AmUrA rašė:
Sveiki, gal kas nors galite padėti?
Įmonė ne PVM mokėtoja įsigyja paslaugų iš JAV ir tas paslaugas perparduoda Lietuvoje PVM mokėtojui, kuris vėliau jas parduos dar toliau. Kokie turėtų būti žingsniai? Reikia kažkur deklaruoti?
Kolege, klausiant reikia pateikti daugiau informacijos, nes į tokį klausimą atsakymų yra ne vienas - tai priklauso visų pirma nuo to, kokios tai paslaugos.
Todėl nors esate ne PVM mokėtojai, imkite ir skaitykite PVM įstatymo 95 straipsnį. Taip pat labai pravartu pasiskaityti ir 71 bei 71(1) straipsnius.
Kolegai
Omikron - nepanašu, kad reikėtų taikyti jūsų minėtą PMĮ straipsnį. Jame yra nurodytas baigtinis sąrašas pajamų, įtraukiamų į pelno mokesčio bazę. Nors klausėja nerašė, ką ji ten įsigyja, kaip tai neturėtų tikti šis straipsnis, nors gal?