Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2010-07-08 12:46 jurate_kr 2011-09-11 06-52

jolama rašė: Nesusitariu su savim smile Mokykla truri bendrabutį ir už gyvenimą jame gaunam pinigų. Juos pravedu asignavimų valdytojui ir pagal sąmatą naudoju . Sąmata vadinasi "Specialioji programa" ir liaudiškai mes vadinam spec.lėšomis. Tačiau nuomojam patalpas ir gaunam lėšas, kurios sugrįžta kaip kompensuoti nuompinigiai. Čia irgi kaip spec.lėšos. Va čia ir pasimečiau. Visada asignavimų valdytojas tvirtino, kad sugrįžusios spec.lėšos tampa biudžeto lėšomis, tai kaip ir turėčiau prisipažinti finansavimo pajamas (čia pagal spec.programą) apmokant tarkim už paslaugas (šildymas, ryšiai ir t.t.). Ar aš klystu? smile

20 VSAFAS
29. Kai kurios viešojo sektoriaus subjektų uždirbtos pajamos (įskaitant nuompinigius) turi būti pervestos į biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau vėliau tokias pervestas sumas viešojo sektoriaus subjektas turi teisę susigrąžinti. Kai šios pajamos pervedamos į biudžetą, viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje registruoja iš biudžeto gautinas sumas (sukauptas gautinas sumas) ir pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimą. Kai šios sumos iš biudžeto grąžinamos kaip biudžeto asignavimai, viešojo sektoriaus subjektas iš karto mažina anksčiau pripažintas gautinas sumas, nepripažindamas finansavimo sumų.
jolama jolama 590
2010-07-08 12:51 jolama
Tai čia paie kompensuotus nuompinigius. Su tais kaip ir aišku. Bet ką daryti su surinktomis lėšomis už bendrabutį. Jų per metus aš surenku apie 90 tūkst. Turiu asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą šioms lėšoms. Anščiau pildydavau joms 2 formą
jolama jolama 590
2010-07-08 13:04 jolama
dar kartą perskaičiau ir atrodo jau aišku :)
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 13:07 jurate_kr
Aš visoms spec lėšoms finansavimo sumų nenaudoju.
jolama jolama 590
2010-07-08 13:08 jolama
na, man kažkaip susisuko galva, ir buvau isitikinusi, kad reikia
N
nnnata 275
2010-07-08 13:56 nnnata
gal kas galetu padeti:

atskaitingas asmuo nusiperka prekes(atsargs) ir paskui atnesa man saskaita faktura.
as pervedu jam pinigus.
na cia butu mokejimo paraiska, o kaip paskui butu visas mokejimas, gal taip:
D201
K229
D229
K241
ar gali taip buti.

o kokia butu saskaitu korespondencija, jei zmogus perka ne atsargas, o as jam pervedu pinigus pagal saskaita faktura uz kopijavimasi.

aciu labai
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 14:03 jurate_kr 2011-09-11 06-52

Rasunia rašė:
atostoginių kaupinius darau vieną kartą ketvirtyje, paskutinę ketvirčio dieną
2010 I ketvirčio sąskaitos buvo
D87 K695
D228 K702
Tačiau antro ketvirčio gale atsiranda išnakstiniai mokėjimai darbuotojams, nes išmokėta atostoginiai už nedirbtą laiką, kokios sąskaitos turi būti dabar?
koks likutis turi būti 695 ar nulinis ar debetinis? kaip tai liečia sąnaudas ?

Vargstu su atostoginiais, virš 100 darbuotojų, daugiau kaip pusė avansu atostogų išeina. Tai išankstinių atostoginių priskaičiavimas tik:
D212 K692
O kaip paskui 212 užsidaro kai kaupsiu toliau:
D87 K212
D228 K702
Pataisykit jei ne taip galvoju smile
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 14:14 jurate_kr 2011-09-11 06-52

nnnata rašė: gal kas galetu padeti:
D229
K241
D201
K229

ar gali taip buti.

o kokia butu saskaitu korespondencija, jei zmogus perka ne atsargas, o as jam pervedu pinigus pagal saskaita faktura uz kopijavimasi.

Taip ir turi būti jei turėjo įmonės pinigų, dar gali būti K69, jei nupirko savo pinigais.
O jei paslaugas:
D87 K229 (arba 69)
D42 K70
S
saulyte23 76
2010-07-08 14:38 saulyte23
Padėkite prašau, nuo pat pradžių mes nenaudojome 228 sąskaitos. Kaip dabar man reikia atstatyti tas sąskaitas.
N
nnnata 275
2010-07-08 14:41 nnnata 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

nnnata rašė: gal kas galetu padeti:
D229
K241
D201
K229

ar gali taip buti.

o kokia butu saskaitu korespondencija, jei zmogus perka ne atsargas, o as jam pervedu pinigus pagal saskaita faktura uz kopijavimasi.

Taip ir turi būti jei turėjo įmonės pinigų, dar gali būti K69, jei nupirko savo pinigais.
O jei paslaugas:
D87 K229 (arba 69)
D42 K70


o jei spec, tai turbut uztenka tik D87 K229
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 14:44 jurate_kr 2011-09-11 06-52

saulyte23 rašė: Padėkite prašau, nuo pat pradžių mes nenaudojome 228 sąskaitos. Kaip dabar man reikia atstatyti tas sąskaitas.

o ką naudojot?
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 14:45 jurate_kr 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:
o jei spec, tai turbut uztenka tik D87 K229

Užtenka smile
S
saulyte23 76
2010-07-08 14:45 saulyte23
viską per 425(panaudotą) dariau ir per 222 ir 415
N
nnnata 275
2010-07-08 14:46 nnnata
smile aciu
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 15:02 jurate_kr
Išsamus Renatos paaiškinimas apie atostoginius smile:

Atostoginių kaupinius priskaitote
D 87 K 6952
D 228 K 702

kai atostoginius apskaičiuojate pagal konkretų įsakymą ir traukiate į DU žiniaraštį, tada tą sumą apskaitote
D 6952 K 692 ir 693
išmokate
D 692 ir 693 K 241

Aišku dar paraiškos pateikimas, finansavimo gavimas ir panaudoto finansavimo pripažinimas
D 222 K 41X
D 41X K 222
D 241 K 42X (g)
D 42X (p) K 228
N
nnnata 275
2010-07-08 15:58 nnnata
dar karteli del maisto nurasymo:

jei is SB maista nurasome, tai daromi du irasai,
jei is spec. programos nurasome maista, daromas vienas irasas,
o is nemokamo maitinimo?

aciu
S
sveikata 1
2010-07-08 16:06 sveikata
Veiklos rezultatu ataskaitoje finansavimo sumos.
is savivaldybes biudzeto.tai bus gautas finansavimas+ kreditorinis+ ilgalaikis?
S
SARON 171
2010-07-08 16:30 SARON 2011-09-11 06-52

nnnata rašė: dar karteli del maisto nurasymo:

jei is SB maista nurasome, tai daromi du irasai,
jei is spec. programos nurasome maista, daromas vienas irasas,
o is nemokamo maitinimo?

aciu


Nemokamas maitinimas, vistiek is kazkur yra gautas. Jei privatus asmuo, tai bus nurasoma su paramos finansavimu, jei nemokama maista dave valstybe, bus nurasomas kartu ir 4kl/ panaudotas valstybes finansavimas. Tik jei bus pirkta is savu lesu, tik tuomet vienas irasas.
jolama jolama 590
2010-07-08 16:41 jolama 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė: Aš visoms spec lėšoms finansavimo sumų nenaudoju.


Nu gal jau paskutinį kartą su tom spec.lėšom. Jeigu aš teikiu paraišką Finansų ministerijai ir prašau spec.lėšų? Man praveda ministerija, kad apmokėčiau tiekėjams už paslaugas. Kaip man tada susikontuoti?
S
simux123 56
2010-07-08 16:42 simux123
Gal kas galite pasidalinti patirtimi apie malkų, skirtų kūrenimui, apskaitą? Ar jų įsigijimą koresponduoti per Medžiagas ir žaliavas ar įsigijus malkas, galime jas iškart nurašyti į sąnaudas, nes prašomės pinigų per Šildymo straipsnį?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui