Sveiki, IĮ isigyja automobilį, kuris bus apskaitomas kaip ilgalaikis turtas. Ar reikia nešti įsakymo kopiją apie tai VMI? Ar tas pranešimas reikalingas tik tada, jeigu naudojamas savininko ar šeimos narių IT?
IR68 rašė:
Sveiki, IĮ isigyja automobilį, kuris bus apskaitomas kaip ilgalaikis turtas. Ar reikia nešti įsakymo kopiją apie tai VMI? Ar tas pranešimas reikalingas tik tada, jeigu naudojamas savininko ar šeimos narių IT?
Savininkas pats pradėjo vežioti krovinius (buvom ekspeditoriai), automatiškai atsirado mokėtinas taršos mokestis. Kokias sąskaitas naudojate Jūs? Prie kitų mokėtinų sumų dedate ar išskiriate?
Ir sekantis klausimėlis - ar 5 ir 6 kl. uždarot su 3 kl? (savininko lėšos)?
Savininkas pats pradėjo vežioti krovinius (buvom ekspeditoriai), automatiškai atsirado mokėtinas taršos mokestis. Kokias sąskaitas naudojate Jūs? Prie kitų mokėtinų sumų dedate ar išskiriate?
Ir sekantis klausimėlis - ar 5 ir 6 kl. uždarot su 3 kl? (savininko lėšos)?
Žinoma, kad reikia išskirti.
Ne per Savininko lėšas (iš kur tokį terminą tik ir traukėte?), o per 3 klasę, einamųjų metų pelną.
Laba diena,
įmonės savininko automobilis naudojamas įmonėje,įsakyme parašyta kad 70% degalų galima priskirti įmonės sąnaudomis, 30% rodau kad atimu iš savininko įnašų. Kuro nurašymo akte kuro kieki reikia rodyti toks koks kvituke nurodytas ar tik 70% tos degalų sumos?
dontcha rašė:
Laba diena,
įmonės savininko automobilis naudojamas įmonėje,įsakyme parašyta kad 70% degalų galima priskirti įmonės sąnaudomis, 30% rodau kad atimu iš savininko įnašų. Kuro nurašymo akte kuro kieki reikia rodyti toks koks kvituke nurodytas ar tik 70% tos degalų sumos?
Nurašomas visas sunaudotas kiekis - juk jau nebėra to kuro.
O tada dalis priskiriama leidžiamiems atskaitymams, kaip sunaudotas įmonės reikmėms, o dalis - tai jau paties savininko pirkimai.
dontcha rašė:
Laba diena,
įmonės savininko automobilis naudojamas įmonėje,įsakyme parašyta kad 70% degalų galima priskirti įmonės sąnaudomis, 30% rodau kad atimu iš savininko įnašų. Kuro nurašymo akte kuro kieki reikia rodyti toks koks kvituke nurodytas ar tik 70% tos degalų sumos?
Nurašomas visas sunaudotas kiekis - juk jau nebėra to kuro.
O tada dalis priskiriama leidžiamiems atskaitymams, kaip sunaudotas įmonės reikmėms, o dalis - tai jau paties savininko pirkimai.
tai nurašymo akte rodyti visą kurą kuri įsigijom,net ir ta 30% dalį kur bus priskirtas savininko įnašams sumažinti?
TNTs rašė:
Metu gale 30% neleidziamu atskaitymu atimsite is savininko inasu (jeigu ju yra) arba inesite grinus
Dar kai turėjau kelias individualias įmones, visokius tokius pirkimus, ne tik kuro, bet ir kitokių pasitaikydavo, kaupdavau sąskaitoje "Savininko pirkimai". Metams pasibaigus, traktuodavau kaip pelno išsimokėjimą.
Sveiki,
kaip uz 2010 m. turetu atrodyti saskaitu korespondencija del menamos savininko algos, jei kiekv.men. sodrai mokejom po 72 lt? o tuos 12x800 lt turesiu deklaruoti 02 kodu GPM deklaracijoj ar FR0471 deklaracijoje? aciu
Sveiki,
IĮ įregistruota 2003 m. Ar tokiai įmonei privaloma turėti nuostatus?
Visos IĮ turi juos turėti.
Tik aš nesiūlyčiau nešti jų tvirtinti notarui, laikykite sau tokius standartinius, ir vsio.
????????????????
Įregistravau įmone 1994 m.PVM mokėtoju užsiregistravau 2006m.
,nei sykio niekas manęs jokių nuostatų neprašė. Ar turiu dėl to susirūpinti?
Sveiki,
O kaip uz 2010 m. turetu atrodyti saskaitu korespondencija del menamos savininko algos, jei kiekv.men. sodrai mokejom po 72 lt?
Ar taip teisingai?
Operacija DK:
D 6 kl. Darbo uzmok. 1000
K 3 kl. Sav. kapitalas 1000
D 6 kl. darbo uzmok. 375
K 4 kl. Moket.PSD 375
Atsiskaitymai:
D 4 kl. Moket.PSD 72
K 2 kl. Bankas 72