Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

2010-06-09 19:46 virduliukas 2011-09-11 06-49

kmynukas rašė:

virduliukas rašė: Su prašymu tuo pačiu kreipiuosi. Dėl tėvų įnašų spec.programos. Likučiuose 12-31 d. 200 s-toje įsiskolinimas už mitybą iš sav.biudž.lėšų ir iš spec. programos, tai kur iš sav. biudžeto įkėliau į 228 s-tą, o kur kelti kitą dalį?


Debete 31 ... sąskaitos, nes kai gavote pirkimo s-f., patyrėte sąnaudas (be finansavimo pajamų), kurias metų pabaigoje iškeliate (K87=D31) į šią sąskaitą, o jau šiais metais, kai išrašysite pardavimo s-f. tėvams, gausite pajamas (K7), kurios ir uždengs šią sąskaitos debetą. Nežinau, ar aiškiai išsireiškiau smile

Nesuprantu vistiek, juk spec. programoj nėra nėra finansavimo pajamų. smile
K
kmynukas 1931
2010-06-09 20:19 kmynukas 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė:

kmynukas rašė:

virduliukas rašė: Su prašymu tuo pačiu kreipiuosi. Dėl tėvų įnašų spec.programos. Likučiuose 12-31 d. 200 s-toje įsiskolinimas už mitybą iš sav.biudž.lėšų ir iš spec. programos, tai kur iš sav. biudžeto įkėliau į 228 s-tą, o kur kelti kitą dalį?


Debete 31 ... sąskaitos, nes kai gavote pirkimo s-f., patyrėte sąnaudas (be finansavimo pajamų), kurias metų pabaigoje iškeliate (K87=D31) į šią sąskaitą, o jau šiais metais, kai išrašysite pardavimo s-f. tėvams, gausite pajamas (K7), kurios ir uždengs šią sąskaitos debetą. Nežinau, ar aiškiai išsireiškiau smile

Nesuprantu vistiek, juk spec. programoj nėra nėra finansavimo pajamų. smile


Čia ir yra visa vinis ,yra tik pajamos (kai išrašote pardavimo s-f)
J
juasta 32
2010-06-10 14:52 juasta 2011-09-11 06-50
virduliukas rašė:Gal kas galit padėt. Užstrigau ir nei iš vietos. Seminare girdėjau, kad spec. programai 228 nenaudojama, tai ką čia tada naudot?[/quote]
cituoju seminaro medžiagą kaip apmokama sąskaitos-faktūros iš spec lėšų:
D8 kl sąnaudos
K69 skola tiekėjui

D69 skola tiekėjui
K24 pinigai

virduliukas rašė:

virduliukas rašė:

juasta rašė:

kmynukas rašė:

virduliukas rašė:

kmynukas rašė:

virduliukas rašė: Į kokią ilgalaikio turto grupę manote reikėtų traukti kilimą?


Jaigu , skraidantis,- tai prie transporto priemonių smile
Jaigu , bdangus labaj, - tai prie muziejinių vertybių smile
Jaigu , pigus labai, - tai prie iventoriaus smile

Nei skraidantis, nei vertybė pazulintas neblogai smile vienur yra pamąstymai dėti į kitą ilgalaikį turtą kitur į kitos mašinos ir įrenginiai, tai ir kyla abejonių...


Na jaigu, kilimas kokioj tai mašinoj patiestas arba ant kokio įrengimo pakabintas, tai galima ir ten, o jeigu jis pvz., po vadovo ar buhalterio stalu guli , tai galima ir prie baldų dėti smile


Manyčiau kad kilimą reikėtų apskaityti toje sąskaitoje kur apskaitote baldus.

Ačiū. Dar vienas klausimas neduoda ramybės. 200 s-toje kredit. įsiskolinimą iš sav.biudžeto kėliau į 228 s-tą, o kur reikėjo kelti kredit. įsisikolinimą jei jis buvo 200 s-toj bet tai skola už matinimą iš tėvų įnašų už darželį?

Gal kas galit padėt. Užstrigau ir nei iš vietos. Seminare girdėjau, kad spec. programai 228 nenaudojama, tai ką čia tada naudot?
[quote:81fb312384][/quote]
2010-06-10 15:38 virduliukas
Bet tai jau apmokėjimas, o kur papuola į naujus likučius aš čia vis bandau aiškintis ir klausti kitų nuomonės.
R
renata1113 1950
2010-06-10 15:52 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė: Bet tai jau apmokėjimas, o kur papuola į naujus likučius aš čia vis bandau aiškintis ir klausti kitų nuomonės.


Likučiai 2010-01-01 keliami
Jei turėjote D 111 K 400, tai D 241 K 31
jei turėjote D 178 K 400, tai D 22X K 31
jei turėjote D 200 K 178, tai D 31 K 691
2010-06-10 16:29 virduliukas 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

virduliukas rašė: Bet tai jau apmokėjimas, o kur papuola į naujus likučius aš čia vis bandau aiškintis ir klausti kitų nuomonės.


Likučiai 2010-01-01 keliami
Jei turėjote D 111 K 400, tai D 241 K 31
jei turėjote D 178 K 400, tai D 22X K 31
jei turėjote D 200 K 178, tai D 31 K 691

O tai ačiū ačiū... klausimai nesibaigia smile kaip darote su nemokamai gautu trumpalaikiu turtu kaip jį keliate į pirmą likučių kėlimo žiniaraštį, o paskui kaip jį iškeliate į nebalansinę?
R
renata1113 1950
2010-06-10 19:26 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė:

renata1113 rašė:

virduliukas rašė: Bet tai jau apmokėjimas, o kur papuola į naujus likučius aš čia vis bandau aiškintis ir klausti kitų nuomonės.


Likučiai 2010-01-01 keliami
Jei turėjote D 111 K 400, tai D 241 K 31
jei turėjote D 178 K 400, tai D 22X K 31
jei turėjote D 200 K 178, tai D 31 K 691

O tai ačiū ačiū... klausimai nesibaigia smile kaip darote su nemokamai gautu trumpalaikiu turtu kaip jį keliate į pirmą likučių kėlimo žiniaraštį, o paskui kaip jį iškeliate į nebalansinę?


1 ir 2 priedai
D 202 K 42X1 (gautas)
3 priedas
D 42X1 (gautas) K 202
2010-06-10 19:55 virduliukas
O sakykit prašau, kaip žinoti kokios tai finansavimo sumos ar sav. ar kt, juk aktai tai seni matyt tik, kad tokia tai savivaldybė perduoda nemokamai?
S
skriste 625
2010-06-10 22:50 skriste
Sveiki, vykdom ES projektą, gavom finansavimą, bet po to pripažino, kad netinkamos finansuoti išlaidos, teko apmokėti patiems, kokia bus kontuotė?
Kitas variantas, kad kol negavom finansavimo iš ES, mokam iš savivaldybės lėšų, po to grąžinam jai, kaip tada kontuojam?
R
renata1113 1950
2010-06-10 22:57 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė: O sakykit prašau, kaip žinoti kokios tai finansavimo sumos ar sav. ar kt, juk aktai tai seni matyt tik, kad tokia tai savivaldybė perduoda nemokamai?


Tam turtui, kurio įsigijimo šaltinio nustatyti nebeįmanoma yra priskiriamas prie to šaltinio, iš kurio daugiausia finansuojama įstaiga. Likučių perkėlimo tvarkos 19 p.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2010-06-11 08:01 virduliukas 2011-09-11 06-50

skriste rašė: Sveiki, vykdom ES projektą, gavom finansavimą, bet po to pripažino, kad netinkamos finansuoti išlaidos, teko apmokėti patiems, kokia bus kontuotė?
Kitas variantas, kad kol negavom finansavimo iš ES, mokam iš savivaldybės lėšų, po to grąžinam jai, kaip tada kontuojam?

Ačiū. Ir dar klausimukas, jei suinventorizavus atostoginių kaupinius gale metų gavosi taip, kad žmogus išleistas truputį į priekį, tai bus išankstiniai apmokėjimai, o kas kredite...?
J
jurate_kr 1263
2010-06-11 10:20 jurate_kr
Klausimas dėl kuro nurašymo:
Jei kurą įsigyjam kaip atsargas D201
O nurašom į transporto sąnaudas D8706 K201
Tai finansavimo sumos gautos ir panaudotos atsargoms įsigyti ar kitoms išlaidoms? Pagal pavyzdį naudojau kitoms išlaidoms, bet degalų likutis mėnesio gale atsargos, o gautas finansavimas kitoms išlaidoms smile
R
renata1113 1950
2010-06-11 10:25 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė:
Ačiū. Ir dar klausimukas, jei suinventorizavus atostoginių kaupinius gale metų gavosi taip, kad žmogus išleistas truputį į priekį, tai bus išankstiniai apmokėjimai, o kas kredite...?


Tokių atosroginių priskaitymas registruojamas
D 211 K 692 ir 693
R
renata1113 1950
2010-06-11 10:27 renata1113 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė: Klausimas dėl kuro nurašymo:
Jei kurą įsigyjam kaip atsargas D201
O nurašom į transporto sąnaudas D8706 K201
Tai finansavimo sumos gautos ir panaudotos atsargoms įsigyti ar kitoms išlaidoms? Pagal pavyzdį naudojau kitoms išlaidoms, bet degalų likutis mėnesio gale atsargos, o gautas finansavimas kitoms išlaidoms smile


Kuras taigi atsargos. Pakoreguokite finansavimo paskirtį.
J
jurate_kr 1263
2010-06-11 10:44 jurate_kr 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:
Kuras taigi atsargos. Pakoreguokite finansavimo paskirtį.

Ačiū Renata
K
KLEVELIS 18
2010-06-11 11:18 KLEVELIS
Labutis
Ar galit pasakyti kokį kontavimą reikia daryti kaip nurašomas inventorius iš užbalansinbės sąskaitos?
R
renata1113 1950
2010-06-11 11:35 renata1113 2011-09-11 06-50

KLEVELIS rašė: Labutis
Ar galit pasakyti kokį kontavimą reikia daryti kaip nurašomas inventorius iš užbalansinbės sąskaitos?


Nebalansinėse sąskaitose dvejybinio įrašo nėra. Šiose sąskaitose sumos arba kaupiamos arba eliminuojamos.
K
KLEVELIS 18
2010-06-11 13:30 KLEVELIS 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

KLEVELIS rašė: Labutis
Ar galit pasakyti kokį kontavimą reikia daryti kaip nurašomas inventorius iš užbalansinbės sąskaitos?


Nebalansinėse sąskaitose dvejybinio įrašo nėra. Šiose sąskaitose sumos arba kaupiamos arba eliminuojamos.



Ačiū aš taip ir galvojau, bet pasitikslinau....
L
lenne 8
2010-06-11 15:24 lenne 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

nnnata rašė: kaip reiketu padaryti tokia ukine operacija?
pas mus i spec lesu saskaita ateina tevu pinigai uz maista vz 10000 lt per menesi, tada mes pagal poreiki pvz tam menesiui reiktu 5000 lt siunciame is tos spec poreikiu sasktaitos savivaldybei pinigus.
mazdaug po vienos ar dvieju dienu jie mums tuos pinigus grazina, bet jau i ta saskaita, kur gaunami biudzeto asignavimai.
kaip man visa tai reiktu parodyti?

aciu


priskaitote tėvų įnašus
D 226 K 741
gaunate pinigus
D 241 K 226
registruojate pervestinas sumas savivaldybei
D 228 K 682
pervedate savivaldybei
D 682 K 241
pateikiate paraišką savivaldybei
D 229 K 228
savivaldybė jums grąžina pinigus
D 241 K 229



Gal prie to pačio galėčiau užduoti klausimėlį? Jeigu iš tų lėšų noriu padaryti paraiška ilgalaikiui turtui įsigyti? tai kaip turėtu atrodyti paraiška? Kaip aš suprantu turi eiti D229 K 4151
Gavus pinigus
D 241 K 229
D4151 K 4251???? ar nieko nepraleidau? prašom pataisyti smile
2010-06-11 16:27 virduliukas 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

virduliukas rašė:
Ačiū. Ir dar klausimukas, jei suinventorizavus atostoginių kaupinius gale metų gavosi taip, kad žmogus išleistas truputį į priekį, tai bus išankstiniai apmokėjimai, o kas kredite...?


Tokių atosroginių priskaitymas registruojamas
D 211 K 692 ir 693

Ačiū. Noriu paklaust 692 privaloma ir stambi sąskaita, o ar nereikia rodyti 692xxxx o jei reikia tai kaip parodyti. Su 693 trys tai aišku - 6930005.Kaip čia būtų? Nu visai durni klausimai neduoda ramybės.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui