Dėl PVM

dontcha dontcha 2731
2011-12-28 15:14 dontcha

amadina22 rašė:

dontcha rašė:
Laba diena,noriu pasiteirauti, jei FR0600 ataskaitoje gavome mokėtina PVM(23 Lt) o realiai yra 23,45 lt mokėtinas PVM,nes toje ataskaitoje nerodome centų,tuomet kyla klausimas ar mokėt su centais,o jei apvalinus tai lieka skoloj 45 ct,kaip juos apskaitoje rodyti ar jei galimi? smile
Mokėti suapvalinus, be centų. Savo apskaitoj apskaityti su centais.


o apskaitoje gali buti likutis kad nesumokėta 45 ct? o ta suma ir į naujus metus galima kelti ? smile
dontcha dontcha 2731
2011-12-28 18:36 dontcha
jeigu mokėtinas pvm 86lt,o gautinas pvm 26lt,tad apskaičiuojant mokėtina PVM tai daromi tokie įrašai:
D (4484) 26lt
K (2431)26lt

D(4484) 50lt
K (4485) 50 lt
o padarysim apmokėjimą tada:
D (4485) 50 lt
K (271) 50 lt
o jeigu turim gautina PVM 89lt,o mokėtina PVM 29lt tuomet taip:
D (4484) 29 lt
K (2431) 29 lt

D (2431) 60lt
K (4485) 60lt
? kazka netaip mastau gal pagelbesit? smile
L
Loreta13 30842
2011-12-30 22:52 Loreta13
Klausimas,
sakykite, prašau, gal kas susidūrėte su prekių pardavimu Lietuvos ambasadoms užsienyje.smile
Ten dirbantis jaunuolis pateikė kažkokią formą, kad jis pas mus gali pirkti prekę (nurodyta apytikslis pavadinimas) be PVM.
Išrašėme su "0" PVM.
Nurodėme PVMĮ 47 str.
Mane neramina

rašė: 9. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Gal žinote kas tai reglamentuoja smile
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
artas71 artas71 12027
2011-12-31 11:18 artas71
Taip. komentare nurodyta:
1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr .442 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliniams darbuotojams, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2052, toliau – Taisyklės) patvirtintose taisyklėse;
1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004-07-05 įsakyme Nr. VA-126 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenės vienetams ar (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ (Žin., 2004, Nr. 105-3922, toliau –VMI prie FM įsakymas).

P.s; LRS.lt nedirba...
dontcha dontcha 2731
2012-01-02 14:38 dontcha
Ar PVM kuris negali būti įtrauktas į PVm deklaracija yra leidžiamos sąnaudos? smile
Rainis Rainis 15057
2012-01-02 15:01 Rainis

dontcha rašė:
Ar PVM kuris negali būti įtrauktas į PVm deklaracija yra leidžiamos sąnaudos? smile

Leidžiamas, jei priskaičiuotas nuo leidžiamų atskaitymų.
E
Errica1983 133
2012-06-11 09:45 Errica1983
Laba diena,
Skubiai reikėtų pagalbos.
Jei Asociacija, esanti PVM mokėtoja, organizuoja lauko dieną, ar jai išrašant PVM sąskaitą faktūrą dalyviams reikia priskaičiuoti 21 proc. PVM ?

Gal kas susidūrėte ?
Neseniai tapome pvm mokėtojais.
holdingas holdingas 7000
2012-06-14 13:36 holdingas
Sveiki. Norime išrašyti tiekėjui sąskaitą dėl dalies prekių sugadinimo. Ar tai PVM objektas? Ar rašom PVM S-F, ar kompensavimo sąskaitą?
W
wwind 1616
2012-06-14 13:43 wwind

holdingas rašė:
Sveiki. Norime išrašyti tiekėjui sąskaitą dėl dalies prekių sugadinimo. Ar tai PVM objektas? Ar rašom PVM S-F, ar kompensavimo sąskaitą?


Sukonkretinkite.
Ar tai būtų nekokybiškų prekių grąžinimas? Tada rašyčiau debetinę sąskaitą, ir tai PVM objektas.
O gal tai tik vežėjas apgadino Jūsų prekes?
Tada rašyčiau vežėjui pretenziją ir tai ne PVM objektas (Rainis pataisys dėl pretenzijos, jei klystu)
O
omikron 159
2012-06-14 13:46 omikron

holdingas rašė:
Sveiki. Norime išrašyti tiekėjui sąskaitą dėl dalies prekių sugadinimo. Ar tai PVM objektas? Ar rašom PVM S-F, ar kompensavimo sąskaitą?

Tiekėjas turėtų parašyti kreditinę PVM SF - mažina kiekį ar kainą
holdingas holdingas 7000
2012-06-14 13:49 holdingas
O jeigu mes rašom?
O
omikron 159
2012-06-14 13:54 omikron

holdingas rašė:
O jeigu mes rašom?

rašykite debetinį dok., jei taip susitarėt
holdingas holdingas 7000
2012-06-14 13:55 holdingas
O ar su PVM? O negalime rašyti PVM S-f?
O
omikron 159
2012-06-14 14:02 omikron

holdingas rašė:
O ar su PVM? O negalime rašyti PVM S-f?

debetiniame dok PVM yra, PVM SF rašymas reikštų prekių pardavimą, PVM žinoma yra
O
omikron 159
2012-06-14 14:08 omikron

omikron rašė:

holdingas rašė:
O ar su PVM? O negalime rašyti PVM S-f?

debetiniame dok PVM yra, PVM SF rašymas reikštų prekių pardavimą, PVM žinoma yra

na, nebent rašytumėte netesybas, sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, kokią baudą, delspinigius tada PVM SF nereikia, paprasta sąskaita, PVM nėra
2014-10-02 09:02 Gelytiaa
Labas rytas,
Toks klausimėlis. Mūsų įmonė remontuoja automobilius. Atvažiuoja norvegijos įmonės automobilis remontuotis. Ta įmonė Norvegijoje yra PVM mokėtoja. Kaip aš turėčiau rašyti sąskaita? Su 21 proc. ar su 0 proc.
Kada esu susidurusi tik su prekių tiekimu į ES, tai labai domintų šis klausimas.
Ačiū labai smile
mariska mariska 8625
2014-10-02 09:36 mariska
Lietuvos įmonė teikia automobilių remonto paslaugas Lietuvos,
Estijos ir Norvegijos įmonėms, besiverčiančioms prekių pervežimu.
Kur yra šių paslaugų suteikimo vieta?
• Lietuvos, Estijos ir Norvegijos įmonės yra laikomos
apmokestinamaisiais asmenimis, todėl joms teikiamų automobilių
remonto paslaugų vieta yra nustatoma pagal pagrindinę paslaugų
suteikimo apmokestinamajam asmeniui vietos nustatymo taisyklę.
Taigi remonto paslaugos, teikiamos Lietuvos įmonei, yra PVM
objektas Lietuvoje (pirkėjas įsikūręs Lietuvoje), o Estijos ir
Norvegijos įmonėms teikiamos paslaugos – ne PVM objektas
Lietuvoje (pirkėjai įsikūrę ne Lietuvoje).

Iš VMI seminarų medžiagos
holdingas holdingas 7000
2014-11-25 13:10 holdingas
Sveiki. Norime parduoti nekilnojamąjį turą - pastatą. Ar parduodam su PVM?
2014-11-25 14:23 Luka_Paciolis
Pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas PVM neapmokestinamas ne trumpiau kaip 24 mėnesius naudotų pastatų, statinių ar jų dalių pardavimas ar kitoks perleidimas. Kai toks pastatas ar jo dalis parduodama kitam apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, tai pastato pardavėjas gali pasirinkti šiuos parduodamus pastatus apmokestinti PVM. Parduodant kitiems asmenims ne trumpiau kaip 24 mėnesius po jų užbaigimo (pripažinimo tinkamais naudoti) naudotus pastatus ar jų dalis, tokio pasirinkimo nėra. smile
holdingas holdingas 7000
2014-11-25 14:54 holdingas
Turime mokėti, ania?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui