airen rašė:
Ar gali savininkas sumokėti PVM iš savo asmeninės sąskaitos, nurodant turinyje įmonės pavadinimą ir kodą. Nes įmonės sąskaita užblokuota Sodros. O jis nori pirma atsiskaityti su VMI.
Gali, tik tegu atsispausdina pavedimą ir pateikia įmonei.
Sveiki,
IĮ savininkas, įmonės banko kortele (biški apsipirko)maximoje,ir kitur. Sąskaitos neturi, nes tikriausiai maisto prisipirko ar galiu parodyti kaip savininko išsiėmimą, nes nieko daugiau nesumastau? O kad banko išrašuose matosi maxima ar nieko?
ilona1975 rašė:
Sveiki,
IĮ savininkas, įmonės banko kortele (biški apsipirko)maximoje,ir kitur. Sąskaitos neturi, nes tikriausiai maisto prisipirko ar galiu parodyti kaip savininko išsiėmimą, nes nieko daugiau nesumastau? O kad banko išrašuose matosi maxima ar nieko?
Ar tikrai reikia pateikti FR0471 deklaracija, kai per metus buvo mokama sodrai 72 Lt. per menesi visus metus uz individuoalios imones savininka ir kokiu kodu ?
vika200 rašė:
Ar tikrai reikia pateikti FR0471 deklaracija, kai per metus buvo mokama sodrai 72 Lt. per menesi visus metus uz individuoalios imones savininka ir kokiu kodu ?
Sveiki. Suvedus įmonės rezultatus, 2011 grynasis pelnas yra10000Lt.Savininko nuosavybėje iš ankstesnių metų "kabo" 20000Lt. Kiek savininkas metų gale gali išimti, tik 30000Lt?. (Jei kasoje yra pinigų ir nori paimti, sakykim, 40000Lt).
Nerringa rašė:
Sveiki. Suvedus įmonės rezultatus, 2011 grynasis pelnas yra10000Lt.Savininko nuosavybėje iš ankstesnių metų "kabo" 20000Lt. Kiek savininkas metų gale gali išimti, tik 30000Lt?. (Jei kasoje yra pinigų ir nori paimti, sakykim, 40000Lt).
Labas! Trumpai ir aiškiai norėčiau išgirsti atsakymą. 72 Lt įmonės sumokėtos už savininkus PSD įmokos ar priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant įmonės apmokestinamą pelną? Jeigu priskiriamos prie išmokų savininkams, tai ar privaloma jas deklaruoti kartu su išmokomis iš poapmokestinto pelno?
Tchibo rašė:
Labas! Trumpai ir aiškiai norėčiau išgirsti atsakymą. 72 Lt įmonės sumokėtos už savininkus PSD įmokos ar priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant įmonės apmokestinamą pelną? Jeigu priskiriamos prie išmokų savininkams, tai ar privaloma jas deklaruoti kartu su išmokomis iš poapmokestinto pelno?
Tchibo rašė:
Labas! Trumpai ir aiškiai norėčiau išgirsti atsakymą. 72 Lt įmonės sumokėtos už savininkus PSD įmokos ar priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant įmonės apmokestinamą pelną? Jeigu priskiriamos prie išmokų savininkams, tai ar privaloma jas deklaruoti kartu su išmokomis iš poapmokestinto pelno?
Tai leidžiami atskaitymai.
Nereikia deklaruoti.
Dėkui.
Dar vienas klausimukas:
paskaičiuoju nuo visų 27 kodo išmokų 9% PSD ir atimu jau šias, per metus sumokėtas įmokas, skirtumą sumokėdamas tai pačiai SODRAI?
Gerai supratau?
Dėkui.
Dar vienas klausimukas:
paskaičiuoju nuo visų 27 kodo išmokų 9% PSD ir atimu jau šias, per metus sumokėtas įmokas, skirtumą sumokėdamas tai pačiai SODRAI?
Gerai supratau?
Iš anksto dėkoju.
Tai kad ne. Nuo 27 kodu deklaruotų pajamų (t.y. išimtos 2011m.) papildomai PSD mokėti nereikia. Jei neklystu, toks apmokestinimas galiojo tik 2009m.