Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jolanta19 84
2010-05-17 16:46 jolanta19
Laba diena. Norėčiau sužinoti, kaip patikrinti finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, ar jos teisingai padarytos. Kas su kuo turėtų sutapt. Kaip patikrint. Padėkit prašau. smile
N
nnnata 275
2010-05-18 07:16 nnnata 2011-09-11 06-48

jolanta19 rašė: Laba diena. Norėčiau sužinoti, kaip patikrinti finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, ar jos teisingai padarytos. Kas su kuo turėtų sutapt. Kaip patikrint. Padėkit prašau. smile


turetu sutapti veiklos rezultatu atasktaitos pervirsis ar deficitas su finansines bukles pervirsiu ar deficitu(bent jau cia , forume, taip aiskinomes).
R
ritarac 1
2010-05-18 09:17 ritarac
labas rytas
Gal galite padėti, visai pasimečiau, ar man metų gale užsidaris 31 sąskaita, ar reikėjo kažkaip kitaip įkelti likučius. Metų gale 2009-12-31 likutis 400 D -700 Lt, jį perkėliau į 31 sąsk. D. Dar savivaldybės įsiskolinimas 10000Lt kurį per 3 priedą įkėliau D229 K31. Iš anksto dėkoju.
K
kmynukas 1931
2010-05-18 09:29 kmynukas 2011-09-11 06-48

taxnare rašė: Norejau paklausti ar tas formas pildote 2010 m. I ketv.balansui?


Formos pasikeitę, žr.:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
(ir balanso ir veiklos formos ne tos ;))
K
kmynukas 1931
2010-05-18 09:49 kmynukas 2011-09-11 06-48

ritarac rašė: labas rytas
Gal galite padėti, visai pasimečiau, ar man metų gale užsidaris 31 sąskaita, ar reikėjo kažkaip kitaip įkelti likučius. Metų gale 2009-12-31 likutis 400 D -700 Lt, jį perkėliau į 31 sąsk. D. Dar savivaldybės įsiskolinimas 10000Lt kurį per 3 priedą įkėliau D229 K31. Iš anksto dėkoju.


Na, jeigu praeitas metais uždirbote (ir pervedėt) pajamas, o savivaldybė negrąžino, tai K31 gerai, o D229 vietoje gali būti ir 2282.
31 sąskaita metų gale užsidarys su veiklos sąnaudomis, jeigu panaudosite visas uždirbtas (ir grąžintas) lėšas; jei ne - liks vėl likutis kitiems metams ;)
J
jurate_kr 1263
2010-05-18 10:08 jurate_kr
Visiškai susimaišiau su spec lėšom, joms finansavimo pajamų nėra, bet yra darbo užmokesčio sąnaudos, tai gali gautis pagrindinės veiklos deficitas tokia suma kiek panaudota spec lėšų? smile
2010-05-18 10:13 ramunita 2011-09-11 06-48

redane rašė: Buvau seminare 05.11. lektore Laimutę Kazlauskienę, tai ji minėjo, kad 31 s-toje neturi būti nieko jei įstaiga neturi spec. lėšų smile .

Pradžioje buvo D 31 466988,66 ir K 666 466988,66, parvažiavus iš seminaro iš 31 s-tos viską iškrapštėm ir nukėlėm į D 222.

Visai galvoj viskas susisuko, kaip yra teisingai ištikrųjų.

Pas Narbutienę irgi tą patį sakė, bet kai buvo seminaras dėl likučių perkėlimo, tai ta pati dėstytoja ir daugiau sąskaitų į 31 kėlė, tai ką mum daryt jei net ta pati dėstytoja sau preištarauja
K
kmynukas 1931
2010-05-18 10:15 kmynukas 2011-09-11 06-48

jurate_kr rašė: Visiškai susimaišiau su spec lėšom, joms finansavimo pajamų nėra, bet yra darbo užmokesčio sąnaudos, tai gali gautis pagrindinės veiklos deficitas tokia suma kiek panaudota spec lėšų? smile


Pajamas rodėte, kai atlikote paslaugas (pardavimo faktūra), todėl deficito neturėtų gautis..
Nebent priskaičiuosite atlyginimo daugiau, negu uždirbote ;)
L
lenne 8
2010-05-18 10:16 lenne 2011-09-11 06-48

ramune1 rašė: Laba diena,

klausimas neduoda ramybės, gal galite paaiškinti. Čia buvo rašoma:
"priskaitote tėvų įnašus
D 226 K 741
gaunate pinigus
D 241 K 226
registruojate pervestinas sumas savivaldybei
D 228 K 682
pervedate savivaldybei
D 682 K 241
pateikiate paraišką savivaldybei
D 229 K 228
savivaldybė jums grąžina pinigus
D 241 K 229 "

O kaip su 741 sąskaita? Ji metų gale turi užsidaryti, o pas mane visada lieka vaikų skola, t.y. likutis 741 sąsk.




Norėjau prie to pačio dar paklausti, kaip registruoti iš spec. lešų sąskaitos banko nuimti 1,2 lt. už pavedimą iš kito banko?????
J
jurate_kr 1263
2010-05-18 10:21 jurate_kr 2011-09-11 06-48

kmynukas rašė:

jurate_kr rašė: Visiškai susimaišiau su spec lėšom, joms finansavimo pajamų nėra, bet yra darbo užmokesčio sąnaudos, tai gali gautis pagrindinės veiklos deficitas tokia suma kiek panaudota spec lėšų? smile


Pajamas rodėte, kai atlikote paslaugas (pardavimo faktūra), todėl deficito neturėtų gautis..
Nebent priskaičiuosite atlyginimo daugiau, negu uždirbote ;)

Pas mane pajamos kitos veiklos (nuoma), o sąnaudos pagrindinės veiklos, tai dėl to taip ir sugalvojau smile
K
kmynukas 1931
2010-05-18 10:44 kmynukas 2011-09-11 06-48

lenne rašė:
Norėjau prie to pačio dar paklausti, kaip registruoti iš spec. lešų sąskaitos banko nuimti 1,2 lt. už pavedimą iš kito banko?????


Pvz.: D8712=K241 (spec.)
I
Idalija 34
2010-05-18 11:02 Idalija
2009 m.įsigijome transpoprto priemonę lizingo būdu. Metų gale likučiai liko
D 200
K 152
Į kokias sąskaitas perkelti likučius D 31
K 524
K 624
Abejoju, todėl prašau patarkite
K
kmynukas 1931
2010-05-18 12:01 kmynukas 2011-09-11 06-48

Idalija rašė: 2009 m.įsigijome transpoprto priemonę lizingo būdu. Metų gale likučiai liko
D 200
K 152
Į kokias sąskaitas perkelti likučius D 31
K 524
K 624
Abejoju, todėl prašau patarkite


Na ,aš tai įdėč taip:
D1206001 = K1206004 + K31 (transporto priemonė)
D31 = K524 (lizingo skolos likutis, jei ilgalaikė skola)
D
dangus 48
2010-05-18 13:31 dangus 2011-09-11 06-48

Idalija rašė: 2009 m.įsigijome transpoprto priemonę lizingo būdu. Metų gale likučiai liko
D 200
K 152
Į kokias sąskaitas perkelti likučius D 31
K 524
K 624
Abejoju, todėl prašau patarkite



152 K perkėliau 524 K, 634 K (einamųjų metų dalis) ir 635 K (palūkanos visos)
200 D į 228 D
250 K į 425 K (gautos)
Tačiau tai nėra gerai , daug klausimų kyla dėl 250 K perkėlimo. O nieks padėti negali
T
taxnare 359
2010-05-18 14:10 taxnare
Kas buvo seminare del ataskaitu pildymo pasidalinkite informacija,kokias formas reikia pildyti:finansines bukles ataskaita,veiklos rezultatu ataskaita,aiskinamasis rastas,finansavimo sumu detalizavimo forma.Kokias dar formas reikia pildyti prie aiskinamojo rasto?
T
taxnare 359
2010-05-18 14:25 taxnare 2011-09-11 06-48

nnnata rašė:

jolanta19 rašė: Laba diena. Norėčiau sužinoti, kaip patikrinti finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, ar jos teisingai padarytos. Kas su kuo turėtų sutapt. Kaip patikrint. Padėkit prašau. smile


turetu sutapti veiklos rezultatu atasktaitos pervirsis ar deficitas su finansines bukles pervirsiu ar deficitu(bent jau cia , forume, taip aiskinomes).


Tikrai taip:
Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu prieš nuosavybės metodo įtaką, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.(2 VSAFAS)
R
renata1113 1950
2010-05-18 15:21 renata1113 2011-09-11 06-48

taxnare rašė: Kas buvo seminare del ataskaitu pildymo pasidalinkite informacija,kokias formas reikia pildyti:finansines bukles ataskaita,veiklos rezultatu ataskaita,aiskinamasis rastas,finansavimo sumu detalizavimo forma.Kokias dar formas reikia pildyti prie aiskinamojo rasto?


2 VSAFAS, 2 priedas
3 VSAFAS 1 priedas
Aiškinamajame rašte sudedate
6 VSAFAS 1 ir 2 priedai (jei aišku turite tokių subjektų)
7 VSAFAS 3 priedas (jei esate biudžetinė įstaiga)
20 VSAFAS 4 priedas.

Toliau manau jūsų prašys užpildyti (finansavimo davėjas) 3 priedą iš pavyzdinių finanasavimo sumų apskaitos tvarkos aprašo.
R
rolfas 20
2010-05-18 16:52 rolfas
Laba, norėjau paklausti ar gali buti kreditinis 22620001 saskaitos likutis?
K
kmynukas 1931
2010-05-18 17:05 kmynukas 2011-09-11 06-48

rolfas rašė: Laba, norėjau paklausti ar gali buti kreditinis 22620001 saskaitos likutis?


Gali, jei pirkėjas sumokėjo daugiau, negu išrašyta pardavimo faktūra :)
Bet, prieš darant balansą reikėtų jį iškelti į K694 (abra iškart parodyti skirtumą avanse ;))
L
linaryli 2
2010-05-18 18:49 linaryli
Laba diena,
neseniai dirbu ir nežinau kaip teisingai kontuoti mokamą ir nemokamą maitinimą
pav. nemokamas maitinimas 500 lt, mokamas maitinimas 1200 lt, iš jų 20 proc, antkainis 200 lt( mes jį pravedam savivaldybei ir paskui mums grąžina sumokėti pav už vandenį ar kažkokias medžiagas valgyklos remontui), sunaudota produktų už 1500 lt.
aš darau taip:
įnešant pinigus į kasą mokamo maitinimo 1200
D242/K2262 ir D2262/K7412
kai įnešu pinigus į banką 1200
D241/K242 ir D2298/K6825
kai pravedu savivaldybei 1200
D6825/K241
mums grąžina savivaldybėatsiskaityti už maisto produktus , 20 proc-ten, kur mums reikia 1200
D241/K2298
kai nurašau produktus 1500
D871/K2016 ir D424/K7014
nemokamas maitinimas(savivaldybė perveda pagal sudarytą sutartį, paraiškos atskirai neteikiam) 500
D241/K2421

ir man lieka 7 klasėj papildomai 1200 lt, niekaip nesuprantu, ką neteisingai darau, gal galit patarti, o gal jau kur nors rašėt apie panašius kontavimus Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui