Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

G
grazuole 8
2010-07-01 20:20 grazuole
Nors žinau,kad kaškur šioje temoje jau buvo šitas klausimas nagrinėtas, bet dėl laiko stokos(kol susirasiu) gal galite patikslinti, ar tikrai 1+2 = 3+4+5+6 klasems, o 7=8 klasems? Pvz.: jei 7=8 klasei, tai kaip tuomet gausis deficitas ar pervirsis? Ir rekomendacijose kaip pildyti ataskaitas yra toks sakinys "rezultatai pagal veiklas apskaičiuojami kaip atitinkamų 7klasės sąskaitų kredito ir 8klasės sąskaitų debeto grynųjų apyvartų skirtumas"
Gal aš ne taip suprantu, bet gaunasi kad šios klasės ir neturi būti lygios?
S
skriste 625
2010-07-02 00:29 skriste 2011-09-11 06-51

grazuole rašė: Nors žinau,kad kaškur šioje temoje jau buvo šitas klausimas nagrinėtas, bet dėl laiko stokos(kol susirasiu) gal galite patikslinti, ar tikrai 1+2 = 3+4+5+6 klasems, o 7=8 klasems? Pvz.: jei 7=8 klasei, tai kaip tuomet gausis deficitas ar pervirsis? Ir rekomendacijose kaip pildyti ataskaitas yra toks sakinys "rezultatai pagal veiklas apskaičiuojami kaip atitinkamų 7klasės sąskaitų kredito ir 8klasės sąskaitų debeto grynųjų apyvartų skirtumas"
Gal aš ne taip suprantu, bet gaunasi kad šios klasės ir neturi būti lygios?

7 lygi 8 klasei bus tik tuomet jei jūs kiek gaunate finansavimo tiek jo ir panaudojate ir negaunate jokių spec. pajamų, bet vargiai ar visada taip bus.
O tų klasių sumų lygbę Jūs surašėt pagal finansinės ataskaitos (balanso) principą, tai logiškai mąstant taip ir turėtų būti.
S
skriste 625
2010-07-02 00:31 skriste 2011-09-11 06-51

JolantaZ rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692


taip, aš ir taip kontuoju

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,
A
amiala 379
2010-07-02 07:36 amiala 2011-09-11 06-51

skriste rašė:

JolantaZ rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692


taip, aš ir taip kontuoju

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212
J
jurate_kr 1263
2010-07-02 08:05 jurate_kr 2011-09-11 06-51

skriste rašė:
O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Aš lygiai taip pat galvoju smile
G
grazuole 8
2010-07-02 08:31 grazuole
smile
Valio! Ačiū už atsakymą. Kadangi pas mane taip ir gaunasi,tai galiu teigti, kad gerai susivedžiau operacijas. Jau tris mėnesius negaliu ramiai miegoti ir jau buvau pradėjusi galvoti ''koks velnias nešė mane į tą galerą..''
S
simux123 56
2010-07-02 14:56 simux123
gal pas ką buvo suformuotas atidėjinys 2010-01-01:
D31, K 612.
Kaip koresponduoti, kai apmokame birželio mėn., kokias klases liesti? kaip užsidarys 31 sąskaita.
R
romen 1193
2010-07-02 20:56 romen 2011-09-11 06-51

amiala rašė:

skriste rašė:

JolantaZ rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692


taip, aš ir taip kontuoju

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212
Jeigu nesate tiek sukaupusi kiek reikia tada į 211 išankstiniai apmokėjimai darbuotojams,ta dalis kurios trūksta. O jeigu kaupinių užtenka tada D 695 K 692.
A
amiala 379
2010-07-05 19:36 amiala
Gauta parama grynais norvegiškomis kronomis 2000.
Užpajamavau 242 (kasa) ir 426 (finansavimas).
Ar taip turi būti?
D 242 864,50 Lt (pagal kursą)
K 426 864.50 Lt
S
SARON 171
2010-07-07 11:41 SARON
Manau, kad taip, juk cia parama, o ne valiutos pirkimas.
S
SARON 171
2010-07-07 11:44 SARON 2011-09-11 06-52
Noriu paklausti, ar dabar pagal VSAFAS, kai bus nurasynejimas nenudevetas ilgalaikis turtas, reikes nuvertinti ilgalaiki turta (nevertejimo pazymas rengti ar pan...) pries nurasant is apskaitos?
R
Rasunia 194
2010-07-07 12:06 Rasunia
Sveikutės,

atostoginių kaupinius darau vieną kartą ketvirtyje, paskutinę ketvirčio dieną

2010 I ketvirčio sąskaitos buvo

D87 K695
D228 K702

Tačiau antro ketvirčio gale atsiranda išnakstiniai mokėjimai darbuotojams, nes išmokėta atostoginiai už nedirbtą laiką, kokios sąskaitos turi būti dabar?
koks likutis turi būti 695 ar nulinis ar debetinis? kaip tai liečia sąnaudas ?

AČIŪ
J
jurate_kr 1263
2010-07-07 14:44 jurate_kr 2011-09-11 06-52

SARON rašė: Noriu paklausti, ar dabar pagal VSAFAS, kai bus nurasynejimas nenudevetas ilgalaikis turtas, reikes nuvertinti ilgalaiki turta (nevertejimo pazymas rengti ar pan...) pries nurasant is apskaitos?

Atrodo ne, 12 VSAFAS:
69. Nurašius nevisiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, pripažįstamos kitos veiklos sąnaudos, lygios šio turto balansinei vertei.
N
nnnata 275
2010-07-08 07:30 nnnata 2011-09-11 06-52

romen rašė:

amiala rašė:

skriste rašė:

JolantaZ rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692


taip, aš ir taip kontuoju

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212
Jeigu nesate tiek sukaupusi kiek reikia tada į 211 išankstiniai apmokėjimai darbuotojams,ta dalis kurios trūksta. O jeigu kaupinių užtenka tada D 695 K 692.



o ka daryti, jei vienam darbuotojui tu kaupiniu uztenka, o kitam truksta, tai vieniem taip skaiciuoti, kitiem kitaip? smile
N
nnnata 275
2010-07-08 09:01 nnnata
su tais atostoginiAIS man kazkoks tamsus miskas smile

gal galima dar karteli, tokia situacija:

zmogus dirbo, dirbo, vasari pasieme atostogas (56 dienos), kokia bus saskaitu korespondecija(atostoginiu priskaitymas, atostoginiu ismokejimas), jei zmogus prisikaupe savo atostogoms?

ir kokia butu s1skaitu korespondencija, jei zmogus neprisikaupe atostogoms?
aciu labai
S
SARON 171
2010-07-08 11:06 SARON 2011-09-11 06-52
[quote="JolantaZ"][quote="jurate_kr"]

kmynukas rašė:
Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.


Mes tai nukopinome is finmin.
S
SARON 171
2010-07-08 11:07 SARON 2011-09-11 06-52
[quote="SARON"][quote="JolantaZ"]

jurate_kr rašė:

kmynukas rašė:
Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.


Mes tai nukopinome is finmin.


siaip jau ten parasyta, kad reikia keisti tik kursyviniu rastu kur, tai gal nelabai jau didele laisve yra rasant apskaitos politika, manau.
S
SARON 171
2010-07-08 11:11 SARON
as noreciau paklausti, jei BI pardave metalo lauza, gavo 100 Lt., ir reikia puse sumos atiduoti FINMIN. Tai:
K2 bankas
D6 moketinos sumos uz panaudota turta?

Speju, kad siuo atveju sanaudos nepriskaiciuojamos, jei turi isipareigojima finmin puse sumos atiduoti uz metalo lauza?
jolama jolama 590
2010-07-08 12:04 jolama
Nesusitariu su savim smile Mokykla truri bendrabutį ir už gyvenimą jame gaunam pinigų. Juos pravedu asignavimų valdytojui ir pagal sąmatą naudoju . Sąmata vadinasi "Specialioji programa" ir liaudiškai mes vadinam spec.lėšomis. Tačiau nuomojam patalpas ir gaunam lėšas, kurios sugrįžta kaip kompensuoti nuompinigiai. Čia irgi kaip spec.lėšos. Va čia ir pasimečiau. Visada asignavimų valdytojas tvirtino, kad sugrįžusios spec.lėšos tampa biudžeto lėšomis, tai kaip ir turėčiau prisipažinti finansavimo pajamas (čia pagal spec.programą) apmokant tarkim už paslaugas (šildymas, ryšiai ir t.t.). Ar aš klystu? smile
J
jurate_kr 1263
2010-07-08 12:36 jurate_kr 2011-09-11 06-52

SARON rašė: as noreciau paklausti, jei BI pardave metalo lauza, gavo 100 Lt., ir reikia puse sumos atiduoti FINMIN. Tai:
K2 bankas
D6 moketinos sumos uz panaudota turta?

Speju, kad siuo atveju sanaudos nepriskaiciuojamos, jei turi isipareigojima finmin puse sumos atiduoti uz metalo lauza?

Teisingai sąnaudų nebus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui