Rasunia rašė:
atostoginių kaupinius darau vieną kartą ketvirtyje, paskutinę ketvirčio dieną
2010 I ketvirčio sąskaitos buvo
D87 K695
D228 K702
Tačiau antro ketvirčio gale atsiranda išnakstiniai mokėjimai darbuotojams, nes išmokėta atostoginiai už nedirbtą laiką, kokios sąskaitos turi būti dabar?
koks likutis turi būti 695 ar nulinis ar debetinis? kaip tai liečia sąnaudas ?
Vargstu su atostoginiais, virš 100 darbuotojų, daugiau kaip pusė avansu atostogų išeina. Tai išankstinių atostoginių priskaičiavimas tik:
D212 K692
O kaip paskui 212 užsidaro kai kaupsiu toliau:
D87 K212
D228 K702
Pataisykit jei ne taip galvoju