ta suma kuri yra PVMo 173 sąskaitos kredite kelkite į sąskaitos 6930001 kreditą. Tik va problema yra kas ta antroji puselė bus debete. Nes juk likučiai turi būti perkeliami dvejybiniu įrašu.
O jei kilutis PVMo būtų 173 sąskaitos debete, tada tokią sumą keltumėte į sąskaitos 2291001 debetą, tik tada vėl klausimas, kas kredite antroji puselė.
A
amiala 379
2010-03-15 21:38 amiala
O sakykit , jei 228 sąskaitoje sausio 1 yra likutis komunalinėms išlaidoms ar taip sudengiama
Pateikiu paraišką
D222
K415
Gaunu pinigus
D241
K222
ir kartu registruoju gautą finansavimą
D415
K425 (gautas)
Apmoku
D691
K241,
Registruoju finansavimo panaudojimą
D425 (panaudotas
K228
R
renata1113 1950
2010-03-15 21:40 renata1113 2011-09-11 06-41

amiala rašė: O sakykit , jei 228 sąskaitoje sausio 1 yra likutis komunalinėms išlaidoms ar taip sudengiama
Pateikiu paraišką
D222
K415
Gaunu pinigus
D241
K222
ir kartu registruoju gautą finansavimą
D415
K425 (gautas)
Apmoku
D691
K241,
Registruoju finansavimo panaudojimą
D425 (panaudotas
K228

Atsakiau i privata
D
dangus 48
2010-03-16 09:47 dangus
Labas, gal kas galėtų įmesti registravimo žiniaraščio formą finansavimo sumoms ( gautinos, gautos ir panaudotos). Kaip jis turėtų atrodyti
A
amiala 379
2010-03-16 21:00 amiala
Sakykit kaip rodėte atostogas 12,31 , kuriomis buvo pasinaudota į priekį.
Kėlėte 3 priede?
A
Alyva20 65
2010-03-16 22:59 Alyva20 2011-09-11 06-41

dangus rašė: Labas, gal kas galėtų įmesti registravimo žiniaraščio formą finansavimo sumoms ( gautinos, gautos ir panaudotos). Kaip jis turėtų atrodyti


Manau, kad tos sumos kaupiamos atitinkamose sąskaitose kur matosi pagal sąskaitos numerį sumų likučiai ir pagal tai orentuojamsi. Gal ir gerai atskirai pasidaryti tokį exelinį variantą smile
D
DVaida 43
2010-03-17 19:28 DVaida
Laba diena, gal kas vedate privatizavimo fondo apskaitą?
Parduotas butas gyventojui išsimokėtinai, pagal seną sąsk.pl D 178, K 280
O kaip pagal naują?
žiūrint į 2 priedo šperą turėtų būti D 1 kl, K 5 kl, bet man neaišku kaip čia 5 kl, juk ne fondas skolingas, o fondui gyventojas?
Gal kas paaiškinsit, ačiū.
J
justjina 36
2010-03-18 08:33 justjina
Sveiki, kai pripažįstam atostoginiu sąnaudomis, tai mažinam ir finansavimo sumas?
D 8701 K 6952
D 702 K 228 ? smile
R
renata1113 1950
2010-03-18 08:42 renata1113 2011-09-11 06-41

justjina rašė: Sveiki, gal kas tiksliai žinot, kaip reikės teikti š.m. I ketv. balansą, ar pagal naujus VSAFAS, ar dar pagal seną tvarką? Tenka girdėti įvairių nuomonių smile ?

apskaita nuo naujųjų tvarkoma pagal VSAFAS, tai ir ataskaitos pagal VSAFAS
R
renata1113 1950
2010-03-18 09:00 renata1113 2011-09-11 06-41

DVaida rašė: Laba diena, gal kas vedate privatizavimo fondo apskaitą?
Parduotas butas gyventojui išsimokėtinai, pagal seną sąsk.pl D 178, K 280
O kaip pagal naują?
žiūrint į 2 priedo šperą turėtų būti D 1 kl, K 5 kl, bet man neaišku kaip čia 5 kl, juk ne fondas skolingas, o fondui gyventojas?
Gal kas paaiškinsit, ačiū.


na pabandykim išmastyti.
Jūs turėjote butą, kurį pardavėte, taigi pardavę butą gaunate pajamas, t.y. pasirašę pardavimo sutartį, na sakykim tam tikra prasme jūs suteikėte paskolą, kiek suprantu keliems metams, (pafantazuokim) sakykim liko dar 3 metai mokėti iš viso 90000 Lt. (buto vertė 80000 Lt., ir jums 10000 lt. "uždarbis" už tai, kad leidote išsimokėtinai pirkti)
taigi savaime aišku, kad debete bus 163 sąskaita 90000 Lt., o kreditas labiausiai logiška būtų, kad būtų šitaip:
buto vertė K 426 (gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (sakykim)) 80000 Lt., nes butas iš kažkur tuėjo atsirasti, kad jūs jį galėtumėte parduoti, arba 5253 (skola tam, kas jums tą butą suteikė parduoti), nes pardavę jam turėsite sumokėtui už suteiktą parduoti butą.
ir K 31 10000 (jūsų uždarbis, pajamos) kurias gausite pardavę butą, nes 7 kl. negalim naudoti perkeliant likučius.
P
panterass 20
2010-03-18 09:06 panterass
Gal kas darbuojates paramos ir labdaros fonde smile ?
R
renata1113 1950
2010-03-18 09:37 renata1113 2011-09-11 06-41

panterass rašė: Gal kas darbuojates paramos ir labdaros fonde smile ?


apskaitos klausimais pakonsultuoti galime
P
panterass 20
2010-03-18 10:03 panterass
labai malonu, kad yra nusimanančiųjų.
būtent apskaita fonde ir domina
praverstų bet kuri informacija, nes su tokia veikla niekad nebuvau susidurusi, o siom dienom turesiu perimti buhalteriavima fonde.
tai net nezinau nuo ko reikės pradeti smile
N
nnnata 275
2010-03-18 10:05 nnnata 2011-09-11 06-41
sveiki,,

gal galetumete padeti. dirbu biudzetineje imoneje, dirbu cia visai neseniai. pas mus nauja biudzetine apskaita reikes pradeti taikyti nuo balandzio 1 dienos, taip sugalvojo.pries tai dar viska darem ir siemet pagal senas formas ir pan.
kai atejau, radau,kad trumpalaikiame turte prikista tiek visko nereikalingo (pvz zaislai po 0,15 ct, knygos po 0,1 ct ir pan.)gruodzio menesi pakeiciau trumpalaikio turto apskaitos politika, pagal kuria pakeiciau, kad knygos musu istaigoje apskaitomos nuo pvz 10 lt, o zaislai nuo 30 lt ir pan. ar galeciau pereinant prie naujos biudzetines buhalterines apskaitos nurasyti visa, kas yra iki 30 lt arba iki 10 lt (knygos). cia to turto milijonas ir atsiet jis naudojamas, tik, kazin, ar kas atsimena, kas ten per lele uz 0,1 ct?
noriu taip padaryti, kad maziau to viso turto reiktu perrasineti.
jei kas suprato, is anksto dekoju uz atsakyma.
R
renata1113 1950
2010-03-18 10:26 renata1113 2011-09-11 06-41

panterass rašė: labai malonu, kad yra nusimanančiųjų.
būtent apskaita fonde ir domina
praverstų bet kuri informacija, nes su tokia veikla niekad nebuvau susidurusi, o siom dienom turesiu perimti buhalteriavima fonde.
tai net nezinau nuo ko reikės pradeti smile


pradėti siūlau nuo šito (tik pakeitimus įvertinkite, nes vientisos aktualios redakcijos neduoda)
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
R
renata1113 1950
2010-03-18 10:30 renata1113 2011-09-11 06-41

nnnata rašė: sveiki,,

gal galetumete padeti. dirbu biudzetineje imoneje, dirbu cia visai neseniai. pas mus nauja biudzetine apskaita reikes pradeti taikyti nuo balandzio 1 dienos, taip sugalvojo.pries tai dar viska darem ir siemet pagal senas formas ir pan.
kai atejau, radau,kad trumpalaikiame turte prikista tiek visko nereikalingo (pvz zaislai po 0,15 ct, knygos po 0,1 ct ir pan.)gruodzio menesi pakeiciau trumpalaikio turto apskaitos politika, pagal kuria pakeiciau, kad knygos musu istaigoje apskaitomos nuo pvz 10 lt, o zaislai nuo 30 lt ir pan. ar galeciau pereinant prie naujos biudzetines buhalterines apskaitos nurasyti visa, kas yra iki 30 lt arba iki 10 lt (knygos). cia to turto milijonas ir atsiet jis naudojamas, tik, kazin, ar kas atsimena, kas ten per lele uz 0,1 ct?
noriu taip padaryti, kad maziau to viso turto reiktu perrasineti.
jei kas suprato, is anksto dekoju uz atsakyma.


Na visų pirma jums 2010 metais reiktų vadovautis VSAFAS. taigi ir apskaitos politiką sudarote pagal VSAFAS reikalavimus.
O 8 VSAFAS skelbia, kad ūkinis inventorius (kuris iki 2009-12-31 buvo laikomas trumpalaikiu turtu) atiduotas naudoti yra iš karto nurašomas į sąnaudas ir gali būti apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėje sąskaitoje:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
P
panterass 20
2010-03-18 10:35 panterass
ačiū labai smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui