Individuali įmonė

batukas batukas 3281
2008-09-18 13:12 batukas
smile rolf visiškai teisus. I.Į. buvo audito patikrinimas ir buvo toia situacija. NEPRIKIBO IR SAKĖ KAD PUIKIAI.
2008-09-18 21:00 vvirginija1
Bankas nurašo mokestį už SMS žinutes, kurias siunčia įmonės savininkui kaip perspėjimą kai į saskaitą įplaukia pinigai. Tai čia turbūt normalūs leidžiami atskaitymai? ir ar būtų prie banko mokesčių ar prie veiklos sąnaudų?
L
Loreta13 30842
2008-09-18 21:15 Loreta13 2011-09-11 05-57

vvirginija1 rašė: čia turbūt normalūs leidžiami atskaitymai? ir ar būtų prie banko mokesčių ar prie veiklos sąnaudų?
Taip, leidžiami.
Priskirčiau veiklos sąnaudoms.
Nors ir banko mokesčiai pas mane ten pat.:))
L
Loreta13 30842
2008-09-18 21:17 Loreta13
Kažko netas sustreikavo :))
L
Loreta13 30842
2008-09-18 21:18 Loreta13
smile
2008-09-19 11:25 vvirginija1
Ar niekas nesusidūrę su tokia situacija. IĮ savininkas dalyvavo rinkiminėj kompanijoj, už tai gavo šiek tiek pinigėlių, ir sodrai kelis mėnesius nereikėjo mokėti įmokų 50% BP. Tai kiek suprantu tais mėnesiais įmonėj tos įmokos ir nesirašys į sąnaudas? ?
Kaip manot jūs? aš galvočiau kad į sąnaudas nesirašys, nes realiai jis jų nepatyrė nes nemokėjo sodrai...
J
Jodie 136
2008-09-19 12:54 Jodie
Pradeklaruos rinkiminės kompanijos organizatoriai, nes nuo tų pajamų jie mokėjo visus mokesčius. Įmonės savininkui tai buvo A kl. pajamos
Ir metams pasibaigus Įmonės savininkas, jeigu gaus pajamų iš įmonės pelno po apmokestinimo (B kl. pajamos), tai turės deklaruoti.
Jeigu per metus gaunamos tik A kl. pajamos, galima pajamų nedeklaruoti.
2008-09-20 21:46 vvirginija1 2011-09-11 05-58

vvirginija1 rašė: Ar niekas nesusidūrę su tokia situacija. IĮ savininkas dalyvavo rinkiminėj kompanijoj, už tai gavo šiek tiek pinigėlių, ir sodrai kelis mėnesius nereikėjo mokėti įmokų 50% BP. Tai kiek suprantu tais mėnesiais įmonėj tos įmokos ir nesirašys į sąnaudas?

Kaip manot jūs? aš galvočiau kad į sąnaudas nesirašys, nes realiai jis jų nepatyrė nes nemokėjo sodrai...[/quote]
2008-09-21 20:22 vvirginija1 2011-09-11 05-58

vvirginija1 rašė:

vvirginija1 rašė: Ar niekas nesusidūrę su tokia situacija. IĮ savininkas dalyvavo rinkiminėj kompanijoj, už tai gavo šiek tiek pinigėlių, ir sodrai kelis mėnesius nereikėjo mokėti įmokų 50% BP. Tai kiek suprantu tais mėnesiais įmonėj tos įmokos ir nesirašys į sąnaudas?

Kaip manot jūs? aš galvočiau kad į sąnaudas nesirašys, nes realiai jis jų nepatyrė nes nemokėjo sodrai...
[/quote]
smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-22 08:41 Rainis 2011-09-11 05-58

vvirginija1 rašė: Ar niekas nesusidūrę su tokia situacija. IĮ savininkas dalyvavo rinkiminėj kompanijoj, už tai gavo šiek tiek pinigėlių, ir sodrai kelis mėnesius nereikėjo mokėti įmokų 50% BP. Tai kiek suprantu tais mėnesiais įmonėj tos įmokos ir nesirašys į sąnaudas? ?
Kaip manot jūs? aš galvočiau kad į sąnaudas nesirašys, nes realiai jis jų nepatyrė nes nemokėjo sodrai...

Tai aišku, kad nesirašo, bet ar jis dirbo toje rinkimų kampanijoje pagal darbo sutartį, tai yra, už jį buvo mokamos Sodros įmokos?
R
Roza_Ly 135
2008-09-22 11:21 Roza_Ly 2011-09-11 05-58
Lividuojama individuali įmonė, ilgalaikio turto nėra, bet lieka nesunaudotų atsargų. Savininko įnašų yra 10000 Lt. Gal kas galėtų patarti ką nors konkretaus?
Radau straipsnį internete
www.ve.lt/?rub=1078895039&data=2007-12-0...
Ar IĮ likvidavimo atveju, apskaičiuojant savininko gautas pajamas, galima atimti neatsiimtus įnašus?
Jeigu likviduojant IĮ jos savininkui neatlygintinai perduodamas įmonės įsigytas turtas (t.y. turtas, kurį įmonė buvo įsigijusi pati), tai savininko pajamos apskaičiuojamos pagal gauto turto tikrąją rinkos kaina, iš kurios gali būti atimami ankstesni įnašai, jeigu jie nebus grąžinami pinigais. Likusi suma, vadovaujantis GPM įstatymo 15 straipsniu ir Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1575 (Žin., 2003, Nr. 116-5289) patvirtintų "Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių" nuostatomis, apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu kaip ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

Pagal PM įstatymo 45 straipsnį, likviduojant IĮ, jos įsigyto turto (t.y. turto, kurį įmonė įsigijo pati) perdavimas neatlygintinai savininkui laikomas to turto pardavimu už tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo savininkui dieną. Įmonė šį turto perdavimą deklaruoja pelno mokesčio deklaracijoje kaip turto pardavimą ir atitinkamai apmokestina pelno mokesčiu.
Suprantu, kad reikia tiesiog parduoti savininkui tas likusias atsargas, išrašant PVM sąskaitą-faktūrą? O apmokėjimas bus Savininko įnašo sumažėjimas?
Rainis Rainis 15057
2008-09-22 11:49 Rainis
Rozalijai
1. Apskaičiuokite atsargų vertę (reikėtų rinkos kaina, bet tai ir bus greičiausia ta, už kurią pirkote, jei pirkta nelabai seniai).
2. Atimate iš tos vertės savininko įnašą (10 000 Lt).
3. Likusioms atsargoms išrašote perdavimo aktą, ir apskaičiuojate iš to 15 % GPM, kurį pervedate į biudžetą.
3A. Jei atsargas PARDUOSITE, o ne neatlygintinai PERDUOSITE, tai bus įmonės pajamos, ir Jums keisis visas likvidavimo balansas; reikės jį daryti iš naujo. Taip kad parduoti galite tik tada, jei tas balansas dar nepadarytas; tai būtų protingiausia išeitis, nereikėtų vargti su tuo GPM.
R
Roza_Ly 135
2008-09-22 12:25 Roza_Ly
Ačiū. Parduoti galėčiau kam nors ir anksčiau ir galėčiau parduoti už pigiau nei pirkome? Bet gal neverta rizikuoti, nes tikrinant vis tiek labiausiai žiūrėtų paskutinius mėnesius.
Tai, kas lieka parduodu, priskaičiuoju PVM, įprastinė PVM sąskaita-faktūra, įplaukos, PVM ir pinigai.
K
kasnis 74
2008-09-22 17:46 kasnis
Sveiki, noriu pasiklausti del kuro apskaitos ir UORZ pildymo...
Pirma kart imone pirko kura. Vairuotojas atnese 3 cekius po ~300LT israsytus ant imones. Bet pagal nustatytas kuro normas ir nuvaziuotus km jis turejo sunaudoti kuro tarkim uz 800LT. Tai ka rasyti i UORZ? I astargu langeli padidejimas900LT, poto pagal nurasymo akta sumazejimas 800LT? ka daryt su PVM? ar i FR0600 deklaracija rasyt PVM nuo 900LT ar nuo 800LT? Aciu uz patarimus smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-22 18:19 Rainis 2011-09-11 05-58

kasnis rašė: Sveiki, noriu pasiklausti del kuro apskaitos ir UORZ pildymo...
Pirma kart imone pirko kura. Vairuotojas atnese 3 cekius po ~300LT israsytus ant imones. Bet pagal nustatytas kuro normas ir nuvaziuotus km jis turejo sunaudoti kuro tarkim uz 800LT. Tai ka rasyti i UORZ? I astargu langeli padidejimas900LT, poto pagal nurasymo akta sumazejimas 800LT? ka daryt su PVM? ar i FR0600 deklaracija rasyt PVM nuo 900LT ar nuo 800LT? Aciu uz patarimus smile

Į deklaraciją PVM traukti nuo visų 3 kvitų (900 Lt yra be PVM?), į atskaitą taip pat. Kuro likutis gali ir turi likti mėnesio pabaigai, jokios tragedijos nėra, 800 Lt į sąnaudas, likutis atsargose.
2008-09-22 19:03 vvirginija1 2011-09-11 05-58

Rainis rašė:

vvirginija1 rašė: Ar niekas nesusidūrę su tokia situacija. IĮ savininkas dalyvavo rinkiminėj kompanijoj, už tai gavo šiek tiek pinigėlių, ir sodrai kelis mėnesius nereikėjo mokėti įmokų 50% BP. Tai kiek suprantu tais mėnesiais įmonėj tos įmokos ir nesirašys į sąnaudas? ?
Kaip manot jūs? aš galvočiau kad į sąnaudas nesirašys, nes realiai jis jų nepatyrė nes nemokėjo sodrai...

Tai aišku, kad nesirašo, bet ar jis dirbo toje rinkimų kampanijoje pagal darbo sutartį, tai yra, už jį buvo mokamos Sodros įmokos?

Nežinau kaip jis ten dirbo, bet kai teikiau sodrai ketvirtines ataskaitas vieną ketvirtį iš įmokų BP išminusavo beveik 300 lt. Net nežinau, ar čia reikėtų parašyti kokią buhalterinę pažymą kad žinotų kodėl neįtraukiau tų sumų į išlaidas? smile
K
kasnis 74
2008-09-22 19:13 kasnis 2011-09-11 05-58

Rainis rašė:

kasnis rašė: Sveiki, noriu pasiklausti del kuro apskaitos ir UORZ pildymo...
Pirma kart imone pirko kura. Vairuotojas atnese 3 cekius po ~300LT israsytus ant imones. Bet pagal nustatytas kuro normas ir nuvaziuotus km jis turejo sunaudoti kuro tarkim uz 800LT. Tai ka rasyti i UORZ? I astargu langeli padidejimas900LT, poto pagal nurasymo akta sumazejimas 800LT? ka daryt su PVM? ar i FR0600 deklaracija rasyt PVM nuo 900LT ar nuo 800LT? Aciu uz patarimus smile

Į deklaraciją PVM traukti nuo visų 3 kvitų (900 Lt yra be PVM?), į atskaitą taip pat. Kuro likutis gali ir turi likti mėnesio pabaigai, jokios tragedijos nėra, 800 Lt į sąnaudas, likutis atsargose.


ok, supratau. Bet tada dar vienas klausimas. Jeigu pas mane menesio gale likutis atsargose uz 100LT, o kita menesi pasikeicia kuro kainos... gal reiktu kokia atskira skilti UORZ isivesti kurui ir ten litrus rasyti o ne pinigus? kaip jus darote?
2008-09-22 19:22 vvirginija1 2011-09-11 05-58

kasnis rašė:
ok, supratau. Bet tada dar vienas klausimas. Jeigu pas mane menesio gale likutis atsargose uz 100LT, o kita menesi pasikeicia kuro kainos...

Tai tą likutį ir nurašysit tomis kainomis, kuriomis buvo pirktas
Rainis Rainis 15057
2008-09-22 19:38 Rainis
Kuro apskaitai vesti turėkite atskirą žiniaraštį, nes ŪORŽ tikrai neužteks. Kiekvieną pusmetį reikės teikti Mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją, tada iš žiniaraščio lengvai tą mokestį apskaičiuosite. O nurašomas kuras, kaip ir kitos atsargos FIFO metodu.
L
laure 291
2008-09-22 23:32 laure
Priminkit prašau, kaip teisingai reikia daryti smile - gaunam prekes iš užsienio tiekėjų per DPD. Yra sąskaita už prekes ir atskirą gaunam iš DPD už pervežimą. Ar transportą turiu įskaičiuoti į prekių savikainą? Kai toj pačioj sąsk. būna įrašyta, tai viskas ok, o kai atskira sąsk.? Susipainiojau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui